昭阳区委编2016年度部门决算
2016年度湖北县域经济考核排序
2016年 亿元 157.56 45.01 100.60 78.11 49.17 141.01 69.55 32.13 69.62 88.29 58.76 43.35 48.79 96.96 29.20 41.24 83.76 63.33 51.49 56.46 133.50 55.75 67.58 48.03 38.32 20.10 36.62 36.22 33.99 21.53 46.37
2016年度湖北省县域经济工作考核一览表(Ⅲ类县市区)
1-经济总量
2016年 度综合 排序 县市区 2016年度综 合指数 税收总量 地方一般公 社会消费品 (含上交中 外贸出口 共预算收入 零售额 央税收)
2-人均指标
人均 生产总值 人均 农村常住居 城镇常住居 地方一般公 民人均可支 民人均可支 共预算收入 配收入 配收入 2016年 元 2668 5931 2527 3260 4609 1941 2438 4840 1442 1487 1640 2017 1956 1625 1652 1297 1531 1548 1291 1391 985 1326 1241 1319 1088 2516 1259 1571 1400 1722 823 2016年 元 9037 15892 13394 9367 9973 10651 9537 10365 8507 8607 12544 8825 8839 9516 9159 8613 9401 9180 8304 8628 11708 8689 9139 8353 8550 11351 9774 8542 8279 8642 8220 2016年 元 26559 28164 26599 24719 23827 25504 23104 24486 23704 24409 24554 23725 24493 21584 23122 22844 24655 24404 23432 23219 24238 22867 22959 22242 22784 20684 22308 23408 21746 22368 22500
昭通市人民政府关于印发昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知
昭通市人民政府关于印发昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知文章属性•【制定机关】昭通市人民政府•【公布日期】2016.04.21•【字号】昭政发〔2016〕15号•【施行日期】2016.04.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】宏观调控和经济管理综合规定正文昭通市人民政府关于印发昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知昭政发〔2016〕15号各县、区人民政府,市直各委、办、局:《昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》已经市第三届人民代表大会第七次会议审议通过,经市人民政府同意,现印发你们,请认真组织实施。
昭通市人民政府2016年4月21日昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要目录前言第一篇“十三五”发展基础和面临形势第一章发展基础第二章“十三五”面临的形势第一节发展机遇第二节面临的挑战第二篇“十三五”的指导思想及发展思路、发展理念、发展目标第三章指导思想及发展思路第四章发展理念第五章发展目标第三篇“十三五”的发展战略、发展定位、空间布局第六章发展战略第七章发展定位第八章发展布局第四篇“十三五”期间的主要任务第九章突出难点重点,着力脱贫攻坚第一节扎实推进片区脱贫攻坚第二节深入实施精准扶贫第三节创新扶贫开发体制机制第四节加快民族地区发展第十章实施交通先行战略,强力推进基础设施建设第一节加快构建互联互通综合交通运输网络第二节加快构建绿色安全能源保障网络第三节加快构建安全可靠的水利保障网络第四节加快构建高效便捷信息网络第十一章突出高原特色农业,推进现代农业发展第一节优化农业产业布局第二节建设和提升改造高原特色农业基地第三节提高农业综合生产能力第四节构建现代农业服务体系第五节努力增加农村居民收入第十二章坚持工业强市,加快新型工业化进程第一节巩固提升传统产业第二节加快培育新兴产业第三节推进工业园区产业聚集第十三章大力发展现代服务业,加快第三产业发展第一节深度开发旅游业第二节加快发展高效物流业第三节大力发展金融服务业第四节积极发展信息服务业第五节稳健发展房地产业第六节鼓励发展健康服务业第七节大力发展文化体育产业第十四章实施创新驱动发展,增强经济发展新动力第一节促进企业科技创新第二节推动创新人才聚集第三节推动民营经济健康发展第十五章实施新型城镇化发展战略,统筹城乡协调发展第一节构建新型城镇化体系第二节强化城镇市政基础设施建设第三节提高城镇管理水平第四节积极推进产城融合第五节推进农业转移人口市民化第十六章实施教育兴昭战略,着力提升全民整体素质第一节夯实基础教育第二节基本普及高中阶段教育第三节统筹发展民族教育、特殊教育第四节积极发展高等教育和继续教育第五节加快教育信息化建设及应用第六节加强教师队伍建设第十七章加强生态文明建设,推进绿色低碳发展第一节推进生态建设第二节加强环境保护第三节加强资源节约与管理第四节优化国土空间开发布局第五节加快生态文明制度建设第十八章建立区域合作机制,构建对内对外开放新格局第一节扩大开放合作第二节强力招商引资第十九章提高基本公共服务水平,着力保障改善民生第一节努力扩大就业第二节完善收入分配第三节健全社会保险第四节强化社会保障第五节健全城乡医疗服务体系第六节统筹抓好人口计生工作第七节增强文化体育广电基本公共服务能力第二十章加强社会治理,构建平安和谐昭通第一节全面推进依法治市第二节创新社会治理第三节健全公共安全保障体系第二十一章全面深化改革,增强发展活力和动力第一节贯彻落实基本经济制度第二节建立健全现代市场体系第三节深化行政审批制度改革第四节深化财税体制改革第五节深化投融资体制改革第五篇保障措施第二十二章坚持规划统领第二十三章加强体制保障第二十四章强化政策保障第二十五章监测评估前言《昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(以下简称《纲要》),是按照国家和省对编制中长期规划程序的要求和安排,根据党的十八大和十八届五中全会、省委九届十二次全会精神和《中共昭通市委关于制定昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,以《昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划基本思路》、昭通市“十三五”时期经济社会发展前期重大课题研究、重点专项规划以及部门规划为依据编制。
2016年直部门决算公开参考文本
2016年市直部门决算公开参考文本盖州市公用事业与房产局2016年度部门决算(模板)目录第一部分盖州市公用事业与房产局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分盖州市公用事业与房产局2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算总表五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分盖州市公用事业与房产局2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分盖州市公用事业与房产局概况一、主要职责(根据自己情况编写主要职责)1、贯彻执行国家、省有关城市公用事业管理方面的方针、政策和法律、法规,并监督实施;研究拟定我市行业产业政策及实施细则。
2、根据城市发展规划,研究编制城市供水、城市节水、城市供热、供气、道路桥函、市政设施、园林绿化的中长期发展规划,并组织实施。
3、负责全市公用事业管理和资质审查;综合管理城市计划用水、市区城市供水、管网内节约用水工作;负责征收水资源工程建设费,城市排水设施使用费。
4、负责城市防汛工作。
5、承担市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成纳入盖州市公用事业与房产局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、盖州市公用事业与房产局2、盖州市房产管理处3、盖州市风景园林管理处第二部分辽宁省财政厅2016年度部门决算公开报表收入支出决算批复表部门:盖州市公用事业与房产局部门:盖州市公用事业与房产局支出决算复表部门:盖州市公用事业与房产局— 3.%d财政拨款收入支出决算批复表部门:盖州市公用事业与房产局— 4 —部门:盖州市公用事业与房产局一般公共预算财政拨款本支出决算批复表部门:盖州市公用事业与房产局部门:盖州市公用事业与房产局第三部分辽宁省财政厅2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计4676.07万元1.财政拨款收入4146.24万元,其中:政府性基金预算财政拨款收入24.33万元,2.附属单位上缴收入477.54万元,3.上年结转和结余51.97万元,(二)支出总计…万元,包括:1.基本支出4676.07万元,,其中:节能环保支出500万元,社会保障和就业支出37.22万元,医疗卫生与计划生育支出14.47万元,住房保障支出723.37万元,农林水支出10万元,城乡社区支出3362.61万元,年末结转和结余28.4万元二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映辽宁省财政厅2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2016年度部门决算 .doc
2016年度部门决算兴安街道办事处2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释兴安街道办事处2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能(一)主要职能1、按照黑河市爱区编字【2001】59号文件规定,我单位主要职责是:1、负责贯彻实施《民间处理办法》及民间纠纷的调解处理。
2、负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》,负责卫生知识的宣传、环境卫生监督和管理。
3、执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,负责居委会的政权建设和管理。
4、执行《黑龙江省计划生育条例》,负责常住人口与流动人口计划生育管理、计划生育指标的发放、新生儿落户、办理独生子女证、流动人口计划生育证。
5、负责街道办事处所属企业、委办便民服务事业的管理。
6、负责机关后勤、机关财务、人事工资管理。
7、负责辖区内的社救、优抚工作。
(二)2015年主要工作任务及目标:1、党政办管理工作:(1)制定兴安街全年计划。
(2)制定兴安街半年、全年工作总结。
(3)做好档案管理、档案馆移交、档案收集、归档工作。
昭通市人民政府关于印发昭通市2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知
昭通市人民政府关于印发昭通市2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知文章属性•【制定机关】昭通市人民政府•【公布日期】2016.09.08•【字号】昭政发〔2016〕38号•【施行日期】2016.09.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文昭通市人民政府关于印发昭通市2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知昭政发〔2016〕38号各县、区人民政府,市直各委、办、局:《2016年昭通市推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点》已经市人民政府同意,现印发你们,请认真贯彻落实。
昭通市人民政府2016年9月8日2016年昭通市推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点2016年是“十三五”规划开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。
2016年推进简政放权、放管结合、优化服务改革的总体要求是:深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实国务院和省人民政府推进“放管服”改革电视电话会议部署,按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧扭住转变政府职能这个“牛鼻子”,在更广领域、更深层次,以更有力举措推进“放管服”三管齐下、协同推进,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,破除制约企业和群众办事创业的体制机制障碍,着力降低制度性交易成本,减轻企业负担,优化营商环境,激发市场活力和社会创造力,推动市场主体优生快生、成长提升,促进经济社会持续健康发展。
一、持续简政放权,进一步激发市场活力和社会创造力(一)继续深化行政审批改革。
继续加大放权力度,把该放的权力放出去,能取消的要尽量取消,直接放给市场和社会。
根据国务院、省政府的部署,再取消一批行政审批事项,清理和公布行政审批中介服务事项清单。
规范全市行政许可事项,确保名称规范、依据统一、数量相当。
对保留的审批事项,要统一审批标准,简化审批手续,规范审批流程,缩短审批时限。
贵州县级行政区2016一般公共预算收入
12.50
独山县
4.20
平塘县
3.25
罗甸县
3.40
长顺县
3.50
龙里县
9.68
惠水县
6.70
三都水族自治县
3.25
安顺市
70.32
镇宁县
5.27
西秀区
16.20
平坝区
10.90
普定县
6.81
关岭县
3.28
紫云县
4.88
毕节市
112.63
七星关区
24.23
赫章县
4.03
威宁县
10.01
纳雍县
7.35
织金县
7.56
黔西县
8.15
金沙县
16.68
大方县
6.80
铜仁市
62.05
碧江区
11.98
万山区
2.92
江口县
1.80
贵州2016年度财政一般公共预算收入
地名
一般公共预算收入
(亿元)
行政区划
一般公共预算收入
(亿元)
贵阳市
366.32
南明区
40.62
云岩区
32.77
花溪区
13.43
乌当区
19.37
白云区
13.87
观山湖区
39.03
开阳县
13.59
息烽县
7.34
修文县
8.84
清镇市
14.56
六盘水市
133.69
钟山区
23.50
六枝特区
12.66
水城县
20.85
盘县
47.96
遵义市
187.5
2016年《政府工作报告》重点工作部门分工
2016年《政府工作报告》重点工作部门分工一、2016年全市经济社会发展主要预期目标生产总值增长8%左右,一般公共预算收入增长9%左右,固定资产投资增长13%左右,社会消费品零售总额增长11%左右。
农业、服务业、规模以上工业增加值分别增长4%、8.5%和8%左右,高新技术产业产值比重提高1个百分点。
进出口增长保持稳定,实际到账外资增长6%左右。
城乡居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%左右,居民消费价格涨幅控制在3%左右,城镇登记失业率控制在4%以内。
全面完成省政府下达的年度节能减排约束性指标。
(市发改委、财政局、商务局、农业局、经济和信息化委、科技局、人力资源社会保障局、城乡建设委、物价局、投资促进局、环保局、统计局等负责,黑体字为牵头部门,下同。
各项指标完成情况以市统计局上报数据为准。
)二、全力推进“四个中心”建设,加快动力转换产业更新(一)全力推进区域性经济中心建设。
1.以智能制造、“互联网+”为引领,突出优势产业、龙头企业和重点项目,融合发展先进制造业和现代服务业,力争用3年时间新增规模以上工业企业300家、服务业企业200家以上,打造“济南设计”、“济南智造”、“济南服务”品牌。
(市发改委、经济和信息化委等负责)2.坚持领导包挂重点产业,实施一链一策、优势带动,研究推出分业扶持政策措施,对重点产业和龙头企业采取特惠制,招商推进一批重大产业项目,厚培壮大交通装备、电子信息、机械装备等千亿级产业集群,培育发展新一代信息技术、生物医药及高性能医疗器械、节能与新能源汽车、新材料、新能源、建筑产业化等新兴优势产业。
(市发改委、经济和信息化委、城乡建设委、投资促进局等负责)3.把发展智能制造和“互联网+”作为济南工业弯道超越的引擎和重大机遇,推出《中国制造2025》济南实施方案,出台智能制造产业五年发展规划,建设东部、西部两大智能制造研发服务平台,实施“机器换人”示范工程,推进高档数控机床和机器人产业化与应用。
2016年财政收支情况
2016年财政收支情况--------------------------------------------------------------------------------2017年1月23日来源:国库司2016年,各级财政部门积极会同税务、海关等部门认真落实党中央、国务院决策部署,依法加强收入征管,全国财政收入完成预算目标;组织各部门进一步加强支出预算管理,各项重点支出得到较好保障。
一、全国一般公共预算收支情况(一)一般公共预算收入情况1-12月累计,全国一般公共预算收入159552亿元,比上年增长4.5%。
其中,中央一般公共预算收入72357亿元,同比增长4.7%,同口径[①]增长1.2%;地方一般公共预算本级收入87195亿元,同比增长4.2%,同口径增长7.4%。
全国一般公共预算收入中的税收收入130354亿元,同比增长4.3%;非税收入29198亿元,同比增长5%。
主要收入项目情况如下:1.国内增值税40712亿元,同比增长30.9%,其中改征增值税增长2.7倍(1-5月增长33%,全面推开营改增试点后的6-12月增长4.5倍);营业税11502亿元,同比下降40.4%(1-5月增长37.3%,6-12月下降95.9%)。
主要是全面推开营改增试点后,原营业税纳税人改缴增值税形成收入转移,体现增值税增收、营业税减收。
考虑收入在税种间转移因素,将改征增值税与营业税合并计算,1-12月累计增长5.4%,其中,1-5月增长36.6%;6-12月下降16.9%,主要受全面推开营改增试点的政策性减收影响。
2.国内消费税10217亿元,同比下降3.1%。
主要受卷烟、成品油产销量下滑的影响。
3.企业所得税28850亿元,同比增长6.3%。
其中,金融业企业所得税8802亿元,增长2.7%;工业企业所得税7329亿元,下降1.3%;房地产企业所得税3641亿元,增长26.8%。
4.个人所得税10089亿元,同比增长17.1%。
邵阳2016部门整体支出绩效自评报告.doc
邵阳2016部门整体支出绩效自评报告邵阳市2016年度部门整体支出绩效自评报告自评单位邵阳市粮食局(单位公章)日期2017 年04月9日一、部门概况1、邵阳市粮食局是市人民政府工作部门,现有干部职工119人,在职干部职工34人,离退休人员85人,行政编制29人,内设9个科室。
主要负责全市粮食(含食用植物油)流通行业管理、行政执法、行业指导和地方储备粮工作;承担粮食监测和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;保障军队粮食供应;落实国家粮食最低收购价政策。
2、2016年市粮食局整体支出1021.12万元,主要用于人员经费和专项业务经费,包括人员工资、津贴、维持正常办公运转的办公经费、指导行业发展、地方储备粮监管、清仓查库、粮食质量检测和开展社会平衡调查等专项业务工作经费。
二、部门整体支出管理及使用情况1、在总支出当中,在职人员工资、津贴等开支352.39万元,对个人和家庭补助开支459.99万元,维持正常办公运转的办公经费、指导行业发展、地方储备粮监管、清仓查库、粮食质量检测等专项业务工作经费70万元,其他支出93.74万元,其中“三公经费开支44.68万元(交通费23.83万元、招待费20.25万元、出国费0万元)2、2016年,市粮食局没有专项建设项目资金。
三、资产管理有关情况截止2016年12月,市粮食局固定资产总值1065.71万元,主要配置在办公楼913.43万元,其他办公107.65万元,对主要的办公设备都有专门的明细帐目,做到有专人使用、专人管理,专人负责,工作变动有移交,对专项资产的处置必须经过党委会研究决定。
四、部门整体支出绩效情况在粮食局整体支出当中,人员支出848.38万元,占总支出的83,按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用,促进了人员和谐,为各项工作的开展创造了良好的条件。
其他工作经费163.74万元,主要做好了如下工作(一)粮食安全责任得到落实一是成立了领导小组。
2016年度部门决算
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,南宫市人民政府办公室的主要职责是:1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客,并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
2016年云南省人民政府工作报告
2016年云南省人民政府工作报告2016年云南省人民政府工作报告各位代表:现在,我代表省人民政府,向大会报告工作,请各位代表连同《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》一并审议,并请省政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年和“十二五”时期经济社会发展回顾2017年,面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,省人民政府在中国共产党云南省委领导下,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和对云南工作重要指示精神,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及党中央、国务院的各项决策部署,贯彻落实省委九届十次、十一次、十二次全会精神,主动服务和融入国家发展战略,努力适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,攻坚克难、保持定力,统筹推进改革开放、经济发展、社会稳定各方面工作,完成了省人代会确定的主要目标任务。
稳增长促发展取得新成绩强化经济形势研判,及时出台稳增长27条政策措施,召开季度经济形势分析会,持续加强稳增长督查。
全力实施“四个一百”重点建设项目,加快预算内基本建设投资进度,盘活财政存量资金,不断创新投融资体制机制,积极推进政府与社会资本合作,多渠道筹措建设资金,加大金融服务实体经济力度,推动投资持续回升。
发行地方政府债券1567亿元,有效置换存量债务,减轻各级政府偿债负担。
认真实施六大领域消费工程,现代服务业发展加快。
加强市场调控,房地产市场保持平稳。
经国家统计局审定,全省生产总值增长8.7%,固定资产投资增长18%,地方一般公共预算收入增长6.5%,城乡常住居民人均可支配收入分别增长8.5%和10.5%,城镇登记失业率控制在4%以内。
转方式调结构取得新成效推动产业结构向开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化转变,聚焦主导产业发展,推进重大项目建设,巩固提升烟草、电力等优势产业,大力培育新兴产业。
启动“云上云”行动计划,积极推进“互联网+”、云计算、大数据、信息消费等为主的信息化和信息产业发展。
2016年中国城市(地级市以上 )GDP总量排名(360个)
市/地区/州/盟/省辖县市2016GDP0 全国合计798282亿元1 上海市27466.15 亿元2 北京市24899.30 亿元3 广州市19610.94 亿元4 深圳市19492.60 亿元5 天津市17885.39 亿元6 苏州市15475.09 亿元7 重庆(都会) 13552.76 亿元8 成都市12170.23 亿元9 武汉市11912.61 亿元10 杭州市11050.49 亿元11 南京市10503.02 亿元12 青岛市10011.29 亿元13 长沙市9323.70 亿元14 无锡市9210.02 亿元15 佛山市8630.00 亿元16 宁波市8541.11 亿元17 大连市8234.20 亿元18 郑州市7994.22 亿元19 烟台市6925.66 亿元20 东莞市6827.67 亿元21 南通市6768.20 亿元22 沈阳市6712.00 亿元23 泉州市6646.63 亿元24 济南市6536.12 亿元25 唐山市6306.20 亿元26 合肥市6274.30 亿元27 西安市6257.18 亿元28 福州市6197.77 亿元29 哈尔滨市6101.60 亿元30 长春市5928.55 亿元31 石家庄市5857.80 亿元32 徐州市5808.52 亿元33 常州市5773.86 亿元34 潍坊市5522.68 亿元35 温州市5045.40 亿元36 绍兴市4710.19 亿元37 盐城市4576.08 亿元38 扬州市4449.38 亿元39 鄂尔多斯市4417.93 亿元40 淄博市4412.01 亿元41 南昌市4354.99 亿元42 济宁市4301.82 亿元43 昆明市4300.43 亿元44 泰州市4101.78 亿元45 临沂市4026.75 亿元46 包头市3867.63 亿元47 台州市3842.81 亿元48 镇江市3833.84 亿元49 厦门市3784.25 亿元50 洛阳市3782.86 亿元51 嘉兴市3760.12 亿元52 宜昌市3709.36 亿元53 南宁市3703.39 亿元54 襄阳市3694.51 亿元55 金华市3635.01 亿元56 沧州市3533.40 亿元57 东营市3479.60 亿元58 保定市3435.30 亿元59 惠州市3412.17 亿元60 邯郸市3337.10 亿元61 泰安市3316.80 亿元62 威海市3212.20 亿元63 中山市3202.78 亿元64 呼和浩特市3173.59 亿元65 贵阳市3157.70 亿元66 漳州市3125.34 亿元67 南阳市3118.77 亿元68 岳阳市3100.87 亿元69 淮安市3084.00 亿元70 万州大区3034.69 亿元71 太原市2955.60 亿元72 常德市2955.54 亿元73 德州市2932.99 亿元74 聊城市2859.20 亿元75 衡阳市2853.02 亿元76 榆林市2773.05 亿元77 廊坊市2706.30 亿元78 芜湖市2699.44 亿元79 茂名市2636.74 亿元80 大庆市2610.00 亿元81 湛江市2584.78 亿元82 菏泽市2560.20 亿元83 吉林市2531.35 亿元84 株洲市2512.51 亿元85 柳州市2476.94 亿元86 滨州市2470.10 亿元87 乌鲁木齐市2459.00 亿元88 江门市2418.78 亿元89 遵义市2403.94 亿元90 咸阳市2396.07 亿元91 连云港市2376.48 亿元92 许昌市2353.11 亿元93 宿迁市2351.12 亿元94 兰州市2264.23 亿元95 周口市2260.02 亿元96 湖州市2243.06 亿元97 珠海市2226.37 亿元98 赣州市2194.34 亿元99 郴州市2190.75 亿元100 枣庄市2142.63 亿元101 新乡市2140.73 亿元102 鞍山市2120.00 亿元103 九江市2096.13 亿元104 肇庆市2084.02 亿元105 焦作市2082.62 亿元106 汕头市2080.54 亿元107 桂林市2075.89 亿元108 宝鸡市2051.12 亿元109 安阳市2034.59 亿元110 信阳市2034.25 亿元111 揭阳市2032.61 亿元112 商丘市1974.02 亿元113 驻马店市1967.89 亿元114 邢台市1954.84 亿元115 通辽市1949.38 亿元116 赤峰市1933.28 亿元117 龙岩市1895.67 亿元118 三明市1860.82 亿元119 湘潭市1845.65 亿元120 绵阳市1830.42 亿元121 平顶山市1824.60 亿元122 莆田市1823.43 亿元123 上饶市1811.05 亿元124 日照市1802.49 亿元125 曲靖市1775.11 亿元126 宜春市1770.38 亿元127 德阳市1752.45 亿元128 开封市1747.96 亿元129 荆州市1726.75 亿元130 黄冈市1726.17 亿元132 宜宾市1653.05 亿元133 南充市1651.40 亿元134 毕节市1625.79 亿元135 宁德市1623.22 亿元136 呼伦贝尔市1620.86 亿元137 银川市1607.28 亿元138 孝感市1576.69 亿元139 永州市1565.81 亿元140 玉林市1553.91 亿元141 安庆市1531.20 亿元142 荆门市1521.00 亿元143 邵阳市1520.86 亿元144 马鞍山市1493.80 亿元145 渭南市1488.62 亿元146 益阳市1484.18 亿元147 泸州市1481.91 亿元148 吉安市1461.37 亿元149 张家口市1461.10 亿元150 南平市1457.74 亿元151 达州市1447.08 亿元152 濮阳市1443.75 亿元153 承德市1432.90 亿元154 十堰市1429.15 亿元155 滁州市1422.80 亿元156 衡水市1413.40 亿元157 乐山市1406.58 亿元158 凉山州1403.92 亿元159 阜阳市1401.90 亿元160 娄底市1400.14 亿元161 怀化市1396.15 亿元162 清远市1388.10 亿元163 蚌埠市1385.80 亿元164 牡丹江市1368.12 亿元165 宿州市1351.82 亿元166 三门峡市1348.55 亿元167 秦皇岛市1339.54 亿元168 红河州1336.79 亿元169 齐齐哈尔市1325.30 亿元170 阳江市1319.33 亿元171 绥化市1316.30 亿元172 六盘水市1313.70 亿元173 玉溪市1311.88 亿元174 黄石市1305.55 亿元176 内江市1297.67 亿元177 长治市1269.20 亿元178 海口市1257.67 亿元179 西宁市1248.17 亿元180 衢州市1245.48 亿元181 自贡市1234.56 亿元182 舟山市1228.51 亿元183 运城市1222.30 亿元184 韶关市1218.39 亿元185 抚州市1210.91 亿元186 临汾市1205.20 亿元187 四平市1205.02 亿元188 丽水市1200.22 亿元189 锦州市1200.00 亿元190 梧州市1175.65 亿元191 汉中市1156.49 亿元192 昌吉州1118.20 亿元193 眉山市1117.23 亿元194 百色市1114.31 亿元195 六安市1108.10 亿元196 咸宁市1107.93 亿元197 钦州市1102.05 亿元198 盘锦市1100.00 亿元199 晋中市1091.10 亿元200 延安市1082.91 亿元201 广安市1078.62 亿元202 漯河市1077.94 亿元203 通化市1060.50 亿元204 宣城市1057.80 亿元205 抚顺市1050.10 亿元206 晋城市1049.30 亿元207 亳州市1046.10 亿元208 梅州市1045.56 亿元209 锡林郭勒盟1045.51 亿元210 新余市1028.17 亿元211 大同市1025.34 亿元212 黔南州1023.39 亿元213 攀枝花市1014.68 亿元214 遂宁市1008.45 亿元215 北海市1007.28 亿元216 萍乡市998.28 亿元217 吕梁市995.30 亿元218 潮州市976.83 亿元219 大理州974.17 亿元220 黔江大区971.31 亿元221 本溪市968.90 亿元222 淮南市963.80 亿元223 巴音郭楞州959.00 亿元224 贵港市958.76 亿元225 铜陵市957.30 亿元226 资阳市943.44 亿元227 黔东南州939.05 亿元228 乌兰察布市938.87 亿元229 丹东市930.00 亿元230 黔西南州929.14 亿元231 辽阳市928.00 亿元232 朔州市918.10 亿元233 巴彦淖尔市915.38 亿元234 延边州915.12 亿元235 河源市898.72 亿元236 铜仁市856.97 亿元237 随州市852.18 亿元238 安康市851.85 亿元239 伊犁州850.00 亿元240 楚雄州847.12 亿元241 佳木斯市845.00 亿元242 景德镇市840.15 亿元243 汕尾市828.49 亿元244 喀什地区820.00 亿元245 淮北市799.00 亿元246 鄂州市797.82 亿元247 朝阳市780.00 亿元248 云浮市778.28 亿元249 鹤壁市769.41 亿元250 昭通市768.23 亿元251 辽源市766.85 亿元252 崇左市766.20 亿元253 文山州735.88 亿元254 恩施州735.70 亿元255 白城市731.20 亿元256 葫芦岛市721.00 亿元257 忻州市716.10 亿元258 白山市715.77 亿元259 莱芜市702.76 亿元260 安顺市701.35 亿元261 商洛市699.30 亿元262 鹰潭市695.35 亿元263 阿克苏地区684.60 亿元264 防城港市676.12 亿元265 广元市660.01 亿元266 河池市657.18 亿元267 塔城地区650.00 亿元268 克拉玛依市648.90 亿元269 仙桃市647.55 亿元270 阳泉市622.90 亿元271 保山市613.39 亿元272 潜江市602.19 亿元273 庆阳市597.83 亿元274 天水市590.51 亿元275 来宾市589.11 亿元276 池州市589.00 亿元277 酒泉市577.90 亿元278 黄山市576.80 亿元279 乌海市572.23 亿元280 普洱市568.04 亿元281 铁岭市560.00 亿元282 临沧市552.35 亿元283 雅安市545.33 亿元284 巴中市544.66 亿元285 济源市532.99 亿元286 湘西州530.87 亿元287 兴安盟522.46 亿元288 鸡西市518.40 亿元289 贺州市518.22 亿元290 石嘴山市513.37 亿元291 张家界市497.62 亿元292 哈密市490.00 亿元293 海西州486.96 亿元294 儋州市477.63 亿元295 三亚市475.56 亿元296 天门市471.27 亿元297 黑河市470.80 亿元298 武威市461.73 亿元299 阜新市450.00 亿元300 白银市442.21 亿元301 吴忠市439.00 亿元302 双鸭山市437.40 亿元303 海东市422.80 亿元304 拉萨市422.00 亿元305 张掖市399.94 亿元306 平凉市367.30 亿元307 西双版纳州366.04 亿元308 阿拉善盟342.32 亿元309 陇南市339.89 亿元310 中卫市339.01 亿元311 定西市331.08 亿元312 德宏州320.99 亿元313 铜川市311.61 亿元314 丽江市310.18 亿元315 阿坝州281.32 亿元316 和田地区280.00 亿元317 鹤岗市264.10 亿元318 澄迈县257.62 亿元319 阿勒泰地区252.00 亿元320 伊春市251.22 亿元321 吐鲁番市246.36 亿元322 博尔塔拉州240.00 亿元323 固原市239.88 亿元324 临夏州230.11 亿元325 甘孜州229.80 亿元326 琼海市220.58 亿元327 七台河市216.60 亿元328 金昌市207.82 亿元329 日喀则市202.00 亿元330 文昌市186.88 亿元331 万宁市184.27 亿元332 迪庆州180.58 亿元333 临高县159.98 亿元334 昌都市154.30 亿元335 嘉峪关市153.41 亿元336 海南州152.68 亿元337 东方市149.55 亿元338 大兴安岭地区143.90 亿元339 甘南州135.95 亿元340 陵水县134.30 亿元341 山南市129.60 亿元342 怒江州126.46 亿元343 林芝市120.00 亿元344 乐东县117.69 亿元345 那曲地区109.46 亿元346 克孜勒苏州108.20 亿元347 昌江县103.17 亿元348 海北州100.67 亿元349 定安县83.49 亿元350 黄南州74.65 亿元351 屯昌县64.44 亿元352 玉树州61.48 亿元353 白沙县44.27 亿元354 琼中县43.42 亿元355 阿里地区43.20 亿元356 保亭县43.02 亿元357 果洛州36.48 亿元358 五指山市24.48 亿元359 神农架林区23.06 亿元360三沙市暂缺。
昭通市昭阳区人民政府办公室_企业报告(业主版)
报告时间:
2023-02-18
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(5)计算机设备(2)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
昭通市昭阳区人民政府办公室关 于台式整机的网上超市采购项目 成交公告
昭通亿翔商贸有限 公司
1.2
TOP2
昭通市昭阳区人民政府办公室关 于台式整机的网上超市采购项目 成交公告
昭通菱云汽修有限 公司
2.0
TOP6
昭通市昭阳区人民政府办公室关 于车辆维修和保养服务的服务市 场采购项目成交公告
昭通四师汽车服务 有限公司
0.8
2022-12-20 2022-08-03 2022-06-13 2022-12-20 2022-12-27 2022-07-13
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
平均节支率
0.0%
同比增长:0.0%
*平均节支率是指,项目节支金额与预算金额的比值的平均值。(节支金额=项目预算金额-中标金额)
中国财政年鉴2017数据:内蒙古自治区2016年一般公共预算收支决算总统计(一)
预算科目
一.税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入
二.非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入
本年收入合计 中央补助收入 地方政府一般债务收入 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入预算稳定调节基金 调入资金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入3 183.46 338.69 109.84 55.31 110.28 63.82 50.08 17.47 92.20 41.45 17.49 237.17 40.08 0.21 r0.86 665.09 171.83 150.93 38.22 58.15 221.53 0.43 9.66 14.35 2023.52
决算数
1335.88 300.30 155.42 96.93 52.69 118.16 57.20 49.20 15.89 122.03 40.06 17.36 262.01 48.44 0.20
680.55 122.04 133.59 41.11 87.35 268.06 2.43 17.42 8.54 2016.43 2376.21 2181.64
0.07 115.30 364.35 52.71 55.66
7162.37
摘编自《中国财政年鉴2017》
昭阳区2016年脱贫攻坚工作总结及2017年工作打算
昭阳区2016年脱贫攻坚工作总结和2017年工作打算昭阳区属国家重点扶持的全省73个贫困县(区)之一。
全区国土总面积2167平方公里,辖20个乡(镇)、办事处,有汉、回、彝、苗等25个民族、总人口27.75万户、89.1万人。
现有贫困乡镇11个、贫困村90个、贫困户35271户、贫困人口132510人,贫困发生率为18.23%,脱贫攻坚任务艰巨。
2016年,区委、区政府结合昭阳实际,制定了2016年出列2个贫困乡镇、34个贫困村(社区),13458贫困户、50000贫困人口脱贫;2017年出列2个贫困乡镇、20个贫困村(社区),14272贫困户、50000贫困人口脱贫;2018年出列7个贫困乡镇、36个贫困村(社区),7541贫困户、32510贫困人口脱贫的脱贫攻坚计划,并按照“四个全面”战略部署,认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持精准扶贫、精准脱贫与区域发展相结合,坚持扶贫开发与生态保护并重,与社会保障有效衔接,紧紧围绕2018年全面脱贫、出列、摘帽目标,瞄准昭阳区90个贫困村、13.25万贫困人口,以2016年计划脱贫出列的2个贫困乡镇、34个贫困村(社区),13458贫困户、50000贫困人口的脱贫任务为重点,根据《云南省贫困退出机制实施方案》,对照贫困退出标准,按照缺什么补什么的原则,以脱贫攻坚工作统领全区经济社会全局,举全区之力,全力开展脱贫攻坚工作。
贫困人口从2011年的24.5万人减少到2016年的13.251万人,使全区贫困群众的生产生活水平和综合素质明显提高,贫困村的村容村貌和基础设施明显改观。
一、主要工作措施及成效为认真贯彻落实党中央在新时期提出的“大力实施精准扶贫、精准脱贫,坚定不移走中国特色扶贫开发道路,开创扶贫开发事业新局面”等一系列重大战略思想,按照“六个精准”(扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准)“五个一批”(发展生产脱贫一批,易地搬迁脱贫一批,生态补偿脱贫一批,发展教育脱贫一批,社会保障兜底一批),以及“扶贫协作、对口支援”的要求,我区高度重视,集中力量,整合资源,以“十强化、十推进”的有力措施,扎实做好脱贫攻坚各项工作。
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昭阳区委编办2016年度部门决算
第一部分概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规。
拟定全区行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则,并组织实施。
统一管理全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
(二)围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
(三)拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级机关各部门和乡镇办事处机构改革方案;指导、协调乡镇办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(四)审核区委、区政府各部门的职能配置与调整,协调区委、区政府各部门之间以及各部门与乡镇办事处之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。
(五)负责审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数;负责审核区人大、区政协机关,区人民法院、区人民检察院机关,区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(六)负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案;负责
审核区直和乡镇办事处事业单位机构改革方案;指导、协调区直和乡镇办事处事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(七)负责审核乡镇办事处机关及所属事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数;负责全区机关及所属事业单位工资基金管理工作。
(八)负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出全区各级各部门行政编制和事业编制总量分配及调整的建议;贯彻执行事业单位机构编制定编标准,并组织实施。
(九)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。
指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导监督全区事业单位登记管理工作。
(十)负责全区机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责全区机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
(十一)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的监督检查及评估工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(十二)承担区机构编制委员会的日常工作。
(十三)承办区委、区政府和区机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
(一)进一步规范行政审批中介服务管理,不断推进行政审批中介服务社会化发展。
(二)在全面完成三级权责清单制定公布基础上,制定行政职权运行流程图并向社会公布,进一步明确每一个审批环节的承办机构、办理要求、办理时限等,规范审批流程和行政裁量权,切实做到用制度、用流程管审批。
(三)认真总结试点部门推进行政审批编码规则、业务手册规范、办事指南规范“三个标准”的做法和经验,不断完善试点工作意见,逐步扩大试点范围,切实推进权力运行的规范化。
(四)结合简政放权和权责清单工作的推进,进一步理顺政府各部门职能职责关系,根据部门职能、职责调整变化情况,及时调整部门的“权责清单”,把简政放权成果与机构改革成果同步固化,最大限度地方便群众办事。
(五)积极推进职能交叉、职能弱化、职能消失的事业单位调整、整合。
积极配合做好教育、文化、卫生、审计、园区开发、机关事业单位后勤体制改革等相关行业体制改革。
(六)积极配合做好法院、检察院机构编制统一管理、机构上划工作。
(七)扎实抓好控编减编工作任务落实,积极探索编制动态管理、编制结构优化等措施。
做好超编人员消化工作,同时加强对区直各部门控编减编任务完成情况的督促检查。
加强与组织、
人社部门的协调配合,严格控制全区公务员和事业单位人员编制使用及招录规模。
(八)加大机构编制信息化建设力度,全面实现实名制网络管理系统三级联网、信息共享和数据库在线更新及数据统计分析运用,为领导决策提供支持。
(九)继续做好党政群机关和事业单位中文域名注册和网上标识管理工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年区委编办预算编报的单位1个。
为财政全供给单位行政单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门在职人员编制8人,其中:行政编制10人。
在职实有8人,其中:财政全供养8人。
离退休人员0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年区委编办财务总收入16.00万元。
其中:财政拨款收入16.00万元,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
2016年部门总支出16.00万元,其中:基本支出16.00万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
2016年用于保障区委编办机构正常运转的日常支出16.00万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的100%。
(与人社局合署办公,人事工资皆在人社局产生)
(二)项目支出情况
2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年区委编办一般公共预算财政拨款支出16万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%。
主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年区委编办“三公”经费财政拨款支出为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(与人社合署办公,“三公”经费未发生)
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年区委编办机关运行经费支出16万元。
部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)其他重要事项情况说明
无。