全尺寸检验规范
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Subject:
全尺寸检测规范Chapter:Page:
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文件编号:
QC-SP09-04 Revision:
A/0
Issue Date:
2012-12-25 文件分发明细
正本:□品质部
副本:
□公司经理□公司副经理□综合管理部
□财务部□市场经营部□技术开发部
□采购物流部□安全运营部□制造部
制/修订记录
文件版次制/修订日期制/修订页次修改号制修订摘要
批准孙云审核王伟志编制文晖时间2012/12/25 时间2012/12/25 时间2012/12/25
Subject:
全尺寸检测规范Chapter:Page:
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文件编号:
QC-SP09-04 Revision:
A/0
Issue Date:
2012-12-25
1.0 目的
本规范是为了规范产品全尺寸检测过程,用以验证产品与技术标准之间的符合性。
防止缺陷产品流入客户,保证为客户提供合格产品。
2.0 适用范围
本规范适用于公司现交付的所有产品的全尺寸检测。
3.0 职责
品质部负责全尺寸检测规范的实施工作。
其他部门负责协助品质部开展本项工作。
4.0 工作程序
4.1 品质部于每年12月25日前拟制次年的《年度产品全尺寸检测计划》,经部门经理审核,主管领导批准后下发实施。
若在实施过程中,有新增加的产品,需纳入当月的《月度全尺寸检测计划》。
4.2 检验人员根据《年度产品全尺寸检测计划》、《月度全尺寸检测计划》和产品图纸对产品进行全尺寸检测。
检测结果记录于产品成绩检查表上。
检测结果完全符合图纸要求后,将相关的质量记录进行归档处理。
4.3 若检验人员在检测过程中,发现实物尺寸与图纸要求不相符时,应通知生产现场、库房、品质部对该产品进行不合格品标识、隔离。
如果该产品已经发往客户,应立即告知客户,然后根据客户要求进行处理。
4.4 检测人员开具《纠正/预防措施报告单》,明确责任单位和责任人,要求责任单位对异常进行处理。
4.5 责任单位对异常处理完成后,由检测人员对处理后的效果进行确认,(确认内容至少包括:与样件尺寸是否相符);不合格的要求责任单位重新处理。
4.6 检测人员于每月25日前,对当月的全尺寸检测结果进行归纳、总结并形成《检查成绩表》。
同时将相关的质量记录进行归档处理。
4.7 品质部检验人员每天对交首件的零件进行全尺寸检测,如发现异常,请技术人员进行判
Subject :
全尺寸检测规范
Chapter :
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文件编号:
QC-SP09-04
Revision :
A/0
Issue Date :
2012-12-25
定并对判定结果进行签字确认。
5.0 附件
全尺寸检测流程(附件一)
资料存档
实施检测
拟制年度计划
Y N 确认N 形成月报
持续改进
再次处理
Y 资料存档
开具纠正/预防
措施单
异常处理
6.0 相关文件 《不合格品控制程序》
7.0 质量记录
7.1 QC-PZ11-001A 《纠正/预防措施报告单》。