部门日常公用经费预算分配明细表

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部门日常公用经费预算分配明细表

部门日常公用经费预算分配明细表
2009
序 号
部门 名称
经费分配项目
金额
负责

公务费万元[电话费(含校领导办公电话费),交通费,
办公费3,邮奇费(不含招生及国际邮奇费),差旅费]。
1
党办、
业务费万兀〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行
林志华
校办
经费1,密码工作岗位津贴,维护密码机2万,档案协会年
费1万〕。
专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。
公务费 万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费,外办
国际邮资费,国际通信费)。
外事
业务费万元(聘外籍教师费用,外事接待等费用8,港澳
叶玲
2
办、港
台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费,外事专员培
澳台办
训费万,管理人员费用及值班电话费万,招生业务费万)。
专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北
园建设300万元)。
江一平
14
产业处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费3万元(产业业务管理经费3)。
专项经费112万兀(企业职工保险及生活费补助)。
林金欣
15
教务处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费42万元〔本专科生业务费40(含学生见习交通费), 医教研究费2〕。
教育学

公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费1313万元(研究生科研业务费619,研究生生活
费558,教学实验费80[二次分配后设备处实施采购],评审 费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上 岗及管理人员培训费5,教室设备维修费1,研究生活动费23)。

2024年公用经费预算表

2024年公用经费预算表

一、经费总额
根据2023年下达的预算,我国的公用经费总额达到6000亿元,与上年相比增长7%,其中:
1.国家预算总额:5000亿元
2.地方预算总额:1000亿元
二、国家预算分配
根据2023年下达的预算,国家预算共分为7部分:
1.民生类支出:1650亿元;
2.基础设施建设支出:1000亿元;
3.重点科研项目支出:800亿元;
4.国防军备支出:650亿元;
5.社会保障支出:600亿元;
6.环境保护支出:400亿元;
7.有关政府部门经费支出:200亿元。

三、地方预算分配
根据2023年下达的预算
1.民生类支出:280亿元;
2.公共基础设施建设支出:400亿元;
3.环境保护支出:100亿元;
4.重点社会事业支出:180亿元;
5.其他支凂:140亿元。

四、经费使用
2023年的公用经费将用于支持国家决策部署、实施经济社会发展战略、促进重大项目建设、改善民生、保障基本公共服务和保障安全和社会稳定等。

部门经费预算申报明细

部门经费预算申报明细

部门经费预算申报明细
1. 人员经费,包括工资、福利、奖金、培训等人力资源相关支出。

2. 办公费用,包括办公用品、设备维护、水电费、通讯费等办公相关支出。

3. 差旅费用,包括出差交通费、住宿费、餐饮费等差旅相关支出。

4. 业务招待费用,包括与客户、合作伙伴的商务活动所产生的费用。

5. 培训费用,包括员工培训、外聘专业培训等相关支出。

6. 市场推广费用,包括广告宣传、促销活动、市场调研等市场推广相关支出。

7. 技术研发费用,包括新产品开发、技术改进、专利申请等研发相关支出。

8. 其他费用,包括税费、保险费、捐赠支出等其他相关支出。

在编制部门经费预算申报明细时,需要综合考虑部门的实际运营情况、发展需求和财务状况,合理分配各项支出预算,并确保预算的合理性、科学性和可操作性。

此外,还需要对预算支出进行详细的说明和解释,以便领导和财务部门审核和审批。

最后,预算申报明细应该是一个动态的管理工具,需要不断进行调整和优化,以适应部门经营环境的变化。

部门日常公用经费预算分配明细表

部门日常公用经费预算分配明细表

2009年度部门日常公用经费预算分配明细表30 体育部公务费5.31万元(电话费0.51 ,交通费0.05,办公费4,差旅费0.75)。

业务费15.68万元(教学、行政管理机动费5.68,体育设施购置及维护10)。

专项经费21.8万元(校运会及体育文化节16.8,省大运会专训5)。

42.79 高松龄31 口腔医学院公务费 3.66万元(电话费0.61,交通费0.2,办公费1.72 ,差旅费1.13 )。

业务费30.17万元(教学、行政管理机动费5.17,09年老师工资补助费25)。

专项经费22.44万元(教学质量工程21.5,学生实习差旅费0.94[实习费教务处负责])。

56.27 闫福华32 海外教育学院海外教育学院开办费50 50 陈江33 医疗保健医疗保障业务费200万元(二级保健医疗费188万元,教职工体检12)。

200 各部门34 机动经费项目公务费279万元(校领导掌握机动费69,学校接待费50,上街校区教工交通费160)。

专项经费1100万元(实验室建设和新专业建设机动费500,临时出国费100,学校机动费500)。

1379分管校领导合计日常公用经费支出8297.75万元,重点建设高校专项经费支出650万元,校级学生活动经费支出26万。

8973.75总有一天你会渐渐明白,对自己笑的人不一定是真爱,对方表面的伪善是为博取信赖,暗里他可能会伺机将你伤害。

总有一天你会渐渐明白,不是所有人都对你心门敞开,即使你用善良和真心对待,有的人依然会悄悄将你出卖。

总有一天你会渐渐明白,哪怕你拿到了幸福的号码牌,命运之神也不一定对你温柔相待,你的余生仍有可能会被忧伤覆盖。

总有一天你会渐渐明白,人世间每个人都会有孽缘和无奈,有的人不值得你为他付出和慷慨,命中注定的灾祸你想躲也躲不开。

总有一天你会渐渐明白,不管你在人群中出不出彩,不管你对生活认真抑或懈怠,该来的一切总是会因你而来。

总有一天你会渐渐明白,人生总有预料不到的惊喜和意外,纵然你处在绝望的谷底和天台,转身就有可能看到晴天驱走阴霾。

一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.73 万元,比上年减少60.54 万元,下降66 %,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费28.96万元(公务用车购置费0万元,公
务用车运行维护费 28.96 万元),比上年减少41.74 万元,下降59%,主要原因是加强公务用车管理,控制车辆使用;公务接待费2.77万元,比上年减少18.80 万元,下降88%,主要原因是严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约,减少公务接待支出。

各部门预算表格模板

各部门预算表格模板

各部门预算表格模板
预算表格模板的具体设计会根据不同的部门和组织需求而有所不同。

以下是一个通用的部门预算表格模板示例,可以根据实际情况进行调整和扩展:
部门预算表格模板:
这个表格包含了一些常见的预算项目,费用类别和预算细项,你可以根据具体部门的需求添加或删除相关项。

每一项费用类别的年度和月度预算需要根据实际情况填写,这有助于进行全年和月度的费用管控和分析。

请注意,具体的费用类别和项目会因部门性质和业务活动的不同而有所差异。

部门经费明细表

部门经费明细表

公共车辆费用
市内交通费
打车费
其他
车票费用
差旅费
宿舍费用 餐费补贴
其他
合计
三、办公费用
文具
办公费
名片
其他
通讯费
固定电话费 移动电话费
快递费
租赁费
办公室 宿舍费用
水电费
办公桌椅
网费
办公设备
电脑
配件
其他
合计
四、销售费用
业务招待费
运输和保险费
ห้องสมุดไป่ตู้
客户佣金
合计
备注
总金额
________部门经费明细表
序号
1.1
1.2 1.3 1.4
2.1
2.2
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4.1 4.2 4.3
费用名目
预算金额
一、员工费用
基本工资
工资
业务提成 奖金
其他
生日福利
福利费
节日福利 劳保费用
其他
五险一金
伙食费
正常 加班伙食费
合计
二、交通费用和差旅费

部门经费预算明细表

部门经费预算明细表
2016年( )月度费用预算明细表
部门: 费用名目 一、员工费用 基本工资 业务提成 1.工资 奖金 其他 生日福利 节日福利 2.福利费 劳保费用 其他 3.五险一金 正常 4.伙食费 加班伙食费 5.其他 二、交通费和差旅费 公共车辆费用 1.市内交通费 打的费 其他 车票费用 住宿费用 2.差旅费 餐费补贴 其他
说明:
预算金额
费用名目 三、办公费用 文具 1.办公费 名片 其他 固定电话费 2.通讯费 移动电话费 3.邮寄和快递费 4.租赁费 5.水电费 6.办公桌椅费用 7.电脑、网络 费用 8.其他 网费 电脑/租赁费 配件 办公室 宿舍
四、销售费用 1.业务招待费 2.运输和保险费 3.销售佣金-客户
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不涉及的不填; 2、人力成本由人事行政统一提报公司总额; 3、财务费用由财务部提报; 5、各部门填报本表后应留存费用预算的明细备查; 6、各部门务必在每月25号之前提报; 7、本表仅供资金计划参考使用。
4、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,当月超过5000元以上的费用开支要列明费用项目内容;
用预算明细表
单位:元 预算金额 费用名目 五、市场营销费用 1.广告宣传费 2.其他 六、物料采购 1其他费用 1.汽车费用 车辆耗费
本月份经费预算合计:
元以上的费用开支要列明费用项目内容;

2009年度部门日常公用经费预算分配明细表

2009年度部门日常公用经费预算分配明细表

2009年度部门日常公用经费预算分配明细表序号部门名称经费分配项目金额负责人1党办、校办公务费13.69 万元[电话费2.41(含校领导办公电话费0.8),交通费0.1,办公费3,邮寄费6.6(不含招生及国际邮寄费),差旅费1.58]。

业务费8.36万元〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行经费1,密码工作岗位津贴0.36,维护密码机2万,档案协会年费1万〕。

专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。

29.05 林志华2外事办、港澳台办公务费2.8万元(电话费0.2,交通费0.1,办公费0.3,差旅费0.4,外办国际邮资费1.5,国际通信费0.3)。

业务费45.54万元(聘外籍教师费用28.39,外事接待等费用8,港澳台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费0.55,外事专员培训费0.5万,管理人员费用及值班电话费2.3万,招生业务费0.8万)。

专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北欧等国学术交流专款3。

)。

56.34 叶玲3组织部、统战部公务费3.21万元(电话费0.53,交通费0.1,办公费0.33 ,差旅费2.25)。

业务费18.16万元[党校培训经费8,干部培训费3,统苏义和战经费7.16(含民主党派主委工作补贴0.5,党外干部培训费1,党外人士慰问及座谈会1.46)]。

专项经费27万元(党代会经费2,两个挂钩村补助及联络走访慰问经费15,学习实践科学发展观教育活动10)。

48.37 孙本玲4离退休工作处公务费3.76万元(电话费0.68,交通费0.1,办公费0.33,差旅费2.25,离休支部用车费0.4。

)。

业务费70.71万元[离休25.38(含上年结余转入12.16),退休39.83(含上年结余转入12.2),5.12等人员补差5.5)。

专项经费25万元(修建离退休人员活动场所25)。

99.47 崔霖5 人事处公务费4.69万元(电话费0.91,交通费0.15,办公费1.6,差旅费2.03)。

一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.10 万元,比上年增加5.62 万元,增长40 %,主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费,现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障(实行收支两条线)在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。

其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万
元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费12万元),比上年增加5.62 万元,增40 %,主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费,现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障(实行收支两条线)在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。

更换一台带冷库的冷链运转专用车,耗油量增加及原有车辆车龄长老化快,增加了维修成本;公务接待费2.10万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

部门预算费用明细表

部门预算费用明细表

预算金额
150.00 480.00 320.00 880.00 682.00 1,440.00 480.00 1,080.00 690.00 2,250.00 450.00 960.00 178.00 1,240.00
审批金额
150.00 480.00 320.00 880.00 682.00 1,440.00 480.00 1,080.00 690.00 2,250.00 450.00 960.00 178.00 1,240.00
1720.00 1230.00 1170.00 2570.00
1330.00
技术部 产品部 客服部 后勤部 人事部
部门
财务部 技术部 产品部 客服部 研发部 后勤部 人事部 财务部 技术部 产品部售费用 管理费用
差旅费 维修费 福利费 财务费用 销售费用 管理费用 差旅费 维修费 福利费 财务费用 销售费用
费用项目
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13 项目14
单位
项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项
费用预算明细
预算单价 150.00 240.00 320.00 440.00 682.00 720.00 480.00 540.00 690.00 750.00 450.00 320.00 178.00 620.00
费用预算明细表
数量
1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2
备注
部门 财务部 技术部 产品部 客服部 研发部 后勤部 人事部
合计
1720.00 1230.00 1618.00
1642.00 1330.00
财务部 技术部 研发部 后勤部

部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

部门财政拨款收支总表
单位:万元
一般公共预算支出表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3-1)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
一般公共预算基本支出表(表3-2)
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
简、依法依规、节俭办事、标准控制”的原则。

一般公共预算“三公”经费的增加,是因为非税收入的减少,原来由非税收入开支的“三公”经费改由一般公共预算经费开支。

政府性基金预算支出表
单位:万元
部门收支总表
单位:万元
部门收入总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。

部门预算明细预算表一 .doc

部门预算明细预算表一 .doc

2017年部门预算明细预算表(一)
单位名称:单位:元
2016年部门预算明细预算表(二)
2016年部门预算明细预算表(三)
2016年部门预算明细预算表(四)
2016年部门预算明细预算表(五)
2016年部门预算明细预算表(六)
2016年部门预算明细预算表(七)
2016年部门预算明细预算表(八)
2016年部门预算明细预算表(九)
2016年部门预算明细预算表(十一)
2016年部门预算明细预算表(十二)
2016年部门预算明细预算表(十三)
2016年部门预算明细预算表(十四)
2016年部门预算明细预算表(十五)
2016年部门预算明细预算表(十六)
2016年部门预算明细预算表(十七)
2016年部门预算明细预算表(十八)
2016年部门预算明细预算表(二十一)
2016年部门预算明细预算表(二十五)
2016年部门预算明细预算表(二十六)
2016年部门预算明细预算表(二十七)
2016年部门预算明细预算表(二十九)
2016年部门预算明细预算表(三十)
2016年部门预算明细预算表(三十一)
2016年部门预算明细预算表(三十二)
2016年部门预算明细预算表(三十三)
2016年部门预算明细预算表(三十四)
2016年部门预算明细预算表(三十五)
2016年部门预算明细预算表(三十八)
2016年部门预算明细预算表(三十九)
2016年部门预算明细预算表(四十)
2016年部门预算明细预算表(四十一)。

一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.85 万元,比上年减少1.2 万元,下降3.5 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 24 万元
(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 24 万元),比上年减少1 万元,下降4 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费8.85 万元,比上年减少0.2 万元,下降2.21 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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年度部门日常公用经费预算分配明细表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:22009年度部门日常公用经费预算分配明细表序号部门名称经费分配项目金额负责人1党办、校办公务费13.69 万元[电话费2.41(含校领导办公电话费0.8),交通费0.1,办公费3,邮寄费6.6(不含招生及国际邮寄费),差旅费1.58]。

业务费8.36万元〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行经费1,密码工作岗位津贴0.36,维护密码机2万,档案协会年费1万〕。

专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。

29.05 林志华2外事办、港澳台办公务费2.8万元(电话费0.2,交通费0.1,办公费0.3,差旅费0.4,外办国际邮资费1.5,国际通信费0.3)。

业务费45.54万元(聘外籍教师费用28.39,外事接待等费用8,港澳台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费0.55,外事专员培训费0.5万,管理人员费用及值班电话费2.3万,招生业务费0.8万)。

专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北欧等国学术交流专款3。

)。

56.34 叶玲3组织部、统战部公务费3.21万元(电话费0.53,交通费0.1,办公费0.33 ,差旅费2.25)。

业务费18.16万元[党校培训经费8,干部培训费3,统苏义和战经费7.16(含民主党派主委工作补贴0.5,党外干部培训费1,党外人士慰问及座谈会1.46)]。

专项经费27万元(党代会经费2,两个挂钩村补助及联络走访慰问经费15,学习实践科学发展观教育活动10)。

48.37 孙本玲4离退休工作处公务费3.76万元(电话费0.68,交通费0.1,办公费0.33,差旅费2.25,离休支部用车费0.4。

)。

业务费70.71万元[离休25.38(含上年结余转入12.16),退休39.83(含上年结余转入12.2),5.12等人员补差5.5)。

专项经费25万元(修建离退休人员活动场所25)。

99.47 崔霖5 人事处公务费4.69万元(电话费0.91,交通费0.15,办公费1.6,差旅费2.03)。

业务经费93万元(职改经费3,全校师资培养、人才招聘及职工教育经费88,年终特困补助费2)。

97.69 池志伟6 财务处公务费4.9万元(电话费1.14,交通费0.15,办公费1.1,差旅费2.51)。

业务费7万元(印制财务账目、报表、凭证等费用6,财务设备设施维护1)。

11.9 黄建设7 宣传部公务费2.27万元(电话费0.7,交通费0.1,办公费0.45,差旅费1.02)。

业务费17.53万元(订阅全校报刊杂志7.53,宣传业务费用5,校报专刊5)。

19.8 李治中8学生工作处公务费1.89万元(电话费0.37,交通费0.05,办公费0.45,差旅费1.02)。

业务费43.5万元(辅导员队伍建设与培养13,迎新经费2,招生工作经费27.5,资助中心工作经费1)。

专项经费6万(校方责任险6)。

51.39 卓朝春9 工会公务费1.39万元(电话费0.37 ,交通费0.05,办公费0.22,差旅费0.75)。

业务费111.5万元(工会业务经费及上交上级工会经费107, 教代会经费1.5,依法治校及校务公开经费1,女性研究中心2)。

112.89 陈思怀10团委公务费1.81万元(电话费0.46,交通费0.05,办公费0.55,差旅费0.75)。

业务费12万元(共青团活动及社会实践6,文化艺术节活动费3,大学生铜管乐团3。

〕专项经费26万元(从校级学生活动费中安排,其中组织暑期学生社会实践10,国庆文化活动、校园BBS、学生换届等16。

)。

39.81 黄身勇11监察审计处公务费2.20万元(电话费0.75,交通费0.15,办公费0.55,差旅费0.75)。

业务费5.5万元(宣传教育及办案经费4,业务培训1.5)。

专项经费1万元(编印《反腐倡廉制度汇编》)。

8.7 张坚12 设备处公务费3.96万元(电话费1.18 ,交通费0.15,办公费0.6,差旅费2.03)。

业务费328.5万元(教学设备维护费15,实验动物中心经费13,全校教学实验费288[二级分配项目],材料运输费5,高校订货会1.5,教学实验室管理费3,易制毒化学物品报废处置3)。

专项经费335.6万元(结转上年度教学仪器设备采购未结算款335.6)。

668.06 黄黎玲13 图书馆、信息中心公务费3.14万元(电话费0.96 ,交通费0.15,办公费0.45,差旅费1.58)。

业务经费72.5万元(图书图像管理业务及设备维护维修费32.5,网络租用及维护30,学报编辑部经费10)。

专项经费660万元(图书、期刊电子书刊购置费260,从重点高校建设经费安排图书平台建设100万元和数字化校园建设300万元)。

735.64 江一平14 产业处公务费3.43万元(电话费0.70 ,交通费0.15,办公费0.55,差旅费2.03)。

业务费3万元(产业业务管理经费3)。

专项经费112万元(企业职工保险及生活费补助)。

118.43 林金欣公务费4.92万元(电话费1.19 ,交通费0.15,办公费1.1,差旅费2.48)。

业务费42万元〔本专科生业务费40(含学生见习交通费),医教研究费2〕。

15 教务处专项经费1044.88万元(校级教改立项费28.4[含上年结转18.4],校级质量工程建设项目56.5,客观结构化考试16.52,老师领用书籍14,教务管理系统12,全校题库建设10,教材建设费10,教学管理干部培训费5,新编教学大纲20,选修课程建设和兼课费36.66,临床基地补助费122.6万元[老师节14.6,校领导走访教学基地67.5,临床教育建设费40.5],临床医学学生实习费259.2[临床专业第四、五年教学经费及函授生实习费]。

临床基地客观结构化考试建设专款454万元[含上年结转未结算工程54万元]〕。

1091.8 许能锋16 基建处公务费3.95万元(电话费0.72,交通费0.15,办公费1.1,差旅费1.98)。

业务经费29万元(上街校区二期建设管理经费29)。

32.95 刘明生17后勤管理处保障运行经费1330万元(日常公用经费1162.84,人员经费167.16万元).专项经费294.9万元(台江校区E、B教学楼教室多媒体10,台江校区景观改造节能改造专款100,台江校教工宿舍水改造上年未完工结余转入78.9,食堂补助专款80,收购交通服务部两辆大客车26万元]。

1624.9 何志辉18 保卫处公务费3.75万元(电话费0.79,交通费0.1 ,办公费0.88,差旅费1.98)。

业务费14.25万元(保卫、消防业务工作6.68,小车、摩托车运行费用及复退军人座谈会3.5,保安奖励费1.07,30.37 浦小克监控设施保养维修费3)。

专项经费12.37万元(学生军训费9.72,购置监控设备2.65)。

19 研究生教育学院公务费3.41万元(电话费0.78,交通费0.2,办公费0.45,差旅费1.98)。

业务费1313万元(研究生科研业务费619, 研究生生活费558,教学实验费80[二次分配后设备处实施采购],评审费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上岗及管理人员培训费5,教室设备维修费1,研究生活动费23)。

专项经费50万元(学位点建设35,课程建设经费15)。

1366.41 郑鸣20 科研处公务费4.13万元(电话费0.9,交通费0.15,办公费1.1,差旅费1.98)。

业务经费52万元(从科研经费拨款中按实提取)。

专项经费250万元(从重点高校建设经费安排科研项目配套180,非隶属直属医院科研费70)。

306.13 周瑞祥21 文明办专项经费30万元(文明校园、上街生活区宣传栏、校园文化建设等)。

30 分管校领导22 关工委关心下一代工作业务费3万元,高校关工委年会2万元。

5分管校领导23基础医学院公务费26.17万元(电话费2.82,交通费0.25,办公费9,差旅费14.1)。

业务费40.92万元(教学、行政管理机动费25.92,上年结余转入15)。

专项经费114.18万元(尸体费用71,教学质量工程39[含上年结余25.5转入],学生到临床实习点差旅费4.18)。

181.27 黄爱民24公共卫生学院公务费11.96万元(电话费1.29,交通费0.2,办公费6,差旅费3.47,两校区学生活动交通补贴费1)。

业务费14.04万元(教学、行政管理机动费11.62,上年结余转入2.42)专项经费79.68万元(教学质量工程68.55[含上年结余32.35]),学生实习经费11.13)。

105.68 张文昌25 医学技术与工程学院公务费10.81万元(电话费1.09,交通费0.25,办公费6,差旅费3.47)。

业务费17.27万元(教学、行政管理机动费12.25,上年结余转入5.02)。

专项经费14.44万元(教学质量工程2.1,学生实习费及实习差旅费12.34)。

42.52 杨立勇26护理学院公务费10.75万元(电话费1.13,交通费0.15,办公费6,差旅费3.47)。

业务费9.23万元(教学、行政管理机动费9.23)。

专项经费108.84万元(教学质量工程100.7[含上年结余128.82 姜小鹰转入38.3],学生实习费及实习差旅费8.14)。

27 药学院公务费11.26万元(电话费1.54 ,交通费0.25,办公费6,差旅费3.47)。

业务费11.81万元(教学、行政管理机动费10.31,上年结余转入1.5)。

专项经费83.19万元(教学质量工程72.2[含上年结余转入20.4],医药生物中心设备维护费4,学生实习费及实习差旅费3.19,承办大型专业会议3.8)。

106.26 许建华28人文学院公务费9.45万元(电话费0.87 ,交通费0.1,办公费6,差旅费2.48)。

业务费10.12万元(教学、行政管理机动费8.02,上年结余转入2.1)。

专项经费14.72万元(教学质量建设0.6,学生社会实践6,思想政治理论教学改革3,心理健康指导中心3,学生实习费2.12)。

34.29 王卫平29成教学院公务费8.03万元(电话费0.86,交通费0.2,办公费4,差旅费2.97)业务费28.72万元(成人教育教学、行政管理机动费20,上年结余转入8.72)。

专项经费25万元(教学计划及大纲9,保密室建设及教室扩音5,学籍软件5,光电读卡机3,毕业证书制作3)。

61.75 沈国星30 体育部公务费5.31万元(电话费0.51 ,交通费0.05,办公费4,差旅费0.75)。

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