005-01 管理评审会议签到表

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管理评审会议签到表

管理评审会议签到表
5
杨政
管理层
13
6
明绘绘
采购
14
7
15
8
16


陈永东
2018年3月7日
审批
杨政2018年3月7日
3.8顾客满意情况;
3.9纠正措施的状况;
3.10与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
3.11应对风险和机遇所采取的措施的有效性
3.12经策划的可能影响质量管理体系的变更;
3.13改进的建议。
参加人员
序号
姓名
部门
签到
序号
姓名
部门
签到
1
陈霞
行政部
9
2
汪塞文
技术部
10
3
唐呈平
生产部
11
4
杨清泉
销售部
12
管理评审议签到表
编号:QR1307
评审地点
公司会议室
评审时间
2018年3月7日
评审部门
总经理、各部门主管
评审形式
文件、会议
主持人
杨政
评审内容
例行管理评审:
3.1质量方针、质量目标完成情况;
3.2组织机构、质量机构;
3.3质量管理体系运行情况;
3.4过程业绩;
3.5质量状况;
3.6资源状况;
3.7质量持续改进情况;
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