管理体系内部审核不符合项通知单

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管理体系内部审核不符合项通知单
记录代号:
使 用 号:
受审核方:
陪同人员:
审核组长:
审核日期:
不符合事实描述:
审核员(签名不符合管理体系手册/程序文件/其他体系文件:
性质 : □严重 □一般
整改时限:
受审核方负责人(签名):
年 月 日
不合格原因分析:
受审核方负责人(签名):
年 月 日
纠正措施:
受审核方负责人(签名):
年 月 日
纠正措施有效性验证:
验证人(签名):
年 月 日
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