房地产公司年度经营计划制定
标杆房地产公司年度经营计划书(模板)
计划书架构经营指标计划内容责任部门维度一经营业绩维度二客户维度客户满意度提升计划客户关系部目录前言第一篇经营计划指标(1)第二篇经营指标分解(2)第三篇年度销售计划-客户视角(5)第四篇客户满意度提升计划-客户视角(9)第五篇成本结算目标-内部视角(22)第六篇项目设计计划-内部视角(25)第七篇工程计划-内部视角(27)第八篇客户关系提升计划-内部视角(34)第九篇物业经营计划-内部视角(39)第十篇项目发展计划-学习成长视角(41)第十一篇总办计划-学习成长视角(42)附:经营计划的财务结果-财务视角(43)前言经营背景及思路第一篇经营计划指标、经营计划指标单位:平方米、万元、现金流量指标单位:万元三、项目重要里程节点第二篇经营指标分解、开竣工面积计划二、销售毛利伯爵系列:新城系列:春天系列:、经营利润及报表体现四、资金计划安排第三篇年度销售计划-客户视角一、销售计划春天系列:新城系列:别墅系列:、销售费用计划三、推盘计划四、销售安排1.项目2 销售安排(1)销售策略情景营销:卖场内部及外部的整改,对现场环境及销售路线进行重新完善与划定。
在这个卖场中强调区域发展、生态运动的生活,加强产品附加值的体现。
客户管理系统搭建:建立全新的预约参观制度,做到提前预约和全程陪同客户参观。
提升项目品质感受。
对于高端客户渠道深入挖掘,进行针对性的直投和对外宣讲活动。
新的形象的建立:5 月推广前期,借助“生态论坛”的举办,形成项目“生态”核心竞争力的市场认知,扩大项目的影响力。
借助滑水赛的筹办:提升项目形象,本次比赛是我们调动政府、社会各方面资源,完善项目周边交通、配套条件,改善区域综合环境的契机,催动项目开发条进一步成熟。
加强对市范围内的竞争对手项目的调研工作,为二期产品销售做市场上策略的修正。
(2)销售档期5 月份:首期别墅C 区二、三标段开盘;8 月份:首期联排围合别墅开盘;首期剩余独体别墅发售;9 月份:联排别墅产品开盘;10 月份:一期公寓产品开盘。
年度经营计划目标
年度经营豫备目标年度经营豫备目标:年度经营目标豫备书范文20**年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转供应保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。
为全面完成前述三项任务,特制定本经营豫备书。
一、 20**年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的根抵上,公司确定 20**年的经营方针为:灵敏策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必需始终不逾地环绕经营方针开放、贯彻和执行。
二、 20**年的经营目标(一)核心经营目标20**年,公司的核心经营目标是:(1)收入及利润指标:年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元,其中, XX 公司完成利息收入3369.11 万元, XX 公司完成中间业务收入 1491.90 万元;年度税后利润(净利润)3480.11 万元,税后利润率 71.59%,资产回报率 34.80%,其中, XX 公司完成净利润 2144.17 万元, XX 公司完成净利润 1335.94 万元。
(2)呆(坏)账总额:年度呆(坏)账总额把握在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金 15000 万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过 75 万元。
在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的"核心之核'。
(二)收入及净利润目标细分收入目标分解表(单位:万元,人民币)分类工程年度目标第一季度其次季度第三季度第四季度按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%净利润目标分解表(单位:万元,人民币)分类工程年度第一其次第三第四目标季度季度季度按责任中心分解 XXXXXXXX 1335.94 163.92合计 3480.11 368.45季度2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35371.18 404.47 396.38967.18 1043.76 1100.73进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要经营策略20**年,公司立足XX 区的根抵上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。
房地产企业经营计划模板
2、完成年度项目设计计划的年度及应对措施:
七、项目年度工程计划
序 号 分项内容 一期 开始时间 完成时间 二期 开始时间 完成时间 三期 开始时间 完成时间 四期 开始时间 完成时间
1 拆迁工作 2 图纸全部完成 3 4 图纸会审 三通一平
5 基础施工单位进场
6 基础施工 7 基础验收 8 主体施工单位进场 9 施工临设搭建 10 主体开工 主体三层 11 1、工期计划: 12 主体封顶 13 主体验收 14 内外装修
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
合计
推盘计划说明:
2、项目年度推盘计划:
3、完成销售计划的难点及应对措施:
十、项目年度资金计划
现金项目名称 销售回款 现金 流入 借入资金 其他 现金流入合计 成本性现金支出 管理费用现金支出 营销费用现金支出 现金 流出 财务费用现金支出 税金及附加现金支出 归还借款现金支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1、项目年度资金计划:
现金支出合计
年度现金收支盈余
其他现金支出
2、项目年度资金缺口应对措施:
十一、项目成本计划
1、全成本目标体系:
2、成本控制的难点及应对措施:
十二、管理及人力资源计划
1、人力资源配置:
2、招聘及培训:
1、项目年度工期计划 2、工程管理难点及应对措施 八、项目年度招采计划 1、项目年度招采计划 2、完成项目年度招采计划的难点及应对措施 九、项目年度销售计划 1、项目年度销售计划 2、项目年度推盘计划 3、完成销售计划的难点及应对措施 十、项目年度资金计划 1、项目年度资金计划 2、项目年度资金缺口应对措施 十一、项目成本计划 1、全成本目标体系 2、成本控制的难点及应对措施 十二、管理及人力资源计划
房地产工作计划12篇
房地产工作计划12篇房地产工作计划1公司的发展是与整个公司的员工综合素质,公司的指导方针,团队的建设是分不开的。
提高执行力的标准,建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。
为了使我销售部门的各方面的工作顺利进行,特作出__年工作计划。
一、销售目标今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。
根据公司下达的销售任务,把任务根据具体情况分解到每月,每周,每日。
以每月,每周,每日的销售目标分解到各个销售人员身上,完成各个时间段的销售任务。
并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
二、建立一支熟悉业务,而相对稳定的销售团队人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团队是企业的根本。
在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。
三、完善销售制度,建立一套明确系统的业务管理办法销售管理是企业的老大难问题,销售人员出差,见客户处于放任自流的状态。
完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心,提高销售人员的主人翁意识。
四、培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯培养销售人员发现问题,总结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次。
五、在地区市建立销售,服务网点根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题,约好的客户突然改变行程,毁约,车辆不在家的情况,使计划好的行程被打乱,不能顺利完成出差的目的。
造成时间,资金上的浪费。
房地产工作计划2一、做好本职工作自从我步入这个岗位以来,我一直都非常的谨慎,细心。
我是一个比较喜欢抓细节的人,就像是一种强迫症一样,如果细节没有做好,我整个人也会觉得有些不舒服,甚至是有些反感自己的这个行为。
对待今后的工作,我是一定会继续保持着这样的状态进行工作的,细节是一件很重要的事情,很多漏洞的产生往往就出现在细节这个点上。
房地产经营公司发展规划
房地产经营公司发展规划一、公司概况房地产经营公司是一家专门从事房地产项目开发、销售和经营管理的企业。
公司成立于2024年,总部位于城市A。
目前,公司在A市及周边地区开发了多个住宅项目,取得了良好的销售业绩。
为了实现更高质量的发展,公司决定制定一个全面的发展规划。
二、市场分析1.房地产市场的总体情况国内房地产市场一直保持着较高的增长势头,尤其是城市化进程的推进,以及居民收入水平的提高,对住房需求的增加等因素都为房地产市场提供了充足的需求。
同时,政府对房地产市场的支持力度也在逐渐增加。
2.市场竞争情况市场上已经存在众多的房地产开发商和经营公司,竞争十分激烈。
为了在市场中脱颖而出,需要提供更具竞争力的产品和服务,建立良好的品牌形象。
3.未来市场趋势随着城市化进程的不断推进,未来房地产市场的潜力巨大。
因此,公司需要根据市场的变化和需求的变化及时调整发展策略,迎接市场机遇。
三、发展目标1.销售目标在未来三年内,公司的销售额要实现每年15%的增长,提高市场占有率,在A市及周边地区稳定市场地位。
2.品牌目标在未来五年内,公司的品牌知名度要大幅提升,成为当地房地产行业中的知名企业和翘楚。
3.利润目标在未来五年内,实现公司的利润倍增,增加投资回报率,提高公司的盈利能力。
四、发展策略1.提高产品质量公司要注重产品的品质,提供高品质的房地产项目,为客户创造舒适、安全的居住环境。
在项目规划和设计上注重细节,提高产品的附加价值。
2.加大市场推广力度公司要加大市场推广力度,通过多种渠道宣传公司的产品和服务,提高品牌知名度和美誉度。
可以选择在相关房地产交易会上参展,开展营销活动,提高公司的知名度。
3.完善售后服务公司要注重售后服务,提供全面、周到的售后服务,满足客户的各种需求,增加客户的满意度和忠诚度,提高客户口碑。
4.调整项目布局公司要根据市场需求,调整项目规划和布局,在城市发展潜力大的地区开展项目,增加公司的经营规模和市场占有率。
房地产工作计划范文5篇
房地产工作计划范文5篇制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划的。
下面是小编为大家整理的房地产工作计划,希望能够帮助到大家!房地产工作计划120__年地产综合办公室围绕本部门工作职责,充分发挥后勤管家、督查检查、协调服务三个作用,在公司领导的正确领导下,其他部门的大力支持配合下,经过地产综合办公室全体同事的共同努力,较好的完成了各项工作任务,现将工作情况总结如下:1、地产综合办公室配合地产公司领导参与、修订、拟定了地产公司各项规章制度,做好了各类文件和报告的文字工作的起草,较好的完成了地产公司各种会议记录、整理和会议相关决议的实施工作。
认真做好地产公司各类文件的收发、登记和督办工作;按总公司领导指示为实现地产公司档案的规范化,10月份办公室积极与市档案局联系学习档案的管理方法、规范流程、拷贝电子文件等,逐步实现了所有文件资料统一归档,方便各部室查阅。
地产公司各项规章制度在__月底最终装订成册。
2、地产公司的各类印章、证照是地产公司管理经营工作顺利开展的重要凭证。
地产公司工商营业执照在年检过程中遇到一些困难(缺少物业管理资质),办公室积极与市工商局相关部门联系,了解年检证照的手续,认真准备办理资料,在最短的时间内就办好了地产公司工商营业执照的年检工作;同时完善公司印章管理工作,按董事长要求对地产公司印章设专人管理,并制定了详细的印章管理制度及使用流程,对所有文件、材料必须有领导签字才能盖章,未出现印章管理失误现象。
3、落实地产公司人事、劳资管理工作。
组织落实地产公司的劳动、人事、工资管理工作,根据公司领导要求,6月底地产公司与市人才中心、新入职员工签订了三方人才派遣协议,按照有关规定,已办好每位员工各类保险手续、公积金(养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金)。
体现公司的规范性,解决员工的后顾之忧。
4、切实抓好地产公司企业日常管理、福利工作。
房产销售年度工作计划表
房产销售年度工作计划表第一部分:市场分析与策略规划1.市场分析a)对当地市场进行全面调研,了解房地产行业的整体发展趋势、市场需求和竞争格局;b)深入了解目标客户群的消费行为和购房偏好,找出潜在客户的购房动机和需求;c)针对目前市场上的房地产产品进行分析,了解市场主流产品的特点和优劣势。
2.目标市场定位a)根据市场调研结果,明确目标市场的定位,比如高端人群、中低收入家庭、年轻家庭等;b)确定目标市场的购房偏好、需求以及购房预算,为后续产品推广和销售提供参考依据;c)结合市场需求和公司战略,制定目标市场的销售目标和策略规划。
3.销售策略规划a)根据目标市场的定位和购房偏好,制定针对性的销售策略,比如针对高端人群的产品定位、推广方式等;b)确定产品的推广渠道和销售渠道,包括线上线下推广方式、代理商合作、房展参展等;c)制定销售渠道的管理和绩效考核机制,确保销售任务的完成和销售效果的达成。
第二部分:销售团队建设与管理1.团队建设a)根据公司业务发展目标和销售策略,制定销售团队的组建计划,包括人员招聘、培训等;b)确定销售团队的组织架构和人员分工,明确各成员的职责和任务,保证团队协同工作;c)开展销售技能培训和职业素养提升,提高团队成员的销售能力和服务质量。
2.团队管理a)建立有效的管理制度和流程,包括销售任务分配、业绩考核、奖惩机制等;b)激励团队成员积极性,通过薪酬调整、晋升机会等方式,保持团队的稳定性和士气;c)积极管理团队的工作状态和销售活动,及时发现和解决问题,确保销售任务的完成。
第三部分:产品推广与销售实施1.产品推广a)根据销售策略和目标市场的需求,制定适合的产品推广策略和方案,包括广告宣传、营销活动等;b)确定产品推广的时间节点和推广渠道,包括线上线下推广、社交媒体推广、合作机构推广等;c)开展房展参展和客户洽谈活动,提升产品知名度和美誉度,吸引目标客户的关注。
2.销售实施a)根据产品推广计划和销售渠道,组织销售团队进行线上线下销售活动,包括客户开发、洽谈、签约等;b)建立高效的销售流程和客户服务体系,提升销售成交率和客户满意度;c)通过定期销售例会和销售报告,及时总结销售情况和问题,调整销售策略和实施方案。
房地产年度全面预算
房地产年度全面预算一、编制目的:以全面预算为基础拉通投资、融资、运营、营销、成本、财务等条线,打通生产经营计划和现金流之间的匹配关系,盘清家底,规划未来的生产及资金节奏,做到有目标、有计划、有方向。
二、组织流程:1、预算很难一轮就做到位,根据公司规模情况,一般需要两~三轮,采取上下相结合的方式开展,如一上、一下(先由地区公司填报,再由集团汇总后评审,根据集团整体情况提出修改意见);二上、二下(地区公司根据第一轮的评审意见进行修改再次填报,集团汇总后再次评审,提出意见);第三轮定稿;组织审批,最终签订年度预算责任状。
2、组织分工通常由财务条线牵头,各条线配合,运营排布生产计划(开工、供货、交付等重要节点),营销排布签回计划及营销费,成本排布工程款支付计划,投资排布土地成本支付,人力行政排布管理费,财务排布融资计划、税金支付计划,最终生成现金流量表、利润表(结算利润表、管理利润表等)。
三、存量资源盘点(在手项目)同时排布存量和增量项目预算,增量项目是虚拟项目,很难排布准确,八字没一撇,变来变去,各条线也跟着改来改去,耗时费力。
1、存量项目排布的关键环节——供销回排布(1)需运营和营销充分交圈,密切联动,产销匹配。
快销时,生产要跟上营销需求,滞销时,要以销定产。
快销时,先排供货,开足马力充足、尽早供货,滞销时需根据营销目标倒排供货。
参考最近的项目经营会议目标。
供货要减少集中在四季度,设置四季度供货占比不得高于一定比例。
各业态可售面积、可售货值需与营销拉通一致。
(2)签约如何排布才算合理,如何评估,常见的参考或评判标准:a) 尾盘项目:通常要求一定周期内100%去化,尾货要快速出清,甚至给予一定折损,不宜恋战,制定库存专项去化方案。
b) 新拿地项目:这种新拿地还未首开或刚首开,一般可直接参考最新经营会议,因为经营会议就是各条线充分研判过,有过决策,没有特殊情况,直接参考是比较合理的。
c) 在售项目:参考历史月均流速。
2024年房地产公司年度经营工作计划模版(二篇)
2024年房地产公司年度经营工作计划模版根据公司精神,对新的一年的营销工作提出了新的更高的要求。
公司给售楼部门下达了销售目标,为认真落实公司关于____年度的营销工作会议精神,售楼部门在新的一年里决定从以下几方面开展工作,争取超额完成全年销售收入____亿元,实现利润____亿元。
一、工作内容(1)、拓展销售渠道,实现模式多元化房地产的竞争已经越来越激烈,尤其是____年,许多大城市的房地产市场进入低谷期,估计____年度一时也难以回升,所以形势十分严峻,售楼部门为了突破瓶颈,创造淡市飘红的良好销售形势,必须从售楼模式上大做文章,计划改变过去的守株待兔式的单一模式,变被动营销为主动出击。
1、加大推销力度,拓宽销售渠道,强化销售队伍的建设。
瞄准散队和团队消费市场,积极开拓团队消费市场,加强同各大公司、驻穗机构的联系,建立全新的销售市场;同时根据市场变化,灵活促销,适时调整房价,让房价真正随行就市,进行全方位促销。
全年要完成销售收入____亿元。
2、建立兼职售楼队伍。
充分调动社会资源为我公司所用,计划成立一个____人的兼职售楼队伍,让这些人有针对性地开展售楼工作,平时则去人流量密集的场所派发宣传品,具体方案另行制定。
3、锁定销售区域,分片包抄,责任到人。
在方圆____公里范围内,对所有的企业、团体实行上门售楼策略,凡每个单位购房五套以上一律给予特别优惠。
开辟团体消费市场。
(二)、主抓部门管理,以管理促效益1、定量管理。
将销售目标分解到个人身上,责任到人,对每位售楼人员实行目标责任制,也就是给每位售楼员下达年度销售指标,超额完成的给予奖励,未达标的给予处罚。
2、实行淘汰制。
在内部管理上推行能者上庸者下的管理策略,强化内部考核,每月考核一次,对积极性和责任感不强、未达标者予以淘汰,对有能力有责任感并能完成下达的任务者,予以提升和加薪。
3、人员调整。
略(三)、提升服务质量1、建立服务标准体系。
用新观念、新姿态、新方法、新要求来改变并推动服务质量的全面提高;严格服务管理,严格劳动纪律,严格工作程序,严格规范化服务;部门要建立健全检查措施,制订严格的考核指标,采取科学的考核办法,指定专人负责检查考核工作。
房地产销售2025年度计划
三、规划与措施
3.1 产品策略:创新产品设计,满足不同客户群体的需求,提升产品竞争力。
3.2 价格策略:根据市场行情及竞争态势,合理制定价格策略,实现利润最大化。
3.3 渠道策略:整合线上线下渠道,提高品牌知名度和影响力。
3.4 推广策略:加大广告投放力度,利用大数据精准营销,提高转化率。
房地产销售2025年度计划
编 辑:__________________
时 间:__________________
一、目标设定
1.1 销售目标:在全国范围内实现房地产销售额达到100亿元,同比增长20%。
1.2 市场份额目标:提升市场份额至15%,成为行业领军企业。
1.3 项目拓展目标:新增合作项目30个,拓展至10个新城市。
1.2 市场份额目标:提升市场份额至12%,稳固行业地位。
1.3 项目拓展目标:新增合作项目20个,拓展至5个新城市。
二、市场分析
2.1 政策环境:关注国家政策导向,积极应对房地产行业调控。
2.2 市场需求:深入了解消费者需求,关注改善型住房市场。
2.3 竞争态势:分析竞争对手发展态势,制定有针对性的竞争策略。
六、执行与监控
6.1 制定详细的执行计划,明确责任人和完成时间。
6.2 定期召开销售会议,跟踪项目进展,调整策略。
6.3 建立销售数据监控体系,实时掌握销售情况,确保目标的实现。
本计划旨在为房地产销售业务明确的方向和指导,全体团队成员需齐心协力,共同努力,为实现2025年度目标而努力奋斗。
《篇三》房地产销售2025年度计划
6.2 定期召开销售会议,跟踪项目进展,调整策略。
国有企业集团(工业、地产、服务)二〇二三年度经营计划
二〇二三年度经营计划(大纲)批准:编制单位:编制说明深入分析当前经济形势和行业发展趋势,客观全面审视经营资源和生产能力,结合目前掌握的市场信息,以高质量党的建设为引领,以高质量发展为目标,坚持问题导向、目标导向、结果导向,从深化改革、提质增效、转型升级、风险防控、党的建设五个方面识别重点工作,与各公司、各部门多次调研商榷制订本计划。
一、年度经营计划编制依据:省属监管企业负责人经营业绩考核办法;“十四五”规划;企业负责人任期经营业绩责任书。
二、年度经营计划包括:集团年度经营计划(大纲)、科技专项计划、质量专项计划、人才引进及招聘计划、培训专项计划、安全生产管理专项计划、环境保护工作专项计划,各专项计划单独下发。
三、经营目标列示范围:集团各子(分)公司及主要三级公司。
按照行业划分,集团装备制造板块包括:***;现代服务板块包括:***;房地产板块包括:***。
四、本计划作为集团2023年生产经营工作的指导性计划,各部门、各公司的各项经营管理活动应围绕本计划展开。
在此基础上,鼓励各公司自加压力,设置摸高目标,通过年度业绩考核中予以体现,真正实现正向激励,充分激发经营动力活力,有效推动集团高质量发展。
目录一、2023年度经营方针 (4)二、2023年度经营目标 (4)(一)总体目标 (4)(二)集团各子(分)公司主要经营目标 (5)三、2023年度任务分解..................................................................四、保障措施 (19)***集团有限公司2023年度经营计划(大纲)一、2023年度经营方针深入理解和贯彻新发展理念,以集团“十四五”战略规划为指引,加快推动转型升级,拓展企业发展空间,增强核心竞争力;以“三年改革行动方案”为抓手,最大限度激发企业活力和员工的动力;以打破营销“天花板”和扭亏增盈为目标,外拓市场、内强管理,着力防范各类风险挑战,通过党建引领推动集团高质量发展。
房地产公司年度经营目标和年度工作计划
创业商务区股权分割完成
Байду номын сангаас股东利润分配方案可行
财务部
董事长
施工成本控制
实际施工成本造价比目标成本节省率( %)
工程部
交付业主使用
2008年12月31日全部交付业主使用
土地开发量
本年度开发2个项目
2008年12月31日前取得两块土地
董事长
完成基金平台建设并运营
融资2亿元
满足项目资金使用
财务部
董事长
协助华大公司改组完成并全面恢复生产经营
完成华大公司改组
融资并变更股权
财务部
综合管理部
全面恢复生产经营
人员到位,生产经营有序进行
客户
销售承诺兑现
销售承诺兑现率
100%
开发部
客户满意度
建立客户满意度模型并推广实施
客户满意度模型完成时间
开发部
客户投诉率较低
客户投诉率低于( %)
开发部、
工程部
内部运营
项目开发效率
拿到地到开盘周期
从交齐土地出让金至开盘7个月
年度经营目标和年度工作计划
1、发展战略与实施策略
2、策略目标、量度指标与行动计划
2.1财务维度
战略规划:
战略目标:
量化指标
指标项目
目标
行动计划
计划项目
衡量指标
责任部门
备注
2.2客户维度
战略规划:
战略目标:
量化指标
指标项目
目标
行动计划
计划项目
衡量指标
责任部门
备注
2.3内部运营维度
战略规划:
战略目标:
量化指标
2024年房地产年度经营计划书(五篇)
房地产年度经营计划书转眼之间又要进入新的一年____年了,新年要有新气象,在总结过去的同时我们要对新的一年一个好的计划.我是一个从事工作时间不长,经验不足的工作人员,很多方面都要有一定的要求,这样才能在新的一年里有更大的进步和成绩.____年是我们地产公司发展非常重要的一年,对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说,也是一个充满挑战,机遇与压力的开始的一年。
为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识,充分认识并做好厂房中介的工作。
为此,在厂房部的朱、郭两位同事的热心帮助下,我逐步认识本部门的基本业务工作,也充分认识到自己目前各方面的不足,为了尽快的成长为一名职业经纪人,我订立了以下年度工作计划:一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作。
作为一位新员工,本人通过对此业务的接触,使我对公司的业务有了更好地了解,但距离还差得很远。
这对于业务员来讲是一大缺陷,希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训,以便于工作起来更加得心顺手。
1、在第一季度,以业务学习为主,由于我们公司正值开张期.间,部门的计划制定还未完成,节后还会处于一个市场低潮期,我会充分利用这段时间补充相关业务知识,认真学习公司得规章制度,与公司人员充分认识合作;通过到周边镇区工业园实地扫盘,以期找到新的盘源和了解镇区工业厂房情况;通过上网,电话,陌生人拜访多种方式联系客户,加紧联络客户感情,到以期组成一个强大的客户群体。
2、在第二季度的时候,公司已正式走上轨道,工业厂房市场会迎来一个小小的高峰期,在对业务有了一定了解熟悉得情况下,我会努力争取尽快开单,从而正式转正成为我们公司的员工。
并与朱、郭两经理一起培训新加入的员工,让厂房部早日成长起来。
3、第三季度的十一中秋双节,随着我公司铺设数量的增加,一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了,为年底的厂房市场大战做好充分的准备。
此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。
4、年底的工作是一年当中的顶峰时期,加之我们一年的厂房推界、客户推广,我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。
房地产公司年度经营工作计划(3篇)
房地产公司年度经营工作计划今年以来,公司在董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开,“____”品牌得到了社会的初步认同。
总体上说,成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。
其房地产公司年度工作计划如下:以____项目建设为中心,切实完成营销任务。
____项目,是省、市重点工程。
市委、市政府对其寄予了殷切的期望。
由于项目所蕴含的社会效益和潜在的经济效益,我们必须把它建成,而不能搞砸;我们只能前进,而不能停滞甚或后退。
因此,公司计划:一、确保一季度____工程全面开工,力争年内基本完成第一期建设任务____第一期工程占地面积为____亩,总投资____亿元,建筑面积____万平方米。
建筑物为____商业广场裙楼、____厦裙楼和一栋物流仓库。
1、土地征拆工作。
春节前后务必完成第一期工程的土地征拆工作。
元月份完成征地摸底调查,____月份完成征地范围内的无证房屋的拆迁。
____月份完成征地范围内有证房屋拆迁及国土储备中心土地和集体土地的征收工作。
各部门关系的协调,以总经理室为主,顾问室配合,工程部具体操作。
工程进入实施阶段后,工程部应抓紧第二期工程的土地征拆工作联系,适时调整主攻方向。
2、工程合同及开工。
元月份签订招投标代理合同,工程进入招投标阶段。
____月份确定具有实力的施工企业并行签订施工合同;确定监理企业并行签订监理合同。
____月份工程正式开工建设。
另外,工程部应加强工程合同、各类资料的存档管理,分门别类、有档可查。
建立一套完整的工程档案资料。
3、报建工作。
工程部应适时做到工程报建报批,跟进图纸设计。
元月份完成方案图的设计;____月份完成扩初图的设计。
在承办过程中,工程部应善于理顺与相关部门关系,不得因报建拖延而影响工程开工。
4、工程质量。
____项目是省、市重点工程,也是____品牌的形象工程。
房地产开发公司总经理岗位职责4篇
房地产开发公司总经理岗位职责4篇(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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房地产公司岗位职责、制度
总经理岗位职责1、在董事长的领导下负责公司的经营活动,制定公司中长期发展规划、年度经营计划,上报董事长待批准后并负责实施,保证公司良好地运行。
2、根据董事长授权,按照各自分工代表公司审核各类合同和协议及结果指标审查和过程监督,签发日常行政、业务等文件。
3、负责协调、指导和考核总经办、总工办以及部门经理的工作,保证公司各方面工作的顺利进行。
4、负责总经办提交的重大设计方案、图纸修改、图纸变更和工程量的审核。
5、负责工程部具体实施进度计划的落实与监督。
6、负责项目策划与销售方案的审核与执行。
7、负责审核、监督公司各部门的业务工作进度与工作计划的落实。
8、塑造公司形象,代表公司开展对外公关活动。
副总经理岗位职责1、全面负责项目实施管理工作。
2、提出分管部门组织机构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议,健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。
3、做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。
4、控制、监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。
5、工程的合同管理,政府部门有关文件与公司文件的处理机工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。
6、抓好现场管理和文明工地建设,树立公司的品牌形象,确定实现项目质量目标。
7、公司工程项目的报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导、监督管理。
8、指导、督促项目各项手续的办理。
9、检查、监督下属部门的工作计划的执行落实情况,把好日常工作的质量关和效率关。
10、协调分管部门之间与其他部门、相关单位及政府部门的工作关系。
11、完成级交办的其他工作。
总工程师岗位职责1、处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题。
2、指导工程部门解决勘察、设计、施工过程和质量监督中疑难问题,对项目实施过程中的技术进行监督、指导和审定。
3、审核项目的设计任务委托书,并跟踪项目的设计工作,确保建设项目在技术上的先进和合理。
房地产公司全面预算管理编制指导
房地产公司全面预算管理编制指导一、预算编制的指导思想和原则1.1.预算编制指导思想本年预算编制采用“自上而下、自下而上、自上而下”和“分级编制、逐级汇总”的程序进行。
以零基预算为主,趋势预测与零基预算相结合的思路进行编制。
1.2.预算编制原则l真实性原则:对每一收支项目的数字指标应认真测算,力求各项收支数据真实准确,各项收支要符合部门的实际情况,测算时要有真实可靠的依据,不能凭主观印象或人为提高开支标准编制预算。
l完整性原则:对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏,不得在部门预算之外保留其他收支项目(通过严格的审核程序来尽量避免预算外费用的开支)。
l可靠性原则:编制预算时需以“事情”为基础,而不是简单的数据相加,也就是将数字落实到所做的事情上。
如:销售提成比例是2%,如年度销售目标是1亿,因此预算销售提成为200万。
二、预算编制的定义与分类2.1.费用定义与内容分类2.1.1.可控费用与不可控费用的定义2.1.1.1.可控费用:l可控费用指根据所授予权限,企业某个责任单位或个人的行为在特定期间内所制约的成本费用。
2.1.1.1.1.可控费用分为长期可控费用和短期可控费用;l长期可控费用:为规律性发生的、难以依该月的短期行动计划而变动的可控费用,如工资、社保、办公费等。
预算时要求提供参考值(如人均标准、定额等);l短期可控费用:临时性活动形成的可控费用,如差旅费、招待费、培训费等。
预算时要求提供具体的行动计划进行对应;※包括但不限于以下费用项目2.1.1.2.不可控费用:l不可控费用是“可控费用”的对称,是指不能为某个责任单位或个人的行为所制约的成本费用。
不可控成本一般是无法选择或不存在选择余地的成本,如折旧、摊销、总部统筹的费用等;※包括但不限于以下费用项目※可控费用与不可控费用由于所处部门不同,其是否可控也会相应发生变化。
如职工薪酬在人力资源部就是可控费用,但在财务部就属于不可控费用。
三、预算的时间安排1)第一阶段:2014年1月17日至2014年3月4日预算工具制定、预算工作启动会、预算培训会。
房地产销售年度工作计划(七篇)
房地产销售年度工作计划首先,就本年度市场的整体环境现状进行总结,诸如行业市场容量变化、品牌集中度及竞争态势、竞品市场份额排名变化、渠道模式变化及特点、终端型态变化及特点、消费者需求变化、区域市场特征等等,目的在于了解整体市场环境的现状与发展趋势,把握市场大环境的脉动,其次,深刻分析市场上主要竞品在产品系列、价格体系、渠道模式、终端形象、促销推广、广告宣传、营销团队、战略合作伙伴等等方面表现,做到知彼知己,百战不殆。
目的在于寻找标杆企业的优秀营销模式,挖掘自身与标杆企业的差距和不足。
最后,就是自身营销工作的总结分析,分别就销售数据、目标市场占有率、产品组合、价格体系、渠道建设、销售促进、品牌推广、营销组织建设、营销管理体系、薪酬与激励等方面进行剖析。
有必要就关键项目进行SWOT分析,力求全面系统,目的在于提炼出存在的关键性问题并进行初步原因分析,然后才可能有针对性拟制出相应的解决思路。
运筹于帷幄之中,决胜在千里之外。
新年度营销工作规划就是强调谋事在先,系统全面地为企业新年度整体营销工作进行策略性规划部署。
但是我们还要明白年度营销工作规划并不是行销计划,只是基于年度分析总结而撰写的策略性工作思路,具体详细的行销计划还需要分解到季度或月度来制定,只有这样才具有现实意义。
目标导向是营销工作的关键。
在新年度营销工作规划中,首先要做的就是营销目标的拟订,都是具体的、数据化的目标,包括全年总体的的销售目标、费用目标、利润目标、渠道开发目标、终端建设目标、人员配置目标等等,并细化分解。
如终端类产品的销售目标就要按品项分解到每个区域、每个客户、每个系统等等;流通类产品分解到每个区域、每个客户等。
其次就是产品规划。
根据消费者需求分析的新产品开发计划、产品改良计划;通过销售数据分析出区域主导产品,拟制出区域产品销售组合;根据不同区域市场特征及现有客户网络资源状况,拟制出区域产品的渠道定位。
然后就要拟制规范的价格体系,从到岸价到建议零售价,包括所有中间环节的价格浮动范围。
房地产公司年度工作计划(4篇)
房地产公司年度工作计划一、指导思想加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面。
二、主要经营指标1、主营业务收入全年净增万元,其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元,每月均增加万元。
2、客户流失率为总客户的%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。
3、全年完成业务总收入万元,占应收款%。
4、实现净利润万元。
5、委托银行扣款成功率达%。
三、工作措施1.捕捉信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。
面向市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。
让安居的业务铺遍全国,独占熬头。
2.抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。
搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。
对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。
____月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全年既定目标任务的全面完成3.加强坏帐清收组织管理工作,继续做好呆帐回收及核销工作。
4.适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。
一是要实行客户分类管理,提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理,尤其要做好重点客户的后续服务工作。
5.努力加大中间业务和新业务开拓力度,实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使中间业务在较短时间内有较快发展,走在同业前面,占领市场。
加强中间业务的组织领导和推动工作。
6.严格客户的收费标准,杜绝漏收和少收。
并进一步规范标准,坚决执行公司规定的中间业务收费标准。
杜绝漏收和少收,除特殊情况,经领导批准同意,任何人无权免收和少收,坚决做到足额收费,只有积极拓展收费渠道并做到足额收费,才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。
房地产公司_预算管理制度
第一章总则第一条为规范公司预算管理,确保公司战略目标的实现,提高公司整体盈利能力和财务管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有预算编制、执行、监控和考核工作。
第二章预算编制第三条预算编制原则:1. 实事求是,科学合理;2. 综合平衡,统筹兼顾;3. 突出重点,分类管理;4. 预算编制应与公司发展战略和年度经营计划相结合。
第四条预算编制内容:1. 收入预算:包括销售收入、租金收入、投资收益等;2. 成本费用预算:包括开发成本、管理费用、销售费用、财务费用等;3. 资金需求预算:包括项目投资、日常运营资金需求等;4. 现金流量预算:包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。
第五条预算编制程序:1. 各部门根据公司发展战略和年度经营计划,编制本部门预算草案;2. 财务部门对各部门预算草案进行审核、汇总,形成公司整体预算草案;3. 公司领导班子审议预算草案,并提交股东大会审议;4. 经股东大会审议通过的预算为正式预算,各部门应严格执行。
第三章预算执行第六条预算执行要求:1. 各部门应按照预算目标,合理配置资源,确保预算执行;2. 各部门应加强预算执行过程中的监控,及时发现和解决问题;3. 各部门应定期向财务部门报告预算执行情况。
第七条预算调整:1. 预算执行过程中,如遇特殊情况,确需调整预算,应经公司领导班子审议,并提交股东大会审议;2. 预算调整应遵循以下原则:1)确保公司战略目标的实现;2)确保预算的合理性和科学性;3)确保预算调整的透明度。
第四章预算监控第八条财务部门负责预算执行的监控工作,主要内容包括:1. 定期对各部门预算执行情况进行分析;2. 发现预算执行过程中存在的问题,及时向公司领导班子报告;3. 对预算执行情况进行考核。
第五章预算考核第九条预算考核应遵循以下原则:1. 公平、公正、公开;2. 综合考核与重点考核相结合;3. 过程考核与结果考核相结合。
第十条预算考核内容包括:1. 预算执行率;2. 预算完成率;3. 预算调整率;4. 预算执行过程中的问题及改进措施。
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年度经营计划制定管理细则
第一条目的
为规范集团年度经营计划制定工作,特制定本细则。
第二条适用范围
本细则适用于集团年度经营计划的制定工作。
第三条年度经营计划制定的周期
年度经营计划制定在每年10月初开始,11月30日前完成,制定周期为50个工作日。
第四条年度经营计划的内容
年度经营计划是对集团战略目标的分解和落实,分为集团年度经营计划、子公司年度经营计划和集团总部职能部门年度经营计划。
(一)集团年度经营计划的内容包括但不限于:
1、集团公司战略发展规划目标综述:阐述集团战略发展目标及本阶段战略发展规划、目标、规模、状态等以及与本年度经营计划关系;
2、年度经营环境分析:宏观经济、行业政策及其对公司经营活动的影响分析,资本市场环境分析,公司自身资源状况分析;
3、年度经营管理方针和经营管理目标:经营管理方针,各项经营管理的具体目标和任务,主要经营管理目标选择、确定的依据和过程说明;
4、年度经营计划及举措:市场发展计划、营销推广计划、品牌拓展计划、工程管理计划、设计研发计划、产品体系计划、资本运营计划、资金财务计划、人力资源计划、培训实施计划、审计计划、土地储备计划等及相应的举措;
5、年度公司风险分析及相应对策准备:战略风险及对策,经营风险及对策,财务风险及对策,人才与组织结构风险及对策,信用风险及对策。
(二)子公司年度经营计划的内容包括但不限于:
1、集团战略目标对子公司的要求:阐述集团战略发展目标对子公司发展的要求;
2、年度经营环境分析:宏观经济、行业政策及其对子公司经营活动的影响分析,市场环境分析,竞争环境分析,行业关键成功因素分析,子公司自身资源状况分析;
3、年度经营管理方针和经营管理目标:经营管理方针,各项经营管理目标,主要经营管理
目标选择和目标确定的依据和过程说明;
4、年度经营计划及举措:市场拓展计划及举措,工程计划及举措,销售计划及举措,融资计划及举措,人力资源计划及举措,管理提升和制度建设计划及举措,其它计划及举措;
5、本年度公司风险分析及相应对策准备:战略风险及对策,经营风险及对策,财务风险及对策,人才与组织结构风险及对策,信用风险及对策,其它经营管理重要信息;
(三)总部各职能部门年度工作计划包括但不限于:
1、集团战略对部门发展的要求综述:集团发展战略对部门工作的要求;
2、年度管理方针、目标、管理计划和举措:管理和支持服务方针,集团年度经营目标任务,管理计划及主要举措;
3、工作计划与主要举措:部门主要工作计划安排,部门制度完善计划安排,部门重要工作事项执行计划安排,依据职责所属子公司相关专业计划,集团要求的其他计划安排事项。
第五条权责
集团的年度经营计划制定的管理主体主要包括集团董事会、决策委员会、人力行政中心负责人、集团各职能部门总经理、子公司总经理。
(一)集团董事会负责提出集团年度总体经营目标;
(二)人力行政中心负责组织制定集团年度经营计划,决策委员会负责审核集团年度经营计
划;
(三)集团董事会负责审批集团年度经营计划;
(四)人力行政中心传达董事会确定的集团总体经营管理方针、总体目标;
(五)子公司和集团总部各职能部门根据集团年度总体经营目标与管理目标,分解制定各自
经营计划、专业计划;
(六)子公司制定项目整体计划,其中涉及到集团相关职能部门工作的,应与各职能部门沟
通,若无法达成一致的应在计划中标明。
(七)集团项目管理中心、营销服务中心、招标采购中心、财务管理中心、人力资源中心对
相关业务进行审核,若与项目意见不一致,应在计划中标明。
(八)人力行政中心审核集团总部各职能部门、子公司的年度经营计划、专业计划提案,对
意见不一致的计划进行协调,无法达成一致的报决策委员会审核;
(九)决策委员会审批集团总部各职能部门、子公司的年度经营计划、专业计划;
(十)人力行政中心组织发布集团总部、子公司年度经营计划、专业计划。
第六条年度经营计划制定流程
(一)人力行政中心在收到董事会下达的下一年度经营计划总体目标后5个工作日内分解贯彻到集团总部各职能部门和子公司;
(二)集团总部各职能部门和子公司在收到人力行政中心关于下一年度经营计划总体目标的分解后,依据本单位实际情况于5个工作日内将本单位年度管理目标和主要经营指标提交至人力行政中心;
(三)人力行政中心将各单位年度目标和主要经营指标汇总后两个工作日内提交至总裁审批;并在两个工作日内将总裁审批通过后的各单位年度目标和主要经营指标下达各单位;
(四)各单位在收到人力行政中心下发的总裁审批通过的年度目标和主要经营指标后,以此编制本单位年度经营计划并在10个工作日内完成计划的编制工作;计划编制完成后,总部职能部门直接提交至人力行政中心,子公司在提交集团职能部门审核通过后提交至人力行政中心;
(五)人力行政中心在收到各单位年度经营计划、专业计划后于5个工作日内组织提炼,报人力行政中心公会审批,并于3个工作日内将人力行政中心公会审批通过后的各单位年度经营计划下发各单位执行。
第七条本细则的解释权属于人力行政中心。
第八条本细则由人力行政中心进行起草与修订,由总裁批准后发布。
第九条本细则自发布之日起执行,集团原有相关规定、通知、办法等同时废止。
第十条附则
本细则与《年度经营计划模板》配套使用(注:由相关责任部门负责设计模板)。