文件和资料的管理制度
文件资料管理规章制度文案
文件资料管理规章制度文案第一章总则第一条为了规范、统一和加强文件资料的管理工作,保障文件资料的安全及完整性,提高文件资料的利用效率,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有工作人员,包括领导、职工等,具体执行单位为本单位的办公室。
第三条文件资料管理是指对本单位涉及各方面工作和活动所产生的文件资料进行规范、统一、科学和系统的管理。
第四条文件资料是指记录本单位各项工作和活动的文字、图片、影像、声音、数据等形式的信息载体。
包括但不限于公文、合同、协议、报表、档案等。
第五条文件资料管理涉及保密工作,本规章制度按照国家有关法律、规定、标准和相关要求制定,所有工作人员均应严格遵守。
第六条文件资料管理属于本单位的基本管理职责,各级领导干部要高度重视,加强对文件资料管理工作的组织领导。
第二章文件资料的归档管理第七条文件资料的归档管理是指根据文件资料的保管价值、用途、保密级别等不同特点,将文件资料进行分类、整理、编号、标识、存储等工作。
第八条文件资料的归档管理包括文件材料的鉴定、分类、整理、编号、归档、盘点、借阅等环节,必须严格按照规定进行。
第九条文件资料归档应按照保密级别、文件种类、时间顺序等原则进行分类,确保文件资料的整齐有序。
第十条文件资料归档时,应制定归档计划和归档方案,明确归档的范围、标准、程序等,确保归档质量。
第十一条文件资料的编号应采用统一的编码规则,标识清晰,易于识别和查找。
第十二条文件资料的存储应按照保密级别和保存期限进行规范管理,设立专门的文件室进行存储。
第十三条文件资料的盘点应定期进行,以确保文件资料的正确、完整和安全。
第十四条文件资料的借阅应按照相关规定进行,借阅人员应签订借阅登记表,并按规定时间归还。
第十五条文件资料的销毁应经过审批程序,进行记录登记,并按规定程序和方法进行销毁。
第三章文件资料的电子化管理第十六条文件资料的电子化管理是指将文件资料数字化、网络化、信息化,实现文件资料的电子化存储、检索、传输等工作。
文件和资料的管理制度
文件和资料的管理制度1. 引言在现代社会,信息已经成为一种宝贵的资产,尤其在企业或组织中,各种信息的管理和维护显得尤为重要。
文件和资料的管理作为信息管理的一个重要方面,其规范化和有效性对企业和组织的运作非常重要。
本文将为读者介绍文件和资料的管理制度。
2. 文件和资料的定义文件和资料是指企业或组织运作中,所产生的、记录、保存、传达和使用的各种书面、口头、图像、电子化的信息载体。
3. 文件和资料的管理目的透过文件和资料的管理,可以有效的达成以下目的:1.保障文件和资料的准确性、完整性、可靠性和安全性;2.1. 合理利用企业或组织的信息,并规范它的流转; 2.2. 便于企业或组织中对信息的监控、评估及决策,使管理工作科学化和合理化; 2.3. 便于合作、协调工作,并提高工作效率和效益。
4. 文件和资料管理的基本原则文件和资料的管理应当遵循以下原则:1.规范性原则:文件和资料的存储、传达、利用必须经过规范、正式的程序;2.安全性原则:文件和资料的安全性必须保证,确保不被非法泄露、侵犯或丢失;3.原始性原则:文件和资料的原始性必须予以保障,禁止篡改任何文件记录;4.经济实用原则:文档管理过程中,必须确保高效、节约的原则,提高效率;5.便捷性原则:文件和资料的检索、查找、传达必须方便快捷。
5. 文件和资料的管理体系对于企业或组织来说,建立良好的文件和资料管理体系显得尤为重要,可以使文件和资料管理具有可操作性和有效性。
具体包括以下几个环节:1.文件和资料的收集与归档:组织各部门统一收集、整理、归档文件和资料;2.文件和资料的检索与查询:组织建立科学的档案库,方便文件和资料的查阅和查询;3.文件和资料的传递:规范的文档型态及传递流程,可确保在必要的场合下能够快捷地通过网络等方式传递文件和资料;4.文件和资料的保管:建立完善的保管措施,确保文件和资料的安全性;5.文件和资料的销毁:及时对不再需要的文件和资料进行销毁,以保证数据的安全。
内部文件资料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司内部文件资料的管理,确保文件资料的安全、完整和有效利用,提高工作效率,特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有内部文件资料,包括但不限于:公司规章制度、业务文件、项目资料、合同、会议纪要、内部通讯、工作总结、技术文档等。
第三条公司内部文件资料的管理应遵循以下原则:1. 安全保密原则:确保文件资料不被非法获取、泄露、篡改或损毁。
2. 分类管理原则:根据文件资料的性质、用途和保密等级进行分类管理。
3. 便捷利用原则:确保文件资料能够方便、快捷地被相关人员查阅和使用。
4. 完善监督原则:建立健全文件资料管理的监督机制,确保管理规定得到有效执行。
第二章文件资料分类第四条公司内部文件资料分为以下类别:1. 公开文件:公开文件是指不需要保密的文件资料,如公司简介、年度报告等。
2. 限制性文件:限制性文件是指需要控制访问范围的文件资料,如内部规章制度、业务流程等。
3. 保密文件:保密文件是指涉及公司商业秘密、技术秘密、个人隐私等内容的文件资料,如合同、技术文档等。
4. 极密文件:极密文件是指涉及国家安全、公司核心机密等极其重要的文件资料。
第五条文件资料的保密等级分为以下四个等级:1. 一级保密:涉及国家秘密,泄露后可能对国家安全和利益造成严重损害。
2. 二级保密:涉及公司核心机密,泄露后可能对公司利益造成重大损害。
3. 三级保密:涉及公司一般机密,泄露后可能对公司利益造成一定损害。
4. 四级保密:涉及公司内部信息,泄露后可能对公司利益造成轻微损害。
第三章文件资料管理职责第六条公司内部文件资料管理实行分级负责制,具体职责如下:1. 公司办公室负责公司内部文件资料的总体管理,包括制定文件资料管理规定、组织培训、监督检查等。
2. 各部门负责人负责本部门文件资料的管理,包括制定部门文件资料管理制度、组织归档、保密等工作。
3. 文件资料管理人员负责文件资料的收集、整理、归档、借阅、销毁等工作。
安全生产文件和档案管理制度(4篇)
安全生产文件和档案管理制度一、文件管理制度1. 目的确保安全生产相关文件的编制、传输、储存、使用和销毁等过程的规范性和有效性,保障安全生产工作的顺利进行。
2. 适用范围适用于所有安全生产文件的管理。
3. 文件编制(1) 文件应明确名称、编号、日期、主题、保密级别等基本信息。
(2) 文件应由专人负责编制,并由有关部门审核和批准。
(3) 文件内容应真实、准确、完整,表述清晰、简明、易理解。
4. 文件传输(1) 文件传输方式包括纸质传递、电子传递等,传递过程要确保文件的安全性和完整性。
(2) 文件传递应有传递记录,记录传递时间、传递人员等相关信息。
5. 文件储存(1) 纸质文件应存放在封存保管的柜子或柜子里,定期检查文件状态,确保文件的完好无损。
(2) 电子文件应进行分类储存,制定储存措施,防止文件丢失和损坏。
6. 文件使用(1) 文件的使用应按照相关程序和权限进行,谨慎处理。
(2) 对涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息的文件,应严格控制访问权限。
7. 文件销毁(1) 对于无效、过期的文件,应及时进行销毁,避免造成混淆和错误的使用。
(2) 文件销毁应有明确的流程,包括审批、记录等环节,确保文件的安全销毁。
二、档案管理制度1. 目的规范安全生产档案的建立、管理和利用,保障安全生产工作的追溯性和可持续性。
2. 适用范围适用于所有安全生产档案的管理。
3. 档案管理机构设立专门的档案管理机构,负责安全生产档案的管理工作,包括档案的收集、整理、保存、借阅、调阅、销毁等。
4. 档案分类按照安全生产的不同领域和内容,对档案进行分类,便于管理和检索。
5. 档案记录对于每个档案,应有明确的记录,包括档案名称、编号、日期、主题、保密级别等基本信息。
6. 档案保存档案应按照规定的保存期限进行保存,确保档案的完整性和可准确性。
7. 档案利用档案的利用应按照相关程序和权限进行,确保档案的合法性和安全性。
8. 档案借阅和调阅档案的借阅和调阅应有明确的程序和规定,申请借阅和调阅的人员应提供相关证件和理由。
文书管理制度(15篇)
文书管理制度(15篇)文书管理制度篇1(一) 文件管理制度第一条管理要点1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
2.文件管理的范围包括:上级下发的文件、各种公司制度文件、对外传真文件、政策指导性文件、各种合同文件。
3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写,统一页眉、页脚,写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范,表达无歧义。
4.将所有文件按其属性和类别进行编号,按编号定期归档,并做好相应的文字记录以备参考。
第二条制度规范1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。
2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部,各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核,总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草,行政人事部负责审核,审核无误后行政办公室打印,打印后送回起草部门校对,校对无误方可正式打印,由总经理盖章,签发。
4、凡寄至公司的文件、传真等,由办公室签收并做好相应记录。
5.机密文件由行政人事部主管保管,一般文件由办公室人员分类管理,定期整理并制作相关报告,提交部门主管。
6、各部门因工作需要可借阅一般性文件,需严格履行借阅手续,对有密级程度的文件,需行政人事主管审批,总经理批准后方可借阅。
7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记,做好借阅记录并限期清退。
8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理,附件、批件、定稿等资料收集完全,存档备案。
半年一小清,年终一大清。
9.根据归档时间和归档的必要性销毁文件,应报行政人事主管签字批准,并按文件管理制度办理。
第三条文件管理流程设计1、内部文件管理流程:起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁3、借阅流程:提出申请,办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁(二) 文书管理制度第一条管理要点1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行,保证公司内部资料的安全性、完整性,促进与提高组织管理工作的.效率,充分发挥文书在各项工作中的指导作用。
工程资料管理规章制度(6篇)
工程资料管理规章制度文件和资料的管理1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发,负责编制目录,分发清单,所有施工图的持有人应对图纸的修改,变更及时标识。
2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数,文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》,按发放范围和数量发放文件,并做好编号及登记。
3、文件领用人在收到文件和资料时,应在文件发放的表格上登记签字。
4、在发放过程中,文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。
5、当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应向文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件、编号不变,文件发放部门应将原破损文件收回处理。
6、文件使用人文件丢失后,应向文件发放部门办理补领手续,在补领申请时必须作出书面说明,文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号,并注明作废。
7、在用有效文件控制清单项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》,项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》,以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。
8、文件和资料的更改a.当文件和资料需要更改时,应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》,说明更改的理由依据和更改内容,如更改涉及其它部门时,应重新会审。
b.文件更改原则上应由原审批人审批,当原审批人不在或需指定其它人员审批时,则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。
c.经更改审批的文件,由审批人填写《文件和资料更改通知单》,并发至有关部门。
d.文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令,直接在文件的相应处进行更改,但应确保内容的正确、清晰,并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件,并做好发放登记。
e.文件更改后,文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。
f.文件更改应做好记录和标识。
9、作废的文件应加盖“作盖”印章,已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
公司文件资料管理制度(通用7篇)
公司文件资料管理制度公司文件资料管理制度随着社会不断地进步,我们每个人都可能会接触到制度,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么什么样的制度才是有效的呢?以下是小编整理的公司文件资料管理制度(通用7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司文件资料管理制度11目的为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定,实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况,特制定本制度。
2适用范围适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。
3定义3.1文件:公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书,是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
3.2受控文件:需要对文件的分发、更改、回收进行控制。
随时保持有效版本的文件。
3.3非受控文件:不受更改/修订的控制,其封面或正文页面无“受控”标识,文件更改/修订后不必通知文件持有人。
3.4外来文件:指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。
4职责4.1公司人事行政部是公司文件管理的归口部门,负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作,并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。
4.2各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
4.3文件编制、审批、发布的权责4.3.1各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。
4.3.2管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门,负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。
5文件分级分类5.1文件分级5.1.1一级文件:公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。
资料、档案管理制度(5篇)
资料、档案管理制度一、为加强本公司资料、档案工作,特制定本制度。
二、公司办公室统一负责管理公司的资料、档案工作。
三、公司各部门应指定专(兼)职人员负责管理,收集本部门的文件、资料,并保持相对稳定,专(兼)职人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。
四、资料归档范围1、上级部门发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。
2、本公司正式发文及与有关部门来往的文书。
3、本公司的请示与上级部门的批复。
4、反映本公司主要活动的各种计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报、报道。
5、本公司与外单位签订的各种合同,协议等文件资料。
6、本公司所完成的工程任务的招投标文件、中标通知书、合同书、责任状、工程设计、工程量清单、变更请示及批复、质检验收及竣工报告、验收鉴定书等,以及工程有关剪报、照片、录音、录像等。
7、本公司所购机械设备、财产清单、说明书、履历等。
8、本公司关于管理者任免文件及员工奖励处分材料。
9、本公司员工劳务合同、考勤管理、工资、福利等方面的材料。
10、本公司股东会、董事会有关决议及会议纪要、会议记录。
五、各部门都要建立健全平时归卷制度,对处理完毕或批复的文件材料,统一交由专(兼)职经办人员集中保管。
六、各部门除应平时及时将文件、资料交公司办公室外,最迟于每年____月底前将上年的所有文件、资料、移交公司办公室。
七、公司办公室与各部门的文件、资料、移送、接交应办理有关手续,明确责任。
八、公司档案室应按有关统一立卷归档规范要求,按年、部门、内容分类进行整理归档,保持文件、材料的齐全完整和随时可查性。
九、公司档案室的文件、材料要注意安全和保密,未经公司董事长领导批准,不准翻看、抄录、复印、带走,确因工作需要,经过批准的要有详细登记,并办理有关手续。
十、多余重复过时和无保存价值的文件、材料,档案室要定期(按年)清理造册,并经总经理审核批准后,在公司经营部最少二人的监督下进行销毁。
文件、档案资料管理制度
文件、档案资料管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司技术文件及资料管理制度(5篇)
公司技术文件及资料管理制度第一章总则第一条为建立、健全公司技术文件及资料管理工作,完整地保存和科学地管理公司的技术文件及资料,充分发挥技术文件及资料在公司建设和发展中的作用,更好地为公司各生产技术部门服务。
制订本管理制度。
第二条技术文件及资料是指各技术部门(包括制造部)在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。
第三条技术资料的主管部门要把技术文件及资料工作纳入本单位的技术业务管理工作中,保证其技术文件材料的积累,达到收集齐全、整理系统,并按制度及时归档。
以保证全公司技术档案工作的顺利开展。
第四条按照集中统一管理技术文件及资料的基本原则,公司技术研发中心设立综合资料室,并配备专职人员管理。
综合资料室集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备、基建等技术文件及资料。
建立、健全技术档案工作,达到全公司技术文件及资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。
第二章技术文件资料的归档第五条每一个技术项目完成或告一段落后,都要有完整、准确、系统的技术文件资料,并按公司《图样和技术资料管理程1序》的要求将所形成的技术文件资料加以系统的整理,组成保管单位(卷、袋、册、盒),由技术主管审查后及时向公司综合资料室移交归档。
第六条各部门或技术人员在移交技术文件资料时,交接双方应按《图样和技术资料管理程序》的规定办理交接手续,签字归档备查。
凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的,管理人员有权拒绝接收。
第七条凡需归档的技术文件资料,应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。
做到书写材料优良,字迹工整,图纸按规格绘制,图样清晰。
严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。
第八条凡各部门形成的图纸类文件,应描制底图一份,并经技术负责人签字后,向资料室移交归档。
第九条凡外来、外购回公司的图纸资料,随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前,有关单位必须通知资料管理人员参加清点,如数归档。
资料管理制度
资料管理制度资料管理制度(通用5篇)随着社会不断地进步,我们每个人都可能会接触到制度,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
拟起制度来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的资料管理制度(通用5篇),欢迎阅读与收藏。
资料管理制度11、各有关部门领导要重视科技文件材料的形成、积累、整理和归档工作,在每一项基建、生产、科研技术工作告一段落之后,应归档的科技资料必须归档,没有完整、准确的科技资料归档不算完成任务。
2、为了保证案卷的质量和有利于查阅,归档工作要由各单位的经办者承办,因为他们熟悉文件材料的形成过程、内在联系和保存价值,他们担负起归档工作才能更有利。
3、归档的文件材料,要做到齐全、完整、准确,按保管期限要求组成保管单位(卷、册)交档案室验收归档。
4、科技档案归档的时间。
各单位在施工中形成的档案资料在单位工程竣工、整体工程竣工后,新装机组投产后两个月内归档,科研技术方面的科技文件材料在取得成果一个月内归档。
5、归档的文字材料必须字迹清晰,不得用铅笔、圆珠笔和复写纸书写,否则档案人员不予验收。
6、文件材料归档时,应由归档单位编制移交目录,按目录要点归档,双方在归档单上签章。
资料管理制度2一、做好图书登录工作。
馆藏图书应全部进行财产登记包括书刊总括登录和个别登录。
二、做好图书分类工作。
图书分类使用《中国图书馆图书分类法(中小学版)期刊分类表》。
三、做好书刊著录:图书著录应采用《普通图书著录规则》,期刊著录应使用《连续出版物著录规则》进行著录。
四、健全目录卡片。
中学设书名、分类两种卡片目录,小学设书名卡片目录。
五、做好图书借出工作:学校图书馆应建立健全科学的借出制度,向师生开放全部馆藏书刊;借还图书时要查看缺损情况,分清责任,并登记在册,借书人损坏、丢失图书应视后果严重程度以图书现价标准的1—5倍酌情赔偿。
六、做好图书阅览工作:学校图书馆(室)应建立健全科学的阅览制度,向师生提供阅览场所和书刊,个人书刊不允许带入阅览室,损坏室内设备及图书者要按不低于现价的标准赔偿。
文件与资料控制管理制度(5篇)
文件与资料控制管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求,为了保证标准化文件系统效力与效率、标准化系统文件控制系统效力、记录控制效力以及标准化系统文件质量,制定本制度。
一、建立文件控制的管理制度1、制定文件与资料的识别与控制制度,确保企业安全规章制度产生,使用、评审、修订和控制的效力与效率。
2、企业应定期代号不定期对安全规章制度进行了评审,必要时予以修订或废除。
3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。
4、标准化系统文件应分发到相应的员工。
5、标准化文件要求:①标准化文件系统应做到文件需求响应及时,文件产生的流程畅通、用户界面良好,文件分发充分,确保文件系统效力与效率;②标准化系统文件控制系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性,确保系统文件控制效力;③记录控制系统包括识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果、可攻取性等,以确保记录控制系统效力;④保证标准化系统文件质量。
二、根据安全生产管理需求制定标准化系统文主要安全生产规章制度包括:1、安全生产检查制度2、安全教育培训制度3、重大危险源监控制度4、重大隐患整改制度5、危险物品和物料管理制度6、职业危害预防制度7、特种作业管理与审批制度8、特殊工种管理制度9、事故与事件管理制度10、设备和设施安全管理制度11、安全生产档案管理制度12、安全生产奖惩制度三、有效保留安全生产记录安全生产记录包括:1、管理评审报告2、事故、事件记录3、风险评价信息4、培训记录5、标准化系统评价报告6、事故调查报告7、检查记录8、职业卫生检查与健康监护记录9、安全生产会议记录10、安全活动记录11、法定检测记录12、任务观察记录13、许可文件14、应急演习信息15、纠正与预防行动记录16、承包商和供应商信息17、维护和校验记录18、技术资料、图纸文件与资料控制管理制度(2)是一个组织或机构为了有效管理和控制所有文件和资料的流动和使用而制定的一套规章制度。
机关资料管理制度
机关资料管理制度第一章总则第一条为规范和加强机关资料管理工作,保障国家机关工作的正常开展,提高办公效率,根据有关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于国家机关及其直属单位的资料管理工作,包括文件、档案、电子文档、信息资料等的整理、保管、利用和销毁。
第三条机关资料管理工作应遵循科学保管、合理利用、严格管理、安全保密的原则。
第四条机关应建立健全资料管理工作领导机构和工作机构,明确职责、权利和义务。
第五条机关应当加强对员工的资料管理规范的培训,提高各级干部和员工的资料管理素养,确保资料管理工作的规范进行。
第六条机关应当根据工作需要,加强对电子文档的管理和利用。
第七条机关应当建立健全资料安全保密制度,切实保护国家机关的资料安全。
第八条机关应当定期开展资料安全检查和审核,及时发现和纠正资料管理中的问题。
第九条机关应当建立健全资料管理考核制度,对资料管理工作进行定期评估。
第二章文件资料管理第十条文件是机关工作中的主要记录和交流工具,机关应当严格遵守《文件处理条例》等有关规定,规范文件的起草、审批、印发和归档工作。
第十一条文件应当按照机关的文件管理档案目录进行分类、整理、编号、归档,并严格按照规定的期限保存。
第十二条机关应当建立健全文件审批制度,规范文件的审批流程,保证文件的合法性和规范性。
第十三条机关应当及时鉴定和处理无效文件,对于无效文件应当依照规定进行销毁。
第十四条机关应当建立健全文件传递、交换、传真和电子信函等工作流程,保障文件的及时传达和交换。
第十五条机关应当建立健全文件保密管理制度,保证敏感文件的安全保密。
第十六条机关应当建立健全文件利用管理制度,规范文件的利用和借阅流程,确保文件的合理利用。
第三章档案管理第十七条档案是机关工作记录的重要载体,机关应当建立完善的档案管理制度,规范档案的整理、保存和利用。
第十八条档案应当按照机关的档案分类标准进行整理和归档,严格按照规定的期限保存。
第十九条机关应当建立档案盒号和档案目录,便于查阅和管理档案。
文件、材料收集归档制度(5篇)
文件、材料收集归档制度本机关在各项工作中形成的具有保存价值的,或者上级和下级送来的与本机关关系很密切的文件材料(包括公文、电报簿册、书信、会议、电话记录、图纸、登记表、报表、名册、奖品、照片、录音带、录像带等,下同)都属收集归档范围,应按规定的范围、时间和要求交本部门资料员或综合档案室归档。
(一)本级文件1、各种代表会议、工作会议、专业会议、各级干部会议的会议记录、会议纪要。
2、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。
3、各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告。
4、向上级请示,与其他单位的来往文书,对下级的指示、批复、通知。
5、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。
6、各级领导的报告、讲话、发言稿或提纲、记录。
7、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。
8、各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证。
9、反映本机关、本地区重要活动的照片、录音带、录像带。
10、电报、重要电话记录、机关工作日记。
11、年鉴、大事记、基础数字汇编、基本情况综合。
12、本机关制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品。
13、有关房产、财产、物资、档案、债权、捐赠等的凭证,发放各种证明、证件存根。
14、已故人员资料。
15、重要的人民来信及处理材料。
16、本机关编辑、出版的书刊、资料样板。
17、本机关(包括上报和下批)干部任免、呈批表、调配培训、专业技术职务评定、聘任、党、团干部名册、年终统计、报表、干部的录用、转正、定级、调资、离休、抚恤等审批表及干部奖惩等文件材料。
(二)上级文件材料1、上级(包括各部门及派驻本机关的调查组、检查组、工作组,下同)有关本机关、本地区工作或问题的决定、决议、指示、批复及调查、检查、经验材料。
2、各级领导同志、国际友人、人民代表、政协委员视察本机关、本地区时的指示、讲话、题词、照片、录音、录像。
3、上级发给本机关的奖状、奖册、奖章、奖旗、奖品。
公司技术文件及资料管理制度(5篇)
公司技术文件及资料管理制度一、目的与范围1.本制度旨在规范公司技术文件及资料的管理,确保信息的可靠性、完整性和安全性。
2.适用范围:公司内部所有技术文件及资料,包括但不限于研发文档、设计文档、测试报告等。
二、管理职责1.技术部门负责技术文件及资料的收集、整理、归档和保管。
2.各部门负责制定并执行技术文件及资料管理的相关规定。
三、文件及资料的分类与归档1.根据文件的性质和用途,进行分类归档,如技术文档、测试报告、设计规范等。
2.在归档前,必须对文件进行整理和标注,确保信息的准确性和清晰度。
3.建立文件编号制度,编号应包含文件的名称、版本号和日期等信息。
四、文件与资料的存储与保管1.技术文件及资料应存储于专门的文件服务器或云存储中,确保安全可靠。
2.禁止将技术文件及资料存储于个人电脑、U盘等移动存储设备中。
3.定期对文件服务器或云存储进行备份,以防文件丢失或损坏。
五、文件与资料的查阅与借阅1.员工需提出查阅或借阅技术文件及资料的申请,经相关部门批准后方可进行。
2.查阅或借阅期限一般不超过一个工作日,超过期限需重新申请。
3.查阅或借阅期间,员工应妥善保管文件及资料,不得外传或私自复制。
六、文件与资料的保密措施1.技术文件及资料属于公司的重要资产,涉及商业机密和核心技术,员工应保密处理。
2.员工离职或调岗时,应立即归还所借阅或查阅的技术文件及资料,并删除已复制的数据。
七、违纪与处罚1.违反本制度的规定,将受到相应的纪律处分,严重者将依法追究法律责任。
2.对于故意泄露公司技术文件及资料造成损失的员工,公司将追究其法律责任。
八、其他1.本制度的解释权归公司所有。
2.本制度自颁布之日起生效,如有修改,将提前通知相关部门和员工并更新制度。
以上为公司技术文件及资料管理制度,各部门和员工应严格遵守,确保公司技术资料的安全和管理的效率。
公司技术文件及资料管理制度(二)公司技术文件及资料管理制度第一章总则第一条目的和依据公司技术文件及资料管理制度的制定,旨在规范公司技术文件和资料的管理工作,提高技术文件和资料的保密性、完整性和可访问性,确保技术信息的安全和有效利用。
工程文件与资料管理制度
工程文件与资料管理制度一、总则为规范企业工程文件与资料的管理工作,促进工程项目的顺利进行和保证工程质量,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有工程项目的文件与资料管理工作。
三、文件及资料管理的基本原则1. 文件及资料应按照项目流程及要求进行分类、整理和归档。
2. 文件及资料的保存应符合法律法规,保证安全可靠。
3. 文件及资料的获取应具备合法、方便、及时和完整性。
4. 文件及资料的修改应符合规定,并保证修改记录真实可靠。
5. 文件及资料的销毁应按照规定程序进行。
四、文件及资料的分类1. 工程项目文件:包括工程方案、设计文件、施工图纸、施工规范等。
2. 工程项目资料:包括工程测量数据、实施记录、竣工验收资料、质量检测报告等。
3. 合同文件及资料:包括工程合同、合同变更、索赔资料等。
4. 管理文件及资料:包括工程管理制度、行政文件、审批文件等。
5. 其他文件及资料:根据特定项目需要进行分类归档。
五、文件及资料的流转1. 文件及资料的传递应通过书面通知及签字确认,确保信息准确无误。
2. 文件及资料的快递邮寄和传真传递应确保安全可靠,严禁私自处理。
3. 文件及资料的电子传输应通过加密方式进行,防止信息泄露。
六、文件及资料的归档1. 文件及资料应按照规定的分类、编号进行整理,并制定详细的档案目录。
2. 文件及资料应按照文件保管期限进行归档,超过保管期限的文件可进行销毁。
3. 文件及资料的存储应保证安全、防火、防潮、防盗,并定期检查。
4. 文件及资料的调阅应按照规定程序进行,保证信息的安全性和完整性。
七、文件及资料的修改1. 文件及资料的修改需经相关部门审批,并有修改记录及签字确认。
2. 文件及资料修改后需重新归档,并更新档案目录。
八、文件及资料的销毁1. 文件及资料在存储期限届满或不再需要时,需通过正规程序进行销毁。
2. 文件及资料的销毁应经相关部门审批,并有销毁记录。
3. 文件及资料的销毁应保证信息的安全性,防止泄露。
文件档案管理制度精选8篇
文件档案管理制度精选8篇档案管理制度篇一1、认真学习档案工作有关文件和基本知识,努力提高档案人员自身政治思想素质,业务素质,认真接受上级领导检查,不断改进工作。
2、收集教职员工在教育管理,教学实践和教学研究活动中产生的具有保存价值的文字,图表,声像等不同载体的文件材料。
3、做好各类档案和资料的。
接收,征集,整理,编目,鉴定,保管,销毁和统计工作。
4、管理好档案,切实做好防潮、防湿、防蛀、安全工作。
5、严格保守档案机密。
防止人为散失、泄密和缺损,确保档案完整、安全。
6、各种档案资料每学期和学年完后进行整理,装订成册,编号入库保管。
7、各种档案资料包括行政管理工作、文化建设工作、教职工管理工作、教育教学工作、卫生保健工作、财务后勤工作、家长社区工作、和幼儿综合情况等需建档案资料,要求字迹清楚,尽量保留原始状况。
8、凡入档资料任何人不得随意取走和涂改,如需查阅归档资料,须经园长批准。
查阅资料只能在档案室,不能带走。
孙耿学区小学幼儿园大事记载档案管理制度篇二档案室是学校档案存放的重要场所,因此必须采取必要的措施,以保证档案资料的储存和安全,为强化对档案资料的科学管理,特制定以下制度:1、档案室钥匙要专橱保管,不准随身携带,门窗要及时关闭上锁。
2、档案室柜具要编制顺序号,排列整齐,便于工作。
3、非本室工作人员不得擅自进入,因工作需要进入时,要由本室工作人员陪同。
4、注意档案室内外的温、湿度,定期分析、积累资料,要根据室内外的温、湿度情况,随时通风,除湿降温。
5、档案室要有数量充足的消防器械,工作人员要熟练地掌握使用方法。
室内严禁吸烟,严禁存放易燃品及其它物品。
6、室内要经常打扫,柜具要定期擦拭,随时放置防虫、防鼠药品,保持室内外清洁卫生。
7、对档案资料的`借出归还,要有严格的检查登记制度。
档案管理制度篇三(一)干部人事档案材料收集制度1、严格按照中组部《干部人事档案材料收集归档规定》,明确收集范围,认真做好干部人事档案材料的收集与补充工作;3、干部人事档案材料的形成部门,应在形成正式材料后的一个月内,将材料送交校档案馆人事档案室归档;4、档案工作人员对收集的干部人事档案材料,要认真进行核对,对缺少的材料要逐一进行登记,及时催要,对不符合归档要求的材料,要及时通知形成档案材料部门补送材料或补办手续,形成材料的部门要按规定认真办理;5、对不属于归档的材料要及时退回材料形成部门。
文件资料管理制度模板
文件资料管理制度模板一、目的为了加强公司文件资料的管理,确保文件资料的安全、完整和有效利用,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在文件资料的收集、整理、存储、使用、保管、借阅、归档和销毁等过程中的管理。
三、管理职责1. 行政部负责制定和更新文件资料管理制度,并监督执行。
2. 各部门负责人负责本部门文件资料的管理工作。
3. 指定专人负责文件资料的日常管理。
四、文件资料分类1. 内部文件:包括公司制度、通知、会议记录、工作报告等。
2. 外部文件:包括政府文件、客户资料、供应商资料等。
3. 电子文件:包括电子邮件、电子表格、电子文档等。
五、文件资料收集1. 各部门应确保所有文件资料的收集工作完整、准确。
2. 对于外部文件,需进行必要的审核和登记。
六、文件资料整理与存储1. 文件资料应分类存放,便于检索。
2. 电子文件应定期备份,防止数据丢失。
七、文件资料使用1. 使用文件资料应遵循保密原则,不得泄露公司机密。
2. 对外提供文件资料,需经部门负责人或更高级别管理人员批准。
八、文件资料借阅1. 员工借阅文件资料需填写借阅单,注明借阅日期、归还日期等。
2. 借阅的文件资料应妥善保管,不得损坏或丢失。
九、文件资料归档1. 定期对不再使用的文件资料进行归档。
2. 归档的文件资料应有明确的索引,便于查找。
十、文件资料销毁1. 对于过时或无用的文件资料,应按照公司规定进行销毁。
2. 销毁文件资料应有记录,需经部门负责人批准。
十一、违规处理违反文件资料管理制度的员工,公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
十二、附则1. 本制度自发布之日起生效,由行政部负责解释。
2. 对本制度的修改和补充,由行政部提出,经总经理批准后执行。
请根据公司实际情况调整上述模板内容,以确保其符合公司的具体需求和管理要求。
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文件和资料的管理制度
文件和资料的管理
1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发,负责编制目录,分发清单,所有施工图的持有人应对图纸的修改,变更及时标识。
2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数,文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》,按发放范围和数量发放文件,并做好编号及登记。
3、文件领用人在收到文件和资料时,应在文件发放的表格上登记签字。
4、在发放过程中,文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。
5、当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应向文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件、编号不变,文件发放部门应将原破损文件收回处理。
6、文件使用人文件丢失后,应向文件发放部门办理补领手续,在补领申请时必须作出书面说明,文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号,并注明作废。
7、在用有效文件控制清单
项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》,项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》,以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。
8、文件和资料的更改
a.当文件和资料需要更改时,应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》,说明更改的理由依据和更改内容,如更改涉及其它部门时,应重新会审。
b.文件更改原则上应由原审批人审批,当原审批人不在或需指定其它人员审批时,则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。
c.经更改审批的文件,由审批人填写《文件和资料更改通知单》,并发至有关部门。
d.文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令,直接在文件的相应处进行更改,但应确保内容的正确、清晰,并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件,并做好发放登记。
e.文件更改后,文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。
f.文件更改应做好记录和标识。
9、作废的文件应加盖“作盖”印章,已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
10、文件和资料的保管
a.文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料,防止丢失、损坏,若损坏丢失应向主管领导报告,批准后按二.5和二.6办理。
b.文件资料的存档按公司档案管理办法规定办理。
c.文件管理人在调离岗位或存档时,必须移交全部文件,并作好文件移交记录。
11、文件和资料的使用控制
a.文件和资料需要时,由需要人填写《文件和资料复印审批表》,应经主管部门或部门负责人批准,规定复印的份数、编号,发放应做好记录和登记。
b.需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅申请单》,经文件管理部门负责人批准后方可借阅,借阅后必须及时归还,文件一般情况下不外借,如确需外借,需经主管领导批准。
12、记录
文件和资料发放登记表
文件和资料收到登记表
文件和资料更改申请表
文件和资料更改通知单
文件和资料复印审批表
文件和资料存档(移交)记录
文件和资料补领审批表
有效文件控制清单
文件和资料借阅申请单
9.3.3 产品(材料)采购的控制
1、根据采购对最终产品的质量影响程度,对采购材料进行分类。
A类(重要):属主要及大宗量产品,直接影响最终产品质量的产品,应在合格分承包方名单中采购。
B类(普通):除上述产品以外的产品,允许在市场直接采购。
2、分承包方的评价
a.采购前,必须进行分承包方的评价。
b.分承包方评价由办事处组织进行评价,由项目经理、质量员、材料员参加。
c.评价内容:
①对分承包方类似产品生产过程和服务的以往业绩进行评审。
②对提供的样品质量进行鉴定。
③是否具备生产许可证或产品使用许可证。
④生产能力及能否履行合同能力的调查。
⑤必要时对分承包方质量体系评价。
⑥企业信誉。
⑦价格水平。
d.根据评价结果,由项目部编制合格分承包方名单报办事处主任批准,确定合格分承包方名单,并作好《分承包方评价记录》,在《合格分承包方名单》中实施采购。
3、对合格分承包方的控制
根据采购产品对工程质量的影响程度,对合格分承包方实施控制:控制方法是:
a.每年一次对合格分承包方进行复评,发现不合格,限期整改。
b.对合格分承包方产品进行跟踪验证,一次不合格进行退货,调换并警告,再次不合格撤换合格分承包方。
4、采购文件
①采购产品的技术标准
采购产品的技术标准必须满足设计及有关规定要求,必要时由总公司工程部提供。
②采购计划
a.采购计划由项目经理部负责编制。
b.采购计划由办事处主任负责批准。
c.采购计划的内容:产品的名称、数量、质量要求、生产厂家、采购日期及交货验收方式等。
③采购合同
必要时,采购前应签订采购合同,采购合同由项目经理或其授权人负责签订,签订前必须经办事处主任批准。
采购合同的内容包括:产品名称、规格型号、质量要求、价格付款方式、交付时间、交付验收方式以及有任意一方无法履行合同时解决争议的方法等,必要时,可增加质量保证要求,包括适用的质量体系、标准名称、版本号。
5、采购的实施
①由项目部材料员按批准的采购文件,在合格分承包方名单中进行采购。
②当生产急需,需在合格分承包方名单之外采购时,应由项目部提出申请,经办事处主任批准后,方可在合格分承包方名单之外的单位采购,采购产品必须符合采购文件要求,再对分承包方进行追补评价,评价内容见9.2.3.2 条款。
③因特殊原因需修改采购合同时,由材料员负责应及时与分承包方联系,协商解决合同变更后的有关事宜,并形成记录。
6、采购产品的验证
①在分承包方货源处的验证
当需要在分承包方货源处进行采购产品验证时,项目部应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式。
②当顾客要求对分承包方产品进行验证时,本公司提供必要的条件,使顾客能在项目部或分承包方货源处对采购产品进行验证,但顾客的验证,本公司不能作为分承包方对质量控制的有效依据。
顾客的验证不能替代本公司的验证,既不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
7、记录
分承包方评价记录。
合格分承包方名单。
合格分承包方不合格品记录。
产品采购计划表。
9.3.4 顾客(业主)提供产品(材料设备)的控制
1、由项目部根据施工承包合同规定,列出顾客提供的产品清单,上报办事处,便于从总体上进行控制,清单包括:产品名称、规格型号、数量及供货日期等。
2、验证
⑴顾客提供产品的验证
①顾客提供的产品由各项目部的材料员会同质量员负责验证,验证方法按《检验和试验控制程序》执行,验证包括:
a.提供产品清单或相当于清单式样的票据。
b.对特定的产品必须双方共同看样,必要时由质监、监理或设计部门参加,共同认可。
②如果顾客提供的产品经验证达不到规定要求时,本公司可采取:
a.拒收;
b.经本公司总工程师或副总工程师批准后让步接收,并作好记录标识。
③若发现顾客提供产品缺少、损坏,不适用的情况报告项目经理,由项目部编写《顾客提供产品的丢失、损坏或不适用情况记录》,并及时与顾客联系处理。
⑵所有的验证都必须做好记录。
验收的依据:施工合同和验收规范。
本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。
⑶贮存和维护
①顾客提供的产品经验证合格后按《搬运和贮存控制程序》及《防护和交付控制程序》进行实施。
②在贮存过程中,发现顾客提供的产品丢失、损坏和不适用等情况,应做好记录,向项目经理报告和与顾客联系,同时采取措施或处理。
4、记录
顾客提供产品清单。
顾客提供产品的丢失、损坏或不适用情况记录。
9.3.5 产品标识和可追溯性
1、产品的标识
①进场产品的标识。
进场产品应带有标识,其内容为:
经销单位、生产厂家、名称、数量、规格型号、试验报告、质保单或合格证、生产日期等。
合格物料入库后,仓库管理员应在入库登记册与登记卡上注明产品的标识,内容包括产地、名称、数量、规格(型号)、进货日期等。
②施工过程标识(分部分项工程)。
必要时形成分部分项工程由施工员打上标识。
标识的内容包括:工序名称组成分项工程各道工序操作者姓名、施工日期、质量等级,并作好相应记录。
③对于不能作标识的,记录可作为标识。
2、成品标识:
本公司基本上存在成品标识,但为了某种需要,必要时可对建筑工程进行标识,内容包括:建设单位、施工单位、设计单位、(质监、监理单位)、施工日期、质量等级等。
所有标识应设置在相应的醒目位置,并加以保护。
标识在施工、搬运贮存过程中消失时,应重新标识,一旦无法确认时,由操作者报告仓库保管员或施工员,经过校验确认后,再进行重新标识。
3、进场产品标识由仓库管理员加以保护,分部分项工程标识由质量员和施工员共同负责保护。
4、所有的记录由项目部资料员妥善保存,以便查阅,具体按《质量记录的控制程序》进行实施。
5、标识用的印章、代码、标牌等由材料员、仓库保管员负责保管。
6、可追溯性
当合同和内容管理要求对产品或过程有实施追溯要求时,应对每批产品或每个过程作唯一性标识,在标识上注明追溯终点和起点,并作好记录。
当需要追溯时,由项目部施工员具体负责实施。