2014环境管理体系用检查表
ISO14001环境管理体系全套检查表
要时,特别是在事故或紧急情况发生后,是否 对其进行修订? 可行时,组织是否还定期试验上述程序?(4.4.7)
4.5
监视和测量 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序, 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进 行例行监视和测量?程序中是否包括对环境表 1. 2. 3. 4. 5. 6. 是否有关于监测与测量的程序? 该程序是否包括环境表现监测? 是否包括目标指标完成情况的监测? 是否包括 EMS 日常运作的监控? 是否明确各类监测的记录需求? 是否规定监测设备的校准和维护及其记 录?
1. 2. 3. 4.
是否有对内、对外交流的程序? 是否规定交流的双向性? 是否对与相关方交流做出特殊规定? 是否规定有关重要环境因素的外部交流 的记录?
界进行信息交流,并将其决定形成文件?如决 定进行外部交流,是否规定了交流的方式并遵 照执行?(4.4.3)
环境管理体系文件是否包括: 1. 2. E4.4-0 4 3. 环境方针、目标和指标; 对环境管理体系的覆盖范围的描述; 对环境管理体系主要要素及其相互作用的 描述,以及相关文件的查询途径; 4. 5. 本标准要求的文件,包括记录; 组织为确保对涉及重大环境因素的过程进 行有效策划、 运行和控制所需的文件,包括 记录?(4.4.4)
1. 2.
是否确定培训需求, 是否实施培训程序? 是否规定重点环境岗位培训(意识及技 能)? 3. 是否规定了应急准备和响应的培训? 4. 是否规定全员环境意识提高的培训? 5. 是否规定关于 EMS 文件和 EMS 培训?
4.
偏离规定的运行程序的潜在后果? (4.4.2)
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序, 用于有关其环境因素和环境管理体系的 E4.4-0 3 组织内部各层次和职能间的信息交流; 与外部相关方联络的接收、形成文件和答 复? 组织是否决定了是否对它的重要环境因素与外
查检表ISO14001要素--环境管理体系审核通用检查表样本
環境管理體系審核通用檢查表注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)。
环境管理体系审核检查表
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
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环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
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环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
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环境管理体系运行检查表
其他情况
一车间染色配料场屋顶部分区域有漏水需进行有效修善。
不符合情况的原因分析及对策
编制/日期:审核/日期:
环境管理体系运行检查表
序号
检查项目
及内容
检查结果
1
废水管理情况
W/B含铬废ห้องสมุดไป่ตู้收集池时有堵塞,致一车间沟溢水。
2
锅炉烟尘、废气管理情况
一车间染料房吸尘器循环水泵工作异常,已更换处理,二车间废气收集管道之阀门使用不规范,已教育要求。
3
噪声管理情况
4
固废管理情况
规范固体废弃物管理工作机制,认真落实课内有关固体废弃物管理规定之有关内容。
5
化学危险品管理情况
硫酸自动加酸系统之加配泵腐烂,已要求提出维修或更换申请。
6
能、资源管理情况
五车间热水桶手动蒸汽阀坏掉已提出更换申请。
7
对相关方管理情况
8
文件及记录管理情况
9
培训实施情况
平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育,另择时实施全员环境知识教育。
10
异常情况处理情况
11
原检查中发现不符合整改情况
质量、环境及HSF管理体系内审检查表(QEH)_QDR10A4_生产计划科-2014-04
10
1.现场文件的保管情况是否良好?
2.现场文件是否为适用版本?
3.文件发布前是否进行审批?
4.过期/作废文件是否撤出现场?
Q: 4.2.3
H: 4.2.1
E: 4.4.5
《文件和资料控制程序》
1.现场抽查2~3份文件,确认:
1).文件是否保管良好,有无丢失、缺页、破损、模糊等情况。
2).文件是否有现行有效版本。
《生产过程控制程序》
《生产设备控制程序》
《设备鉴定规程》
《设备保养规程》
《工序作业指导书》
《QC工程图》
《客户资料》
《运行控制程序》
《返工管理规定》
1.现场查看生产流程,查阅客户资料和“生产流转卡”,对照QC工程图,确认:
1).生产流程与QC工程图上策划的流程是否一致。
2).抽查2~3个工序,确认是否使用QC工程图上策划的生产设备进行生产。
查仓库均有灭火器、除湿机,铝箔库有防晒窗帘;
公司生产过程为全环保状态;
查成品库温湿度均符合要求,且有记录及审核。
√
√
√
√
√
√
√
√
序号
检查内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
审核结果记录
判定
8
1.是否识别、验证和适当维护顾客财产?
2.是否防止顾客的智慧财产流失?
3.当顾客财产丢失、损坏或不适用时,是否有向顾客报告并保持记录?
查《客户财产控制程序》要求客供料的接收为仓管员,实际套管为跟单员接收,且由塑套班长记录标识;
查客户的技术标准或品质协议等以外来文件形式下发并由文控员管理;
查《客户财产控制程序》要求出现异常时由IQC主管以“物料异常联络单”的形式反馈,实际无。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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环境管理体系审核通用检查表
√ √ √
◆以何种方式评价培训的有效性?实际效果如 何? ◆对从事可能产生重大 ◆可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明 环境影响的工作人员是 确? 否进行了培训,效果如 ◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训? 何 ◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工件? 4.4.3信息交流 ◆信息交流的记录 ◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和 记录? ◆受审部门涉及到哪些信息交流?
√ √ √ √ √ √
4.5.3记录
√ √ √
√ √
◆废弃物管理
◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何控 制? ◆确认是否向土地丢弃废弃物,若有,则是否在 规定范围内? ◆是否有危险废弃物?如有,则如何控制? ◆污水定排放标准及内部排放标准是多少? ◆污水排放源有哪些?
√ √
◆污水管理
◆废水处理设施及其运行状况如何? ◆污水中有无法定有害物质?如有,怎么样控 制? ◆污水池有无渗漏的可能性? ◆废气管理 ◆能源、资源管理 ◆受审核部门的大气污染源有哪些?控制情况如 何? ◆有无节约能源、资源的规定? ◆采取了哪些节约能源、资源的措施? 4.4.7应急准备和 ◆已识别的潜在事件或 ◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的 紧急情况有哪些? 设备、场所、活动是否得到明确? 响应 ◆可能发生的事故或紧急状态是什么? ◆以往是否发生过? ◆一旦发生会产生怎样的环境影响? ◆依据程序作出响应, ◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用? 能否防止或减少环境影 响 ◆对策是怎样确定的?是否经过论证? ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领 导? ◆是否有明确的职责和资源保证? ◆有否进行定期演练的 ◆如何规定的?是否演练过? 规定 √ √ √
√ √ √
◆噪音管制
◆是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其 遵守程序? ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产 品和服务有关的环境信息? ◆车间及厂界噪音排放标准是多少?主要噪声污 染源有哪些? ◆噪声防治设施和方法有哪些? ◆有无社区居民投诉?
环境管理体系审核通用检查表
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日Байду номын сангаас:
审核员:
ISO14001
条款
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果
记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.3
信息交流
■如何通报组织的环境方针和环境表现
■将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
审核日期:
审核员:
ISO14001
条款
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果
记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标、指标和方案
■如何监督方案的实施
■由谁负责方案实施的证据?
■如何验证方案实施的效果?
√
√
√
√
■方案能否保证目标和指标的实现
■是否存在一个评审方案的过程?
■是否所有的目标和指标都有相应的方案?
审核日期:
审核员:
ISO14001
条款
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果
记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.2
培训、意识和能力
■是否有效实施培训程序和培训计划
■是否对培训的有效性进行了评价?
■培训记录的管理
■上述重点内容的培训是事得以实施?
■培训是否有记录?
■培训后是否考核?
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表1注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表2注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表3注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表4注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表5注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表6注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表7注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表8注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表9注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系审核通用检查表续表10注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
2014环境管理体系用检查表
√
◆能源、资源管理
◆有无节约能源、资源的规定?
√
4.4。7
应急准备和响应
◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些?
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确?
◆可能发生的事故或紧急状态是什么?
◆以往是否发生过?
√
√
√
√
√
◆是否建立了应急准备与响应程序
◆是否有程序?
◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
√
√
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
现场检查
4.4。3
信息交流
◆是否制定了信息交流的程序?
◆组织是否有住处交流的程序?程序中是否对住处交流的方式、内容作了规定?
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流?
√
√
◆信息交流的记录
◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录?
√
◆如何通报组织的环境方针和环境表现
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
◆通报组织的环境方针和环境表现的方式是什么?
√
√
注:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).
◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施?
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受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
环境方针
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针?
√
◆环境方针的内容
◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?
√
管理者代表的职责权限
◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
√
管理者的作用
◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?
√
√
◆有关职责、权限是如何传达到位的
◆各有关人员是否明确各自的职责权限?
√
4.4.2
培训、意识和能
力
◆是否确定了对环境影响很大的各类人员的能力要求
◆是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其遵守程序?
◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息?
√
√
√
√
√
◆废弃物管理
◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何控制?
◆是否有危险废弃物?如有,则如何控制?
√
√
√
◆废气管理
◆大气污染源(烟、尘排放)有哪些?
◆受审核部门的大气污染源有哪些?控制情况如何?
◆培训是否有记录?
◆培训后是否考核?
√
√
√
◆供方和承包方是否需要培训?
◆培训的内容是什么?
√
◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何
◆可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明确?
◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训?
√
√
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
√
√
ISO 1400条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.5
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆是否规定了文件的保管办法?
√
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆与受审核部门有关的环境记录有哪些?
◆是否有保存期限的规定?
√
√
◆记录管理的实况
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆过期记录是否按要求进行处置?
√
√
√
4.5.5
环境管理体系审
核
◆组织是否建立了环境管理体系审核程序
◆文件是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
◆对人的能力要求,是否包括对教育、培训和经历的要求?
√
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆组织是否制定了实施培训的具体计划
◆培训的对象是否包括所有员工?
◆有没有进行环境方针、目标和指标、意识、程序的培训?
√
√
◆是否有效实施培训程序和培训计划
◆是否对培训的有效性进行了评价?
◆上述重点内容的培训是否得以实施?
◆是否有明确的职责和资源保证?
√
√
√
√
◆有否对程序进行定期演练的规定
◆如何规定的?是否演练过?
◆演练的效果如何?
◆是否根据演练结果对程序加以修改?
√
√
√
4.5.1
监测和测量
◆有无监测和测量程序
◆是否建立并保持监测和测量程序?
◆监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性?
◆通过具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监视和测量,能否保证相关活动处于受控状态?
◆受审部门涉及到哪些信息交流?
√
√
◆同外部相关方的信息交流
◆如何从环保局等单位获取有关环境信息?
◆是否参加有关机构组织的环保活动?
◆是否同供方和承包方交流环境信息?
√
√
√
√
4.4.4
环境管理体系文
件
◆组织是否有文件环境管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆环境管理体系相关的文件是否保存完好?
现场检查
4.4.3
信息交流
◆是否制定了信息交流的程序?
◆组织是否有住处交流的程序?程序中是否对住处交流的方式、内容作了规定?
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流?
√
√
◆信息交流的记录
◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录?
√
◆如何通报组织的环境方针和环境表现
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
◆通报组织的环境方针和环境表现的方式是什么?
√
√
◆是否及时修订方案
◆是否进行过修订?
√
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.1
组织结构和职责
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图?
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最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?
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4.3.3
环境管理方案
◆是否制定了环境管理方案
◆受审部门有否相应的方案?
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◆环境管理方案的内容是否满足标准要求
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法?
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◆如何监督方案的实施
◆如何验证方案实施的效果?
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◆方案能否保证目标和指标的实现
◆是否存在一个评审方案的过程?
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?
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◆是否定期评价法律、法规的符合情况
◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况?
◆是否执行了规定?评价结果是否有记录?
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4.5.2合规性评价
◆有没有得到行政部门的守法认可
◆是否进行了有效的沟通并得到认可
◆是否对守法评价记录进行了妥善保管
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ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆文件的保管是否有效?
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◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
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◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
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4.4.6
运行控制
◆是否确定了与重大环境因素有关的运行与活动
◆重大环境因素有哪些?
◆受审部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些?
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◆对确定了的与重大环境因素有关的运行与活动是否进行了策划,是否有程序之类的规定
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定了保持了管理程序?
◆组织所使用的产品和服务中已识别的重大环境因素是否规定了管理规定?
②环境方针、目标指标、管理方案实施情况。
③不符合、纠正和预防措施实施情况。
④监视和测量情况报告;法规及其他要求符合性报告。
⑤环境因素识别与评价的总结报告。
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◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否就下列内容进行了评审:
①环境方针是否适宜?环境方针实现程度如何?是否需要更新环境目标、指标和环境管理方案?
◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施?
◆采取纠正和预防措施之前,是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估?措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应?
√√4.5.4源自记录◆是否有对记录进行管理的程序
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
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◆能源、资源管理
◆有无节约能源、资源的规定?
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4.4.7
应急准备和响应
◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些?
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确?
◆可能发生的事故或紧急状态是什么?
◆以往是否发生过?
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◆是否建立了应急准备与响应程序
◆是否有程序?
◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容?
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
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◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息
◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
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4.3.3
目标和指标
◆组织是否设定了环境目标和指标
◆目标是否形成文件?
◆是否分解到有关的职能和层次?
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◆设定目标和指标时应考虑的内容
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ISO 1400条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.6
管理评审
◆是否有定期进行管理评审的规定