采购管理程序)
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采购管理程序
1目的
对采购作业过程进行控制,保证所采购的物品满足生产的需要。
2范围
适用于本公司从生产到交付过程中所有物品的采购。
4 定义
特准采购:①由于供方为数极少或在较偏远的地区,无法对供方进行评估,而又必须向供方进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。
5作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2采购的申请。
5.2.1产品直接相关物料
5.2.1.1物料计划部(总管)根据“工作单”核对物料库存后作成“材料请购
单”(见附件二),自已编制采购需求交采购部。
(特急物料:仓库也可
申请采购,副总经理批准后采购部采购)。
5.2.1.2需顾客 (香港公司)提供的(即采购)物料,由物料计划部(总管)根据
“工作单”核对物料库存后作成“香港材料请购单”(见附件六),直
接跟香港公司联系采购。
5.2.2非产品直接相关物料
5.2.2.1货仓部组长根据各部门“领料单”的欠料情况,填写“材料请购单”,
经货仓部主管批准后交采购部。
5.2.2.2一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写“材料请购单”,
经相关主管批准后交采购部及货仓部.
5.2.2.3生产技术部根据各部门量测仪器实际需求,填写“材料请购单”,经
生产技术部主管批准后交采购部及货仓部。
5.2.2.4包装纸箱(如内盒、外箱)由计划部根据“工作单”填写“纸箱订
购单”(见附件七),直接跟供方订购。
5.2.2.5外购模具绘图员填写《模具请购单》(见附件八),副总经理审核,总
经理批准交采购部采购。
5.3采购物料的分类
5.3.1采购部主管牵头,联合生产部、货仓部、品管部对公司采购的物料进行分类,
作成“物料分类明细表”(见附件四)。
A类:直接形成产品配件的原材料,如ABS、PP、PVC原料、铁料、铜料等。
B类:直接形成产品的配件,如匙圈、扣、五爪、鸡眼、镜片等。
C类:非直接形成产品,但对产品质量影响较大的辅料。
如:绒袋、胶袋、纸卡、包装箱、吸塑罩等。
D类:非直接形成产品,但对产品质量影响不大的辅料,如:包装带、封箱胶纸等。
E类:其他物料(丝印/移印油墨、天那水、机油、漆油、洗网水、柴油、打磨腊及轮、五金电器消耗品等)。
5.3.2采购部门采购员根据采购申请中物料的内容,参照“物料分类明细表”,
确定所需采购物料的类型,据此进行供方选择及编制订购单。
5.4供方的选择
5.4.1对于A、B、C类物料,应对供方进行选择评估,在合格供方中采购。
有关供方的选择,参见《供方管理程序》。
5.4.1.1采用顾客(香港公司)指定的供方不能免除本公司确保供方的产品、材料
和服务质量的责任。
5.4.1.2当来不及对供方进行选择评估时,实施特准采购,并在订购单上注明,
及知会总经理。
(参见《供方管理程序》)。
5.4.2对D、E类物料,无需进行供方选择与评价,可在专业厂商或各类门市部、
商场中采购。
5.4.3物料价格选择
采购主管在采购物料时应货比三家,选择质优价廉的供方采购,并知会总经
理。
5.5采购的实施
5.5.1编制订购单。
5.5.1.1采购部门收到“材料请购单”经核实后,编制“订购单”(见附件三)。
订
购单一般由采购部主管批准,必要时由总经理批准。
5.5.1.2订购单应清楚填写订购单号、订购日期、供方名称、物料的名称、规格
型号、颜色、数量、交货时间、违约处置等内容。
首次采购的供应商
或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料
单价、验收标准等。
5.5.2采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料,采购员应在订购单发送前申
请所需的图纸及技术资料。
5.5.3订购单经批准后发给供方,同时联络供方是否收到订购单,并要求供方确认
签章回传或电话确认,但须在订购单上记录确认人。
5.5.4对D、E类物料非产品直接相关物料一般无需下订购单(有需要的供方可下订
购单),可电话定购或到各类门市部、商场中采购即可。
但所有货物均需货
仓签收。
若有质量问题由使用部门反映到采购部。
5.5.5订购单确认后,采购部需填写“外购物料收货通知单”(见附件五)通知货仓,货仓
依通知单收货.
5.6供方交货能力的监督与管理
5.6.1订购单发出后,采购部应对供方的交付能力进行监督与管理,以确保按期(可
提前不可推后)交货。
在交货过程中一旦发现供方无法按期交货时,应与供方商讨作出对策。
同
时,采购员填写“脱期订单报告表”通知物料计划部,必要时通知其它相
关部门。
5.6.2若在交货过程中出现附加运费或超额运费,采购员先协商并在“订购单”上
记录,并注明分担方式及知会总经理。
5.6.3生产部门和相关部门也应监督采购计划的执行情况。
在交货前,保持与采购
部联系,以便及时了解物料的交付情况。
5.7订购单的修改与作废
5.7.1订购单的修改,由采购部修改并经主管签名确认。
订购单(含采购发放的图
纸和技术资料)修改后,应及时传给相应供方,并取消之前订购单,同时
要求供方确认回传或电话确认,并作好记录。
5.7.2订购单作废后,采购部负责通知供方。
5.8物料检验
5.8.1来料检验参见《来料检验程序》。
5.8.2当需要到货源处对采购产品进行验证时,应在订购单中规定验证以及产品的
放行方式。
5.8.3当合同有规定时,公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方的产品
是否符合要求进行验证。
但顾客对供方产品的验证不能免除本公司向顾客
提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
5.9物料入库,依《仓库管理程序》
5.10必要时,采购部门应对个别采购的物料合法性进行评估。
6相关文件
6.1《供方管理程序》
6.2《来料检验程序》
6.3《仓库管理程序》
7.使用表单
7.1材料请购单(FM-040-001-B)
7.2订购单(FM-040-002-B)
7.3 物料分类明细表(FM-040-003-A) 7.4外购物料收货通知单(FM-040-009-A) 7.5香港材料请购单(FM-040-015-A)
7.6纸箱订购单(FM-040-010-A)
7.7模具请购单(FM-070-010-A)
附件一
某某(深圳)有限公司
材料请购单
NO.:
请购人:批准:日期:
FM-040-001-B 保存期限:3个月
某某(深圳)有限公司
物料分类明细表
制表: 会审:
FM-040-003-A
保存期限:改版后再保存3个月
附件五
外购物料收货通知单
FM-040-009-A 保存期限:3个月
附件六
香港材料请购单
附件六
香港材料请购单
FM-040-015-A 保存期限:3个月附件七
纸箱订购单
订单号:日期:供应商:联系人:交货日期:MARK&NOS 正唛SIDE MARK 侧唛INNER BOX 内盒外箱:
内盒:
制表: 批准: 供应商确认:
FM-040-010-A 保存期限:3个月
附件八
某某(深圳)有限公司
模具请购单
日期:
FM-070-010-A 保存期限:1年。