2016年2016年度云浮市博物馆部门决算公开.doc

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2016年云浮市博物馆部门决算公开
目录
第一部分云浮市博物馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分云浮市博物馆2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云浮市博物馆2016年部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分云浮市博物馆部门基本概况
(一)部门主要职责
云浮市博物馆是市政府设立的公共文化事业单位,通过征集收藏文物、标本,从事科学研究,举办陈列展览,传播历史和科学文化知识,以提高全民族的科学文化水平为主要职能。

(二)机构设置
云浮市博物馆是财政全额拨款公益一类正科级事业单位,单位机构数1个,内设3个部室,包括综合部、陈列保管部、宣传教育部。

经云浮市机编办核定,云浮市博物馆事业编制11人,在职人数10人,退休人数3人,其它人员1人。

第二部分云浮市博物馆2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:云浮市博物馆金额单位:万元收入支出
项目行

金额项目


金额
栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 286.25 一、一般公共服务支出30 1.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出31 0.00
二、上级补助收入 3 2.65 三、国防支出32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出35 0.00
六、其他收入7 0.00 七、文化体育与传媒支出36 196.16
8 八、社会保障和就业支出37 13.65
9 九、医疗卫生与计划生育支出38 3.63
10 十、节能环保支出39 0.00
11 十一、城乡社区支出40 0.00
12 十二、农林水支出41 0.00
13 十三、交通运输支出42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出43 0.00
15 十五、商业服务业等支出44 0.00
16 十六、金融支出45 0.00
17 十七、援助其他地区支出46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出47 0.00
19 十九、住房保障支出48 23.72
20 二十、粮油物资储备支出49 0.00
21 二十一、其他支出50 0.00
本年收入合计22 288.90 本年支出合计51 238.15 用事业基金弥补收支差额23 0.00 结余分配52 0.00 年初结转和结余24 21.30 其中:提取职工福利基金53 0.00 其中:项目支出结转和结余25 20.00 转入事业基金54 0.00
26 年末结转和结余55 72.05
27 其中:项目支出结转和结余56 72.05
28 57
总计29 310.20 总计58 310.20 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表
收入决算表
公开02表
部门:云浮市博物馆金额单位:万

科目编码科目名称本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补
助收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计288.90 286.25 0.000.000.000.000.00
201 一般公共服务支出 1.00 1.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1.00 1.00 0.000.000.000.000.00 2011008 引进人才费用 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出246.90 244.25 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物246.90 244.25 2.65 0.000.000.000.00 2070205 博物馆246.90 244.25 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出13.65 13.65 0.000.000.000.000.00 20803 财政对社会保险基金的补助0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080302 财政对失业保险基金的补助0.13 0.13 0.000.000.000.000.00 20805 行政事业单位离退休9.28 9.28 0.000.000.000.000.00 2080502 事业单位离退休9.28 9.28 0.000.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4.25 4.25 0.000.000.000.000.00 2080801 死亡抚恤 4.25 4.25 0.000.000.000.000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.63 3.63 0.000.000.000.000.00 21005 医疗保障 3.63 3.63 0.000.000.000.000.00 2100502 事业单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出23.72 23.72 0.000.000.000.000.00 22102 住房改革支出23.72 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金9.32 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴14.39 14.39 0.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表
公开03表
部门:云浮市博物馆金额单位:万

科目编码科目名称本年支出
合计
基本支

项目支

上缴
上级
支出
经营
支出
对附属单位
补助支出
类款项栏次 1 2 3 4 5 6
合计238.15 170.20 67.95 0.000.000.00
201 一般公共服务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1.00 1.00 0.000.000.000.00 2011008 引进人才费用 1.00 1.00 0.000.000.000.00 207 文化体育与传媒支出196.16 128.20 67.95 0.00 0.00 0.00 20702 文物196.16 128.20 67.95 0.000.000.00 2070205 博物馆196.16 128.20 67.95 0.000.000.00 208 社会保障和就业支出13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20803 财政对社会保险基金的补助0.13 0.13 0.000.000.000.00 2080302 财政对失业保险基金的补助0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休9.28 9.28 0.00 0.00 0.000.00 2080502 事业单位离退休9.28 9.28 0.000.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 4.25 4.25 0.000.000.000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.63 3.63 0.000.000.000.00 21005 医疗保障 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 3.63 3.63 0.000.000.000.00 221 住房保障支出23.72 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出23.72 23.72 0.000.000.000.00 2210201 住房公积金9.32 9.32 0.000.000.000.00 2210203 购房补贴14.39 14.39 0.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:云浮市博物馆金额单位:万

收入支出
项目行

金额项目


合计
一般公
共预算
财政拨

政府性基金
预算财政拨

栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 286.25 一、一般公共服务支出28 1.00 1.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出29 0.000.000.00
3 三、国防支出30 0.000.000.00
4 四、公共安全支出31 0.000.000.00
5 五、教育支出32 0.000.000.00
6 六、科学技术支出33 0.000.000.00
7 七、文化体育与传媒支出34 193.51 193.51 0.00
8 八、社会保障和就业支出35 13.65 13.65 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出36 3.63 3.63 0.00
10 十、节能环保支出37 0.000.000.00
11 十一、城乡社区支出38 0.000.000.00
12 十二、农林水支出39 0.000.000.00
13 十三、交通运输支出40 0.000.000.00
14 十四、资源勘探信息等支出41 0.000.000.00
15 十五、商业服务业等支出42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出43 0.000.000.00
17 十七、援助其他地区支出44 0.000.000.00
18 十八、国土海洋气象等支出45 0.000.000.00
19 十九、住房保障支出46 23.72 23.72 0.00
20 二十、粮油物资储备支出47 0.000.000.00
21 二十一、其他支出48 0.000.000.00
本年收入合计22 286.25 本年支出合计49 235.50 235.50 0.00年初财政拨款结转和结余23 21.30 年末财政拨款结转和结余50 72.05 72.05 0.00一般公共预算财政拨款24 21.30 51
政府性基金预算财政拨款25 0.00 52
26 53
总计27 307.55 总计54 307.55 307.55 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表部门:云浮市博物馆金额单位:万元
科目编码科目名称
年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计
基本支出结

项目支出结转和
结余
合计
基本支

项目支

合计
基本支

项目支

合计
基本支出结

项目支出结转和结余
项目支出结

项目支出结

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计21.30 1.30 20.00 286.25 166.25 120.00 235.50 167.55 67.95 72.05 0.00 72.05 0.00
201 一般公共服务支出0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.000.000.000.000.00 20110 人力资源事务0.000.000.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.000.000.000.000.00 2011008 引进人才费用0.000.000.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.000.000.000.000.00 207 文化体育与传媒支出21.30 1.30 20.00 244.25 124.25 120.00 193.51 125.55 67.95 72.05 0.0072.05 0.00 20702 文物 1.30 1.30 0.00244.25 124.25 120.00 193.51 125.55 67.95 52.05 0.0052.05 0.00 2070205 博物馆 1.30 1.30 0.00244.25 124.25 120.00 193.51 125.55 67.95 52.05 0.0052.05 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出20.00 0.0020.00 0.000.000.000.000.000.0020.00 0.0020.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00 0.0020.00 0.00 208 社会保障和就业支出0.000.000.0013.65 13.65 0.0013.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20803 财政对社会保险基金的补助0.00 0.000.000.13 0.13 0.000.13 0.13 0.000.000.000.000.00 2080302 财政对失业保险基金的补助0.000.000.000.13 0.13 0.000.13 0.13 0.000.000.000.000.00 20805 行政事业单位离退休0.000.000.009.28 9.28 0.009.28 9.28 0.000.000.000.000.00 2080502 事业单位离退休0.000.000.009.28 9.28 0.009.28 9.28 0.000.000.000.000.00 20808 抚恤0.000.000.00 4.25 4.25 0.00 4.25 4.25 0.000.000.000.000.00 2080801 死亡抚恤0.000.000.00 4.25 4.25 0.00 4.25 4.25 0.000.000.000.000.00 210 医疗卫生与计划生育支出0.000.000.00 3.63 3.63 0.00 3.63 3.63 0.000.000.000.000.00
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21005 医疗保障0.000.000.00 3.63 3.63 0.00 3.63 3.63 0.000.000.000.000.00 2100502 事业单位医疗0.000.000.00 3.63 3.63 0.00 3.63 3.63 0.000.000.000.000.00 221 住房保障支出0.000.000.0023.72 23.72 0.0023.72 23.72 0.000.000.000.000.00 22102 住房改革支出0.000.000.0023.72 23.72 0.0023.72 23.72 0.000.000.000.000.00 2210201 住房公积金0.000.000.009.32 9.32 0.009.32 9.32 0.000.000.000.000.00 2210203 购房补贴0.000.000.0014.39 14.39 0.0014.39 14.39 0.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门:云浮市博物馆金额单位:万元人员经费公用经费
科目编码科目名称金额
科目
编码
科目名称金额
科目
编码
科目名称金额
301 工资福利支出116.22 302 商品和服务支出10.13 310 其他资本性支出0.33 30101 基本工资32.06 30201 办公费 2.63 31001 房屋建筑物购建0.00 30102 津贴补贴33.83 30202 印刷费 1.11 31002 办公设备购置0.33 30103 奖金8.80 30203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00 30104 其他社会保障缴费12.66 30204 手续费0.12 31005 基础设施建设0.00 30106 伙食补助费0.0030205 水费0.38 31006 大型修缮0.00 30107 绩效工资18.14 30206 电费 4.91 31007 信息网络及软件购置更新0.00
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
0.0030207 邮电费0.71 31008 物资储备
0.00
30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00 30199 其他工资福利支出10.74 30209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00 303 对个人和家庭的补助40.87 30211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00 30301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00 30302 退休费9.28 30213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.00 30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00 30304 抚恤金 4.25 30215 会议费0.0031020 产权参股0.00 30305 生活补助0.0030216 培训费0.09 31099 其他资本性支出0.00 30306 救济费0.0030217 公务接待费0.19 304 对企事业单位的补贴0.00 30307 医疗费 3.63 30218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00 30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00 30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00 30310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.00 30311 住房公积金9.32 30227 委托业务费0.00307 债务利息支出0.00 30312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.00 30313 购房补贴14.39 30229 福利费0.0030707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.00
30231
公务用车运行维护

0.00
399 其他支出
0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.00
30399
其他对个人和家庭
的补助支出
0.00
30240 税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支

0.00
人员经费合计157.09 公用经费合计10.46 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门:云浮市博物馆单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出
国(境)

公务用车购置及运行

公务
接待

合计
因公
出国
(境)

公务用车购置及运行费
公务接
待费小计
公务
用车
购置

公务
用车
运行

小计
公务用

购置费
公务
用车
运行

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。

7栏=(8+9+12)栏。

9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:云浮市博物馆单位:万元项目
年初结转和结余本年收

本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码科目名

小计基本支出项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计0.00 0.000.000.000.000.00 / / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / / 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 / / 0.000.000.000.000.000.00 / / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / / 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00
/ / 0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支
出决算表》(财决06表)。

2016年政府基金预算财政拨款没有数据产生
第三部分云浮市博物馆2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况
2016年度总收入288.90万元,其中财政拨款286.25万元,上级补助收入2.65万元。

具体情况如下:
财政拨款收入286.25万元,比上年决算数增加21.28万元,增长7.43%。

主要原因:2016年根据有关政策提高在职人员工资福利及住房公积金。

(二)年度支出总体情况
2016年支出决算238.15万元,其中:财政拨款支出235.5万元,上级补助支出2.65万元。

具体情况如下:
1、一般公共服务支出1万元,主要用于引进人才费用,与上年决算数基本持平。

2、文化体育与传媒(类)支出196.16万元,主要用于行政运行、文物保护、免费开放及其他文化体育与传媒支出,比上年决算数减少20.62万元,减幅11%,主要原因是本年购入文物少,开展项目多。

3、社会保障和就业(类)支出13.65万元,主要支出项目有退休人员福利支出,比上年决算数减少0.49万元,减幅3%,主要原因是2016年根据有关政策调整在职退休人员工资福利,因此社会保障和就业(类)支出相应减少。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出3.63万元,主要支出项目有社保缴费、医疗费,与上年决算数基本持平。

5、住房保障(类)支出23.72万元,主要支出项目有住房公积金、购房补贴,比上年决算数增加13.25万元,增长56%,主要原因是2016年根据有关政策提高在职人员工资福利、住房公积金、购房补贴等,因此住房保障支出相应增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
2016年度总收入288.90万元,其中财政拨款286.25万元,上级补助收入2.65万元,比年初预算数增加65.91万元,增长23 %,主要原因是:根据有关政策提高在职人员工资福利、住房公积金等,所以财政拨款支出决算比财政拨款预算增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明
2016年支出决算238.15万元,其中:财政拨款支出235.5万元,上级补助支出2.65万元,比年初预算数增加15.16万元,增长6 %,主要原因是:一是根据有关政策提高在职人员工资福利、住房公积金,所以财政拨款支出决算比财政拨款预算增加;
一般公共服务支出1万元,主要用于引进人才费用;文化体育与传媒(类)支出196.16万元,主要用于行政运行、文物保护、免费开放及其他
文化体育与传媒支出;社会保障和就业(类)支出13.65万元,主要支出项目有退休人员福利支出;医疗卫生与计划生育(类)支出3.63万元,主要支出项目有社保缴费、医疗费;住房保障(类)支出23.72万元,主要支出项目有住房公积金、购房补贴。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云浮市博物馆2016年度“三公”经是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2016年“三公经费”财政拨款支出共 0.19 万元,具体情况如下:
1.公务接待费支出 0.19万元,主要用于接待馆际接待等支出, 接待批次为3批,接待人数为33人次。

2.本年度“三公”经费预算没增减,支出比去年减少57%。

变化原因是严格执行中央“八项规定”,减少公务接待次数及规模。

四、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况
关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,现有固定资产56万元,主要有房屋一套,专用设备、通用设备等。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

没有超过50万元的项目,没有参与绩效评价。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如:XXX单位XXX项目收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如:XXX单位XXX项目收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

包括基本工资、
津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工作福利支出等。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、因公出国(境)费用、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十一、对个人和家庭补助支出:反映用对对个人和家庭补助支出,包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助
十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):用于群众团体是因为方面的资出。

十五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行
政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(按离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于反映医疗保障方面的支出。

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