内部审核报告
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内部审查报告
Xxxx-xxNO.
一、审查简况
审查日期:
审查地址:
审查目的:
审查依照:□《评审准则》
□质量手册:名称(代号):版本号:
□程序言件
□ 其余:
审查范围:
a)检测领域:
b)检测能力范围:检测的产品/产品类型项,项目/参数项,检测标准(方法)项;
d)其余:
二、审查状况及主要结果综述
1.接受审查主要管理人员:
2.质量文件(记录)审查结果简要说明:
内部审查报告续前页
3. 经过现场评审,审查组确认的检测产品/产品类型项,项目/参数项,检测标准(方法)项。
4.审查组经过对现场审查,共发现个不切合项,及个察看项.
5.其余:
三、评审结论
1.质量系统运转的适合性、有效性:
2.技术能力的保证与保持:
3.主要不切合项简述:
4.建议有待改良的运作内容:
5.其余:
内部审查报告续前页
四、审查组署名
审查组长:
组员:
质量负责人:
五、审查报告有关附件
《年度内审计划表(集中式)》《内部审查日程计划表》
《内审检查记录表》
《现场检测能力审查记录表》。