数据备份登记表
数据备份和恢复管理规范
数据备份和恢复管理标准第一章总那么第一条为标准、统一全集团范围内重要系统的数据备份及管理工作,明确各系统数据备份及恢复的角色和职责,确保备份介质的平安和按时、顺利恢复系统和数据,并确保有关责任人员熟练掌握系统和数据的备份、归档和恢复流程,特制定本方法。
第二条备份和恢复管理的范围包括:确定关键系统的备份和恢复方针及原那么;系统、应用等软件及业务、配置等数据的备份和恢复;备份介质的存放、归档管理;系统及数据恢复演练;备份和恢复流程的评估和维护;归档数据的查询;备份和恢复所需存储、磁带库等硬件工具/设备的监控和管理。
不包括:硬件、网络的备份和恢复〔属于业务连续性管理〕;业务系统的在线数据冗余〔属于业务可用性管理〕。
第三条关键系统定义: ERP、研发、SCM、CRM、财务、HR和其他多个单位通用的业务系统;MIP、邮件、公共网站等IT根底应用系统;单个单位使用的核心业务系统。
第四条集团数据备份和恢复工作由集团备份管理员负责组织、协调,并按照既定方案和策略催促相关人员执行。
第二章数据备份、归档和恢复原那么第五条备份和恢复时间、性能应符合各系统效劳级别的规定,各系统效劳级别由系统所在单位与系统主要使用部门商议。
第六条应考虑主机系统〔操作系统、工具软件、数据库系统软件、应用等〕变化的频率,全备份的频率应与业务系统变化频率成正比。
第七条当主机系统发生较大更改时,应马上对主机系统进展一次全备份。
第八条应考虑全备份的容量,全备份的频率应与其备份容量成反比。
第九条系统全备份方式适用于使用小型机设备的系统,使用PC效劳器的系统建议采用克隆系统应急盘方式。
第十条对应用软件等程序文件:当系统配置数据发生变动时,应马上备份,备份介质保存至下一次系统全备份。
当生产环境中的应用软件将发生变动时,应对变动前的应用软件进展备份。
该种情况下的备份一般情况下由各系统管理员自行准备资源完成。
第十一条对Oracle等数据库进展在线备份的系统,原那么上要求周日为0级备份〔冷备份〕。
计算机化系统管理制度
计算机化系统管理制度1 目的:标准我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理,确保其运行稳定、准确、真实、可靠,计算机化系统代替人工操作时,不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响,不增加总体风险。
2 适用范围:本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
3 职责:3.1工程部:负责协同相关部门对公司主要计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新的全过程进行综合管理。
协同计算机管理员从技术角度完成供户审计工作,包括供户技术能力评估、软件开发标准及软件测试能力审核、程序编制人员的资格审定、硬件开发及制造能力评估等。
3.2质量部QA:参与计算机化系统软件的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维修、检查、改造及供给商审计等工作,并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
参与计算机化系统管理,监督其它部门对计算机化系统的使用、维修、维护是否符合标准,负责计算机化系统验证过程的监督和控制,确保计算机化系统始终处于验证要求的状态。
3.3使用部门:按照本规程正确使用相关的计算机化系统,明确所有使用和管理计算机化系统人员的职责和权限,并接受相应的使用和管理培训。
参与本部门的计算机化系统软件的评估、规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维护、检查、改造、报废和更新及供给商审计等工作,并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
接受监督部门对相关计算机化系统的监督。
4 内容:4.1计算机化系统定义由一系列硬件硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的,以满足特定的功能如可执行某一功能或一组功能的体系。
是指在适宜的计算机化系统的根底上,将这种系统与具体的工艺或操作相结合,实现最终管理和控制目标的系统。
4.2计算机化系统管理原那么4.2.1计算机化系统代替人工操作时,应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响,不增加总体风险。
涉密计算机管理制度
目录1.计算机安全与保密管理2.计算机使用管理3.计算机维护管理4.涉密计算机操作系统安装登记表5.计算机联接国际互联网的安全保密管理6.用户密码安全保密管理7.涉密计算机密码更换登记表8.涉密计算机系统病毒防治管理9.涉密计算机查杀病毒及病毒库升级登记表10.笔记本电脑安全保密管理11.携带便携式计算机审批表12.涉密笔记本电脑操作系统安装登记表13.涉密电子文件密级标识保密管理14.涉密存储介质保密管理15.涉密存储介质登记表16.涉密存储介质使用情况登记表17.涉密存储介质外出携带登记表18.涉密机房突发事件处理程序19.涉密计算机系统数据备份管理20.数据备份登记表21.数据恢复登记表计算机安全与保密管理使用者必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》。
一、计算机资源由资产能源管理处统一归口管理,并建立准确的资产帐。
各涉密单位应建立设备履历本,用以记录设备的原始资料、运行过程中的维修、升级和变更等情况,对计算机硬件资源要加贴标签及定密标识,设备的随机资料(含磁介质、光盘等)及保修(单)卡由资产能源管理处保管。
二、配备有计算机设备的涉密单位和部门都要指定一名领导负责计算机保密工作,并设专人对机器设备进行管理,不得通过串口、并口、红外等通讯端口和与工作无关的计算机系统连接。
三、计算机机房要有完善的安防措施,未安装物理隔离卡的涉密计算机严禁联接国际互联网,涉密计算机在系统进入、资源共享、屏幕保护等方面必须采取必要的安全保密措施。
四、各部门应当加强对涉密信息源的保密管理,建立健全计算机使用制度、计算机涉密信息载体的管理制度、密钥管理制度、计算机信息定期维护制度等。
五、涉密计算机系统的软件配置情况及本身有涉密内容的各种应用软件,不得进行公开的学术交流,各部门不得擅自对外公开发表。
六、任何人员不得将涉密存储介质带出办公场所,如因工作需要必需带出的,需履行相应的审批和登记手续。
七、严禁制造和传播计算机病毒,未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在涉密计算机设备上使用;涉密计算机必需安装防病毒软件并定期升级。
施工图纸考试题
施工图纸考试题一、选择题1、在以下施工图纸中,哪一种图纸表示的是梁的平面图?A.图AB.图BC.图CD.图D2、在以下施工图纸中,哪一种图纸表示的是柱的平面图?A.图AB.图BC.图CD.图D3、在以下施工图纸中,哪一种图纸表示的是楼板的平面图?A.图AB.图BC.图CD.图D二、填空题1、在施工图纸中,楼梯的符号一般表示为_________。
2、在施工图纸中,门的符号一般表示为_________。
3、在施工图纸中,窗户的符号一般表示为_________。
4、在施工图纸中,基础的符号一般表示为_________。
5、在施工图纸中,屋顶的符号一般表示为_________。
三、简答题1、请简述施工图纸中的索引符号的意义是什么?2、请简述施工图纸中的剖切符号的意义是什么?3、请简述施工图纸中的详图符号的意义是什么?4、请简述施工图纸中的定位轴线的作用是什么?5、请简述施工图纸中的标高符号的意义是什么?6、请简述施工图纸中的指北针的作用是什么?施工图纸登记表一、引言在建筑行业,施工图纸是施工过程中的重要指导文件,对项目的顺利进行和最终的质量控制有着至关重要的影响。
为了确保施工图纸的有效管理和控制,使用施工图纸登记表成为一种常见的实践。
本文将详细介绍施工图纸登记表的作用、设计、使用方法和维护。
二、施工图纸登记表的作用1、跟踪和管理:通过建立详细的登记表,可以跟踪图纸的版本、修改记录、审批状态等信息,方便管理人员快速了解图纸的状态。
2、防止错误和遗漏:登记表中的详细信息可以帮助避免在施工过程中因图纸错误或遗漏而引起的质量问题。
3、提高效率:通过使用登记表,可以减少查找和核实图纸信息的时间,从而提高工作效率。
4、责任明确:登记表中的记录可以帮助明确各方的责任,特别是在出现质量问题时,可以迅速找到责任人。
三、施工图纸登记表的设计登记表应设计为详细的表格形式,包括以下列:1、图纸编号:用于唯一标识每一张图纸。
2、图纸名称:用于描述图纸的内容。
视频监控系统管理制度
天津滨海中远集装箱物流有限责任公司视频监控系统管理制度第一章总则第一条为加强公司安全视频监控系统(以下简称视频监控系统)的建设和管理,保障公司总体安全,维护公司利益,提高公司应急指挥响应和安全管理能力,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称视频监控系统,是指公司所辖的公司办公楼、场区内、库房内采用图像技术设备开展视频信息采集、显示、存储、监控和管理的综合系统。
第二章监控室管理制度第三条视频监控系统有关工作人员应经过必要的岗位培训,具备一定的政治素质和专业技能;要熟练掌握监控系统操作技术,爱护监控设备,严格按规程进行操作。
第四条建立值班制度,监控室必须24小时设专人值守,负责对图像实时监控;工作人员不得迟到、早退,不得擅离职守;病假、事假要提前向主管领导请假,并做好值班记录。
第五条加强视频监控系统的日常检查、检修和维修制度,及时排除故障,保证视频监控系统的安全运行;值班人员要认真负责监视图像,不得睡觉或干与工作无关的事宜。
第六条任何人员不得擅自改变视频监控系统的安全运行;确保图像信息资料画面质量清晰,保存备查期限不得少于90天。
在保存期限内,不得擅自删改、破坏图像信息资料的原始数据记录。
第七条不得擅自复制或向公司以外的其他单位和个人提供、传播图像信息资料。
第八条熟练掌握各种情况的处置方案,遇可疑情况、发现重大安全隐患或事故要积极做出反映,并迅速上报公司有关领导或公安机关,不得延误。
第九条要按制度做好交接班工作,严格按要求填好值班记录。
第十条保持室内卫生,严禁存放易燃、易爆物品及易挥发性物质并注意室内通风。
第十一条严禁利用室内设备进行以工作无关的活动。
第十二条非监控室工作人员禁止入内;严禁利用本室作为会客聊天的场所。
第三章监控人员管理制度第十三条热爱本职工作,具有良好的心理素质。
第十四条认真钻研业务,熟练掌握视频监控系统操作,不准私自关机或使用无关功能。
第十五条严守保密制度,不准私自带无关人员进入监控室。
电子档案制作流程
电子档案制作流程作者:王大忠文章来源:本站原创点击数:1248 更新时间:2012-5-19一、操作流程档案整理→著录建库→档案扫描→图像处理→图像存储→数据质检→数据挂接→数据验收→数据备份1、档案整理:扫描前对档案进行核实、案卷拆分,扫描后将档案重新装订,恢复其原貌的整理工作。
2、著录建库:利用档案目录数据库建库软件经过数据准备工作后的符合标准的档案目录输入计算机。
3、档案扫描:根据档案原件的不同特点,使用相应的扫描仪和扫描方式对档案进行扫描。
4、图像处理:检查所扫描的图像是否清晰、完整,有无缺漏页,影像方向是否正确等,并视需要对所扫描的图像进行纠偏、去污等技术处理。
5、图像存储:存储时按全宗、目录、案卷分级建立文件夹存储,其中的一份文件也需要单独创建文件夹。
并根据不同的扫描格式选择适当数据存储格式。
6、数据质检:对建成的目录数据库、图像的质量分别进行质量检查和技术把关。
7、数据挂接:建立目录数据库和档案图像信息之间的一一对应关系。
8、数据验收:对扫描的图像与相应数据信息挂接的准确性进行抽样检查并对合格数据提交甲方验收。
9、数据备份:将挂接后的目录数据库和扫描的图像信息及时地刻录光盘或依据甲方要求的介质和份数进行备份。
流程图二、操作规范1、档案整理(1)双方指定专人档案交接员,负责原始档案的交接工作,填写《档案交接单》(表一)。
(2)必须对档案进行核实,察看有无缺页现象,如有缺页应及时报告管理人员,并在《档案扫描登记单》(表三)中填写清楚,规范卷内目录内容。
(3)对影响扫描仪扫描的装订物(订书钉、别针、其他固定器具)、装订线要先拆除,拆除原件的装订物时应注意保护原件。
如拆除后不能复原的珍贵原件,应请示管理人员再决定是否拆除。
(4)破损严重、无法进行扫描的原件要先进行修复,折皱不平影响扫描质量的原件应先压平再进行扫描。
(5)重新装订档案时,应注意保护档案的实体不被损坏,同时还应注意保持案卷内文件的排列顺序不变,做到安全、准确、无遗漏。
电子档案制作流程
电子档案制作流程一、操作流程档案整理→著录建库→档案扫描→图像处理→图像存储→数据质检→数据挂接→数据验收→数据备份1、档案整理:扫描前对档案进行核实、案卷拆分,扫描后将档案重新装订,恢复其原貌的整理工作。
2、著录建库:利用档案目录数据库建库软件经过数据准备工作后的符合标准的档案目录输入计算机。
(一般通过政务网录入该单位档案管理账户)3、档案扫描:根据档案原件的不同特点,使用相应的扫描仪和扫描方式对档案进行扫描。
4、图像处理:检查所扫描的图像是否清晰、完整,有无缺漏页,影像方向是否正确等,并视需要对所扫描的图像进行纠偏、去污等技术处理。
5、图像存储:存储时按全宗、目录、案卷分级建立文件夹存储,其中的一份文件也需要单独创建文件夹。
并根据不同的扫描格式选择适当数据存储格式。
6、数据质检:对建成的目录数据库、图像的质量分别进行质量检查和技术把关。
7、数据挂接:建立目录数据库和档案图像信息之间的一一对应关系。
8、数据验收:对扫描的图像与相应数据信息挂接的准确性进行抽样检查并对合格数据提交甲方验收。
9、数据备份:将挂接后的目录数据库和扫描的图像信息及时地刻录光盘或依据甲方要求的介质和份数进行备份。
流程图二、操作规范1、档案整理(1)双方指定专人档案交接员,负责原始档案的交接工作,填写《档案交接单》(表一)。
(2)必须对档案进行核实,察看有无缺页现象,如有缺页应及时报告管理人员,并在《档案扫描登记单》中填写清楚,规范卷内目录内容。
(3)对影响扫描仪扫描的装订物(订书钉、别针、其他固定器具)、装订线要先拆除,拆除原件的装订物时应注意保护原件。
如拆除后不能复原的珍贵原件,应请示管理人员再决定是否拆除。
(4)破损严重、无法进行扫描的原件要先进行修复,折皱不平影响扫描质量的原件应先压平再进行扫描。
(5)重新装订档案时,应注意保护档案的实体不被损坏,同时还应注意保持案卷内文件的排列顺序不变,做到安全、准确、无遗漏。
2、著录建库索引信息,按照《档案数字化处理技术要求》进行,符合《纸质档案数字化技术规范标准》和《档案著录规则标准》的验收标准,对于某些内容和形式特殊的文件档案,可根据需方档案管理人员的指点进行著录将建好的档案目录数据库导入服务器,以保证数据库索引的准确性。
数据安全实施方案1.0
数据安全实施方案版本1.0目录第一节数据信息安全管理概论 (3)第二节网络管理员部门工作权限 (4)第三节数据使用审批程序 (4)第四节数据备份方案 (6)第五节银行保管箱业务 (7)第六节机房管理规定 (9)第一节数据信息安全管理概论信息安全是指保护科研数据在公司和法律范围内得到完整和系统的管理,规避管理风险和各种威胁。
信息安全要做到如下三个方面,a)保密性:确保信息只能够有得到授权的人访问、使用和处置。
b)完整性:保护信息的精确性和可靠性。
c)有效性:保证经授权的用户可以访问到信息,并得到准确控制。
公司制定管理政策,包括但不限于采取处理流程、组织结构、软件功能实现等方法,建立这些控制措施以确保实现公司的信息安全目标。
主要安全工作规范:1.对敏感信息和信息处理程序的访问,需将其限制在得到授权的个人,并对其所有访问需进行授权和验证。
2.授权和验证程序为:由需访问数据的人员填写访问申请书,在得到项目经理的同意后由项目经理签字并送交技术总监审批生效。
3.在访问期间由项目经理保持对所有访问的审查跟踪。
由网络管理员定期检查和更新对安全区域的访问权限。
4.第三方支持服务人员必须严格限制访问安全区域和敏感信息处理设备的权利。
这些访问必须得到授权后并由本公司员工对其进行监督。
5.由网络管理员定期备份数据,并在离主要业务地址足够远的地方建立备份信息地点,以确保它可以免受主要业务地址发生灾难性事故所造成的损坏。
对于重要的业务应用程序,需至少保存三代或者三个周期的备份数据。
每月一次由网络管理员提交备份数据清单,在公司领导签字并得到许可后由安全员及授权人送至备份信息地点保存。
6.由网络管理员定期检测备份介质,以确保其在需要的时候是可用的,并定期检查测试恢复的程序,以确保它们的有效性并保证能够在指定的时间内按照恢复操作程序完成信息恢复。
7.访问控制规定:任何人不得私自改变服务器上由于信息系统自动引发的用户许可和系统管理员所做的这种改变;如工作需要改变访问控制列表,需由相关人员填写访问变更申请书,在得到项目经理的同意后,由项目经理签字送交技术总监审批生效。
5.1存储介质管理办法
存储介质管理办法第一章总则第一条为了加强公司备份数据安全管理,进一步规范备份数据的传输、归档、处置安全管理,确保各类数据的完整性、保密性和可用性,特制定本管理办法。
第二条本管理办法所指的备份存储介质是指用于备份数据的存储载体,包括磁带、磁盘、光盘等。
第三条本管理办法要求公司员工对于磁带、光盘、磁盘等备份存储介质及设备的处理,都要交由部门或单位内的信息安全管理员管理。
产品研发部负责实施和执行备份存储介质的销毁处理。
第四条本管理办法适用于公司备份存储介质在使用、保存和传送过程中的管理。
第二章介质的检查和维护第五条各备份存储介质的管理部门或单位,在数据备份前必须有详细的文档进行记录(见附件一《数据备份需求登记表》),记录信息应包括:介质的编号、存储的内容、存储数据的记录时间、转存日期、保留期限、维护人员等。
第六条应定期检查各备份存储介质的状态和容量,并定期进行数据恢复测试。
第七条备份存储介质在保存前,应仔细阅读介质的说明书,将介质存放在适合的地方(如远离电磁干扰和灰尘,尽量通风,使用适合的容器、柜子、储存室以防止非法访问等)。
第八条为确保备份数据在保存和传送期间的安全性,需在储存介质传送前采取如下保护措施:1、已经储存了数据的储存介质,在传送之前必须将其锁在适合柜子或库房内。
2、储存介质的发送与传送部门和单位需在《数据存储介质使用登记表》(附件二)中登记备案,并采取有效的保护措施,防止存储介质损坏或丢失。
3、储存介质在传送过程中如发生意外情况,则后续储存介质的传送需采取分批传送和使用不同路线传送的方法,以避免再次发生意外情况。
4、储存介质的收件方必须有安全可靠的进行储存介质接收与检查的接待室。
第九条产品研发部负责选择可靠的备份储存介质传送代理和快递公司,并留有一份公司已认证的传送代理和快递公司的清单。
第三章介质的传送第十条备份存储介质在传送途中需采用牢固、可靠的包装方式,以使其避免碰撞、受热、受潮。
第十一条备份存储介质在传送途中需根据其存储数据的敏感程度,采用有效的包装方式(如使用可上锁的坚固容器),以使其避免被非授权获取。
涉密计算机和信息管理系统管理制度
涉密计算机和信息管理系统管理制度[YHNB/B 20008-2016]第一条涉密计算机信息系统是指由计算机及相关的配套设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则,用于采集、存储、处理、传递、输出国家秘密信息的人机系统。
本公司内涉密计算机信息系统即用于处理涉密信息的单机。
第二条涉密计算机信息系统的安全保密工作坚持“坚持防范,突出重点,严格标准,严格管理”及“分层负责,负责到人”的原则。
第三条涉密计算机信息系统的保密管理实行领导责任制,由使用部门主管领导负责本部门涉密计算机信息系统的保密工作。
公司保密部位配备专用涉密计算机,保密部位负责人负责涉密计算机的日常监督管理,加强对使用人员的教育和培训。
第四条涉密计算机使用人员应当遵守国家相关保密的法律、法规及公司保密制度,加强保密学习和培训,不得实施危害国家安全和利益行为。
第五条对从事涉密计算机信息系统工作人员,应进行严格的涉密资格审查并进行经常性的保密教育,确保工作人员接受过专项培训,熟悉公司的相关保密规定和实施细则。
第六条涉密计算机信息系统内部联网应当采取系统访问控制、数据保护和系统安全保密监控管理等技术措施。
第七条涉密计算机信息系统只限于公司内部使用。
第八条不得擅自修改涉密计算机网络相关设置。
第九条不得擅自安装或卸载涉密计算机软件。
第十条涉密计算机须与外网完全物理隔离,不得存在通过拨号、电缆或无线等方式违规外联,不得以任何方式违规接入互联网或公共信息网。
第十一条禁止使用非涉密的计算机、信息系统和存储介质存储和处理涉密信息。
第十二条禁止将涉密计算机和信息系统接入内部非涉密信息系统。
第十三条未经审批,禁止对涉密计算机和信息系统格式化或重装操作系统,禁止删除涉密计算机和信息系统的移动存储介质及外部设备等日志记录。
第十四条公司保密办负责设立专门的网络管理员,负责涉密计算机信息系统用密码(密匙)的生成、分配和保密管理,并按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机信息系统的管理和设备的日常维修和维护工作。
专用计算机的管理制度
专用计算机的管理制度一、使用者必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》。
二、计算机资源由XX处统一归口管理,登记、备案,并建立准确的资产帐。
各单位应建立《设备履历本》,用以记录设备的原始资料、运行过程中的维修、升级和变更等情况,对计算机硬件资源要加贴标签及编号标识,设备的随机资料(含磁介质、光盘等)及保修(单)卡由XX处保管。
三、配备有专用计算机设备的单位和部门都要指定一名计算机管理员对机器设备进行管理,其对专用计算机资源负有管理责任,使用人在使用专用计算机时,须向该计算机管理员进行申请登记手续,计算机管理员不得随意将专用计算机交予他人使用.四、计算机机房要有完善的安防措施,专用计算机在系统进入、资源共享、屏幕保护等方面必须采取必要的安全保密措施.五、任何人员不得将专用计算机带出办公场所,如因工作需要必需带出的,需履行相应的审批和登记手续。
六、严禁制造和传播计算机病毒,未经许可,任何私人的光盘、软盘、移动存储设备不得在专用计算机设备上使用;专用计算机必需安装防病毒软件并定期升级.七、专用计算机必须采取有效的防盗、防火措施,并做好使用记录。
一、禁止使用专用计算机上国际互联网.二、禁止在专用计算机上使用光盘、软盘以及移动存储设备,严禁在计算机上拷贝安装与工作无关的文件及软件.三、禁止在非专用计算机系统上处理专用信息。
四、各单位的专用计算机资源原则上只能用于该单位的专用工作,禁止利用专用计算机资源从事与该专用工作无关的活动。
五、外单位借用我公司各单位的专用计算机资源(包括借出资源和来公司使用资源)需填写审批单并经单位负责人批准,该计算机的保管人或使用人不得擅自外借。
六、使用人将专用便携式计算机外出携带使用时,须填写《携带便携式计算机外出登记表》,并由单位计算机管理员审批。
返回后,计算机管理员需对计算机进行检查,如实填写计算机情况,七、专用计算机只能由专人使用,未经授权,任何人员不得随意开启或使用专用计算机。
数据备份登记表
数据备份登记表附表编号: LT-07-计算-202209-04-1 软件/系统名称:时间说明:同一软件/系统,只能使用同一张表记录。
操作员签名备份方式备注数据备份登记表(财务专用) 附表编号: LT-07-计算-202209-04-21 月2 月3 月4 月CMC文件名IT财务验收档案室文件名IT财务验收档案室文件名IT财务验收档案室文件名IT财务验收档案LT KC LT CW KB LTTCFO知照签名5 月6 月7 月8 月9 月室文件名IT 财务验收档案室文件名IT 财务验收档案室文件名IT 财务验收档案室文件名IT 财务验收档案室文件名IT10 月11 月12 月财务验收档案室文件名IT 财务验收档案室文件名IT 财务验收档案室文件名IT 财务验收档案室说明:1、每月第一个星期 [Friday] 为数据备份时间;2、备份文件格式为“公司代码+日期”,例如 LT_20220903。
流程:各负责人采集好数据备份→IT 刻录→验收人测试→档案室接收→财务总监知照。
3、各项负责人: CMC –鲁振宇; KC, LT –秦文娟; LT –刘护军; CW, KB, LTT –吴敏。
4、表格归档为行政部。
系统故障记录表附表编号: LT-07-计算-202209-05网站/软件/系统名称:时间问题描述是否解决记录人签名说明:同一网站/软件/系统,只能使用同一张表记录。
网站信息发布审批表附表编号: LT-07-计算-202209-06呈批时间: 年 月 日 信息报导员: 所属公司代码: 所属部门:说明:1 、 本表作为信息发布审批依据,信息报导员负责向网站管理员(或者发布人)提交本表及电子版信 息材料,发布者发布后将本表及已发布信息归档处理。
2 、 网站管理员(或者发布人)应在收到获得审批的信息的 2 个工作日内进行发布。
3 、 功能总监是指:常务副总裁、莱泰总经理、康采恩医药总经理以及集团职能部门负责人。
监控后台管理制度
监控后台管理制度篇一:监控系统管理制度监控系统管理制度一、值班监看制度1.酒店监控系统设备由工程部负责维护和保养,由保安部负责监控监看工作。
2.各班次负责作好部门监控范围内的工作,并作好当班的资料记录,发现异常情况必须及时逐级向领导汇报。
3.严格按规定操作步骤进行操作,密切注意监控设备运行状况,保证监控设备安全有序,不得无故中断监控,删除监控资料。
4.监控使用的计算机不得做与监控工作无关的事情。
5.认真学习监控的操作规程,维护和保养好监控设施系统。
保持图像信息画面清晰,保证系统正常运行。
6.各班次各监控室的卫生清洁,保持室内干燥,设备、布线排列整齐。
7.严禁无关人员进入总监控室。
进入监控室必须由相关领导批准后方可进入。
二、图像信息保存、使用登记制度1.酒店内监控系统图像实行自动保存30天。
2.外来单位人员需要查看监控图像需经酒店总经理批准,并填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。
3.任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息。
4.任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。
5.任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置以及计算机系统的设置。
6.任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。
三、安全保密制度1.工作人员使用计算机要及时主动设置密码。
2.严禁将计算机密码告知无关人员。
3.未经相关领导批准,任何人员不得将公司的数据、软件及资料复制给其他单位或个人。
4.未经公司许可,公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。
5.任何人不得擅自提供、传播图像信息。
6.对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。
四、突发事件应急预案1.公司内突发停电,或监控系统故障,监控系统不能正常工作,监控人员应立即上工程部,工程部组织人员修理,排除故障,并安排武保处加强公司内安全巡检。
2.如发现外人强制入侵(翻越厂区围墙),值班人员应立即上报主管人员,并由主管组织人员到现场阻止入侵,问询入侵原因,做相关记录,视情节严重程度决定是否通知公安机关。
备份介质登记表.
5 移动硬盘 2011年6 邮件数据文 单位保
月21日 备份文件
存
6 光盘
2011年6 所有服务器 月15日 数据文备份
文件(机房 搬迁前)
职工公 寓
7 移动硬盘 2011年7 所有服务器 单位保 月15日 数据文备份 存 文件
8 移动硬盘 2011年8 所有服务器 单位保 月15日 数据文备份 存 文件
9 移动硬盘 2011年8 OA数据备份 单位保
月16日
存
10 移动硬盘 2011年9 所有服务器 单位保 月15日 数据文备份 存 文件
11 移动硬盘 2011年 所有服务器 单位保 11月15 数据文备份 存
日
文件
12 移动硬盘 2011年 sis数据文备 单位保
12月8日 份文件
存
备份介质登记表
序 备份介质 备份日 备份内容
号 名称
期
介质保 备份人 保管人 存位置 签字 签字
1 移动硬盘 2011年3 Oracle数据库 单位保
月26日 备份
存
2 移动硬盘 2011年4 档案管理系 单位保
月15日 统
存ห้องสมุดไป่ตู้
3 移动硬盘 2011年5 网站程序及 单位保 月20日 数据文备份 存 文件
4 移动硬盘 2011年6 所有服务器 单位保 月15日 数据文备份 存 文件
信息系统备份与恢复管理制度
XXXXX单位信息系统备份与恢复管理制度第一章总则第一条为确保XXXXX单位信息安全,加强和规范对XXXXX单位信息系统备份与恢复管理,根据国家相关安全管理规定和技术要求,制定本制度。
第二条本制度适用于XXXXX单位信息系统备份与恢复的执行和管理工作。
第三条本制度所指XXXXX单位信息系统备份包括但不限于关键系统、关键数据、关键设备和电源的备份,如核心交换机,路由器,防火墙,网闸,服务器等由工程部管理的设备。
第四条系统服务器端设备、应用系统和关键数据由XXXXX单位工程部负责,系统联网终端用户工作信息由用户自行备份。
若备份操作需制作存储介质,按存储介质有关安全规定执行。
第二章系统和数据的备份与恢复第五条 XXXXX单位工程部负责信息系统服务器端备份与恢复相关工作,根据年度计划,按照审定的备份与恢复策略进行异机系统备份。
第六条应严格管理和妥善保管数据备份介质,保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施,不再使用的备份数据存储介质应按有关规定销毁。
第七条应严格控制数据的备份、恢复、转出、转入权限。
严禁未经授权将数据备份转给无关人员或单位;严禁未经授权进行数据恢复或转入操作,保证数据的保密性。
第八条一旦发生数据丢失或数据破坏等情况,由工程部针对系统和数据受损情况进行备份数据恢复:(一)全盘恢复一般应在服务器发生意外灾难导致数据全部丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、系统重组等情况下实施;(二)个别文件恢复一般用于恢复受损的个别文件,或者在全盘恢复之后追加增量备份的恢复,以得到最新的备份。
第九条每月检查一次保存的备份数据能否正常使用,需刻录光盘的数据应经过检验,确保数据备份完整性和可用性。
第三章备份与恢复策略第十条制定文档化的明确的信息系统备份与恢复策略。
第十一条制定能够确保备份与恢复策略正确实施的规章制度。
第十二条每年测试备份和恢复策略,以保证其有效性。
第十三条根据信息系统资产价值以及系统故障对业务正常开展造成的影响进行相应需求分析,确定系统恢复目标,如关键业务功能、恢复的优先顺序、恢复的时间范围等。
登记表的使用与管理制度
登记表的使用与管理制度使用与管理制度一、引言登记表是一种常用的记录工具,广泛用于各个领域,如企业管理、学校管理、医疗机构等。
为了保证登记表的合理使用和规范管理,制定登记表的使用与管理制度是必要的。
二、登记表的定义与种类1. 登记表的定义登记表是一种记录表格,用于收集、整理和分析相关数据。
通过登记表的使用,能够对事务进行追踪和分析,提供有效的数据支持。
2. 登记表的种类登记表的种类多种多样,根据不同的需求和用途,可以分为人事登记表、财务登记表、项目管理登记表等。
每种登记表都有其专门的用途和特定的信息内容。
三、登记表使用的原则1. 统一规范为了保证登记表的一致性和规范性,所有的登记表要按照统一的格式和要求进行设计,并经过相关部门或组织的审核和批准。
2. 真实准确登记表的填写应当真实准确,不得随意填写或篡改登记表中的信息。
填写人员要对自己所填写的内容负责,确保数据的可靠性和准确性。
3. 及时更新登记表的内容应当根据实际情况及时更新,确保登记表中的信息与实际情况一致。
过时或错误的信息对于决策和分析会产生误导。
四、登记表管理的要求1. 访问权限控制针对不同的登记表,应当对其进行访问权限的控制。
只有经过授权的人员才能够查看和修改登记表中的信息,确保信息的安全和保密性。
2. 存储和归档登记表的存储和归档是保证数据安全和备份的重要环节。
应当制定相应的规章制度,明确登记表的存储位置、存储周期和归档方式。
3. 定期检查和审查定期对登记表进行检查和审查,确保登记表的使用符合规定和要求。
对于发现的问题和不合规的情况,应当及时进行整改和跟进。
五、登记表的培训与意识提升为了保证登记表的正确使用,可以组织相关的培训和培训材料,提供对登记表的使用方法和注意事项的培训,提高员工的意识和技能。
六、登记表的优势与应用场景1. 优势使用登记表可以帮助机构更好地了解和把握相关的数据,提供决策和管理的依据。
登记表的使用可以提高工作效率、统计数据、分析问题、追踪进展等。
实验室计算机文件及数据控制程序
文件制修订记录1.0目的为了对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件、以及电子存储数据,实施管理,确保检测数据的完整性、准确性、保密性,并符合工作的要求,特制定本程序。
2.0范围本程序适用于本所计算机系统工作的管理及数据的采集和处理。
3.0职责3.1技术负责人3.1.1负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批;3.1.2负责组织定期对计算机软件、计算机系统及检测数据的核查。
3.2质量负责人3.2.1负责本程序执行情况的监督检查工作。
3.3检测组主任3.3.1负责组织人员控制工作中的计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件的保密与安全;3.3.2负责组织人员采集、记录、计算、转换和传递检测数据,控制检测数据的准确性、完整性、安全性和保密性。
3.4测试工程师3.4.1负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递,保证检测数据准确、完整、安全和保密。
3.5资料员3.5.1负责检测数据的归档。
3.6全体人员3.6.1负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作。
4.0工作程序4.1本所用于检测工作的计算机及其自动化设备,检测用计算机软件,保密电子信息实行统一管理。
4.2计算机软件和网络文件的编制、验证和变更。
4.2.1经安装调试合格后的计算机系统,应由检测人员统一管理,并按工作的性质把访问权限分配给相应的岗位人员。
4.2.2未经技术负责人批准,不得随意安装使用未经许可的软件,不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。
当需要变更时,应填写《计算机内容变更申请表》,技术负责人审批后实施。
4.3数据和软件的保存4.3.1数据的采集4.3.1.1检测人员应负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递,保证检测数据准确、完整、安全和保密。
4.3.2文件和数据的保存4.3.2.1全体人员应对计算机中的重要文件和检测数据逐日进行保存,以保证文件和数据的安全性,并检查其正确性和完整性;4.3.2.2全体人员应将存有数据和文件(包括光盘和软盘)交办公室归档,实验室管理员应对其进行登记签收,按《文件控制和维护程序》实施。
(完整版)视频监控系统管理制度
天津滨海中远集装箱物流有限责任公司视频监控系统管理制度第一章总则第一条为加强公司安全视频监控系统(以下简称视频监控系统)的建设和管理,保障公司总体安全,维护公司利益,提高公司应急指挥响应和安全管理能力,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称视频监控系统,是指公司所辖的公司办公楼、场区内、库房内采用图像技术设备开展视频信息采集、显示、存储、监控和管理的综合系统。
第二章监控室管理制度第三条视频监控系统有关工作人员应经过必要的岗位培训,具备一定的政治素质和专业技能;要熟练掌握监控系统操作技术,爱护监控设备,严格按规程进行操作。
第四条建立值班制度,监控室必须24小时设专人值守,负责对图像实时监控;工作人员不得迟到、早退,不得擅离职守;病假、事假要提前向主管领导请假,并做好值班记录。
第五条加强视频监控系统的日常检查、检修和维修制度,及时排除故障,保证视频监控系统的安全运行;值班人员要认真负责监视图像,不得睡觉或干与工作无关的事宜。
第六条任何人员不得擅自改变视频监控系统的安全运行;确保图像信息资料画面质量清晰,保存备查期限不得少于90天。
在保存期限内,不得擅自删改、破坏图像信息资料的原始数据记录。
第七条不得擅自复制或向公司以外的其他单位和个人提供、传播图像信息资料。
第八条熟练掌握各种情况的处置方案,遇可疑情况、发现重大安全隐患或事故要积极做出反映,并迅速上报公司有关领导或公安机关,不得延误。
第九条要按制度做好交接班工作,严格按要求填好值班记录。
第十条保持室内卫生,严禁存放易燃、易爆物品及易挥发性物质并注意室内通风。
第十一条严禁利用室内设备进行以工作无关的活动。
第十二条非监控室工作人员禁止入内;严禁利用本室作为会客聊天的场所。
第三章监控人员管理制度第十三条热爱本职工作,具有良好的心理素质。
第十四条认真钻研业务,熟练掌握视频监控系统操作,不准私自关机或使用无关功能。
第十五条严守保密制度,不准私自带无关人员进入监控室。
信息系统数据备份与管理规定
信息系统数据备份与管理规定TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】数据备份与恢复管理办法第一章总则第一条为加强中国航发湖南动力机械研究所(以下简称“动研所”)信息系统数据的备份与管理,避免信息系统数据的丢失,确保生产、经营、管理等应用系统的安全稳定运行和历史数据的有效保存,特制定本管理办法。
第二条数据是信息系统的基础,是企业的重要资源。
数据备份是保证数据安全的有效技术手段,是信息安全体系的重要组成部分。
数据备份的内容应包括企业生产、经营、管理等信息系统中的所有关键数据,具体是指计算机和网络设备的操作系统、应用软件、系统数据和应用数据。
第三条数据备份与管理应遵循“统一领导、统一规划、统一标准、统一建设、分级管理”的原则。
第四条本管理办法适用于动研所所有数据备份和恢复操作。
第二章组织机构与职责第五条信息化技术研究部负责动研所信息系统的数据备份、运行维护与管理。
第六条信息化技术研究部是数据备份的归口管理部门,负责动研所信息系统的数据备份、运行维护与管理工作。
第七条信息化技术研究部设立数据备份岗位,并实行主、副岗制度,具体负责本单位数据备份工作的日常管理,包括检查、监督、考核和统计等工作。
第八条动研所应明确各种信息系统业务主管部门和运行管理部门的责任,已正式投运的信息系统,其数据备份与管理工作由信息化技术研究部负责;正在建设但未经正式验收投运的信息系统,其数据备份与管理工作原则上由该信息系统的业务主管部门委托开发商进行,信息化技术研究部给予必要的配合。
第九条数据备份技术及相关人员上岗前要进行培训,具备必要的技能。
设备或技术更新,或者备份策略和恢复预案发生变化后,要及时进行培训。
第三章数据备份第十条数据备份应根据系统情况和备份内容,采用不同的备份方式:1.完全备份:对备份的内容进行整体备份。
2.增量备份:仅备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数据。