采购部制度与工作流程图
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程部门:采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。
负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
医院采购部工作流程-采购部工作流程图
采购管理制度与工作流程一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:适用于本医院采购管理。
三、内容:1 、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2 、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价----- 采购洽谈 ---- 合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)---- 交货验收(仓管)--- 质检(不合格退货)--- 入库--- 计划对账--- 财务结算采购流程图如下图所示:1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算3、申请商品采购流程图1)各部门提出采购需求,2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。
4、申请付款流程图根据供应商帐期限1)采购商品入仓后,做应付款计划2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;3)采购部审批到期应付款4)院长批准付款5、商品到货验收流程1)仓库根据供应商送货单验收产品2)验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复6、退货流程1)退货部门填写退货申请单,写明原因2)采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请3)审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4)不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过 0.5%四、采购管理制度:1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款;
以上是采购供应部工作流程,流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行,如有特殊情况,需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的,需第一时间和需求部门沟通协调,出解决方案;
预付款的单品,需走付款申请,付款后跟踪订单到货情况;
不能按时按量按质到货的,非不可抗力因素,采购人员都必须要解决,避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货,《送货单》随货走;
货到后收《送货单》并验货,无单不验收;
任何原因导致退货,供应商需在要求时间内将合格产品再次送达;
验收合格后入库,并在《送货单》上签收并返还一联给供应商,作为对账依据;
《送货单》需符合公司要求,Байду номын сангаас个基本项目必须体现,禁止体现价格;
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款,将明细发给财务部复审;
财务复审合格,提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部;
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出,并在对应沟通群中提交《请购申请》,采购专员制定《采购订单》;
每日采购申请必须当日完成,并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划;
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》,交部门负责人审批后,发给相应供应商并确认到货时间,跟进实是进度形成闭环;
采购工作流程
采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程,提高采购工作效率,特制定本制度。
适用范围:本公司采购管理。
总则:所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。
采购基本流程:采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→交货验收(仓管)→质检(不合格退货)→入库→计划对账→财务结算。
申请商品采购流程图:提出需求→采购部审批(有合同)→采购订购→采购部审批(无合同)→总经理审批→销售部。
申请付款流程图:根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。
商品到货验收流程:仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓,不合格退回供应商。
采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
询价、比价、议价。
合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
财务结算:货物入库后,财务结算。
采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。
为了保证采购设备的质优价廉,我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。
同时,我们还需要建立、建全比价制度,以确保我们的采购设备质量优良,价格合理。
每月末,我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结,同时提出下月用款计划。
这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况,为企业的财务管理提供有力的支持。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下:一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品(笔墨纸、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知,请各部门遵照执行。
附:采购流程图二O一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。
采购流程管理制度及流程图
采购流程管理制度及流程图引言采购流程是企业内部管理的重要环节,对于企业的运营和资源利用具有重要影响。
采购流程管理制度的建立和实施,能够保证企业的采购活动有条不紊地进行,提高采购效率,降低采购风险。
本文将介绍采购流程管理制度的重要性,以及一个典型的采购流程图。
采购流程管理制度的重要性采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。
具体而言,采购流程管理制度有以下几个重要目标:1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序,确保采购活动的规范性和有效性。
规范的流程能够提高采购效率,降低采购成本,并减少采购出现错误和漏洞的风险。
2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序,确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。
这将有助于提高产品质量和客户满意度。
3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险,如供应商违约、物流延误等。
通过建立采购流程管理制度,企业能够建立有效的风险控制机制,从而降低采购风险对企业运营的影响。
4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。
通过明确流程和角色职责,消除采购流程中的繁琐和冗余环节,企业能够更快地完成采购任务,提高运营效率。
采购流程管理制度的主要内容下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容,包括流程图和每个环节的具体说明。
采购流程图下图展示了一个典型的采购流程图:1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。
当企业需要采购某个产品或服务时,相关部门或人员将需求提交给采购部门。
2.供应商选择: 采购部门根据需求,评估并选择适合的供应商。
评估的标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。
3.采购合同签订: 选定供应商后,采购部门与供应商进行协商和谈判,并最终签订采购合同。
4.订单处理: 签订采购合同后,采购部门将向供应商发出采购订单,并确保订单的准确性和及时性。
5.物流管理: 供应商根据采购订单发货,同时采购部门负责跟踪和管理物流过程,确保货物按时到达。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程:
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→ 交货验收(仓管)→ 质检(不合格退货)→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图:
提出需求→ 采购部审批(有合同)→ 采购订购→ 采购部审批(无合同)→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图:
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程:
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓,不合格退回供应商
采购管理制度:
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制,以确保所采购的物资(包含外协)符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动(包含外协)。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制,并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件:1.1企业必须有法人资格营业执照,具备相应生产能力和合作愿望;1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段;1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录:2.1已经取得质量管理体系认证的企业;2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定,有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审,并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种:2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价;2.2抽样检验或小批量使用(一般对外购件);2.3以往供货质量的记录和(或)实物使用质量统计分析、评价(用于对原供方的重新评价);2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的,进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料(复印件),可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次,但最终视供方质量状况,可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案:供应部应建立合格供方档案,包括:年度合格供方名录、评价记录、评价报告,年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等;2、及时反馈质量信息:供应部应及时与供方沟通信息,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,考察后编写出评价报告,并作出评价结论;第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时,供应部应对此供方做出重新评价,并报生产总监安排替代事宜。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 ( 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品,组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程,为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。
采购工作流程图
采购工作流程图
本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。
1. 采购需求确认
- 采购申请:依据所需项目或物品,部门提交采购申请。
- 需求评估:采购部门评估需求的合理性和紧急程度。
- 预算核准:财务部门核准采购预算。
2. 供应商选择与评估
- 供应商调研:采购部门调研潜在的供应商,并收集其基本信息。
- 供应商筛选:根据调研结果,采购部门筛选符合要求的供应商。
- 供应商评估:依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。
3. 采购合同签订
- 咨询法务:采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。
- 合同谈判:与供应商商讨、协商合同条款。
- 合同签订:双方就合同内容达成一致,并签订正式采购合同。
4. 采购订单下达
- 下达订单:采购部门根据采购需求和合同条款,向供应商下
达采购订单。
- 订单确认:供应商确认采购订单的接受和可行性。
5. 供应商交货与验收
- 交货安排:采购部门与供应商协商交货时间和地点。
- 交货跟进:采购部门跟进供应商交货进度,确保按时交付。
- 验收与质量检查:采购部门对交货的数量、质量进行验收和
检查。
6. 采购付款与结算
- 付款审批:采购部门提交付款申请,并经财务部门审批。
- 付款处理:财务部门根据付款申请,向供应商支付采购款项。
- 结算记录:财务部门记录采购款项的结算情况。
以上是采购工作流程的主要步骤和流程。
根据具体的采购项目
和组织需要,可能还会有一些特殊的步骤或流程,需要灵活调整。
采购付款制度及流程图
采购付款制度及流程图
的一般步骤如下:
1. 采购申请:采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求,并提交采购申请。
2. 采购审批:财务部门对采购申请进行审批,确保采购需求合理且符合公司的采购政策。
3. 选择供应商:采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商,并与供应商进行谈判和签订合同。
4. 收到货物或服务:供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司,并提供相关的发票和承诺付款的证据。
5. 验收:采购部门对收到的货物或服务进行验收,确保货物或服务符合合同要求。
6. 付款申请:采购部门向财务部门提交付款申请,包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。
7. 付款审批:财务部门对付款申请进行审批,并在审批通过后发起付款。
8. 付款执行:财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。
9. 记账处理:财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。
流程图如下:
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。
采购工作流程图
采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节:采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。
流程图如下:【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。
2. 采购部门收到需求后进行确认,核实需求是否合理及其相关技术规格。
3. 确认通过后进入下一环节。
【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况,筛选出合适的供应商。
2. 与供应商联系,了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。
3. 对供应商进行初步评估,排除不符合要求的供应商。
4. 确定合适的供应商后,进入下一环节。
【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话,要求提供产品报价。
2. 收到供应商报价后,采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。
3. 综合考虑各项因素,选择最有利的供应商。
【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈,确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。
2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。
【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单,并将其发送给供应商。
2. 供应商收到采购订单后进行确认,与采购部门核对订单内容,并回复确认。
3. 双方确认一致后,进入下一环节。
【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系,跟进采购订单的执行情况。
2. 对于特殊情况的处理,采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。
【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后,进行验收。
2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。
3. 如有问题,及时与供应商协商解决,确保货物质量。
【发票结算】1. 采购部门根据收货情况,与供应商核对发票。
2. 如核对无误,进行发票结算。
【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。
2. 根据评估结果,与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。
【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。
采购部工作流程图59684
采购部工作流程文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部签署财务部签署拟订总经理审批一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:适用于本公司采购管理。
三、内容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格根据实际情况处理)---入库---计划对账---财务结算采购需求采购制订计划一、采购需要、采购计划制定流程图 验收合格 报总经理审批计划对账 采购计划 审批 部门主管审核 副总审核老供应商 寻找新供应商 寻价、比价、议采购洽谈合同签订 财务部确认付款条件及账期 报总经理审批下单采购订单跟催交货验收 入仓 验收不合格特采 供应商返修 退货 财务结算OK NG 退货PMC 提出需求采购员作采购计划 部门主管审核 副总经理审核新原材料二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2) 供应商的选择和考核。
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定,并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价 。
确保采购的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争能力。
较大宗的采购项目,须多家供应商进行比价,择优确定最终供应商。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
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采购部管理制度与工作流程图
一、目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:
适用于本公司采购管理。
三、内容:
1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示:
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算
3、申请商品采购流程图
1)销售部提出采购需求,
2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;
3)审批通过后,由采购主管下单。
4、申请付款流程图
1)采购商品入仓后,做应付款计划
2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;
3)采购部审批到期应付款
4)总经理批准付款
5、商品到货验收流程
1)仓库根据供应商送货单验收产品
2)验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复
6、促销流程
1)每周例会上确定促销计划
2)确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间
3)报总经理申请促销采购资金
4)落实采购订单和促销执行方式
5)反馈促销结果在下周例会上通报
7、退货流程
1)门店填写退货申请单,写明原因
2)采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请
3)审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单
4)不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0.5%
四、采购管理制度:
1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责
采购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程:
(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行;
2.制定并实施采购计划:
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;
(2)审核采购需求,统筹策划和确定采购内容,制订采购计划;
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;
(4)根据采购管理程序,负责采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;
(6)督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量;
3.采购成本预算和控制:
(1)编制月度和周采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;
(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;
(4)对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项;
4.选择并管理供应商:
(1)根据公司的销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;
(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统;
(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;
(4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;
采购部主管职责
1、直配供应商引进及维护
2、采购部日常管理,主要包括:
(1)部门工作安排(日、周、月)
(2)供应商谈判,
(3)相关流程制定和调整
(4)突发事件的处理
3、订单的审核,参考安全库存
4、应付款的管控
5、库存金额的管控以及消耗
6、审核并调整周月采购需求和计划
6、与其他部门的协调
7、库配需求的统计和采购计划的制定
8、日常订单的制定和跟进
9、退货处理
10、库配供应商的谈判、引进和维护
11、库配商品促销计划的制定和落实
12、批发毛利率与毛利额周、月报表
7、货品残损率周、月报表;
8、不动销商品率月报表(30天不动销品)
9、库存商品缺货率汇总日反馈报表(公司标准比例不可超20%);
采购主管职责(分管系统和直配)
1、系统信息更新
2、仓库库存的掌控
3、资料的整理(供应商合同,报价单、资质、调价归档、促销政策)
4、直配供应商的沟通和维护
5、直配供应商促销政策的制定和落实
6、库存情况周、月报表
7、供应商应付款的统计、结算与协调
8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控
9、相关表格的制作和归档。