实验室资质认定自查工作总结

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实验室自查自纠报告

实验室自查自纠报告

实验室自查自纠报告尊敬的领导、各位同事:根据我国有关法律法规和标准,结合实验室实际情况,我们开展了实验室自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下:一、自查自纠的目的和意义实验室自查自纠旨在全面检查实验室在管理体系、技术能力、人员素质、设施设备、样品管理、安全环保等方面存在的问题,提高实验室的运行效率和质量,确保实验室检测结果的准确性和可靠性。

通过自查自纠,发现实验室存在的问题,及时整改,提高实验室管理水平,保障实验室的持续改进和可持续发展。

二、自查自纠的范围和内容自查自纠的范围包括实验室管理体系、技术能力、人员素质、设施设备、样品管理、安全环保等方面。

具体内容包括:1. 管理体系:检查实验室是否按照相关法律法规和标准要求,建立并有效运行管理体系,包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

2. 技术能力:检查实验室是否具备开展检测工作的技术能力,包括人员资质、设备配置、方法验证、样品处理等。

3. 人员素质:检查实验室人员是否具备相应的专业知识和技能,是否经过培训并取得相应资质。

4. 设施设备:检查实验室设施设备是否符合相关标准要求,是否定期进行维护保养和校准。

5. 样品管理:检查实验室样品接收、储存、处理、流转、留样等环节是否规范,样品记录是否完整。

6. 安全环保:检查实验室是否遵守国家有关安全环保法律法规,是否建立并有效运行安全环保管理体系,是否具备应对突发事件的能力。

三、自查自纠的方法和过程自查自纠工作采取自上而下、全面覆盖的方法进行。

首先,成立自查自纠工作领导小组,明确工作职责和任务分工。

其次,制定自查自纠工作方案,明确自查自纠的范围、内容、方法、时间节点等。

再次,组织开展自查自纠工作,按照工作方案逐项进行检查。

最后,对自查自纠中发现的问题进行整改,并对整改情况进行跟踪验证。

四、自查自纠发现的主要问题及整改措施自查自纠中发现的主要问题包括:管理体系不完善,部分制度不健全;技术能力不足,部分项目未开展;人员素质有待提高,部分人员未取得相应资质;设施设备维护保养不到位,部分设备未定期校准;样品管理不规范,部分记录不完整;安全环保意识不强,部分制度不落实。

实验室认证检查工作总结

实验室认证检查工作总结

实验室认证检查工作总结
在现代医疗和科研领域中,实验室认证检查工作扮演着至关重要的角色。

通过
对实验室设施、人员和程序的认证检查,可以确保实验室的质量和可靠性,从而为医疗诊断、药物研发和科学研究提供可靠的数据和结果。

在进行实验室认证检查工作时,首先需要对实验室的设施进行全面的检查和评估。

这包括实验室的建筑结构、通风系统、实验室设备和仪器的运行状态等。

同时,还需要对实验室的安全措施和应急预案进行审核,以确保实验室的安全性和可靠性。

除了设施方面的检查,实验室认证检查工作还需要对实验室的人员进行培训和
资质认证。

实验室的工作人员需要接受相关的培训,了解实验室的操作规程和安全操作流程,并且需要具备相关的资质和证书。

通过对实验室人员的培训和资质认证,可以确保实验室的操作人员具备专业的知识和技能,从而保障实验室工作的质量和可靠性。

此外,实验室认证检查工作还需要对实验室的程序和质量管理体系进行审核和
评估。

实验室需要建立完善的质量管理体系,包括实验室的文件记录、标准操作程序和质量控制体系等。

通过对实验室的程序和质量管理体系进行审核,可以确保实验室的工作流程合理规范,数据可靠性高。

总的来说,实验室认证检查工作是确保实验室质量和可靠性的重要环节。

通过
对实验室的设施、人员和程序进行全面的审核和评估,可以确保实验室的工作质量和可靠性,为医疗诊断、药物研发和科学研究提供可靠的支持和保障。

希望未来能够进一步完善实验室认证检查工作,提高实验室的质量和可靠性,为医疗和科研事业做出更大的贡献。

检验检测机构自查报告

检验检测机构自查报告

检验检测机构自查报告尊敬的领导:根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,现将我检验检测机构自查情况报告如下:一、机构概况我检验检测机构成立于20xx年,是一家专业从事检验检测、技术咨询、技术服务的高新技术企业。

拥有先进的检测设备、专业的技术团队和丰富的行业经验,致力于为客户提供优质、高效的检验检测服务。

机构目前拥有cma、cnas等资质认定,可开展各类产品的检验检测工作。

二、自查情况1.资质认定及认可情况我检验检测机构严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求,持续保持资质认定及认可条件。

目前,机构已通过cma、cnas等资质认定,资质认定及认可范围涵盖xxx等xx个领域。

2.人员及设备情况我检验检测机构拥有一支专业的技术团队,包括高级工程师、工程师、检验检测人员等,具备丰富的行业经验和专业技能。

同时,机构不断引进先进的检测设备,保证检测数据的准确性和可靠性。

3.管理体系及质量控制我检验检测机构严格按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,建立了一套完善的管理体系和质量控制制度。

包括实验室管理制度、样品管理制度、设备管理制度、检验检测程序、数据处理与报告制度等。

同时,机构定期对人员进行培训和考核,提高人员素质和技能水平。

4.检验检测能力我检验检测机构具备较强的检验检测能力,可开展各类产品的检验检测工作。

近年来,机构已为多家企业提供了优质、高效的检验检测服务,得到了客户的一致好评。

5.实验室环境及安全我检验检测机构高度重视实验室环境和安全,建立了完善的实验室环境和安全管理制度。

实验室环境整洁、有序,设备齐全,符合相关法律法规要求。

同时,机构定期对人员进行实验室安全培训,提高人员的安全意识和防范能力。

三、存在问题及整改措施1.存在问题(1)部分检验检测设备老化,影响检测数据的准确性。

(2)部分人员对新的检验检测标准和方法不够熟悉,影响检验检测工作的开展。

(3)实验室安全管理有待进一步加强。

资质认定工作总结

资质认定工作总结

资质认定工作总结【第一篇】:实验室资质认定自查工作总结,资质认定工作总结作总结实验室自查工作总结青海正通土木工程试验检测有限公司是具有独立法人的检测机构,于 202X 年 7 月 3 日获得公路水运工程试验检测公路工程综合乙级资质,编号为青(公路)检乙第(005)号,于 202X 年 5 月 5 日获得由青海省质量技术监督局的计量认证证书,证书号为202XXXR,有效期至:202X 年 5 月 4 日。

本公司独立依法设立,能够保证客观、公正和独立地从事试验检测活动,并承担相应的法律责任。

实验室具有固定的工作场所,试验室检测用房 1400 余平方米,按功能划分为收样室、土工室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、标养室、外检室、留样室等十余间功能室,各功能室通水通电,环境现均已满足技术规范或标准要求。

历年来我公司的试验仪器设备不断更新,现有试验仪器设备已达 120 台(套),所有仪器设备均由专业计量检定部门定期检定校准并取得了检定(校准)证书后投入使用,我公司编制了完整的仪器设备操作指导书,填写了仪器试验使用台账以便随时监控仪器的工作状态。

我公司现有技术人员 56 人,其中高级职称 5 人,中级职称 15 人,取得试验检测工程师资格的人数达 13 人,检测员人数达 43 人,公司每年制定员工培训计划,对检测人员实行考核,实行持证上岗。

人员技术能力满足检测岗位要求。

本公司建立了一套能够保证其公正性、独立性和与其承担检测范围相适应的质量管理体系,并不断完善管理体系文件。

质量体系文件具有符合性、适用性和有效性。

公司独立于检测数据和结果所涉及的利益相关各方,不受任何可能干扰其技术判断因素影响等。

因而评审准则所制定的一系列政策和工作程序符合公司实际和特点。

根据青海省质量技术监督局青质监量函【202X】130 号文件,关于做好 202X 年度获证实验室资质认定专项监督检查工作的通知,我公司按照有关精神要求,组织了实验室自查工作,开展形式为组织内部审核相结合的形式,对照 202X 年资质认定获证实验室检查表,查找存在的问题和不足,对发现的不符合项进行整改,并采取纠正措施,持续改进,不断完善质量体系,提高检测水平,提高管理水平。

实验室认证检查工作总结

实验室认证检查工作总结

实验室认证检查工作总结
在实验室认证检查工作中,我们经历了一系列严格的程序和标准,以确保我们的实验室设施和操作符合国际认证标准。

在这篇文章中,我将总结我们的实验室认证检查工作,包括我们所面临的挑战、取得的成就以及未来的发展方向。

首先,我们的实验室认证检查工作涉及到对设施和操作流程的全面审查。

我们在这一过程中遇到了许多挑战,包括设备维护和校准、质量控制和文件记录等方面的问题。

然而,通过团队的努力和协作,我们成功地克服了这些挑战,并取得了认证的成功。

在取得认证的过程中,我们也取得了一些重要的成就。

首先,我们的实验室设施得到了全面的升级和改善,包括新设备的引进和现有设备的维护。

其次,我们的操作流程得到了优化和标准化,确保了实验数据的准确性和可靠性。

最重要的是,我们的团队在这一过程中得到了更多的培训和发展机会,提升了我们的专业能力和团队合作精神。

然而,我们也意识到在未来的发展中还有许多工作要做。

首先,我们需要进一步完善我们的质量管理体系,确保实验数据的准确性和可追溯性。

其次,我们需要加强设备和操作流程的监控和维护,以确保设施的长期稳定运行。

最后,我们还需要不断提升团队的专业能力和技术水平,以适应日益复杂和多样化的实验需求。

总之,我们的实验室认证检查工作是一个充满挑战和机遇的过程。

通过团队的努力和协作,我们成功地取得了认证,并取得了一些重要的成就。

然而,我们也意识到在未来的发展中还有许多工作要做,我们将继续努力,不断提升我们的实验室设施和操作流程,以确保我们能够满足日益增长的实验需求。

2024实验室自查报告范文1

2024实验室自查报告范文1

2024实验室自查报告范文1随着科技的不断进步和社会发展的需求,实验室作为科研和实验工作的重要场所,其安全、规范、高效的管理显得尤为重要。

本次自查旨在全面评估我实验室的工作状况,发现存在的问题,并制定相应的解决方案,以确保实验室的正常运行和科研工作的顺利进行。

一、检查的内容及标准本次自查涵盖了实验室的各个方面,包括但不限于以下内容:实验室安全管理:检查实验室的安全设施、应急预案、安全培训等是否符合相关规定。

实验室设备管理:评估实验设备的运行状况、维护记录、操作规程等是否符合标准。

实验室环境卫生:检查实验室的清洁状况、废弃物处理、通风设施等是否达到要求。

实验室实验操作:核实实验操作的规范性、实验记录的完整性、实验数据的真实性等。

实验室资料管理:检查实验资料的归档、保存、保密等是否符合规定。

根据以上内容,我们制定了详细的检查标准,并参考了国家、地方以及行业的相关法律法规和标准进行自查。

二、自查过程和方法自查过程分为以下几个阶段:制定自查计划:明确自查的目的、范围、时间节点等,确保自查工作的有序进行。

组建自查小组:成立由实验室管理人员、实验员、安全员等组成的自查小组,明确各成员职责。

实施现场检查:按照检查内容和标准,对实验室的各个环节进行逐一检查,并做好记录。

汇总分析问题:对检查过程中发现的问题进行汇总,分析问题的原因和影响。

制定整改措施:针对发现的问题,制定具体的整改措施和计划。

自查方法上,我们采用了现场检查、资料查阅、人员访谈等多种方式,以确保自查结果的客观性和准确性。

三、发现问题及原因分析通过自查,我们发现了一些问题,主要包括:实验室安全管理方面,部分安全设施老化,应急预案更新不及时,部分实验员安全意识不足。

实验室设备管理方面,部分设备维护不及时,操作规程不够明确,设备使用记录不完整。

实验室环境卫生方面,部分区域清洁不到位,废弃物处理不规范,通风设施存在故障。

实验室实验操作方面,部分实验操作不够规范,实验记录缺失或不完整,实验数据存在误差。

CNAS资质认定获证试验室自查报告

CNAS资质认定获证试验室自查报告

未发生临时使用他人场地或临时借用设备资质认定的情况
1.5
管理体系文件覆盖资质认定评审准则全部要素

经自查,我公司体系文件中共覆盖19个要素,符合评审准则要求
1.6
内设管理组织职责明确,有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能

经自查,我公司管理组织健全,职责明确,并能够按照各自规定的职能范围开展工作

经自查,我公司对于自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、且有记录和报告;其参考标准按计划实施了强制检定,能溯源到国家计量基准
2.5
检测所要求的温度、湿度、微生物等条件得到满足

经自查,试验检测环境能够满足要求,特别是对于标养室、水泥室等有特殊要求的区域进行了重点检查,能够满足要求
2.6
实验室安全管理及内务管理符合要求
20XX年度资质认定获证实验室自查表
实验室名称:XXXX检测有限公司证书编号:XXXX有效期至:20XX年9月3日第1页共4页
自查项目
序号
自查内容
自查结果
Y/N
存在问题与上次评审的关系
自查情况简要描述
未指出
未改正
新发生




1.1
独立法人实验室持有合法有效的登记或注册文件

独立企业法人,注册号为:140100207102335,营业期限为:2006年12月至2016年12月
3.8
检测的偏离已经相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准

经自查,我公司未出现检测的偏离现象




4.1
无超出证书有效期出具检测报告的情况

经自查,我公司所有检测报告全部在证书有效期内出具

实验室自查报告3篇

实验室自查报告3篇

实验室自查报告3篇*目录.实验室自查报告.实验室自查报告范文.珠晖区初中实验室工作自查报告根据《xx市中小学教育装备绩效评估细则(实验室)》文件,“制度建设5分、台账资料16分、仪器管理18分、环境管理2分、成本管理4分、使用管5分、实验教学20分、效益成果30分”等8个方面。

我校对于科学实验室进行了自查。

一、实验室建设(一)领导高度重视,加强实验室管理与建设为全面加强实验工作,学校对原有实验室进行了清查,对原有实验员和主管主任进行了调整,对实验室加强了管理,由主管教学的校长和主管主任具体负责实验工作。

使实验室工作管理走向科学化、规范化、高层次、创造新特色。

(二)库室建设我校建有实验楼,有科学实验室一个,科学探究室一个和一个实验准备室。

各室均符合相关实验室建设的基本要求。

仪器账册齐全,账目清楚。

(三)实验设备严格按照教育部要求配备实验设备。

保证实验设备规范化。

有专用实验台凳,有准备台,仪器柜数量充足,能做到仪器器材均入柜且存放规范,不积压。

(四)仪器的配备我校的仪器设备全部相关标准配备,且分组实验的品种达到100%,数量达100%以上,演示实验用的品种数量也分别是100%。

(五)药品试剂配备药品试剂配备适合实验仪器的数量。

二、实验室管理(一)规章制度根据相关文件精神,我们在狠抓实验室自身建设的同时,还着手于实验室标准化、制度化的管理。

学习、宣传实验室管理条例,并把这些制度装框分挂在各实验室,以便师生随时了解并严格执行。

(二)仪器账册有仪器器材经费帐和实物分类帐(总务处和实验室各有一套)。

有总帐、分类帐、低值易耗品帐。

记帐及时,流程规范,准备无误,橱窗有卡,帐帐相符,帐物相符,帐、卡、物相符。

要求各仪器柜挂有物品编号、名称、数量卡,便于了解和查找,对各实验室帐物定期自查自检,对随时购置的仪器、物品及时上帐,不拖不欠,做到帐物相符。

(三)仪器保管按仪器的不同类别定橱定位,在物品的摆放上做到了科学分类,拿取方便,摆放整齐美观。

试验室自检自查工作报告(通用11篇)

试验室自检自查工作报告(通用11篇)

试验室自检自查工作报告(通用11篇)试验室自检自查工作报告1为迎接贵局局20xx年资质认定获证试验室专项监督检查工作,我公司立刻召开了专题会议,安排自查计划,专心开展自查工作。

根据《关于开展20xx年资质认定获证明验室专项监督检查的通知》津质技监局认【20xx】450号文件要求,自查工作从检测活动规范性,制度建设,保障管理体系运行情况等方面进行。

现将我单位现将我单位自查情况报告如下:一、检测活动规范性。

1、我公司依法注册并进行合法有效登记,试验室在登记(注册)地点执业,未在异地设立分支、代理机构。

我公司检测中心主要承揽市政、公路工程主要原材料、构配件和工程实体工程质量检测工作,具备技术质量监督局颁发的计量认证证书,资质证书、乙级试验检测资质证书,证书均在有效期内。

2、我公司严格按科学、公正、准确的方针进行检测,做到了不伪造检测数据,不出具虚假检测报告。

检测工作根据资质证书认定范围进行,没有发生超出资质范围的检测,检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章,并经授权签字人批准签字。

二、制度建设,保障管理体系运行情况。

1、我单位建立了完善的质量检测管理体系文件和制度,建立并准时修订质量手册、管理程序文件和试验作业指导书。

同时建立了试验人员上岗制度,试验人员平安管理制度、质量检测责任制和相应考核、奖惩等制度,制度文件均在受控范围之内。

2、我公司检测中心明确了试验室最高管理者、技术负责人、质量负责人,均进行了书面文件任命。

检测中心的管理部门有明确质量管理、技术管理和业务管理职能,业务检测室划分和人员岗位职责明确,各部门能够根据职责专心开展工作,保证了各项管理工作落实到位。

3、始终以来我单位专心开展内审和管理评工作,促进各项工作持续改进和发展;制定了期间核查、监督检查、人员培训计划,并专心组织实施。

公司检测中心定期开展了监督检查,每年进行一次试验室质量管理的内部审核和管理审核。

监督检查起到了规范程序和纠正不足规范检测工作的作用。

实验室认证检查工作总结

实验室认证检查工作总结

实验室认证检查工作总结
实验室认证检查工作是保障实验室质量和安全的重要环节。

在过去的一段时间里,我们实验室认证检查工作取得了一定的成绩,也遇到了一些挑战。

在此,我将对这段时间的实验室认证检查工作进行总结,以期能够更好地改进工作,提高实验室的质量和安全水平。

首先,我们对实验室设备进行了全面的检查和维护,确保设备正常运行。

我们对实验室的仪器设备进行了定期的维护和保养,及时发现并解决了一些潜在的安全隐患,保障了实验室的正常运行。

其次,我们对实验室的环境进行了全面的清洁和消毒,确保实验室的卫生和安全。

我们加强了对实验室环境的管理和监督,及时清理了实验室内的杂物和垃圾,保持了实验室的整洁和安全。

此外,我们对实验室的操作规程进行了全面的检查和修订,确保实验室的操作规程科学合理。

我们对实验室的操作规程进行了全面的审查和修订,及时更新了一些过时的规程,保证了实验室的操作规程符合国家标准和要求。

总的来说,我们在这段时间的实验室认证检查工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。

在今后的工作中,我们将进一步加强对实验室设备、环境和操作规程的管理和监督,不断完善实验室认证检查工作,提高实验室的质量和安全水平。

相信在全体员工的共同努力下,我们的实验室认证检查工作一定会取得更大的成绩。

实验室自检自查报告范文

实验室自检自查报告范文

实验室自检自查报告范文一、前言为了加强实验室的管理,确保实验室的安全、规范、高效运行,根据我国有关法律法规和实验室管理规范的要求,特制定本实验室自检自查报告。

本报告旨在总结实验室运行情况,查找存在的问题和不足,提出改进措施,促进实验室持续改进和提高。

二、实验室基本情况1. 实验室名称:XXX实验室2. 实验室地址:XXX3. 实验室面积:XXX平方米4. 实验室负责人:XXX5. 实验室工作人员:XXX人6. 实验室主要设备:XXX7. 实验室主要业务:XXX三、自检自查内容1. 实验室安全管理(1)是否制定了实验室安全管理制度,并严格执行。

(2)是否进行了实验室安全培训和演练。

(3)实验室是否有明显的安全警示标志。

(4)实验室是否有完善的消防设施和器材。

(5)实验室是否有应急预案,并定期演练。

2. 实验室环境与卫生(1)实验室是否保持整洁、卫生。

(2)实验室是否有通风设施,确保空气流通。

(3)实验室是否有防尘、防潮、防虫等措施。

(4)实验室是否有废液处理设施,确保废弃物得到妥善处理。

3. 实验室设备管理(1)实验室设备是否进行了定期检查和维护。

(2)实验室设备是否进行了标识管理,明确设备状态。

(3)实验室设备是否进行了档案管理,记录设备使用、维护等信息。

4. 实验室样品管理(1)实验室样品是否进行了分类存放。

(2)实验室样品是否进行了标识管理,明确样品信息。

(3)实验室样品是否进行了安全措施,确保样品安全。

5. 实验室质量控制(1)实验室是否进行了内部质量审核。

(2)实验室是否进行了外部质量评估。

(3)实验室是否参加了实验室认可或资质认定。

四、自检自查发现的问题及改进措施1. 实验室安全管理方面(1)存在问题:部分实验室安全管理制度不健全,未严格执行。

改进措施:完善实验室安全管理制度,加强制度执行力度。

(2)存在问题:实验室安全培训和演练不足。

改进措施:定期开展实验室安全培训和演练,提高安全意识。

2023实验室资质认定自查工作总结3篇

2023实验室资质认定自查工作总结3篇

2023实验室资质认定自查工作总结3篇实验室资质认定自查工作总结1接到山西省质量技术监督局《关于对煤矿安全和建工建材资质认定获证实验室进行专项监督检查的通知》后,我公司极为重视,立即按照《通知》内容并参考《实验室和检查机构资质认定管理办法》国局令()第86号和《实验室资质认定评审准则》国认实函()141号的相关要求,从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检验行为等方面进行了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进行了整改,现将我单位自查情况报告如下,具体情况见附表。

一、实验室组织机构情况根据《通知》要求,我公司从依法注册、体系文件、人员情况、管审、内审、技能培训、营业地点等方面进行自查,自查情况如下:1、我公司依法注册并进行合法有效登记,注册号为:140100207102335,营业期限为:06年12月至16年12月;公司管理机构职责明确,能够做到按规履责;实验室制定了保证第三方公证检验的措施,并进过宣贯并得以实施;体系文件__覆盖19个要素,满足评审准则要求,对实验室运行中的每一项工作都做到了可控;我公司对总经理、技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、设备管理员、各试验、检测组长进行了任命,有任命文件;检测人员全部持证上岗;人员培训能够按计划进行且有记录,抽查2份培训计划和记录,内容能够满足要求。

2、经自查,我公司每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核,与计划相符,内审和管审中内容输入输出明确,审核出的问题能够及时落实,并杜绝了问题的重复发生。

3、当前,我公司的主要业务是为在建公路的工地实验室提供技术服务并对其进行监督管理,公司实验室本身接受委托的试验检测业务非常少,基于以上情况,考虑我公司的业务区域主要在晋东南地区,我公司及实验室办公地点现已由太原市搬迁到长治市襄垣县夏店镇,变更申请已提交省质量技术监督局备案。

二、检测过程管理根据《通知》要求,我公司从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行自查,自查情况如下:1、经对游标卡尺、混凝土试模的资料进行抽查,我公司实验室的仪器设备管理制度齐全、措施得当,并能够按规定实施;仪器设备技术状态良好,能够按计划进行核查和检定/校准;自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程,且记录、报告齐全。

实验室自查报告范文

实验室自查报告范文

实验室自查报告范文根据界首市市场监督管理局界市监质质﹝20xx﹞61号《转发阜阳市质量技术监督局关于开展20xx年实验室资质认定专项监督检查工作的通知》文件精神,我中心迅速组织全体人员进行了学习,严格按照《通知》要求并参考《实验室资质认定评审准则》的相关准则,对中心质量体系进行了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进行了整改,现将我中心自查情况报告如下:一、基本情况根据《通知》要求,我中心从检验检测活动的合法性、管理体系的诚信可靠性及有效性、质量保证条件的规范性三方面进行了自查,自查情况如下:1、检验检测活动的合法性我中心为独立法人事业单位,资质证书在有效期内,其有效期:20xx年10月30日-20xx年10月29日,实验室管理机构职责明确,能够做到按规履责;实验室制定了保证第三方公正检验的措施并得以实施;中心现配置设备及技术人员符合资质认定证书附表要求且信息真实,能够做到向社会出具公正性数据,不存在超范围服务,不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。

2、管理体系的诚信可靠性、有效性中心对质量方针、质量目标及相关程序进行上墙公开,接受客户监督,并定期实行客户意见征询,查看了20xx上半年客户投诉记录,无投诉,食品检验机构相关制度齐全并严格执行。

中心能正确使用资质认定标识,抽查20xx年报告10份,检验报告信息真实可靠,格式规范,原始记录基本再现检测过程,针对检验检测环境要求,查看了相关监测、控制设备使用记录,使用规范。

检验过程所涉及的标准物质证书齐全,保存条件符合要求。

使用的检验方法均为国家标准且现行有效。

中心按照年初计划顺利完成了20xx年组织体系内部审核及管理评审,对存在的不符合项能做到及时跟踪整改。

3、质量保证条件的规范性中心部门责任明确,组织机构图条理清楚,任命了技术负责人、质量负责人及授权签字人与资质认定时备案一致,对体系关键人员如:内审员、监督员进行任命,并能很好履行职责。

实验室工作自查报告范文(精选3篇)

实验室工作自查报告范文(精选3篇)

实验室工作自查报告范文(精选3篇)实验室工作自查报告1根据__市市场监督管理局界市监质质(20__)61号《转发阜阳市质量技术监督局关于开展20__年实验室资质认定专项监督检查工作的通知》文件精神,我中心迅速组织全体人员进行了学习,严格按照《通知》要求并参考《实验室资质认定评审准则》的相关准则,对中心质量体系进行了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进行了整改,现将我中心自查情况报告如下:一、基本情况根据《通知》要求,我中心从检验检测活动的合法性、管理体系的诚信可靠性及有效性、质量保证条件的规范性三方面进行了自查,自查情况如下:1、检验检测活动的合法性我中心为独立法人事业单位,资质证书在有效期内,其有效期:20__年10月30日-20__年10月29日,实验室管理机构职责明确,能够做到按规履责;实验室制定了保证第三方公正检验的措施并得以实施;中心现配置设备及技术人员符合资质认定证书附表要求且信息真实,能够做到向社会出具公正性数据,不存在超范围服务,不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。

2、管理体系的诚信可靠性、有效性中心对质量方针、质量目标及相关程序进行上墙公开,接受客户监督,并定期实行客户意见征询,查看了20__上半年客户投诉记录,无投诉,食品检验机构相关制度齐全并严格执行。

中心能正确使用资质认定标识,抽查20__年报告10份,检验报告信息真实可靠,格式规范,原始记录基本再现检测过程,针对检验检测环境要求,查看了相关监测、控制设备使用记录,使用规范。

检验过程所涉及的标准物质证书齐全,保存条件符合要求。

使用的检验方法均为国家标准且现行有效。

中心按照年初计划顺利完成了20__年组织体系内部审核及管理评审,对存在的不符合项能做到及时跟踪整改。

3、质量保证条件的规范性中心部门责任明确,组织机构图条理清楚,任命了技术负责人、质量负责人及授权签字人与资质认定时备案一致,对体系关键人员如:内审员、监督员进行任命,并能很好履行职责。

资质认定获证实验室自查报告

资质认定获证实验室自查报告

资质认定获证实验室自查报告随着科技的快速发展,实验室已经成为许多企业和学术机构必不可少的研发环节。

而在实验室里进行的各种研究与分析测试,必须要有认证合格的设备和专业人员,以确保所得的结果的准确性和可靠性。

因此,资质认定获证实验室自查报告的撰写变得尤为重要。

资质认定获证实验室自查报告是实验室对其操作的验证和从事的测试及研究活动等活动的仔细审查和监控的一种自我检测工具。

这份报告旨在指导实验室在测试和研究过程中遵循规范和标准,在一定程度上保障所得数据的准确性和诚信性,从而建立起公众对实验室的信任和信心。

因此,实验室的自查报告不仅需要对质量管理体系、质量控制、安全、设备、文件和记录等方面进行全面的评估,还需要对实验员的培训和评估等内部管理进行严格的考核。

实验室自查报告的核心包括以下几个方面:一,实验室的质量管理和质量控制制度。

实验室应该建立完善的质量管理制度和质量控制体系,以确保测试和研究活动按照标准指南进行,并确保数据的准确性和精确性。

报告需要详细介绍实验室质量体系的运作方式,包括质量保障程序、文件管理、项目管理、流程流程、质量验证和数据分析等。

二,实验室的安全管理和操作规范。

实验室的管理规范应该针对具体的实验室特点确定,以确保实验室操作的安全和所有操作人员遵守安全操作规程。

实验室自查报告需要介绍实验室安全管理的各个方面,包括安全复查、化学品管理、放射性物质管理、消毒处理等。

三,实验室的设备管理。

实验室应该有完善的设备管理制度,确保设备处于正常运行状态、正确使用并经过定期维护和保养。

报告需要包括设备清单、合法性认证和设备保养程序等。

四,实验室的试样和标准品的使用和处理。

实验室应该合理、严格、合法地处理、保存和选择标准品和试样,以确保得到准确和可靠的结果数据。

报告需要包括标准善本的苛求、验证、处理和试样分析的质量控制等方面,并且证明实验室得到相同的结果是可以重复的。

五,实验员和实验室的管理。

针对实验室规模和实验项目不同,实验室的管理质量差异巨大。

实验室自查情况报告7篇

实验室自查情况报告7篇

实验室自查情况报告实验室自查情况报告7篇在经济发展迅速的今天,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

那么大家知道标准正式的报告格式吗?以下是小编帮大家整理的实验室自查情况报告,欢迎阅读与收藏。

实验室自查情况报告1为促进教育装备标准化,提高教育装备项目资金的使用效益,推进实验教学开齐、开足、开好工作,不断深化中小学实验教学改革,全面提高教育教学质量,充分发挥实验教学在培养学生创新精神、实践能力、科学素质等方面的作用,学校组织有关人员对实验室工作进行认真检查和整改。

现将自查整改情况汇报如下:一、领导重视实验室是培养学生良好的科学素养的重要基地,我校领导对实验室的建设十分重视。

实验室工作已列入学校的工作计划之中,由分管教学的副校长具体分管领导,定期研究指导实验室工作。

学校按规定配备了三事业心、责任心强的理化生任课教师教师,兼任实验员以及仪器保管员。

学校有实验教学中长期规划和实施方案,每年实验装备的投入占学校公用经费的`10%以上。

二、实验室建设我校有规范实验室两间,面积96平方米;仪器室两间,面积96平方米;总面积192平方米。

实验室水电到位。

教学仪器能按义务教育阶段教材要求配齐配足,达到六人一组,学生分组实验时能做到人人动手,满足了学生做实验的要求。

仪器橱柜能满足仪器的存放。

危险药品做到专柜存放。

教师认真备课上课,演示实验、分组实验开出率达到100%,不断地帮助学生体验科学活动的过程和方法,使之逐渐形成科学的认知方式和科学的世界观。

三、实验室管理我校实验室仪器和物品存放科学合理,做到“分门别类、科学有序、排列整齐、定橱定位”。

仪器编号能与教育部统一编号相符,仪器设备能处于可使用状态,完好率达98%。

实验室建有各项制度,并能分类进室上墙。

有总帐、分类帐、明细账。

记帐及时,流程规范,准备无误,橱窗有卡,帐帐相符,帐物相符,帐、卡、物相符率达100%。

实验室和仪器室近三年内无重大事故。

建设工程检测公司XX年试验室资质认定专项检查自查报告

建设工程检测公司XX年试验室资质认定专项检查自查报告

建设工程检测公司XX年试验室资质认定专项检查自查报告根据省质量技术监督局鲁质监认便字281号《关于开展XX年实验室资质认定专项监督检查工作的通知》文件的要求,公司以《实验室资质认定评审准则》为依据,组织了自查自纠。

主要做了以下几个方面的工作:一、提高认识、完善组织、履行职能、从业管理方面:首先组织有关人员集中学习了通知精神和评审准则,通过学习统一了思想,提高了认识。

本次以重点监督检查实验室是否存在违法违规行为,管理体系收费正常运行的自查工作。

着力发现实验室质量体系运行中的薄弱环节,按照制度健全、能力适应、行为规范、管理到位的要求,认真查找执业从业方面的问题。

通过自查,找出问题制定措施,及时纠正。

公司成立了自查小组,以公司经理组长,分二个小组,成员由技术负责人、质量负责人、监督人员组成,从8月初到8月中旬对执业活动、从业活动、检测行为、设备管理等四方面进行了有序的自查工作。

1、检查公司各类证照:对公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质认定-计量认证证书进行全面检查,经查我公司各类证照均齐全、有效。

2、检查公司实际经营状况:根据公司营业执照、税务登记登记注册经营范围,自查历年来公司承接检测业务登记台帐、委托单、检测报告等内容,经查公司自XX年4月以来,所从事的钢筋、混凝土、砂浆强度、水泥、砂、石、简易土工、外加剂六项检测内容与注册经营范围相一致,符合山东省建筑工程管理局颁发的鲁建检字第01016号证书检测范围及项目。

所从事的陶瓷砖、涂料、防水材料、墙体材料检测与山东省质量技术监督局通过的计量认证证书XX150500R完全一致,未出现实际经营状况与登记注册事项不一致,无挂靠借用他人资质、出借、出租资质等问题。

3、检查公司人员:对公司现有16名在职人员历年来签署的劳动合同,人员档案、社保等方面进行逐一检查,经查我公司不存在挂靠政府部门及其下属单位或聘用不得执业人员任职或执业该类现象。

4、检查公司人员资历:公司现有员工16名, 13人持有山东省检测机构人员管理手册,其中高级工程师1名,工程师4名,助理工程师1名。

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实验室自查工作总结青海正通土木工程试验检测有限公司是具有独立法人的检测机构,于2008年7月3日获得公路水运工程试验检测公路工程综合乙级资质,编号为青(公路)检乙第(005)号,于2009年5月5日获得由青海省质量技术监督局的计量认证证书,证书号为:2009290133R,有效期至:2012年5月4日。

本公司独立依法设立,能够保证客观、公正和独立地从事试验检测活动,并承担相应的法律责任。

实验室具有固定的工作场所,试验室检测用房1400余平方米,按功能划分为收样室、土工室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、标养室、外检室、留样室等十余间功能室,各功能室通水通电,环境现均已满足技术规范或标准要求。

历年来我公司的试验仪器设备不断更新,现有试验仪器设备已达120台(套),所有仪器设备均由专业计量检定部门定期检定校准并取得了检定(校准)证书后投入使用,我公司编制了完整的仪器设备操作指导书,填写了仪器试验使用台账以便随时监控仪器的工作状态。

我公司现有技术人员56人,其中高级职称5人,中级职称15人,取得试验检测工程师资格的人数达13人,检测员人数达43人,公司每年制定员工培训计划,对检测人员实行考核,实行持证上岗。

人员技术能力满足检测岗位要求。

本公司建立了一套能够保证其公正性、独立性和与其承担检测范围相适应的质量管理体系,并不断完善管理体系文件。

质量体系文件具有符合性、适用性和有效性。

公司独立于检测数据和结果所涉及的利益相关各方,不受任何可能干扰其技术判断因素影响等。

因而评审准则所制定的一系列政策和工作程序符合公司实际和特点。

根据青海省质量技术监督局青质监量函【2011】130号文件,关于做好2011年度获证实验室资质认定专项监督检查工作的通知,我公司按照有关精神要求,组织了实验室自查工作,开展形式为组织内部审核相结合的形式,对照2011年资质认定获证实验室检查表,查找存在的问题和不足,对发现的不符合项进行整改,并采取纠正措施,持续改进,不断完善质量体系,提高检测水平,提高管理水平。

下面就从各部门主要工作做自查总结。

一、各部门工作自查总结:1、综合办公室:(1)2011年4月完成《质量手册》、《程序文件》第二版的编制及审核工作,负责学习和宣贯质量管理体系文件的工作。

并记录文件发放及编号受控现行有效。

(2)配合公司经理完善主要管理人员岗位职责和实验室管理制度的编制和审核工作,并组织各相关人员学习。

建立了一套适用于实验室的管理制度。

(3)负责公司各类文件的收发工作,并组织有关人员学习。

(4)负责公司员工的人员档案建立,收集相关培训记录和资料。

配合技术负责人完成人员的培训计划和实际运作。

积极完成人才队伍建设。

(5)协助管理层领导完成文字打印工作,负责公司的后勤工作,负责各室的办公用品及劳保用品的发放。

(6)负责客户申诉和投诉处理,并建立客户调查记录。

主动征求客户意见,积极了解客户的抱怨,倾听客户意见,将意见及时反馈给各部门,以便不断改进工作。

加强服务意识,建立优质服务标准,为建立良好的社会声誉而努力。

(7)配合质量负责人监督实验室各部门对质量管理体系文件的实际执行情况,并收集相关改进意见。

此次自查的不符合项是质量手册的发放和回收发放各科室必须有记录。

通过自查发现对个别科室质量手册发放未作记录。

现已要求有关人员加强学习质量管理体系文件,已做发放记录,此不符合项已关闭。

2、材料设备室:(1)依据管理体系文件要求完成仪器设备台账,建立设备档案。

并按规定对所有设备进行编号并建立设备管理卡片,将设备责任落实到人。

(2)做好设备检定工作,建立好设备检定台账。

(3)加强对设备的维护保养工作。

及时完成设备维护保养工作,始终保持设备的正常运行。

(4)做好仪器设备的使用记录。

合理配置操作人员,严格执行各类设备操作规程,及时做好设备的使用记录。

设备管理人员监督设备的操作并制止违规操作。

(5)设备设施的标识化管理。

使用三色标识验证其状态。

设备状态正常者贴绿色标识;设备状态不是很好,但不是影响其使用的贴黄色标识;设备不正常、无法使用者贴红色标识。

(6)仪器设备的期间核查。

对使用频率高、准确度要求高、易损害及发生过损害事故的仪器设备,在两次正式检定、校准。

校验期间要进行期间核查。

此次自查的不符合项为个别试验仪器设备维护记录不全,个别仪器没有明显状态标识管理。

加强设备管理是检测工作的重要保障,现已完成不符合项纠正。

加强设备管理人员学习质量管理体系文件。

3、收样室及留样室(1)对每个样品根据抽样、送样单将样品详细登记,由专人负责。

属于委托检验,样品管理员与客户办理委托手续,填写委托单,如客户有特殊要求,应报技术主管进行合同评审。

检查样品特性,并做描述。

(2)建立样品唯一性标识系统。

样品除有物类标识外,还应有状态标识,标明是“待检”、“已检”、“留样”。

(3)储存环境条件应符合样品要求。

并记录样品保存的环境条件,并记录环境温度及湿度。

(4)对需要留样的样品,按照程序文件要求记录保存期限及销毁记录。

(5)样品丢失按质量事故处理,上报质量负责人,并追查责任。

此次自查的不符合项是个别样品没有标明检测状态,个别样品没有销毁记录。

现已要求样品管理人员加强学习质量管理体系文件,并对个别样品做好样品检测状态注明,做好个别样品销毁记录。

加强样品管理。

样品是检测工作的第一要素和检测工作的重要条件,只有保证样品的完好、无损,才能保证检测工作的顺利开展和数据准确。

今后要加强对样品管理的工作。

4、各检测室(1)接受样品任务单办理样品接受手续,做好样品流转记录。

并核对样品,样品领取后,由本室负责人接受和保管样品,对未检和检毕的样品分区域存放,检验完毕后,操作人负责把需留样的样品送还留样室进行标识存放。

(2)待检测的样品,各室严格依据作业指导书、相关规程标准、委托项目进行检测。

在进行每个试验前一定要检查仪器的完好情况,检查水电是否正常,检测室内温度、湿度、室内通风情况,并做好相应的记录。

(3)操作人员必须熟悉计量标准、仪器操作规程。

在试验中严格依据管理体系文件,并力求将人为误差、仪器误差降至最低,为客户提供科学、准确的数据。

并做好仪器的使用记录。

做好相应试验原始记录。

(4)原始记录按照程序文件要求,并对数据作出整理,注意数据的有效位数确定。

剔除异常值,按规定修约。

试验记录填写完整,应填写样品编号、样品描述、样品用途、样品规格、任务单编号、依据规程或方法、试验条件、所用试验仪器型号、编号等,并填写原始数据。

原始记录填写试验、复核人及试验负责人签字齐全。

(5)确认试验数据及仪器、环境条件无误后,才可将样品作出处理。

(6)清理试验室现场,将仪器擦洗干净,工具清洗干净,摆放整齐,切断电源。

(7)数据整理无误后交资料室出具报告。

各室检测项目均在计量认证检测范围内,不存在超项、超期检测。

均按照现行有效地标准、规范、作业指导书等进行检测。

依据的规范标准均经过受控,现行有效。

各室依据质量管理体系文件要求进行控制,按时完成检测任务。

并通过顾客的反馈意见对各室的检测能力及服务质量得到了较满意的评价。

对人员也实行了岗前考核,实行持证上岗。

确保了检测数据的科学、准确。

此次自查的不符合项共5项,分别是沥青室有个别原始资料有涂改现象,现已重新填写原始记录。

此不符合项已关闭。

沥青试验室温湿度记录不齐全,现已完成温湿度记录填写,此不符合项已关闭。

土工试验室有个别原始资料有涂改现象,现已重新填写原始记录,此不符合项已关闭。

集料室检测区域划分混乱,样品推放没有严格按“待检区”、“已检区”堆放,造成了样品堆放混乱。

现已整改完毕,检测区域已划分,此不符合项已关闭。

水泥室没有相应的安全设施,没有设置灭火器,现已设置灭火器,此不符合项已关闭。

4、资料档案室(1)依据质量管理体系文件要求,按照相关技术规范或标准要求及程序文件要求,及时出具检测报告,并能保证数据结果准确、客观和真实。

(2)实验室对报告进行了质量控制,保证了数据的完整性和保密性,应用计算机对检测数据进行采集、处理、报告、存储,计算机操作人员实行专人负责,软盘、U盘等专人保管,软件也有相应的密码保护。

建立并实施数据保护的程序。

(3)档案室依据公司的质量管理体系文件,依据《档案法》负责收集各类文档、规范、标准、各类记录表格、原始记录、资料报告、仪器档案、公司各类文件的存档及保存保管工作,并遵守公司的保密制度,各类文件分类保管并做好相应的记录。

(4)未经允许,任何人不得擅自复印机查阅各质量及技术记录。

(5)检测报告格式正确、信息充分,检测结论意见用语正确,并经授权人批准签字。

此次自查中资料档案室没有不符合项,但对于检测报告的个别结论有待进一步完善,检测报告的一次性合格率有待进一步提高,检测报告室检测公司的最终产品,科学、规范、准确是我公司的检测工作宗旨。

二、管理体系的内部审核和管理评审1、内部审核于2011年7月24日-2011年8月10日完成内部审核,通过编制内部审核计划,召开内部审核首次会议,组成内审小组,任命内审组织和内审员,查阅文件记录,查阅原始资料、检测报告、试验各类台账及各类质量记录及文件,填写内部审核检查记录。

及时发现不符合项,召开未次会议,提出责任部门整改建议。

责任部门采取纠正措施进行整改,并由内审员跟踪验证,实施纠正措施。

使管理体系进一步完善和适用,并编写内部审核。

提交到管理评审。

通过内部审核,是检查各项工作的手段,也是为了验证质量管理体系文件的适用性和检验是否具备管理评审的条件,验证公司质量管理体系的充分性、有效性和符合性,及时发现存在的问题,采取纠正和预防措施,使管理体系建立并有效运行。

2.管理评审管理评审是为了确保检查机构质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,以达到公司质量目标所进行的活动,为质量管理体系持续改进提供依据。

对质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行评价。

我公司每年年底进行管理评审,确保了质量管理体系的有效性、适用性和充分性。

三、自查总结:通过以上自查工作,本次内部审核不符合项共8项,其中要求现场整改的1项。

对于开出的不符合项,现已全部进行了纠正。

主要是在文件发放、原始记录、设备管理、样品管理、设施和环境等方面存在一些问题。

根据本次自查的情况可以看出,公司已按照计量认证/认可(验收)评审准则建立、实施了质量管理体系,质量管理体系文件比较系统、适用和规范,能够保证体系有效运行。

质量体系具有一旦发现问题能够及时作出反应并加以纠正的能力。

质量管理体系文件实施过程中,全员参与,过程控制严格,已将质量体系运行贯穿于整个检测工作的全过程。

四、纠正、预防措施建议:通过本次自查,针对发现的问题,内审组提出以下纠正、预防措施及建议:1、加强各级人员对质量管理体系文件的学习,进一步提高员工的质量意识和业务素质。

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