年大坡镇社会事务服务中心预算说明

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2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

各位代表:受镇人民政府委托,我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况(一)一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元,剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。

全镇实现一般公共预算支出24402.2万元(详见附表1)。

(二)政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元,其中:城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。

政府性基金支出1036.5万元详见附表2)。

(三)财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元(含政府性基金),其中:基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。

实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。

通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。

二、2022年主要工作2022年,镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻学习党的二十大精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大监督指导下,落实稳字当头、稳中求进总基调,努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响,统筹收入组织、支出保障和风险防范,确保财政运行整体平稳有序,为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。

(一)聚焦财源建设,财政收入稳步向好今年以来,受疫情和房地产市场发展低迷的影响,财政收入明显趋紧。

面对经济新常态下的宏观经济环境,我们不断强化财税共治体制机制,加强收入分析研判,深度挖掘潜在税源,全力延长征管链条。

一是深入调研。

围绕〃稳增长促发展〃主题,开展"百人百户百企〃专项调研,下沉企业一线,深入了解各个企业的生产经营情况,科学分析税收的增减原因,积极挖掘新的税收增长点。

社会事务科工作方案模板

社会事务科工作方案模板

社会事务科工作方案模板一、背景社会事务科是负责处理社会事务的一个部门,其主要职责包括处理社会福利、救助、社区事务等相关工作。

为了更好地开展社会事务科的工作,制定本工作方案以提供指导。

二、目标社会事务科的工作目标为:1. 提高社会福利和救助工作的效率和质量。

2. 加强社区事务的管理和运营。

3. 促进社会和谐稳定的发展。

4. 提升政府在社会事务领域的公信力和形象。

三、工作内容社会事务科的工作内容包括但不限于以下几个方面:1. 社会福利和救助工作:- 定期评估社会福利和救助政策的效果,提出改进意见。

- 管理社会救助资金的发放和使用。

- 组织开展各类社会救助活动,提供帮助和支持给有需要的人群。

2. 社区事务管理:- 组织社区事务人员的培训,提升其管理和服务水平。

- 协调社区事务中的各方利益关系,解决问题和纠纷。

- 监督社区事务的运营情况,提出改善和优化的建议。

3. 社会和谐稳定:- 加强社会公益活动的组织和宣传,提高社会参与度。

- 协调社会矛盾,推动社会和谐稳定的发展。

- 与相关部门合作,防范和化解社会风险。

4. 政府形象建设:- 提升社会事务科的服务水平和工作效能,增强政府的公信力和形象。

- 加强与媒体的沟通与联络,及时回应社会关切。

- 注重对外宣传工作,展示政府在社会事务领域的成果和进展。

四、工作计划社会事务科在实现目标的过程中,制定以下工作计划:1. 设立投诉举报平台,建立高效的投诉举报处理机制,保护社会公众权益。

2. 定期开展社区调研,了解社区居民的需求和诉求,及时解决问题。

3. 加强社会救助资金的管理,确保经费用于真正需要帮助的人。

4. 定期组织社会公益活动,提高社会居民的参与度和获得感。

5. 加强与相关部门的合作,建立跨部门协作机制,共同解决社会问题。

6. 定期发布社会事务科工作报告,向上级部门和社会公众公开工作进展情况。

五、工作要求社会事务科的工作要求如下:1. 提高政治站位,坚持以人民为中心的发展思想,服务社会公众。

预算报告范文模板:预算报告范文

预算报告范文模板:预算报告范文

预算报告范文模板:预算报告范文预算报告是企业财务部门通过对预建项目的综合分析对项目所需经费提前预算时形成的书面材料。

下面是wtt网.chinawenwang.分享的预算报告范文。

供大家参考!预算报告范文篇一西流河镇第六次人口普查办公室关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[2021]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办[2021]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。

具体预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月10月 2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元3、宣传费用 5000元4、购买培训资料费(450份) 7000元5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元二、普查阶段 1、普查的试点 10000元 10月12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元3、普查后的结果抽查 5000元4、普查表的汇总 10000元三、普查办公费用 1、接待上级检查 5000元2、报送普查表的差旅费 5000元3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元4、打印费 15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共 33100元聘用普查员15名,每月工资600元。

时间为一个半月。

五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元总计170100元西流河镇统计组二〇一〇年六月十七日预算报告范文篇二财务预决算报告是指经济独立核算单位,当年(或定期)向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。

街道社会事务综合服务中心工作总结报告

街道社会事务综合服务中心工作总结报告

街道社会事务综合服务中心工作总结报告街道社会事务综合服务中心在过去的一段时间里,始终秉持着服务居民、促进社会和谐发展的宗旨,积极开展各项工作。

在街道党工委、办事处的正确领导下,以及上级业务部门的精心指导下,我们不断努力,取得了一定的成绩。

以下是对这段时间工作的详细总结。

一、工作概况1、民政工作认真落实各项民政政策,加强对困难群众的救助和帮扶。

按时发放城乡最低生活保障金,确保困难家庭的基本生活得到保障。

同时,积极开展临时救助工作,为遭遇突发困难的家庭提供及时的援助。

对特困供养人员进行关爱和照料,定期走访,了解他们的生活状况和需求,为他们提供必要的服务。

2、劳动保障工作积极推动就业创业工作,组织开展各类职业技能培训和招聘会,为求职者提供就业信息和指导。

加大对失业人员的帮扶力度,落实失业保险政策,帮助他们尽快实现再就业。

加强劳动监察工作,维护劳动者的合法权益,规范企业用工行为。

3、卫生健康工作扎实做好计划生育服务工作,宣传计划生育政策法规,为育龄群众提供生殖健康咨询和服务。

加强公共卫生管理,做好疫情防控工作,组织开展疫苗接种和核酸检测,保障居民的身体健康。

4、文化教育工作组织开展丰富多彩的文化活动,丰富居民的精神文化生活。

加强社区文化阵地建设,完善文化设施,为居民提供良好的文化活动场所。

积极推进教育事业发展,关心关爱未成年人的成长,开展各类教育宣传活动。

二、工作措施1、加强组织领导中心成立了工作领导小组,明确职责分工,确保各项工作有序推进。

定期召开工作会议,研究解决工作中存在的问题,制定切实可行的工作方案。

2、强化宣传引导通过多种渠道和方式,广泛宣传各项政策法规和工作动态,提高居民的知晓率和参与度。

制作宣传手册、海报等宣传资料,深入社区、企业进行发放和张贴,营造良好的工作氛围。

3、优化服务流程进一步简化办事程序,提高工作效率。

加强工作人员的业务培训,提高服务水平和质量。

设立服务窗口,实行“一站式”服务,方便居民办事。

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表
82.98
91.26
82.98
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金
(一个专项一行)
4、其他资金
公用经费
103.63
98.68
92.29
其中:办公费
8.67
10.00
7.93
水费、电赛、差旅赛
13,84
18.00
25.45
会议费、培训费77,08Βιβλιοθήκη 51.0063.42
政府采购金额
———
部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况
(2021年完工项目)
批复规模(mi)
实际规模(nf)
规模控制率
预算投资(万元)
实际投资(万元)
投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明:"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况
编制数
2021年实际在职人数
控制率
14
35
经费控制情况
2020年决算数
2021年预算数
2021年决算数
三公经费
5.1
12.5
5.1
1、公务用车购置和维护经费
0
3.∞
0
其中:公车购置
0
0
0
公车运行维护
0
0
0
2、出国经费
0
0
0
3.公务接待
5.1
9.5
5.1
项目支出:

开发区社会事务局_企业报告(业主版)

开发区社会事务局_企业报告(业主版)

251.3
2022-09-30
TOP2 开发区建设小学整体装备项目
中国电信集团有限 公司邢台分公司
248.9
2022-09-30
TOP3
开发区建设小学整体装备项目中 河北晋康网络科技
标公告
有限公司
217.4
2022-09-30
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(4)安全保护服务(2)
目标单位: 报告时间:
开发区社会事务局 2023-02-17
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................6 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................6 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................7 三、采购供应商 .............................................................................................................................8 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................8 3.2 主要供应商项目 ................................................................................................................9 四、采购代理机构........................................................................................................................10 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................10 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................10 五、信用风险 ...............................................................................................................................12 附录 .............................................................................................................................................12

社会工作服务中心年度财务预算方案范文

社会工作服务中心年度财务预算方案范文

社会工作服务中心年度财务预算方案范文下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2023年社会事务办工作总结及计划

2023年社会事务办工作总结及计划

2023年社会事务办工作总结及计划一、2023年工作总结2023年对于社会事务办来说是充满挑战和机遇的一年。

社会事务办作为政府的重要部门,负责处理社会稳定和民生保障等方面的工作,需要做好各项工作,确保社会和谐稳定。

在过去一年的工作中,社会事务办团队充分发挥协调和服务职能,在推动社会事务发展方面取得了一系列成果。

首先,在社会保障方面取得了显著进展。

我们将更多的关注社会弱势群体,修订了社会救助标准和相关政策,确保更多需要帮助的人能够得到必要的救助和保障。

同时,我们加强与相关部门的合作,改善社会救助工作的效率和质量,让救助对象真正受益。

其次,在社会管理方面,我们持续推动了社会治理现代化进程。

加强与相关部门的协作,强化社会组织管理和基层自治,提高社会治理的科学性和精细化。

同时,我们积极倡导社会主义核心价值观,营造良好的社会氛围,加强对网络空间的管理和治理,维护社会的和谐稳定。

此外,在应对突发事件方面,我们加强了应急管理能力。

制定并完善了突发事件应急预案,建立了一支专业化的应急救援队伍。

针对各类突发事件,我们及时组织救援和处理工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失。

总体而言,2023年社会事务办在处理社会事务方面取得了一定的成绩。

然而,也存在一些亟待解决的问题,比如社会保障覆盖范围还不够广泛,社会治理仍然存在一些短板。

因此,在2024年,我们将继续努力,提出以下工作计划。

二、2024年工作计划1. 加强社会保障体系建设:进一步提高社会救助标准,完善社会保障政策。

将扩大社会保障覆盖面作为重要目标,加大对贫困地区和困难群体的支持力度。

加强对退休人员、失业人员、残疾人等特殊群体的关爱和帮助,确保他们的基本生活需求得到保障。

2. 推动社会治理现代化:加强社会组织管理,鼓励和支持社会组织的发展和活动,提高社会管理的专业化水平。

加强与社区、村庄等基层组织的合作,推动基层自治,提高社区服务水平,加强社区建设。

同时,加强与社会各界的沟通与合作,形成社会治理的合力。

社会事务办工作计划模板(4篇)

社会事务办工作计划模板(4篇)

社会事务办工作计划模板____年,____就要召开,我社会事务办将继续加强自身建设,努力适应新形势下工作发展的新局面和新要求,尽快熟悉新的工作流程和规定,认真落实上级的各项工作部署,切实解决群众实际问题,推进各项社会事务工。

因此,我社会事务办积极行动,未雨绸缪:一、社会救助工作(一)严格低保日常管理工作。

一是对每月申请低保对象及时进行入户调查,核查材料并组织评议。

二是规范操作,加强动态管理,实行低保申请诚信声明制度,严格把好低保对象“进、调、退”关,及时掌握保障对象动态情况,严格按照程序办理低保申请、审核、审批手续。

三是加强监督、完善举报制度。

监督各社区(村)设置低保公开栏,投诉电话和举报箱,鼓励群众对不符合条件的低保户进行举报,做到应保尽保,应退尽退。

四是做好困难群众的思想稳定工作,认真宣传上级有关救助政策,鼓励他们积极参加社区(村)各项公益性活动,并自觉纳入到社区(村)管理中。

(二)加强医疗救助工作规范化建设根据上级要求,结合我社区(村)工作实际,医疗救助工作力求实行信息化、网络化管理,加大医疗救助政策的宣传力度,加大对辖区内医疗救助对象材料的规范管理力度,加强临时救助工作规范化建设(规范辖区内临时救助对象材料),以及做好社会救助信息报送工作。

二、优抚工作严格落实各项优抚政策,按标准及时足额发放优抚对象的各项经费和义务兵优待金及奖励金。

在“八一”、“元旦”、“春节”“十一”期间组织各社区(村)走访慰问各类优抚对象。

三、残联工作一全面了解我镇各村(社区)残疾人在康复需求、住房、子女教育、本人工作生活各方面的具体情况。

二是督促各社区(村)每年至少召开一次社区(村)残疾人座谈会,广泛听取残疾人对我街道工作的意见,做好残疾人思想稳定工作。

三是动态掌握残疾人的就业与再就业的情况,与社会上的各个福利单位加强联系,多渠道、多形式鼓励残疾人就业再就业。

四是组织助残志愿者在全国助残日或春节期间对重残人员上门进行“一帮一”的志愿助残服务活动。

2024年街道社会事务办工作计划范文

2024年街道社会事务办工作计划范文

2024年街道社会事务办工作计划范文一、总体目标为了更好地推动街道社会事务的发展,提高居民的生活质量和幸福感,2024年街道社会事务办将围绕以下目标开展工作:1. 加强社会事务管理能力,提升社会事务服务的质量和效率;2. 推动社区居民自治,提高居民参与社会事务的积极性和主动性;3. 加强社会救助工作,落实社会保障政策,确保困难群众的基本生活;4. 加强社会治理,维护社会安全和社会秩序;5. 加强社会组织管理,促进社会组织健康发展。

二、工作重点和任务1. 加强社会事务管理能力,提升服务质量和效率(1)完善社会事务办的管理体制,优化工作流程,提高决策和执行的效率;(2)深化社会事务信息化建设,推行电子化管理,实现信息共享和快速处理;(3)加强人才队伍建设,提高员工的专业素质和工作能力;(4)加强与相关部门和社会组织的合作,共同推进社会事务服务的改善。

2. 推动社区居民自治,提高居民参与社会事务的积极性和主动性(1)加强社区居民自治组织建设,培养和引导居民自治意识;(2)推广居民议事会制度,增加居民参与社区事务的机会;(3)开展社区居民培训,提高居民的组织能力和管理水平。

3. 加强社会救助工作,落实社会保障政策(1)健全社会救助制度,确保困难群众的基本生活需求;(2)加强对困难群众的帮扶和援助工作,积极开展救助行动;(3)完善社会救助机构和人员培训、监督机制,提高工作质量和效率。

4. 加强社会治理,维护社会安全和社会秩序(1)加强社会治安防控,推动社会治安综合治理;(2)加强社区巡逻和安全宣传工作,提高居民安全意识和防范能力;(3)加强与公安、卫生等部门的合作,共同维护社会稳定和安全。

5. 加强社会组织管理,促进社会组织健康发展(1)完善社会组织登记和管理制度,规范社会组织行为;(2)加强对社会组织的培训和指导,提升社会组织管理水平;(3)促进社会组织与政府、企业等的合作,共同推动社会事务的发展。

三、工作措施和方法1. 建立健全工作机制,加强协作配合,全面推进各项工作任务的完成。

街道各科室年初预算计划

街道各科室年初预算计划

街道各科室年初预算计划一、引言在新的一年到来之际,街道各科室需要做好年初预算计划,以确保各项工作有序进行,资金使用合理。

二、总体预算1.人工成本各科室在人工成本方面的预算主要包括工资、福利费用等。

在制定人工成本预算时,需要考虑到员工的基本工资、绩效奖金、加班费、社保、住房公积金等各项费用,并结合实际情况进行科学合理的安排。

2.运营成本各科室的运营成本主要包括办公用品、水电费、通讯费用、差旅费等。

需要根据科室的实际运营情况,综合考虑各项费用的支出,做出合理的预算安排。

3.设备购置和维护成本对于需要购置新设备或对现有设备进行维护的科室,需要预先做好相应的预算计划。

这些预算主要包括设备的购置费用、维护费用等。

同时,还需要考虑设备的折旧费用,确保科室设备的正常运转。

4.项目投资及资金需求对于一些需要投入大量资金的重大项目,各科室需要提前进行周密的资金预算。

这些资金主要用于新项目的启动资金、前期调研和规划支出、项目实施过程中的费用支出等。

5.其他支出除了上述几项主要的预算外,各科室还需要考虑到其他一些突发性的支出,在总体预算中做好相应的预留。

三、具体科室预算1.行政办公科行政办公科的预算主要包括人工成本、办公用品支出、水电费、通讯费用等。

在制定预算计划时,需要充分考虑到科室日常运营的各项费用支出,确保在年度内能够有序运营。

2.财务科财务科的预算主要包括人工成本、财务支出费用、项目投资等。

不仅需要预算科室的日常运营成本,还需要考虑到一些财务项目的投资费用,确保资金合理利用在各个项目上。

3.人事科人事科需要预先做好员工的薪资福利预算,保证员工工资的正常发放。

同时,还需要考虑到人事科在招聘、辞退、培训等方面的费用支出,确保科室人力资源的正常运作。

4.市政建设科市政建设科是涉及到城市基础设施的科室,在预算计划中需要充分考虑到市政建设项目的开支,确保城市基础设施的维护和新项目的实施。

5.环保科环保科需要预算环境监测、治理设备维护费用等,确保城市环境的良好状态,以及对环境保护项目的资金支持。

财政部关于印发《社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法》的通知-[92]财文字第746号

财政部关于印发《社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法》的通知-[92]财文字第746号

财政部关于印发《社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法》的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法》的通知((92)财文字第746号)各省、自治区、直辖市及计划单列市财政厅(局),国务院有关部门:为了加强社会文教事业单位财务管理,根据财政部令第二号发布的《关于事业单位财务管理的若干规定》等文件原则,我们制定了《社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法》,现发给你们,请按照执行。

附件:社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法财政部一九九二年十一月二日附件:社会文教事业差额预算管理单位财务管理暂行办法第一章总则第一条为加强社会文教事业(以下简称事业)差额预算管理单位(以下简称单位)财务管理,提高资金使用效益,增强单位的自我发展能力,促进事业发展,根据财政部《关于事业单位财务管理的若干规定》和《关于加强事业单位收入财务管理的规定》及国家其他有关规定的原则,制定本办法。

第二条差额预算管理单位是指有一定数量的稳定的经常性收入(一般占单位经常性支出的百分之三十<含>以上),但还不足以解决本单位的经常性支出,支大于收的差额需国家预算拨款补助的预算单位。

为了方便、加强对同一类型事业单位的财务管理,事业主管部门商同级财政部门同意后,可以对某些尚未完全达到上述差额预算管理条件的事业单位,实行差额预算管理。

第三条有条件逐步向自收自支管理过渡的事业单位,应在主管部门和财政部门规定的年限内达到经济自立,实行自收自支管理。

第四条事业单位财务管理的主要任务是通过资金的筹集、领拨和运用,对单位的经济活动进行综合管理。

2023年重点项目前期工作经费事前绩效评估报告

2023年重点项目前期工作经费事前绩效评估报告

2023年重点项目前期工作经费事前绩效评估报告2023年重点项目前期工作经费事前绩效评估报告1根据县扶贫办《转发〈关于开展财政专项扶贫资金自查自纠工作的通知〉》(枞扶办字〔〕3号)文件精神,结合项铺镇实际,对本镇中央和地方各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠,为进一步管理好和使用好扶贫资金,充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。

现将自查自纠情况汇报如下:一、提高认识,明确财政扶贫专项资金的意义国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金,主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题,对于贫困地区群众的生产生活环境的改善,促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。

财政扶贫资金事关社会稳定、民族团结,关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。

管好用好财政扶贫资金,使其发挥最大效益,真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上,使更多的贫困群众走上脱贫致富道路,共享公共财政的阳光。

为此项铺镇党委、政府高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理,切实明确财政扶贫专项资金的重要作用,确保专款专用,把每一分钱都按规定花在刀刃上,力求发挥最大效益。

二、明确责任,对财政专项扶贫资金进行全面自查自纠针对这项工作,我镇专门成立以分管领导为组长,纪委、财政、扶贫办等部门共同参与的工作组,对财政扶贫专项资金进行全方位的自查自纠。

工作组对-各级财政专项扶贫资金使用的各个环节进行了认真检查,重点对贪侵占、虚报冒领、挤占挪用、公款消费、损失浪费、滞留闲置、随意调项等违规违纪行为进行了自查。

在自查自纠过程中,没有发现因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生,没有发现违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有截留、挤占、挪用、贪和骗取扶贫资金的现象。

在财政扶贫资金及项目的管理上,都有明确的分工,有具体的财务管理和项目监管人员,每个项目的申报和实施,都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行,在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理,即按专户管理,封闭运行的要求进行管理,扶贫资金严格用于财政扶贫项目,及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账,三、强化服务意识、建廉政高效队伍各级财政扶贫资金,是中央和地方为促进贫困地区发展,增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果的重要举措,也是深入贯彻落实十九大、十九届三中全会精神、实践中华民族伟大复兴中国梦的重要举措。

乡社会事务办工作总结及2024工作计划

乡社会事务办工作总结及2024工作计划

乡社会事务办工作总结及2024工作计划乡社会事务办公室是负责乡镇社会事务管理的机构,负责协调、管理和推进乡镇社会事务的各项工作。

根据乡镇社会事务的具体情况和发展需求,我将对过去一年的工作进行总结,并制定____年的工作计划。

一、乡社会事务办工作总结1. 加强组织建设,提高工作效能。

在过去一年中,我们注重乡社会事务办办公室队伍建设,增强员工的综合素质和专业能力。

通过不定期的培训和学习,提高了员工对社会事务管理的理论认识和实践经验,使其能够更好地履行工作职责。

同时,我们也加强了内部的信息共享和沟通合作,确保工作的协调性和高效性。

2. 各项工作稳步推进,成效明显。

在过去一年中,乡社会事务办公室扎实推进了各项工作,取得了明显的成效。

首先,在社会救助方面,我们建立了完善的社会救助体系,对符合条件的困难群众进行帮扶,切实解决了一部分困难群众的实际困难。

其次,在残疾人事务方面,我们积极组织开展了残疾人康复培训和就业援助工作,提高了残疾人的生活质量和社会融入度。

另外,在老年人事务方面,我们大力开展了老年人关爱活动,关注老年人的生活需求和身体健康,并建立了老年人健康档案,为老年人提供全方位的服务。

3. 加强宣传,营造良好社会氛围。

我们积极组织了乡村社会事务的宣传活动,通过举办讲座、撰写文章、制作宣传材料等形式,向广大群众宣传乡社会事务的政策和措施,增强了广大群众对乡社会事务的认识和支持。

同时,我们也积极利用网络和新媒体进行宣传,通过微信、微博等渠道,传播相关信息,提高了乡社会事务的知名度和影响力。

二、____工作计划1. 深化乡社会事务改革,提高管理水平。

面对新时代的发展需求,我们将进一步深化乡社会事务改革,加强乡社会事务办公室内部管理,提高工作效能和管理水平。

通过建立和优化相关制度和流程,对乡社会事务的各项工作进行规范和统一管理,加强对乡社会事务的监督和评估,推动乡社会事务工作更好地为人民群众服务。

2. 创新社会救助工作模式,提高扶助效果。

街道预算情况汇报

街道预算情况汇报

街道预算情况汇报
尊敬的领导和各位同事:
根据街道管理部门的要求,我对本街道的预算情况进行了汇报。

首先,我将就本年度的预算执行情况进行详细的分析和说明,以便大家了解我们的财务状况。

本年度,街道预算主要分为三大部分,基础设施建设、社会事务支出和公共服务经费。

在基础设施建设方面,我们重点投入了道路修复、桥梁加固和排水系统维护等方面,总计投入资金达到了200万元。

这些资金的使用情况得到了相关部门的严格监督,确保了每一分钱都用在了刀刃上,取得了良好的效果。

在社会事务支出方面,我们主要投入了教育、医疗和社会福利等方面,总计投入资金100万元。

这些资金的使用情况也得到了相关部门的认可,取得了较好的社会效益。

在公共服务经费方面,我们主要投入了环境保护、文化活动和社区建设等方面,总计投入资金50万元。

这些资金的使用情况也得到了社区居民的一致好评,提升了居民的生活质量。

在预算执行过程中,我们严格按照相关规定进行资金的使用和监督,确保了每一分钱都用在了正确的地方,取得了较好的效果。

同时,我们也积极探索了一些新的预算管理模式,提高了预算的使用效率和质量。

我们在预算执行过程中,也遇到了一些困难和问题,但是我们都能够及时处理和解决,确保了预算的正常执行。

在今后的工作中,我们将进一步完善预算管理制度,提高预算使用效率,为街道的经济发展和社会进步做出更大的贡献。

总之,本年度的预算执行情况总体来说是良好的,我们取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。

在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高预算使用效率和质量,为街道的发展做出更大的贡献。

谢谢大家!。

2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公开

2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公开

2018年石壁镇社会事务服务中心部门预算公开目录第一部分石壁镇社会事务服务中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分石壁镇社会事务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分石壁镇社会事务服务中心概况一、主要职能贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

劳动保障:审核上报就业、失业登记资料,开展登记失业人员日常管理,开展就业和再就业服务工作,开发就业岗位,组织下岗失业人员培训,协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务,承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作,组织劳动输出、办理外来劳动力管理与服务工作,组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作,开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

文化工作:积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策;巩固乡、村两级文化阵地,加强精神文明建设,活跃广大群众文化生活;积极组织指导镇、村文化活动。

教育工作:统筹、管理、协调本镇各类教育事业,制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施,为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障,抓好校园建设,完善教育设施,保护教育资源,督促学校建立健全安全管理制度,落实安全措施,及时消除安全隐患。

卫生工作:负责开展爱国卫生运动,卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合医疗证的补办等相关工作、无偿献血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。

村委会管理:负责村民委员会的基层政权建设,依法对村民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、镇域内的社区管理工作。

农业服务中心关于对宣传工作经费预算的情况说明

农业服务中心关于对宣传工作经费预算的情况说明

农业服务中心关于对宣传工作经费预算的情况说明近年来,随着我国农业现代化的推进,农业服务中心的宣传工作也变得越发重要。

宣传工作不仅是农业服务中心向社会传递信息和宣传政策的重要手段,也是服务农民、推动农业发展的重要途径。

宣传工作经费的使用情况一直备受关注。

为了更好地向社会公众和农民群众宣传农业服务中心的政策和工作成果,我们对宣传工作经费的使用情况进行了全面评估,并针对此情况向各位作以下说明。

一、宣传工作经费预算情况根据农业服务中心的年度计划及政策宣传工作要求,我中心对宣传工作的经费进行了预算。

经费主要包括宣传资料制作费、宣传活动经费、宣传媒体投放费等。

具体预算情况如下:1. 宣传资料制作费:根据不同宣传内容和形式制定相应的预算,主要用于宣传册、海报、宣传片等宣传资料的制作和印刷。

2. 宣传活动经费:根据年度宣传工作计划,对各项宣传活动进行经费预算,包括举办宣传讲座、展览、座谈会等活动所需的场地租赁费、物资采购费、人员交通费等。

3. 宣传媒体投放费:根据宣传内容和传播途径确定投放宣传媒体的费用预算,包括报纸、电视、网络等媒体的宣传费用。

二、宣传工作经费使用情况在预算的基础上,我中心按照合理、节约的原则,严格执行经费使用制度,确保经费的有效利用。

具体使用情况如下:1. 宣传资料制作费:根据实际宣传需求,对宣传资料的制作进行了合理调配,确保资金的有效使用。

并在制作过程中,通过招标、比价等方式,选择合适的制作商,控制成本。

2. 宣传活动经费:我们注重活动效果和成本效益的平衡,通过精心策划和组织,有效控制了活动经费的使用,同时确保活动的宣传效果。

3. 宣传媒体投放费:我们根据不同宣传内容和传播途径,合理选择宣传媒体,以最低的费用实现最大的宣传效果。

三、对宣传工作经费预算的总结和回顾经过全面评估,我中心对宣传工作经费的使用情况进行了总结和回顾。

我们认为,在经费使用过程中,虽然在一定程度上存在各种不可控因素影响,但总体来说,我们充分发挥了经费的效益,取得了良好的宣传效果。

长阳铺镇政务和社会事务中心工作内容

长阳铺镇政务和社会事务中心工作内容

长阳铺镇政务和社会事务中心工作内容以下是 6 条关于长阳铺镇政务和社会事务中心工作内容的文案:1. 咱这长阳铺镇政务和社会事务中心啊,那可是为老百姓服务的前沿阵地!就拿办理各种证件来说吧,像是身份证、户口本这些,工作人员那叫一个细心认真,可不像有的地方马马虎虎哟!他们会仔细核对每一项信息,确保准确无误,这多重要哇!好比你要出门远行,没有身份证那可寸步难行啊!想一想,如果证件信息错了,那得带来多少麻烦呀!2. 在这里,对困难群体的帮扶工作也是做得特别到位!当那些困难家庭遇到难题时,中心的工作人员会第一时间伸出援手,不是简单地给点物资就完事儿,而是真心实意地去帮助他们解决根本问题呢!这不就像黑暗中的一束光,给人温暖与希望嘛!难道你不觉得这样的工作超级有意义吗?3. 长阳铺镇政务和社会事务中心还负责协调各种资源呢!就好像一个优秀的指挥家,把各方力量都调动起来,共同为镇里的发展努力。

比如说组织志愿服务活动,让大家都参与到关爱老人、帮助儿童这些有意义的事情中来,多棒呀!这就像是把一颗颗散落的珍珠串起来,变成一串美丽的项链,为咱镇增添光彩呀!4. 你知道吗,他们在推动就业方面也下了很大功夫呀!积极为求职者和企业牵线搭桥,帮助大家找到合适的工作和合适的人才。

这就像月老牵红线一样,让合适的双方走到一起,共同创造美好未来呢!如果没有他们的努力,那得有多少人找不到工作而发愁啊,你说是不是?5. 这个中心对公共设施的维护工作也不含糊哟!哪条路坏了呀,哪个设施需要维修啦,他们都一清二楚,马上就安排处理。

想象一下,如果道路坑坑洼洼没人管,那大家出行得多不方便呀!他们就像是镇里的守护者,保障着大家的日常生活呢!6. 长阳铺镇政务和社会事务中心的工作人员啊,那真的是把老百姓的事当成自己的事在做!从早忙到晚,毫无怨言。

他们就如同勤劳的小蜜蜂,默默地为大家奉献着。

他们的付出难道不值得我们为他们点赞吗?他们的工作就是为了让我们的生活更美好,更便利呀!这就是我眼里的长阳铺镇政务和社会事务中心啦!。

淮北市殡葬服务中心绩效自评项目清单项目决算金额项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表

淮北市殡葬服务中心绩效自评项目清单项目决算金额项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表
指标1:完成全年火化指
10
完成
10
指标2:
质量指标
指标1:质量达标
10
完成
10
指标2:
时效指标
指标1:项目按时完成
10
完成
10
指标2:
成本指标
指标1:节约成本
10
完成
10
指标2:
效益指标
经济效益指标
指标1完成火化任务,提高中心收入
15
完成
15
指标2:
社会效益指标
指标1社会的基本需求
15
完成
15
指标2:
15
完成
15
指标2:
生态效益指标
指标1:杜绝土葬
10
完成
10
指标2:
可持续影响指标
指标1:遗体火化是长期坚持的国家政策
10
完成
10
指标2:
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1:嬴得了安葬用户的好评
10
完成
10
指标2:
总分
100
100
生态效益指标
指标1:杜绝土葬
10
完成
10
指标2:
可持续影响指标
指标1遗体火化是长期I区蚌的国笛
10
完成
10
指标2:
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1:治丧群众满意
10
完成
10
指标2:
总分
100
100

项目名称
单位运行劳务费
主管部门
淮北市民政局
实施单位
市殡葬服务q
R心
项目资金(万元)
年初预算数
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年大坡镇社会事务服务中心预算说明
目录
第一部分大坡镇社会事务服务中心简况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分大坡镇社会事务服务中心年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、项目支出绩效信息表
九、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分大坡镇社会事务服务中心年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分大坡镇人民政府简况
一、大坡镇社会事务服务中心内设机构及职能
(一)贯彻落实上级加强和创新社会管理的工作部署,组织、协调、指导各村委会开展社会管理创新工作。

(二)及时掌握本辖区内社会管理动态,组织协调有关人员共同解决辖区内突出的社会管理问题,对于需上报处理的要及时向县社会管理网格化服务指挥中心报告。

(三)集中办理与群众生产生活密切相关的行政审批事项和其他服务事项。

(四)负责做好乡镇社会管理服务中心的信息台账建立、日常运行等工作。

(五)负责做好村委会社会管理服务站日常运行的考核、监督、业务指导等工作。

(六)完成上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成
纳入大坡镇社会事务服务中心年部门预算编制范围的包括:大坡镇社会事务服务中心本级预算。

第二部分大坡镇社会事务服务中心年部门预算表(见附件)
第三部分大坡镇社会事务服务中心年部门预算情况说明
一、年财政拨款收支预算情况的总体说明
年财政拨款收支总预算万元。

其中,收入总计万元,包
括一般公共预算本年收入万元;政府性基金预算本年收入万元;支出总计万元,包括一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保险支出万元。

二、年一般公共预算当年拨款情况说明
、一般公共预算当年规模变化情况
年一般公共预算当年拨款万元(含计生站预算万元),比上年预算数增加万元。

增加基本支出。

、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出万元,占;社会保障和就业支出万元,占;医疗卫生与计划生育支出万元,占;住房保险支出万元,占。

、一般公共预算当年拨款具体使用情况
()一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年预算数为万元,比上年预算数增加万元。

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担财政事业发展相关工作而发生的各项支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及办公设备购置等日常公用支出的基本支出,预算增加的主要原因为人员增加及工资测算标准增加。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):年预算数为万元,。

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