设备材料采购管理制度 (1)

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设备和材料采购规章制度

设备和材料采购规章制度

设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为,提高采购效率,保障公司利益,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。

第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。

第四条公司设立采购管理部门,负责设备和材料采购的组织和实施。

第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行:(一)需求确认:相关部门提出采购需求,明确采购物品的类型、数量、质量要求等。

(二)编制采购计划:采购管理部门根据需求确认,制定采购计划,确定采购物品的具体信息。

(三)设备和材料供应商筛选:采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准,筛选合格的供应商。

(四)邀请供应商:采购管理部门发出邀请函,邀请供应商参与投标。

(五)投标评审:采购管理部门组织投标评审,选出最佳供应商。

(六)签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方责任和权利。

(七)验收确认:采购管理部门对采购物品进行验收,确认物品质量合格。

(八)付款结算:按照合同规定进行付款结算,完成采购流程。

第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度,明确各项采购流程和责任分工。

第七条采购管理部门应建立供应商档案,及时更新供应商信息,维护供应商关系。

第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作,完善采购制度,提高采购效率。

第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训,提升其采购能力和专业水平,确保采购工作的顺利进行。

第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送,保持公正、公平的采购环境。

第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规,保障公司利益,维护公司形象。

第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的,将受到相应处罚,情节严重的将追究法律责任。

第十三条本规章制度自发布之日起生效,公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。

以上为公司设备和材料采购规章制度,希望各部门严格执行,共同维护公司利益,提高采购效率,谢谢!。

设备材料采购管理管理办法

设备材料采购管理管理办法

设备材料采购管理管理办法设备材料采购管理制度一章总则一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。

提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。

特制定本制度。

二条:本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

七条:单宗采购总额预计万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计万以下(不含)由分公司实施采购工作。

七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

二章组织机构和职责八条:材料(设备)采购组织架构:公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。

十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。

十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责:⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

材料采购制度0001

材料采购制度0001

材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。

提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。

特制定本制度。

第二条本制度适用于整个安徽雨润地华置业发展有限公司采购管理系统第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条:公司设采购供应部,材料(设备)采购工作由采购供应部负责;公司设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

第二章组织机构和职责第五条:材料(设备)采购组织架构:行政管理架构Array第六条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、副总经理、财务总监、工程总监等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。

招标委员会由常务副总、工程总监、工程部经理(项目部经理)预算部经理、采购供应部经理、专业工程师第七条:公司材料(设备)采购领导小组职责:(1)对公司所有采购工作实施指导和管理;(2)依据材料(设备)采购供应部提供的报告确定长期战略合作伙伴;(3)负责对供应部权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;(4)对材料(设备)采购招标工作实施监督;(5)负责对采购供应部提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;(6)对采购供应部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;(7)监督采购供应部的运行方式、工作方法及相关文件下发;(8)其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

(9)监督招、评标委员会的运行方式、工作方法及相关文件下发;第八条:招、评标委员会职责:(1)负责对供应部权限之外的材料(设备)进行采购招标工作;(2)对采购供应部信息库的供应商进行审查;(3)招标文件的起草、审核;(4)对所招标材料(设备)进行开标、评标、推荐予中标人。

第九条:公司采购供应部职责:(1)执行公司的《采购管理制度》,并做出客观评价;(2)负责材料(设备)信息库的建立和维护,并依据公司供应商年度评定结果,对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;(3)负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;(4)对各下属公司材料(设备)采购提供咨询和指导;(5)负责合同范本制定和公司招标文件的编制;(6)采购供应部权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;(7)对下属公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;(8)物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。

材料采购管理制度

材料采购管理制度

材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程,保证采购活动的效率和透明度,防止贪污和滥用职权的行为。

本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。

二、定义和范围1. 材料:指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。

2. 采购:指从供应商处购买所需的材料。

3. 供应商:指向公司销售材料的合作伙伴。

4. 采购流程:指从材料需求产生到采购完成的整个过程,包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。

三、材料采购流程1. 材料需求产生:各部门根据业务需求提出材料需求计划,并提交给采购部门。

2. 供应商选择:采购部门根据材料需求计划,寻找适合的供应商,并进行评估和筛选。

3. 询价和谈判:采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判,达成双方都满意的价格协议。

4. 合同签订:采购部门与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权益和责任。

5. 材料验收:采购部门接收供应商送达的材料,并进行验收和检查,确保材料符合规定的质量和数量要求。

6. 付款:采购部门根据合同和验收结果,按照约定的付款方式和时间付清采购款项。

四、采购权限和责任1. 采购权限:不同职位的员工拥有不同的采购权限,根据公司制度规定,制定不同的采购额度限制,超出限制的采购需经过上级审核批准。

2. 权责分离:采购部门对材料的采购负责,财务部门对采购款项的支付负责,从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。

3. 内部控制:公司应建立健全的内部控制机制,对材料采购过程进行监督和审查,确保采购活动的合规性和透明度。

五、监督和纠正措施1. 内部审计:定期组织对采购过程进行内部审计,发现问题及时纠正,确保采购活动的合规性和效率。

2. 绩效评估:对供应商进行绩效评估,及时发现和淘汰不良供应商,提高采购的质量和效益。

3. 外部监督:定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查,确保采购过程的公正和透明度。

材料采购单位管理制度

材料采购单位管理制度

第一章总则第一条为规范材料采购行为,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,维护国家利益和单位合法权益,根据国家有关法律法规,结合本单位的实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动,包括建筑材料、设备、办公用品等。

第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,严格执行国家有关采购法律法规和政策。

第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组,负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。

第五条材料采购领导小组下设采购办公室,负责具体采购工作的组织实施。

第六条采购办公室职责:1. 负责编制采购计划,提出采购需求;2. 负责发布采购信息,组织招标、询价或比选;3. 负责审核供应商资质,确定合格供应商;4. 负责组织采购评审,确定中标供应商;5. 负责签订采购合同,监督合同执行;6. 负责采购档案的管理。

第三章采购程序第七条采购计划编制:1. 采购办公室根据各部门需求,编制年度采购计划;2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。

第八条采购方式:1. 符合公开招标条件的,采用公开招标方式;2. 符合邀请招标条件的,采用邀请招标方式;3. 符合竞争性谈判条件的,采用竞争性谈判方式;4. 符合询价条件的,采用询价方式。

第九条供应商选择:1. 采购办公室根据采购需求,选择合格的供应商;2. 供应商需具备相应的资质和业绩。

第十条采购评审:1. 采购办公室组织成立评审小组,对供应商进行评审;2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等;3. 评审结果需经采购领导小组审批。

第十一条签订合同:1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同;2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。

第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督,确保采购活动合法合规。

第十三条对采购过程中出现的违规行为,应依法依规进行处理。

第十四条对采购人员进行考核,考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。

材料采购管理规定

材料采购管理规定

材料采购管理规定第一章总则第一条为规范材料采购管理行为,提高材料采购管理水平,保障企业正常运作,制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部所有采购材料的行为。

第三条采购材料是指企业为了生产经营需要,购买的各类原材料、辅助材料、工具设备、办公用品等。

第四条企业应建立科学合理的材料采购管理制度,明确责任和权限,并及时进行监督和检查,确保采购活动符合法律法规和企业规定。

第五条材料采购应遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则,充分保护供应商的合法权益。

第六条采购人员应具备相关专业知识,严守职业道德和纪律,严禁索取、收受贿赂。

第七条企业应加强对供应商的评估和管理,建立供应商数据库,制定合理的供应商评价标准,并及时更新。

第八条采购人员和供应商之间应保持良好的合作关系,相互尊重,互利互惠。

第二章材料采购流程第九条材料采购流程包括需求确定、供应商选择、价格谈判、签订合同、收货验收等环节。

第十条需求确定应由相关部门根据生产需求、项目计划等确定材料的种类、规格、数量和质量要求。

第十一条供应商选择应通过招投标、询价、协议供货等方式,确保选取最合适的供应商。

第十二条价格谈判应根据市场行情和供需关系进行合理的谈判,并达成双方满意的价格协议。

第十三条签订合同应明确双方权利义务,规定交货期限、质量标准、付款方式等内容,并经双方确认后生效。

第十四条收货验收应由采购人员按照合同要求进行,确保材料的数量、质量等符合要求。

第三章材料采购管理制度第十五条企业应制定材料采购管理制度,并按规定实施。

第十六条材料采购管理制度应包括采购流程、采购审批、合同管理、供应商管理等内容。

第十七条采购流程应明确各环节的工作职责和流程,并建立相应的文件和表格,确保信息畅通和记录准确。

第十八条采购审批应建立合理的审批制度,确保采购活动符合法律法规和企业规定。

第十九条合同管理应建立合同档案,按时对合同进行履约检查,并保留相关证明文件和记录。

第二十条供应商管理应对供应商进行评估、分类,并与之建立长期稳定的合作关系。

项目设备采购管理规章制度

项目设备采购管理规章制度

项目设备采购管理规章制度第一章总则第一条为加强设备采购管理,规范设备采购流程,保障设备采购质量,提高设备采购效率,根据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本规章制度。

第二章设备采购工作程序第二条设备采购应按照预算编制、需求申请、招标采购、评标议价、合同签订、验收结算等程序进行。

具体操作流程如下:(一)预算编制:各部门根据实际需要,制定设备采购预算计划,并报公司管理部门审核批准。

(二)需求申请:设备采购需求由相关部门填写设备采购申请表,申请人员应确保所购设备符合公司要求,申请表应包括设备名称、规格型号、数量、预算、使用用途等内容。

(三)招标采购:按照相关法规和公司规定,组织招标采购活动,明确采购标准、要求和程序,确保采购公平、公正、透明。

(四)评标议价:设备采购委员会对招标的供应商进行评标,选择最佳供应商,并进行议价,达成采购合同。

(五)合同签订:选择合作供应商后,双方签订设备采购合同,并约定交付日期、验收标准、付款方式等内容。

(六)验收结算:对供应商交付的设备进行验收,并结算款项。

设备验收应依据合同约定和技术标准进行,确保设备质量符合要求。

第三章设备采购管理责任第三条设备采购管理由公司管理部门负责具体实施,各部门、项目负责人应配合完成设备采购工作。

具体责任如下:(一)公司管理部门:负责设备采购管理规章制度的制定、实施和监督检查,协调各部门合作完成设备采购工作。

(二)各部门:负责设备采购需求申请、预算编制、招标采购、合同签订等工作,确保设备采购过程合规、高效。

(三)项目负责人:负责设备采购的具体执行工作,确保设备采购质量、进度满足项目需求。

第四章设备采购管理制度第四条设备采购管理应遵循“公平、公正、透明”的原则,确保设备采购过程合法、合规、合规转,减少采购风险。

第五章设备采购管理的监督检查第五条公司管理部门应对设备采购过程进行监督检查,确保设备采购程序依法依规,设备采购质量符合要求。

第六章设备采购管理的奖惩措施第六条对设备采购工作中的优秀表现和违规行为应给予相应的奖励或处罚,以激励员工提高设备采购质量和效率。

材料设备管理制度

材料设备管理制度

材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1.大宗材料的采购大宗材料的采购,就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购,这类材料需整批购入,以便施工项目的展开。

这类材料的采购流程为:(1)技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。

(2)《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审,复审过程中应及时跟技术人员联系,并解决相应问题。

(3)《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认,并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。

(4)大宗材料的采购应采用招标的方式进行,遵循“货比三家,就近采购”的原则,并将招标情况上报主管领导,主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。

(5)供货厂家确认后,由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同,合同所包含的内容应有:材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。

2.小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购,指的是在施工过程中所需消耗品,仪器配件,工具及劳保用品,如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。

在此材料采购过程中必须遵循以下流程:(1)施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查,将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》,上报该项目的施工或生产主管经理。

(2)主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核,审核完毕后,签字确认,交予材料采购员。

(3)采购员根据所报《材料、工具需用清单》,协调库管员对清单所列材料进行划分,对库存已有的材料,直接下发给施工小组,超出库存部分或库存没有的,及时予以采购并交付施工小组,保证施工正常进行。

同时规定:(1)对于劳保及常用的消耗品(如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等),应有一定的采购循环周期,每次采购前,由采购员出具采购清单,报主管领导审核签字后方可组织采购。

(2)采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。

材料设备采购管理制度

材料设备采购管理制度

材料设备采购管理制度材料(设备)采购管理制度第⼀章总则第⼀条为做好建设项⽬材料设备的供应⼯作,确保⼯程质量和进度,减少流通环节费⽤,降低材料成本,加强对材料设备采购环节的控制,结合公司的实际情况,特制订本管理制度。

第⼆章采购产品分类第⼆条战略性采购指采购总⾦额⼤,使⽤频次较⾼,对建筑产品质量和成本影响⼤,较易采购,可分长合作和批量购进,适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系,并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的⾮竞争性采购⽅式的材料或设备。

随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。

如钢材、商混、涂料、电梯、卫⽣洁具、电线电缆、给排⽔管材等。

第三条招标或邀标采购采购单项⾦额或总⾦额⼤,竞争充分易采购,采购⾦额在50万元以上的⼯程材料、设备。

第四条议标或直接委托指可提供同质⼯程服务和产品的供应商很少,⽆法形成有效竞争,包括⾏业垄断性项⽬、市场竞争不充分的⾏业或已有设备、材料、配件的重复购臵,涉及⾦额较⼩的材料设备。

如有线电视、宽带、健⾝器材等。

第五条直接采购总⾦额较⼩的急需物资,不便于进⾏招标或⽐质⽐价采购的物资(⼀般不超过5万元),或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料(设备),包括紧急采购、追加采购、现款采购。

第三章采购计划管理第六条采购计划管理的⽬的为了保证项⽬所需材料按期到场,采购主管需制定材料采购计划,采购计划分为年度采购计划和⽉度采购计划。

第七条计划管理职责(⼀)项⽬施⼯合同签订后成本预算部提供《建设⼯程甲供材料(设备)预算总表》;(⼆)项⽬开⼯后⼯程管理部提供《项⽬材料(设备)进场总计划》及档次定位说明。

(三)⼯程管理部每⽉28⽇前提供次⽉《项⽬材料⽉进场计划》(施⼯单位每⽉22⽇将材料进场计划报监理单位审核,25⽇前报甲⽅⼯程管理部);第⼋条控制程序及⽅法(⼀)制定计划1、成本预算部采购主管每年年底按照⼯程管理部提供的每个项⽬的《项⽬材料(设备)总进场计划》要求,依据《材料采购周期表》制定《×××年主要材料(设备)采供计划》,初拟采购时间、采购形式;2、每⽉根据⼯程管理部提供的《次⽉材料进场计划》和《×××年主要材料(设备)采供计划》制定《成本预算部⽉采购计划》,明确采购时间、采购⽅法、采购负责⼈,报公司主管领导批准;3、因设计变更或其它原因发⽣的计划外急需采购的材料(设备),由⼯程管理部填写“急需物资请购单”,经⼯程管理部经理审核,公司领导审批后由成本预算部采购主管按照紧急采购程序进⾏加急采购。

设备采购管理制度(5篇)

设备采购管理制度(5篇)

设备采购管理制度(5篇)设备采购管理制度(精选5篇)设备采购管理制度篇1为保障医疗仪器设备的先进性、准确性和可靠性,充分发挥仪器设备的效益和延长使用寿命,特制定本制度。

(一)仪器设备的采购一律由设备科办理。

设备科根据科室申请和临床需求,经医疗器械、耗材(试剂)管理委员会充分论证,报院领导批准后,由设备科组织医疗器械、耗材(试剂)采购委员会按程序采用议标、公开招标等方式进行采购。

严格禁止不经过设备科而自行购置、试用设备,严格禁止购置落后、淘汰、质量低劣的仪器设备。

(二)凡单价在1500元以上,同时耐用期在一年以上,有独立功能,可单独操作,损坏后可修复的仪器设备及其配套设施均作为固定资产进行管理。

凡属固定资产的仪器设备,设备科必须建立固定资产明细帐和分类帐,使用科室也应建立相应的固定资产帐。

(三)仪器设备的开箱与验收均由设备科组织,医修组的工程技术人员参与实施;价格在100万元以上的大型设备,院领导参加验收。

单台件价在5万元以上的设备必须要有安装与验收报告,验收报告应有供货厂家、使用科室、医修组技术人员及设备科科长签字。

(四)设备档案管理员必须参与新设备开箱、验收,收集设备所附技术说明书和有关资料,并登记编号入档。

设备档案使用单位或修理人员需用时,应办理借阅手续,并及时归还。

如果遗失,负责赔偿。

(五)仪器设备购进后,设备科应及时通知使用单位负责人领取并及时办好领用手续和建立档案。

(六)各科室对贵重精密仪器的使用情况、故障维修、经济效益等情况都要作出详细记录,每半年必须进行一次设备效益统计,并用文字报告院领导。

(七)各科室对所领用的仪器设备,建立相应的操作规程,操作人员应严格遵守操作规程。

贵重精密仪器设备要有专人保管。

凡违反操作规程或保管不善者要追究相关责任,严肃处理。

造成仪器设备损坏者,除批评教育外,按其情节赔偿经济损失。

(八)使用单位应经常维护检查、保持仪器设备清洁卫生。

(九)设备科应定期下科室检查仪器设备的保管使用情况,督促修理人员定期下科室巡查。

工程材料设备采购管理制度范本

工程材料设备采购管理制度范本

工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为,加强对工程材料设备采购管理的监督和控制,保证采购活动的合法、公正、透明,提高采购效率和经济效益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。

第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设,在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求,以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。

第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则,依法合规、经济、有效地开展采购活动。

第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划,根据项目实际需求和资金预算,确定采购品种、数量、金额等,并按照年度计划逐月调整。

第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制,报经公司领导批准后实施。

第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整,确保项目进度和质量。

第八条采购计划应当定期进行评估和总结,及时发现问题,及时调整。

第三章供应商管理第九条公司建立供应商库,对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理,确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。

第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核,及时更新供应商库。

第十一条采购部门根据实际采购需求,选择具备资质的供应商进行采购,优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。

第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系,建立稳定的供货渠道,确保项目的顺利进行。

第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。

第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案,编制采购文件,明确采购目标、标准和要求。

第十五条采购部门应当根据采购金额的不同,确定相应的采购审批权限,确保采购活动合法、规范进行。

第十六条采购单位应当建立采购档案,记录采购相关信息,确保采购过程、结果可追溯。

材料设备管理制度_1

材料设备管理制度_1

材料设备管理制度材料设备管理制度1为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。

为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。

材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。

符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。

施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。

不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。

四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。

采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序:材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序:材料员开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

材料设备采购管理制度6篇

材料设备采购管理制度6篇

材料设备采购管理制度6篇【第1篇】装点公司工程材料设备选购管理制度装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。

利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。

对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督【第2篇】公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。

利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。

必要时,报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

材料设备采购管理制度及流程

材料设备采购管理制度及流程

项目材料设备采购管理制度及流程为进一步提高项目部的管理水平,在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下,提高项目部盈利水平,加强对物资采购、使用过程的监督管理,根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求,特制定本制度。

材料采购员(以下简称采购员)是工程材料设备采购管理的第一责任人,具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下:一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购申请单。

2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗提出材料需用计划及采购要求。

3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。

必要时,应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

4.急件优先办理。

二、市场调查及询质询价(采购负责人)1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式、运费、税率、售后、退换货等情况。

2.同规格产品应询价与不少于两个供应商,应提供同规格,不同品牌做比较。

3.是否有其他较有利的代用品。

4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。

6.项目部会同公司对材料、设备采购实行统一管理,以保证质优价廉。

涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备,需有相关专业技术人员参加评审。

三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件:能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉,价格合理;提供合格的物资,并保证物资质量的持续稳定性;满足进度和服务要求。

2.价格上涨下跌有何因素。

3.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进需填写材料设备采购申请上报OA管理系统进行审批。

4.单价一万元以下、总价5万元以下的.价格低、批量小的材料设备及物品,填写零星材料物品采购申请单,采购人员按照采购要求进行采买,零星采购不在上报OA系统审批。

5.办公用品、劳保用品的采购需上报OA管理系统进行审批。

保管管理设备材料采购及管理制度

保管管理设备材料采购及管理制度

保管管理设备材料采购及管理制度1. 背景和目的本文档旨在规范和管理公司设备材料的采购和保管工作,确保设备材料的有效管理和使用,提高工作效率和管理水平。

2. 采购流程2.1 采购需求确认•由各部门提出设备材料的采购需求,并填写《设备材料采购需求表》。

•采购需求表包括具体的设备材料名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息。

2.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求表,制定采购方案。

•采购方案包括供应商选择、价格谈判、交货周期等内容。

•采购方案需经相关部门审核通过后,方可进入下一步操作。

2.3 供应商选择•采购部门根据采购方案,通过比较不同供应商的报价、产品质量和服务等因素,选择合适的供应商。

•供应商选择需经过采购部门领导审批。

2.4 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行合同谈判,并达成一致意见。

•签订的合同应包括供应商名称、设备材料详细信息、数量、价格等相关内容。

2.5 设备材料验收与入库•采购部门安排专人对采购的设备材料进行验收。

•验收合格后,设备材料将安排入库,并登记设备材料的基本信息和库存数量。

3. 设备材料管理3.1 设备材料分类管理•采购部门根据设备材料的特性和用途等因素,对设备材料进行分类管理。

•设备材料分类管理便于库存管理和仓库物料的取放。

3.2 设备材料出库管理•各部门需要设备材料时,需填写《设备材料出库申请表》,并交由设备材料管理员审批。

•设备材料管理员按照申请单的要求,将设备材料从仓库中取出,并登记相关信息。

3.3 设备材料报废管理•对于损坏、过期或不再使用的设备材料,应及时进行报废处理。

•报废设备材料需填写《设备材料报废申请表》,经设备材料管理员审核后进行报废处理。

3.4 设备材料盘点和清查•定期进行设备材料的盘点和清查,确保库存的准确性和合理性。

•盘点结果需及时进行记录,以便于后续的管理和决策。

4. 监督和考核公司将设立设备材料采购与管理的监督检查机构,定期对采购和管理工作进行监督和考核,确保制度的有效执行和持续改进。

设备采购的管理制度

设备采购的管理制度

设备采购的管理制度第一章总则为规范公司设备采购行为,加强对设备采购过程的管理,提高采购效率和设备使用效率,制定本管理制度。

本管理制度适用于公司在采购设备过程中的各个环节,对设备的采购流程、审批权限、合同管理、验收验收等都有详细规定。

第二章设备采购的权限和责任1.设备采购权限(1)公司设备采购需根据不同金额的设备采购,明确采购人员不同的审批权限。

设备采购额在5000元以下由设备管理员或物资管理员审批,设备采购额在5000元以上至10000元之间由部门经理审批,设备采购额在10000元以上须经公司总经理或董事会审批。

2.设备采购责任(1)设备管理员负责设备的分类管理、折旧管理、库存管理,保证设备的使用和维护。

(2)物资管理员负责设备采购及材料采购的申请、采购、验收等工作,保证设备采购的合理性和准确性。

(3)部门经理负责设备采购资金的使用和监督,对采购过程和结果负责。

(4)公司总经理或董事会负责对设备采购策略和规划的审批和监督,确保设备采购符合公司整体战略发展的需要。

第三章设备采购的流程1.设备需求申请(1)部门经理或设备管理员根据设备的实际需求,填写设备需求申请表,并注明设备的品种、型号、数量、预算金额等相关信息。

(2)设备需求申请应由部门经理审批,核实设备需求的合理性和紧急性。

2.设备采购招标(1)根据设备需求申请,确定采购方式,可以通过招标、询价等方式进行设备采购。

(2)设备采购招标应严格按照公司采购管理制度相关规定进行,确保采购的公平、公正。

3.设备供应商评审(1)设备供应商应根据公司设备采购招标的要求进行申请,公司应对供应商的资质、品质、信誉等方面进行评审。

(2)设备供应商评审结果应纳入设备采购评估的依据之一,在设备采购过程中充分考虑供应商的能力和信用。

4.设备采购合同签订(1)设备采购合同应明确设备的品种、型号、数量、价格、交付日期、付款方式等相关条款,双方签字盖章后生效。

(2)设备采购合同签订后,应及时复制备份并归档,以备日后查阅。

设备材料采购管理制度

设备材料采购管理制度

设备材料采购管理制度设备材料采购管理制度一、制度目的为了规范和规范设备材料采购流程,提高采购效率和质量,确保公司设备的正常运行和生产顺利进行,制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购活动。

三、采购原则1. 公平、公正:采购过程中,要遵循公平、公正的原则,不得有个人或单位在采购中谋求私利。

2. 省时、高效:采购流程要简化,提高采购效率和响应速度。

3. 质量优先:在满足价格相对合理的前提下,优先选择质量有保证的设备材料。

四、采购程序1. 采购需求确认:各部门根据实际需要,向采购部门提出设备材料采购需求,并提供详细的技术规范和要求。

2. 采购计划编制:采购部门根据各部门的采购需求,编制设备材料采购计划,并向相关部门征求意见和确认。

3. 供应商选择:采购部门根据采购计划,拟定供应商名单,并进行入围筛选,最终确定供应商名单。

4. 邀请投标:采购部门向确定的供应商发出邀请投标函,并提供相关投标文件。

5. 投标评审和供应商选拔:采购部门组织投标评审,评估供应商的技术能力、资质和报价,最终选定供应商。

6. 签订合同:采购部门与选定的供应商签署采购合同,明确双方的权利和义务。

7. 领取设备材料:供应商按照合同的约定,将设备材料交付给采购部门,并由采购部门进行入库登记。

8. 设备材料验收:采购部门根据采购合同的约定,对设备材料进行验收,并填写验收报告。

9. 设备材料入库:验收合格的设备材料,由采购部门进行入库登记,并按照规定妥善保管。

10. 事后评价:采购部门进行对采购过程的评价,总结经验教训,不断改进采购管理。

五、采购监督1. 审计监督:公司内部审计部门对设备材料采购的流程和操作进行定期审计,发现问题及时提出整改意见。

2. 合同管理:采购部门负责对采购合同的执行进行监督,并及时跟进供应商的交货情况。

3. 验收监督:其他相关部门对设备材料的验收过程进行监督,确保验收的公正和合法。

六、违纪处分对违反采购规定的人员,按照公司相关规定给予相应的处分,情节严重的,将追究其法律责任。

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材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。

提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。

特制定本制度。

第二条:本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

第七条:单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计300万以下(不含)由分公司实施采购工作。

第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责第八条:材料(设备)采购组织架构:公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。

第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。

第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责:⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

第十三条:分公司材料(设备)采购领导小组职责⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复;⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审;⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定;(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定;(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。

第十四条:材料(设备)采购涉及到招标时,招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。

第十五条:公司采购管理中心职责:⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况,并做出客观评价;⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护,并依据分公司提供的供应商年度评定结果,对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;⑷、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审;⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;⑺、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。

⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决,不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;⑽、定期与各级采购人员做思想沟通,了解现场基本情况;⑾、定期向主管领导汇报工作情况,以便于解决工作中存在的问题,提高工作效率;⑿、完成上级领导交给的其它任务。

第十六条:分公司采购人员职责:⑴、采购管理制度的执行和实施;⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立;⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;⑷、根据《采购计划》要求,提前做出《材料(设备)请购单》;⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;⑹、负责甲供材料的现场验收;(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格,施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;(10)、负责对供应商诚信度初步审核;(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;(12)、拟定月采购计划,并上报公司采购管理中心;(13)、完成上级领导交给的其它任务。

第三章工作准则第十七条:在材料(设备)供应商纳入信息库前,采购人员必须对供应商进行综合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准,方能入库。

第十八条:公司所有员工均有权推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。

第十九条:采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

第二十条:分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求,必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

第二十一条:分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小,经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

第二十二条:分公司在选择供应商时,应在公司信息库中提取,但区域性较强的材料(设备)除外。

第二十三条:采购人员在洽谈某项材料(设备)时,原则上供应商不得少于三家。

如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低公司的投资成本。

第二十四条:公司或分公司采购人员与供应商洽谈时,必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并做好记录,以报告形式上报;单宗采购总额预计300 万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计300 万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。

报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。

第二十五条:报告得到批复后,依照公司领导批示意见,综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题,确定供应商。

第二十六条:公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。

包括分公司的零星采购。

五不购:①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;②材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;③无材质证明和产品合格证的不购;④凡考评不合格的产品不购;⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算:比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第二十七条:材料(设备)单宗采购总额预计在10 万元以上(不含),原则上应以招投标形式来完成。

第二十八条:分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)采购领导小组委派主持人完成;由公司材料(设备)采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

第二十九条:采购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)采购领导小组委派专人主持,由公司材料(设备)采购领导小组和公司审计部实施监督。

第三十条:在采购招标过程中必须坚持以下原则:1、在材料(设备)招标过程中,应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

2、在招投标采购活动中,具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

3、在招投标采购活动中,严禁任何投标方以非正常渠道获取特权,使其他投标人受到不公正的对待。

4、招投标采购过程中,招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

第三十一条:在采购过程中,违反以上操作规程,为供应商谋取利益的,一经查出,公司将依本制度严肃处理。

第三十二条:分公司采购材料(设备)时必须签订《订货合同》,一式四份,供需双方各执两份,一份提交公司采购管理中心备案,一份留分公司财务保存。

第四章采购人员职业规范第三十三条:采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益,为公司考虑。

第三十四条:采购人员代表公司形象,工作中应当有礼、有利、有节,不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

第三十五条:采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下,经领导同意后方可接受供应商的邀请,进行考察、参观等公开的商务活动。

第三十六条:采购人员只有经部门主管领导的认可后,方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中,无论任何原因,都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

第五章罚则第三十七条:采购人员有下列情形之一,给公司造成经济或名誉损失的。

根据情节轻重,公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚;给公司造成重大损失的,公司将依法追究法律责任:⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

⑶采购人员应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为,以下行为均视为泄密:①泄露其它供应商对同类产品的报价;②招投标中泄露其它参与的供应商名称;③泄露标底的。

④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料(设备)采购实施细则》执行的。

⑸、隐瞒供应商及供应材料(设备)问题,给公司造成经济损失或工程质量问题的。

⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的;⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的;⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

第六章附则第三十八条:本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。

第三十九条:本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。

第四十条:本制度自签发之日起开始实施。

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