各种费用报销单模板0708
公司行政费用报销单
![公司行政费用报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/dfa55def27fff705cc1755270722192e45365894.png)
公司行政费用报销单
公司行政费用报销单
申请人:XXX
申请时间:XXXX年XX月XX日
费用明细:
1. 办公用品费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:购买办公用纸、笔记本、笔等办公用品
- 金额:XXX元
2. 会议费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:举办公司年度总结会议,包括会场租赁、餐饮费用等 - 金额:XXX元
3. 差旅费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
- 费用明细:出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等
- 金额:XXX元
4. 培训费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:员工参加培训课程的报名费用
- 金额:XXX元
5. 社交活动费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:组织公司员工参加团建活动的费用,包括场地租赁、餐饮费用等 - 金额:XXX元
合计费用:XXX元
备注:
- 请在报销单上签字确认后,将报销单和相关发票一并提交给财务部门进行审
核和报销流程。
- 报销单需在报销费用发生后的五个工作日内提交,逾期将无法办理报销手续。
- 如有疑问,请及时与人力资源部门联系。
人力资源行政专家:XXX
联系方式:XXX。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
![费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)](https://img.taocdn.com/s3/m/54a6626e0740be1e640e9a16.png)
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有经理签字才可以报销。总计金ຫໍສະໝຸດ (大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
费用报销单
单位:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有经理签字。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有预支必须有经理签字才可以支付。
差旅费报销单
![差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/606e47c5a1116c175f0e7cd184254b35eefd1aac.png)
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单
![差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/f3a1cac4a1116c175f0e7cd184254b35eefd1a95.png)
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号:[填写编号]
•报销人姓名:[填写姓名]
•报销人部门:[填写部门]
•报销日期:[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单,请查收。
说明:此文档为Markdown格式文本,可用Markdown编辑器打开查看编辑。
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/0179c69d55270722182ef702.png)
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单(word编辑版)
![费用报销单(word编辑版)](https://img.taocdn.com/s3/m/4d9e1142a9114431b90d6c85ec3a87c240288aba.png)
其他费用报销单
产品线: 部门: 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号:
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支:¥ 本次核销:¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批: 产品线VP审批: 部门总监审批: 直接主管审批:
财务总监审批: 预算审核: 合规审核: 员工福利审阅签字: 报销人签字:
备注:费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利(迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费(展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
![最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)](https://img.taocdn.com/s3/m/3cdc652602020740bf1e9b20.png)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
费用报销单表格模板
![费用报销单表格模板](https://img.taocdn.com/s3/m/22e7694c30b765ce0508763231126edb6e1a767a.png)
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元,补助元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
费用报销单表格模板
![费用报销单表格模板](https://img.taocdn.com/s3/m/280ff450fe00bed5b9f3f90f76c66137ef064f4f.png)
报销部Байду номын сангаас:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳
复核
报销人
费用报销单格式{财务模板}
![费用报销单格式{财务模板}](https://img.taocdn.com/s3/m/9cc60d0e77232f60dccca10a.png)
品名
单价 数量
金额
备注
7月份报销 报销人签字或证明人签字:
审核人
0.00
费用报销单
年月日
品名
单价 数量
金额
备注
报销人签字或证明人签字: 审核人
费用报销单
年月日
公司名称 费用项目
序号 1 2 3
合计 备注
审批人
品名
单价 数量
金额
报销人签字或证明人签字: 审核人
备注
公司名称 费用项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 备注
审批人
公司名称 费用项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 备注
审批人
公司名称 费用项目
序号 1 2 3
合计 备注
审批人
费用报销单
2012 年 9 月 3 日
品名
单价
数量
金额
日期
备注
8月份报销 报销人签字或证明人签字:
审核人
费用报销单
费用报销单模版
![费用报销单模版](https://img.taocdn.com/s3/m/a8434aed690203d8ce2f0066f5335a8103d26658.png)
补贴
火车未卧补贴
其它费用
备注
连续乘车补贴
月
日
时间
地点
时间
地点
类别
金额
天数
金额
天数
金额
天数
金额
车次
金额
摘要
金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号:
年月日
单位:元
购汽油
过路过桥费
购配件
修理费
停车费
洗车费
其他费用
发票张
发票张
发票张
发票张
发票张
发票张
借支单
年月日
工作部门
工号
姓名
借支金额(大写)
(小写)
借款原因
归还日期
审批
费用报销单
填制单位:年月日工号:
事由
Байду номын сангаас地点
费用金额(大写):
小写:
备注
附件张数:
填报:
证明:
审批:
差旅费报销单
年月日
姓名
所属部门
职务(职称)
岗级
出差地点及事由
工号
部门编号
项目编号
项目名称
日期
出发
到达
车船机票
宿费
住宿补贴
伙食补贴
现场补贴
发票张
金额元
金额元
金额元
金额元
金额元
金额元
金额元
金额(小写):
金额(大写):
备注:
单位负责人:
审核:
经办人:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Other Expenses claim form 其 他 费 用 报 销 单
其他费用项目包括办公费、市场推广费(返佣等)、团队建设费等不包括在本地交通、本地招待、限额、差旅费范围内的所有支出。
借款单流水号
Date COMPANY E-MAIL 日期所属公司邮 箱
AREA-CITY NAME CONTACT POSITION 大区-城市
姓 名
联系方式
职 位
No.Date Expense details Amount 编号 日 期其他费用明细
金额1办公费2邮递费3限额通讯费4职工福利5误餐费6会议费7培训费8招聘费9咨询费10广告宣传费11其他劳务费12印刷费13政府机构费14代理服务费15信息费16审计费17
其他( )
付款方式:( )冲抵借款
借款金额:补付金额:
0收回金额:
0单据张数:
收款单位或户主: 收款账号: 开户银行:
Apoolicant Head of Dept.Executives Reviewe Financial Manager
Finance director
CFO Chairman 申请人
部门负责人
分管高管
会计审核
财务经理
财务总监
首席财务官
董事长
身份证号:身份证号:身份证号:
为保证顺利到账,请大家尽量机打账号(不要手写)劳务人员姓名:劳务人员姓名:请大家仔细填写银行信息(具体到各支行)必须与上方的姓名、下方的报销申请人保持一致劳务人员姓名:
注:为产品或媒介而发生的论坛推广稿酬等,应以其他劳务费形式报销,如无法提供发票,则需提供劳务人员相关信息。
大写金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 Total合计:表:报销-03
I certify that these expenses have been incurred wholly & necessarily in 55tuan performing my duties and are claimed in accordance with the employment handbook. 我保证这些费用是为了完成工作,是完全必要的,并且是根据“报销制度”进行报销的。
Note 事由
( )电汇
( )现金。