固定资产验收报告

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工程竣工验收报告(固定资产移交)

工程竣工验收报告(固定资产移交)

(阳煤集团南岭煤业有限公司—灯房、浴室任务交待室联建楼)工程竣工验收报告
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固定资产清查工作报告3篇

固定资产清查工作报告3篇

固定资产清查工作报告3篇固定资产清查工作报告范文一存货、工程物资盘点工作报告根据存货、工程物资盘点工作计划,我公司物资采购处对202019年末所有所属的存货及工程物资进行盘存,盘存日期截至2019年16月31号;盘存小组由仓管员、财务监盘人和物资采购监盘人组成;盘点范围:2019年期末存货及工程物资。

本次资产清查盘点的开展情况:本次盘存的范围为存货和工程物资,根据工作计划,组成专人小组,对存货及工程物资进行了编码,制作存货及工程物资盘点表,对实物盘存登记,整理盘点底稿,请见附件。

由于本次盘存的工程物资实物为零,故未制作和填写工程物资盘存表。

其中存货(有限)实物数总数为1196136.75,账面数为1197199.75,差异1063,差异产生的原因为均为当期领料出库但未及时做出账处理。

本次盘存账实基本一致,数据可靠。

本次出现差异的情况其实是可以避免的,请各单位、部门物资部门以后每月及时将相关材料提供给财务,做好出账工作,避免以后出现类似问题,财务部门也要督促和提醒物资部门,相互配合,并每月定期盘存,做好存货管理工作。

固定资产清查工作报告篇二:为进一步规范固定资产管理,确保学校资产安全,根据区教育局《关于做好固定资产清查工作的通知》和镇中心校安排,我校组织人员对固定资产进行了清查,现将有关固定资产清查的工作情况报告如下:一、清查范围:我校管理和使用的所有固定资产,包括土地房屋、教学仪器、电教设备、图书、车辆、办公事物及家具、文体设备等。

二、清查基准日:2019年7月1日。

三、清查内容:1、我校资产管理制度的建设和落实情况。

2、固定资产出租、出借情况。

3、帐、物、卡相符情况。

四、清查工作具体实施情况:我校领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,学校分管领导任组长,总务主任、学校总管理员、部门管理员和教师代表为成员。

并指定总务主任为固定资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项任务进行分解到人。

固定资产验收报告

固定资产验收报告

固定资产验收报告固定资产验收报告篇一:固定资产验收单固定资产购置、自制完工验收报告单资产编号:资产分类号:图片已关闭显示,点此查看验收要求:1、运转是否正常、使用状况是否良好,有关技术指标是否达到合同规定的要求2、资产、规格、型号质量与合同规定的是否相符,新旧程度以及附、备件是否齐全固定资产购置、自制完工验收报告单资产编号:资产分类号:图片已关闭显示,点此查看验收要求:1、运转是否正常、使用状况是否良好,有关技术指标是否达到合同规定的要求2、资产、规格、型号质量与合同规定的是否相符,新旧程度以及附、备件是否齐全篇二:固定资产验收报告芦山通达纺织有限公司固定资产验收报告(设备)图片已关闭显示,点此查看注:1、资产名称、型号、规格、生产厂家等相关内容,请按设备上的铭牌详细填写。

2、单价2万元或总价5万元以上,验收至少要有5 人参加。

3、此表一式三份,一份交资产处存档,一份交使用部门存档,一份交财务处资产入账存档。

芦山通达纺织有限公司(工程类)验收报告图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看本验收报告一式四份,建设单位、施工单位、学院使用接管部门、财务管理机构各一份。

芦山通达纺织有限公司固定资产报废申请表申请单位(章):编号:注:1.由领用部门详细说明报废原因(特殊情况另附材料说明);2.技术鉴定意见由使用单位或资产管理处组织专业技术人员鉴定后填写;3.申请报废的固定资产应保持完整,未经资产管理处同意,任何单位或个人均不得擅自处理或拆卸零部件;4.此表一式三联,第一联资产管理处入账联,第二联财务部门入账联,第三联使用单位留存。

图片已关闭显示,点此查看篇三:固定资产验收报告深圳奥士达电子有限公司固定资产验收报告名称:型号:规格:品牌:条码(主机/显示器):生产厂家:□国产/□进口供应商:金额:单位:资产编号:存放地点:图片已关闭显示,点此查看行政部资产管理员主管:日期:篇四:固定资产验收报告固定资产管理系统创新项目验收报告图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看验收时间:篇五:固定资产验收报告陕西理工学院固定资产验收报告图片已关闭显示,点此查看②本表一式三份、财务处、国资处、使用单位各一份。

固定资产投资项目节能验收报告编制指南(2017年)

固定资产投资项目节能验收报告编制指南(2017年)
节能管理措施验收记录表 .................................................................... 17 附件 3-4 能源计量器具配备验收记录表........................................................18 附件 3-5 能效水平验收记录表.............................................................................19 附件 3-6 年综合能源消费量验收记录表........................................................20
固定资产投资项目 节能验收报告编制指南
(2017 年本 征求意见稿)
目录
1 概述.........................................................................................................1 2 节能验收的原则.....................................................................................1 3 节能验收报告的编制要点 ....................................................................2
2
(2)明确节能验收承担单位及验收工作组的有关情况。包括验收承 担单位名称、简况等。验收组情况应包含主要成员、人员分工及工作职 责等。
节能验收组应由具备节能验收工作能力的专业人员、专家等组成。 验收组成员应熟悉节能验收相关要求、行业相关标准规范等,掌握行业 工艺技术方案及主要节能技术,了解用能设备能效评价等相关知识,具 备分析核算项目综合能源消费量、能效指标等能力。

固定资产验收流程

固定资产验收流程

固定资产验收流程一、前期准备1.1 确定验收范围和标准在进行固定资产验收前,需要明确验收的范围和标准。

根据公司的规定,确定哪些资产需要进行验收,以及验收时需要满足的标准。

1.2 确认资产清单确认资产清单是指对公司所有固定资产进行盘点和记录,包括名称、型号、数量、价值等信息。

确认清单后,可以更加明确哪些资产需要进行验收。

1.3 确认验收人员确定谁将负责进行固定资产的验收工作。

通常情况下,由财务部门或者设备管理部门的专业人士来负责此项工作。

二、实施阶段2.1 验证资产信息在实施阶段,首先要验证每一项固定资产的信息是否正确。

包括名称、型号、数量、价值等信息是否与清单一致。

2.2 检查设备状态对于每一项固定资产,需要检查其状态是否符合标准。

例如机器设备是否正常运转,电脑是否能够正常开机等。

2.3 检查配件齐全性针对每一个设备或物品,在验收时还需要检查其配件是否齐全。

例如电脑是否有键盘、鼠标、显示器等配件。

2.4 检查质量和性能在验收过程中,还需要检查设备或物品的质量和性能是否符合标准。

例如机器设备的工作效率是否达到要求,电脑的配置是否符合公司的需求等。

2.5 填写验收报告在完成每一项固定资产的验收后,需要将验证信息、检查结果、配件齐全性以及质量和性能等信息记录在验收报告中。

三、后期处理3.1 完成验收报告完成所有固定资产的验收后,需要对所有的验收报告进行整理和汇总。

将每一项固定资产的验收情况进行统计,并形成一份完整的报告。

3.2 处理不合格资产如果在验收过程中发现某些固定资产不符合标准,需要对其进行处理。

可以选择维修或更换设备,或者将其从公司清单中删除。

3.3 更新资产清单根据实际情况更新公司的固定资产清单。

将已经通过验收并且符合标准的资产添加到清单中,并将不合格资产从清单中删除。

3.4 归档文件最后,将所有与固定资产验收相关的文件进行归档。

包括验收报告、更新后的资产清单以及其他相关文件。

这些文件将作为公司固定资产管理的重要依据,需要妥善保管。

固定资产验收自评报告范文大全

固定资产验收自评报告范文大全

固定资产验收自评报告范文大全英文回答:Fixed Asset Acceptance Self-Evaluation Report.Introduction:The purpose of this report is to assess the acceptance of fixed assets within our organization. The evaluation process aims to ensure that all fixed assets meet the required standards and are suitable for use. This report will provide an overview of the evaluation criteria, the assessment process, and the findings.Evaluation Criteria:1. Compliance with specifications: The fixed assets should meet the specifications outlined in the purchase agreement or contract.2. Physical condition: The assets should be in good physical condition, free from any damage or defects.3. Functionality: The assets should be fully functional and able to perform their intended tasks effectively.4. Safety standards: The assets should comply with all relevant safety regulations and standards.5. Documentation: The necessary documentation, such as user manuals and maintenance records, should be provided.Assessment Process:1. Pre-evaluation: Before the assets are delivered, the evaluation team reviews the purchase agreement, specifications, and other relevant documents.2. Physical inspection: The team conducts a thorough inspection of the assets upon delivery to ensure they arein good physical condition.3. Functionality testing: The team tests the assets to ensure they are functioning properly and meeting the required performance standards.4. Safety assessment: The team checks if the assets comply with safety regulations and standards.5. Documentation review: The team verifies the availability and accuracy of the required documentation.Findings:Based on the evaluation, the following findings were observed:1. Compliance with specifications: All fixed assets met the specified requirements outlined in the purchase agreements.2. Physical condition: The assets were in good physical condition, with no visible damage or defects.3. Functionality: The assets performed as expected and met the required performance standards.4. Safety standards: The assets complied with all relevant safety regulations and standards.5. Documentation: The necessary documentation, such as user manuals and maintenance records, were provided and reviewed.Conclusion:Overall, the fixed asset acceptance evaluation process found that the assets met the required standards and were suitable for use. The evaluation team recommends accepting the assets and proceeding with their integration into the organization's operations.中文回答:固定资产验收自评报告。

固定资产验收报告_5

固定资产验收报告_5
使用情况:
1、本系统自2009年4月正式在全市实施上线, 至2009年7月, 运行稳定。
2、目前已经完成了系统初始化工作, 系统进入正式运行阶段;
3、目前已经完成了系统初始化工作,系统进入正式运行阶段;
备注:
此报告开工日期是指开始实施日期, 不含程序开发时间。
此报告开工日期是指开始实施日期,不含程序开发时间。
固定资产管理系统创新项目验收报告
工程名称:
固定资产管理系统
工程类别:
建设单位:
实施单位:
开工日期:
竣工日期:
2009-07-30
软件功增加用户 用户查询 角色设置 权限设置部门管理
二、基础信息管理
资产类型管理、资产项目管理、供应商管理、品牌管理、条码管理
三、预算管理
预算编制、预算执行、预算追加
四、资产管理
资产增加、资产报损、资产变动、资产领用、资产退还、资产遗失、资产下账、资产入库、资产移交、资产借用、资产盘点。
五、综合查询
盘赢盘亏报表查询、资产明细查询、资产使用情况查询、下账资产查询
使用部门:
市公司, 及13家区公司及80个部门, 90个用户使用。
市公司,及13家区公司及80个部门,90个用户使用。
使用部门意见:
验收负责人签字:
验收时间:

固定资产报告(合集14篇)

固定资产报告(合集14篇)

固定资产报告(合集14篇)固定资产报告第1篇一、资产清查的目的和意义1、是省财政厅启用统一资产管理信息系统的要求通过固定资产清查,取得账实一致的资产信息,为今后按政府规范要求进行资产管理建立必要的基础。

2、是落实资产归口、分级管理责任的重要举措资产管理的原则是谁使用,谁负责。

能够为分口分级管理单位、责任人提供一份完整、真实的资产信息。

3、是学校摸清家底掌握资产使用状况的有效手段通过固定资产清查,能够清晰反映本校资产的实存及使用情况,发现资产管理、使用中存在的问题,以便于学校合理配置资产,提高资产使用效率和资产管理水平。

二、资产清查的内容、范围与基准日(一)清查内容及负责人1、符合下列标准的列为固定资产(1)20xx年4月1日以前,包括一般设备单位价值在500元以上、专用设备价值在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

20xx年4月1日起,包括使用年限在一年以上,单位价值在1010元以上、专用设备单位价值在1500元以上,并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产;(2)单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,按固定资产管理。

2、本次学校固定资产清理分为以下10类(1)房屋及构筑物:包括教学用房、办公用房和生活用房及其附属设施;(责任人:陈维)(2)广播电视影像设备:包括电视机、录(放)音机、功放、音响、照像机、摄像机等设备;(责任人:李方、张彪)(3)计算机及网络设备:包括计算机、打印机、复印机、一体机、投影仪、多媒体等设备;(责任人:李方)(4)文体设备:包括各类音乐器材、美术、体育器材等设施设备;(责任人:颜其全、王玲、李方)(5)教学仪器:包括各学科专用仪器仪表等;(责任人:邓林帮、庞标、)(6)办公家具及用具:包括办公桌椅、会议桌椅、实验桌椅、课桌椅、讲桌、学生铁床、餐桌椅等;(责任人:张彪、陈维)(7)炊事设备:包括锅炉、冰箱、和面机、切面机、馒头机、切肉机、切菜机、磅称、保温桶等;(责任人:魏敬勇)(8)降温采暖设备:包括空调、台扇、吊扇、落地扇、排风扇、火炉、电暖器等;(责任人:陈维)(9)图书文物及陈列品;(责任人:李方)(10)其他。

固定资产验收单

固定资产验收单

附件2:固定资产验收单注:此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。

固定资产管理制度1.目的为提高公司的固定资产使用效率,规范公司固定资产的日常管理,特制定本制度。

2.职责2.1固定资产实物管理:由行政部总务处负责。

2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。

2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。

2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。

2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。

2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。

2.2固定资产帐务管理:由财务部负责。

2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。

3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。

1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑,以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。

1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上,使用期限超过两年的物品也作为固定资产。

1.2.3 单独购入的计算机软件,单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。

1.2.4 IT类固定资产:包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备,其中部分设备单位价值不足2000元,也必须按此办法管理。

1.2.5不能列入固定资产(低值易耗品和包装物,现财务制度上统称为周转材料),财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本(如管理费用,制造费用等)。

二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单,由部门主管审核,及总经理批复。

2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后,相关请购部门交给采购部,由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价,对方的报价单直接寄至采购部,由采购部确定出最优方案,报总经理批准《询价、比价、议价单》。

固定资产清查报告范文(通用5篇)

固定资产清查报告范文(通用5篇)

固定资产清查报告固定资产清查报告范文(通用5篇)随着个人的文明素养不断提升,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编帮大家整理的固定资产清查报告范文(通用5篇),欢迎大家分享。

固定资产清查报告1在上级邮政局的正确领导下,按照固定资产清查要求,我单位开展了固定资产清查工作,现固定资产清查工作已圆满结束,有关清查工作报告如下:一、固定资产基本情况我单位的固定资产主要为车辆以及空调、计算机、打印机等,分布在各部门使用。

固定资产原值xx万元,净值xx万元。

我单位平时加强对固定资产的管理,夯实财务管理基础工作,健全固定资产管理机制、保障固定资产的完整和安全。

各部门加强对固定资产的管理,充分发挥固定资产的效益,在固定资产管理上取得了较好成绩。

二、固定资产清查的主要做法(一)领导重视,组织得力,认真开展固定资产清查工作我单位领导高度重视本次固定资产清查工作,把固定资产清查工作作为当前的一项重点工作,切实抓紧抓好,务必取得固定资产清查工作的圆满成功。

为此,成立由单位领导和各部门负责人组成的固定资产清查领导小组,负责对固定资产清查工作组织实施,并对各部门固定资产清查工作进行了明确分工。

领导小组对固定资产清查工作进行了精心部署、仔细安排,强调工作纪律,落实工作任务,要求切实按照上级部门精神,在规定时间内高质量地完成固定资产清查工作。

(二)加强宣传,确保落实,布置开展固定资产清查工作为搞好本次固定资产清查工作,我单位加强宣传,确保落实,召开了固定资产清查工作会议。

会议对清查人员就固定资产清查范围、清查内容、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定,对固定资产清查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填写提出了详细的要求,并做了示范。

通过这次会议,全体清查人员提高了思想认识,明确了自己的清查工作任务,掌握了清查工作的方法与步骤,为圆满完成固定资产清查工作,打下了扎实的基础。

单位固定资产清查工作报告锦集13篇

单位固定资产清查工作报告锦集13篇

单位固定资产清查工作报告锦集13篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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公司固定资产验收报告

公司固定资产验收报告

公司固定资产验收报告
1. 资产基本信息,报告会包括资产的基本信息,如名称、型号、规格、数量、购置日期、供应商等。

2. 验收依据,报告会说明资产验收的依据,可能是采购合同、
验收标准或其他相关文件。

3. 验收程序,报告会描述资产验收的具体程序和流程,包括验
收人员、时间、地点等信息。

4. 验收结果,报告会详细记录每项资产的验收结果,包括是否
完好、数量是否与采购合同一致、是否存在损坏或缺陷等情况。

5. 异常情况处理,如果在验收过程中发现资产存在异常情况,
报告会说明针对这些异常情况的处理措施,比如是否需要退货、维
修或其他处理方式。

6. 验收人员签字,报告会要求验收人员在报告上签字确认,以
表示对验收结果的认可。

公司固定资产验收报告的编制需要严谨认真,确保所有信息真
实准确。

这份报告对于公司的固定资产管理和财务报表编制具有重
要意义,也是公司内部控制的重要一环。

通过仔细填写和保存这份
报告,公司可以更好地跟踪固定资产的情况,及时发现和解决问题,保障资产的安全和有效利用。

同时,在审计和财务报告编制时,这
份报告也能为公司提供有力的凭证和支持。

因此,公司固定资产验
收报告的完整性和准确性对于公司的管理和财务活动具有重要意义。

新乡医学院固定资产验收报告单

新乡医学院固定资产验收报告单

新乡医学院固定资产验收报告单一、总体述评随着新乡医学院的不断发展,为了提高教学和科研的水平,学院不断进行设备的更新和升级。

本次验收是针对学院新增的固定资产进行的,共计X项。

通过本次验收,我们对所购买的固定资产进行了一系列的测试和检查,确保其质量达到预期标准,并能够满足学院的需要。

总体来说,本次验收结果令人满意。

所有的资产在功能和性能方面都达到了预期的要求,能够满足学院的需求。

同时,验收过程中也发现了一些问题和不足之处,将在后续的维护和管理中加以解决。

学院对此次验收结果表示肯定,并对相关人员的辛勤工作表示感谢。

二、验收过程及结果本次验收过程主要包括以下几个步骤:1.资产清单核对:对于所购买的固定资产,我们首先对其清单进行核对,确认清单和实际购买的资产一致。

2.外观检查:对于每个资产,我们进行了外观检查,确保其外观完好无损。

3.功能测试:针对每个资产,我们进行了功能测试,检查其是否正常工作,功能是否符合预期。

4.性能测试:对于部分涉及性能要求的资产,我们进行了性能测试,测试结果符合预期要求。

5.安全检查:针对部分安全问题,如电气安全等,我们进行了安全检查,并做出相应的处理和提醒。

通过以上步骤,我们对所有的资产进行了全面的检查和评估。

最终结果是,所有的资产均通过了验收,并且达到了学院对于设备质量和性能的要求。

三、存在的问题及改进建议在本次验收中,我们也发现了一些问题和不足之处,针对这些问题,我们提出以下改进建议:1.如何提高设备的利用率:在一些设备的使用率较低的情况下,可以探索合理有效的设备共享机制,提高设备的利用率。

2.设备维护和管理:加强设备的定期维护和管理工作,确保长期稳定运行。

同时建立设备的使用记录和维护记录,方便追踪和管理。

3.增加设备的培训和指导:针对一些高级设备,增加设备操作的培训和指导,提高操作人员的技能水平,确保设备的正确使用。

4.设备置换和更新:针对一些老旧设备,需要及时进行置换和更新,以保持学院设备的先进性和竞争力。

房屋办公楼固定资产验收报告

房屋办公楼固定资产验收报告

房屋固定资产验收报告
注:此表一式贰份,管理部门、财务部门各一份。

房屋装修工程竣工验收报告工程名称
验收时间
建设单位
一、工程概况
二、工程竣工验收实施情况
(一)验收组织
建房单位组织设计、施工、监理等单位和其他专家组成验收
组,成立各验收专业组。

(二)验收程序
1、建设单位主持验收会议
2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况,
在建工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性
标准情况。

3、审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业组发表意见,验收组形成竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定
四、工程验收结论
五、竣工验收组成员签认表。

广东海洋大学固定资产验收报告单

广东海洋大学固定资产验收报告单
清5
0.00

0.00

6
单7
0.00

0.00

8
0.00

经费来源 使用方向
□教学 □科研 □行政 □其它 □教学 □科研 □行政 □其它
本页金额合计(元)

0.00
采 购 经 办人 签名
领用保管人 及联系电话
主管签名
资产入帐盖 章
使用单位(部门)


收 资产与实验室管理处


结 果
员 签
审计处

4
清5
0.00

0.00

6
单7
0.00

0.00

8
0.00

经费来源 使用方向
□教学 □科研 □行政 □其它 □教学 □科研 □行政 □其它
本页金额合计(元)

0.00
采 购 经 办人 签名
领用保管人 及联系电话
主管签名
资产入帐盖 章
使用单位(部门)
验ห้องสมุดไป่ตู้

收 资产与实验室管理处


结 果
员 签
审计处

使 用
项目名称
广东海洋大学固定资产验收报告单
采购形式
GDOU-B-13-011

填表日期: 保修期
20 年 月 日
供应商
联系电话
购置日期
序号 固定资产名称 类别代码 制造商/生产厂家 型 号 规 格 单位 数量 单 价(元) 金额(元) 验 收 单 号 存放楼房号 ②
设1

2
备3

固定资产清查报告(11篇)

固定资产清查报告(11篇)
固定资产清查报告篇3
为进一步规范固定资产管理,确保学校资产安全,根据137号文件和县纪委机关、县财政局关于印发《全县行政事业单位国有资产监管使用处置违规问题专项治理实施方案》的通知,我校组织人员对固定资产开展了清查,现将有关固定资产清查的工作情况报告如下:
一、清查范围:
我校管理和使用的所有固定资产,包括土地房屋、教学仪器、电教设备、图书、办公事物及家具、文体设备等。
二、清查内容:
1、我校资产管理制度的建设和落实情况。
2、学校占有和使用的土地、房屋的产权及固定资产出租、出借情况。
3、帐、物、卡相符情况。
三、清查工作具体实施情况:
我校领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地开展,首先成立了资产清查工作领导小组,学校校长任组长,总务主任具体负责实施操作;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求。
四、下一步资产管理的工作思路
(一)完善制度。今后我局将根据固定资产管理方面的新要求,制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理方法。
(二)明确职责。进一步明确固定资产管理部门同实物使用部门的职责和权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能,各负其责的新机制。对核对准确的固定资产,使用人和部门负责人双重签字确认,从而增强资产管理人员的责任心。
1、资产自查工作总体状况分析;
(1)资产清查工作基准日
(2)资产清查范围
(3)资产清查工作具体实施情况
(4)资产清查工作取得的成效及存在的问题
2、资产清查结果
(1)单位清查出的资产损失情况
(2)单位申报核销损失的处理意见
3、存在问题分析及改良措施。
(1)存在的实际问题
(2)原因分析
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芦山通达纺织有限公司固定资产验收报告(设备)
注:1、资产名称、型号、规格、生产厂家等相关内容,请按设备上的铭牌详细填写。

2、单价2万元或总价5万元以上,验收至少要有5 人参加。

3、此表一式三份,一份交资产处存档,一份交使用部门存档,一份交财务处资产入账存档。

芦山通达纺织有限公司(工程类)验收报告
本验收报告一式四份,建设单位、施工单位、学院使用接管部门、财务管理机构各一份。

芦山通达纺织有限公司固定资产报废申请表
申请单位(章):编号:
注:1.由领用部门详细说明报废原因(特殊情况另附材料说明);
2.技术鉴定意见由使用单位或资产管理处组织专业技术人员鉴定后填写;
3.申请报废的固定资产应保持完整,未经资产管理处同意,任何单位或个人均不得擅自处理或拆卸零部件;
4.此表一式三联,第一联资产管理处入账联,第二联财务部门入账联,第三联使用单位留存。

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