2017年楼冲小学依法治国工作经费使用情况明细表
2017年部门预算收支总表
2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:万元
2017年部门预算支出总表
单位:万元
2017年部门预算支出总体情况表
单位:万元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元。
中国2017年一般公共预算教育事业费和基本建设支出明细统计(地方成人中等专业学校)
98842 5416 244376
1482 20494
中国2017年一般公共预算教育事业费和基
个人部分
5487291 46183 39773 824621 283666 207389 9210 601717 254597 35407 213526 278769 86674 13248 220764 285987 421047 36482 313596 125667 31805 2303 250153 249020 22487 280757
单位:千元
地区
合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 大连 宁波 厦门 青岛 深圳
合计
7460372 67755 47251 923882 324948 230867 13623 742772 301077 144705 290817 407718 135199 28909 410304 354673 619229 63349 496459 253747 38547 5375 416191 336091 54628 323403
652965 7915 1319 14523 3086 2846 104 53534 11538 1969 24377 18802 18256 14209 137136 33762 67675 19498 42778 95752 962 1333 25863 17917 10454 5469
26252 2219
227595 57082
工资福利支出
4295850 37646 21983 641024 228134 190829 6833 376806 159009 34276 145536 245723 50115 11606 199789 221798 393004 22941 242791 94873 24888 2299 211221 183899 17749 269752
2017年一般公共预算收入执行情况表
2017年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元注:1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革,当年征收8个月,2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征,执行数为2016年欠税入库4.企业所得税(地税征收)收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管,欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产,销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加,以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多,收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金,负数为减免退库金额17.国有资源(资产)有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出执行情况表表二单位:万元注:1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁,增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支,2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起,改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少,支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司(世行贷款)项目,2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目(世行贷款项目),2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于2016年完工,2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年政府性基金收入执行情况表表三单位:万元注:1.散装水泥专项资金收入,根据财税[2016]11号文件精神,散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提,2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例,2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出执行情况表表四单位:万元注:1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少主要是城市基础设施配套费部分支出将在2018年支出3.污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出增加主要是污水处理量增加,价格提高4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少主要是彩票公益金收入减少2017年社会保险基金收入执行情况表注:1.基本养老保险基金收入增加主要是失地农民转保一次性收入增加(2017年失地农民转保一次性收入76484万元)2.机关事业养老保险基金收入增加主要是地方财政补贴增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的缴费收入3.基本医疗保险基金收入增加主要是缴费基数提高4.失业保险基金收入下降主要是费率下调和定期利息减少2017年社会保险基金支出执行情况表表六单位:万元注:1.基本养老保险基金支出增加主要是退休人数增多和待遇标准提高2.机关事业养老保险基金支出增加主要是机关事业养老保险改革后纳入基金发放的退休人员大幅增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的支出3.失业保险基金支出减少主要是“4050”人员的失业金改由促进就业基金列支4.工伤保险基金支出增加主要是工亡发生人数增多,赔付标准提高5.生育保险基金支出增加主要是实行二胎政策,育龄产妇增多,医疗费支出增长6.城乡居民社会养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准提高2017年国有资本经营预算收支执行情况表表七单位:万元注:1.产权转让收入为市就业服务处上缴的原市构件厂拆迁补偿款收入2.其他国有资本经营预算收入为市农机管理站收入3.其他解决历史遗留问题及改革成本支出18万元为结转支出2018年一般公共预算收入预算表(草案)表八单位:万元注:1.企业所得税(地税征收)收入增加主要是制造业效益回升及总部税收增加。
年度治理教育乱收费有关工作统计表
莁年度治理教育乱收费有关工作统计表荿全国治理教育乱收费部际联席会议办公室填报单位:2— 1衿蒃基本情况螁检查组工作情况芈调查处理乱收费案件羅地区芀义务莅省及节县及膆清退违规收莃案袀农村地区螇城市羈检查学校数膇违规收费金额莀党政纪处分教育省以以上费金额件学校占义占义下配检查撤职实施通撤撤总数膀实施务教务教套新组(含义务以上新机高等高等中小高等中小报职职新机育学育学机制县级)高中教育(含制学学校学校学校学校学校批以校制学校比校比资金学校撤校数评下长校数例例职)所所%所%万元个所所所万元万元万元万元件次人人人年度治理教育乱收费有关工作统计表全国治理教育乱收费部际联席会议办公室填报单位:2— 2宣传工作专项工作已确定收费示范清理规范领导政策解读高中“三限”政策电视台报纸电视有关举报印发县(市、区)改制学校地区专题专栏电话会工作会电话简报所占所占最高人最高收最高省级厅级县级数量数量比例比例数限制费标准降分次次次次次次次部期个% 个% % 元/ 人·年分年度纠风工作统计表填报单位(盖章):截止年月日内容项目单位数量通过实行免费提供教科书和补助寄宿生生活费,1共减轻贫困学生家庭经济负担金额及受益学生数2清理有关部门和学校的违规收费项目清理规范不符合“四独立”的改制学校数,已还3原为公办学校数治查处截留挪用挤占平调教育经费和学校收费收入理4问题及涉及金额教查处在教材、教辅材料订购过程中及代收费和服育 5务性收费中发生的商业贿赂案件及金额乱收农村义务教育阶段通过取消代收费、服务性收费6费减轻学生家庭负担金额查处各级各类学校乱收费问题涉及金额、已清退7违规收费金额8受党纪政纪处分和其他处理人数省、区、市教育厅(教委)参加民主评议行风情9 万元万人个所所个万元件万元万元万元万元人是否参加况1011 市、县教育局参加民主评议行风情况个市、县教育收费零举报个说明: 1.第 9 项省、区、市教育厅(教委)参加民主评议行风排序2.第 10 项市、县教育局参加民主评议行风情况,排序前 5 名的数量,占总数的 %比例以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
小学经费预算表
一、学校基本情况 1、在校学生数 2、在校教师数 3、校聘教师数 支出项目、金额明细 三、工资福利支出 三、商品和服务支出 合计金额 人数 二、经费数 1、本期经费 2、上期结余 金额
1费 5.水费 6.电费 7.邮电费 8.取暖费 9.学校安保费用 10.校园保洁费用 11.校园绿化费用 12.差旅费 13.维修(护)费 14.会议费 15.教师培训费用 16.公务接待费 17.实验耗材费用 18.体育耗材费用 19.其他材料费用
20.劳务费
21.委托业务费 22.工会经费 23.福利费 24.学生活动费用 25.学校财产、责任保险费用 26.其他商品和服务支出 填表说明:支出明细项填写具体支出项目、金额
第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表
单位:元
支出
预算数
功能科目
预算数合计
其中:
支出项目
预算数合计
其中:
公共财政预算
政府性基金
专户资金
公共财政预算
政府性基金
专户资金
支出合计
16833,316
10448,416
6384,900
支出合计
16,833,316
10,448,416
6,384,900
一、一般公共服务
四、上年结转
公共财政预算安排小计
1、预算内经费安排
2、纳入公共财政预算管理非税收入安排
小计
1、教育收费
2、其他纳入财政专户管理的非税收入
小计
公共财政预算结余
政府性基金结余
政府性基金结余
公共财政预算非税小计
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资本(资源)有偿使用收入
其他纳入公共财政预算管理的非税收入
0.00
20,000
20,000
0.00
公务用车运行维护费
40,549
40,549
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
会议费
工伤保险
7,167
7,167
中国2017年各级各类教育机构教育经费支出明细统计(全国)
个人部分
2569619556 531067809 522715940 424911719 97804221 8351869 130211764 59598410 47283059 20835270 16140742 7189552 794305475 793872485 284267803 119148549 509604682 303626119 432989 832616077 832608273 533058275 7804 9761421 9305293 456128 195228224 88275530 20859736 38382493 17186557
689314313 203939716 202227752 150745287 51482465 1711964 49520360 22957018 18908744 8254868 6754611 899986 181910910 181797429 65531998 26630802 116265432 64620311 113481 179285066 179284526 106208429 540 2547702 2398858 148845 47111233 23666686 3610288 9984895 11404142
摘编自《中国教育经费统计年鉴2018》
商品和服务支 其他资本性支出
796831628 290622885 285843452 244384095 41459357 4779433 46563940 22336944 14766436 6280740 7109823 2350738 163090873 162911280 67504157 26080109 95407123 48930062 179594 157953977 157952198 84314106 1779 2538080 2379089 158991 75413904 30105916 12875906 28873460 18898603
义务教育中小学公用经费支出科目明细说明
义务教育中小学生均公用经费支出科目明细表
逐步实现“班班通”,农村学校
远程教育工程设备正常使用,音
美器材达到国家二类以上标准达
到《国家学校体育卫生条件试行
基本标准》,运动场地有环形跑
图书生均15册以上,每年新增书
比例1%以上,复本率一般不超过
20册,数学、科学仪器达到《河
南省中小学教育技术装备标准
(试行)》第二种配备方案,配
办公室、计算机教室有足额够的
信息端口;计算机教室上课保证
一人一机,逐步实现“班班通
米以上;图书生均25册以上,每年新增书比例1%以上,复本率一般不超过20册;理科教学仪器达到《河南省中小学教育技术装备标准(试行)》第二种配备方。
2.普法依法治理活动经费支出统计表及凭证图片
次:1人:45
开展“主题班会”、“模拟法庭”等法制教育活动
次:0
农村“两委”干部培训
期:1人:15
农牧民法律知识培训
次:3人:120
居民法制学习教育活动
次:1人:50
流动人口、进城务工人员法律知识培训
次:0人:0
开展法制宣传活动
宪法专题法制宣传活动
县1级:0个
乡镇0级:0个
举办法治书画、法治征文评选活动
县0级:0次
乡镇0级:0次
组织法律知识竞赛、演讲比赛
县0级:0次乡镇0级:0次
专项治理活动
开展部门、行业专项治理活动
次:1
开展执法检查活动
次:0
开展校园周边整治活动
次:1
开展消费者维权活动
次:1
场:0
促进经济发展、维护社会稳定的专项法制宣传活动
场:1
与民生相关的法律法规宣传活动(如劳动就业、社会保障、安全生产、医疗改革等)
场:2
针对特殊人群(如针对刑释解教、社区服刑人员)的法制宣传活动
场:2
开展各类送法活动
次:3
其他专项法制宣传活动
场:0
法治文化
建立普法网站
县0级:0个
乡镇0级:0个
组织法治文艺演出
普法依法治理工作统计报表
填报单位(盖章):填报时间:年月日
项目
内容
开展情况
重点普法对象学法情况
党委(党支部)中心组学法情况
次:1人:10
举办机关干部法制讲座、报告会
期:1人:45
领导干部结合工作实际讲法
次:人:(县处级0次人:0乡科级:1次50人)组织法制副校长培训次:1人:1
学校预算执行情况表
办公 室设 备购 置
专用 设备 购置
上年结存 其他收入 预算数 合计 结余 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 支出合计
制表人:
财务负责人:
审核人:
学校经费预算执行情况一览表
单位: 六安市裕安区罗集乡 学校 年度:2017
商品和服务支出 学校 财产 、责 任保 险费 用 其他 商品 和服 务支 出
单位:元
资本性支出
名称பைடு நூலகம்
合 计
学校 校园 校园 其他 维修 教师 公务 实验 体育 其他 委托 其他 学生 办公 印刷 手续 邮电 差旅 租赁 会议 劳务 水费 电费 安保 保洁 绿化 物业 (护 培训 接待 耗材 耗材 材料 业务 交通 活动 费 费 费 费 费 费 费 费 费用 费用 费用 费用 )费 费 费 费用 费用 费用 费 费用 费用
2017年全教育经费执行情况统计表-吉林教育信息网
12,240.25
3.00
10,630.50 -26.58
16,214.53 14.85
13,505.50 -1.05
15,541.41
7.84
19,092.65
8.86
40,105.07 48.62
15,548.95 19.76
12,328.10 -0.15
9,664.26 -39.92
14,420.66
15,856.94 10.50
16,692.96 10.59
7,705.46
4.90
24,437.82 17.67
15,085.11 -1.48
12,730.45 -32.69
17,141.59
8.37
15,053.60
1.18
15,338.89 11.54
16,862.77
0.69
11,394.31 -12.22
-17.90 14.63 0.08
7.16 4.57
0.50
10.07
-4.67
-53.93
49.26
0.59
16.06
11.89
-7.25
19.14
41.01
13.50
-1.80
-14.49
12.69
1.85 3.60 7.05 5.85 12.98 5.19 1.36 17.30 1.31
25.98 37.30 11.85 15.15 16.30 11.99 29.76 14.10 25.04
10,341.68 25.70
9,075.80
8.60
11,265.22 19.69
20,502.43 111.13
法治教育经费使用明细表
法治教育经费使用明细表
一、引言
法治教育是培养公民法律意识、提高法律素养的重要途径,而经费的使用则是保障法治教育顺利开展的基础。
本文将详细介绍法治教育经费的使用明细表,以便更好地了解经费使用情况。
二、经费来源
1.政府拨款:政府通过财政预算等形式向各级法治教育机构拨款;
2.社会捐赠:企业、个人等社会力量向法治教育机构捐赠资金。
三、经费用途
1.人员支出:包括专业人员工资、福利待遇等;
2.设备购置:包括计算机、投影仪等办公设备及音视频设备等;
3.宣传推广:包括宣传资料制作、广告投放等;
4.活动开展:包括讲座、研讨会等各类活动的组织和实施;
5.差旅费用:包括出差交通费和住宿费用等。
四、经费使用情况
1.人员支出:
(1)专业人员工资:占总经费支出的40%;
(2)福利待遇:占总经费支出的10%。
2.设备购置:
(1)计算机:占总经费支出的15%;
(2)投影仪:占总经费支出的10%;
(3)音视频设备:占总经费支出的5%。
3.宣传推广:
(1)宣传资料制作:占总经费支出的5%;
(2)广告投放:占总经费支出的5%。
4.活动开展:
(1)讲座:占总经费支出的10%;
(2)研讨会:占总经费支出的5%。
5.差旅费用:
(1)交通费用:占总经费支出的5%;
(2)住宿费用:占总经费支出的5%。
五、结语
本文介绍了法治教育经费使用明细表,包括经费来源、用途和使用情况等方面。
通过对明细表的分析,可以更好地了解法治教育机构在资金使用方面的情况,为进一步优化法治教育工作提供参考。
2017年部门预算收支总表
2017年部门预算收支总表
单位:万元
1
2
2017年部门预算收入总表
单位:万元
3
2017年部门预算支出总表
单位:万元
4
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
5
6
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
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8
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
9
10
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
11
2017年项目支出预算表
单位:万元
12
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
13。
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
附件:
预算09表
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
江门市科学技术局(一级)单位:万元
项目2017年预算数
行政经费616.16“三公”经费26.08 其中:(一)因公出国(境)支出0 (二)公务用车购置及运行维护支出7.8
1.公务用车购置0
2.公务用车运行维护费7.8 (三)公务接待费支出18.28
注:
1、行政经费包括:(1)工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出;(2)办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出;(3)一般行政管理项目支出。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2017年度一般公共预算三公经费决算表
— %d —
(二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.公务接待批次(个) 6.公务接待人次(人)
公开08表 金额单位:万元
— 0 0 0 2
80 560
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2017年度一般公共预算“三公”经费决算表
编制单位:遂昌县安全生产监督管理局
(一)项目支出 “三公”经费支出
1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费
预算数 15.00 0.00 5.00 0.00 5.00 10.00
决算数 11.42 0.00 3.02 0.00 3.02 8.40
部门项目支出预算
2050201
基建
房屋建筑 物购建
本级
6.32
6.32
33、郭桥幼儿园
人事代理工资
郭桥幼儿园
2050201
专项业务
专项公用
本级
8.00
8.00
扩大学前教育资 源
9.00
9.00
1、学前资助冀财 教【2017】194号9万
教育局待分
2050201
其他
其他项目
9.00
9.00
义务教育
4717.63
36、赵毛陶镇郭 庄小学功能用房机新 建项目冀财教[20171172号
丁村小学
2050299
基建
房屋建筑 物购建
本级
80.00
80.00
37、曲河小学
2018年营养改善计划
曲河小学
2050299
个人家庭 补助
个人家庭 补助项目
本级
2.51
2.51
38、致远小学
2018年营养改善计划
致远小学
2050299
基金预算 拨款
国有资本 经营预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
维修改造冀财教
[20171194号
园
10、赵毛陶镇许 庄子幼儿园改扩建结 算项目
赵毛陶镇幼儿 园
2050201
基建
房屋建筑 物购建
本级
24.84
24.84
11、赵毛陶幼儿 园人事代理工资
赵毛陶镇幼儿 园
2050201
专项业务
专项公用
本级
人事代理工资
小山乡幼儿恫
2050201
专项业务
专项公用
本级