安全检查表02
59-2011安全检查表
序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制(扣10分);安全生产责任制未经责任人签字确认(扣3分);未备有各工种安全技术操作规程(扣2~10分);未按规定配备专职安全员;(扣2~10分);工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标(扣5分);未制定安全生产资金保障制度(扣5分)未编制安全资金使用计划或未按计划实施(扣2~5分);未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标(扣5分);未进行安全责任目标分解(扣5分);未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度(扣5分);未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分102 施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分;危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分;未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分;施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分103 安全技术交底未进行书面安全技术交底,扣10分;未按分部分项进行交底,扣5分;交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分;交底未履行签字手续,扣4分104 安全检查未建立安全检查制度,扣10分;未有安全检查记录,扣5分;事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分;对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分105 安全教育未建立安全教育培训制度,扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分106 应急救援未制定安全生产应急救援预案,扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分未定期进行应急救援演练,扣5分未配置应急救援器材和设备,扣5分107一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分未签订安全生产协议书,扣5分分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分108 持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分109 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告,扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分未依法为施工作业人员办理保险,扣5分1010 安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分未绘制现场安全标志布置图,扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分未设置重大危险源公示牌,扣5分10检查项目合计100序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5~10分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分102 封闭管理施工现场进出口未设置大门,扣10分未设置门卫室扣5分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分未设置车辆冲洗设施扣3分103 施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5分施工现场未采取防尘措施,扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分温暖季节未进行绿化布置,扣3分104 材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分105 现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10分宿舍未设置可开启式窗户,扣4分宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣2~6分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣3分106 现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分107一般项目综合治理生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分施工现场未制定治安防范措施,扣5分108 公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8分标牌不规范、不整齐,扣3分未设置安全标语,扣3分未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分109 生活设施未建立卫生责任制度,扣5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣2~6分厕所卫生未达到规定要求,扣4分不能保证现场人员卫生饮水,扣5分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分1010 社区服务夜间未经许可施工,扣8分施工现场焚烧各类废弃物,扣8分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣5分未制定施工不扰民措施,扣5分10检查项目合计10003 扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分104 杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求,每处扣2分105 脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10分每有一处探头板,扣2分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣2分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm,每处扣2分108 杆件连接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣5分1010 构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5~10分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分511 通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣2分5 检查项目合计100数数数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分未按规范要求设置剪刀撑,扣10分门架立杆垂直偏差超过规范要求,扣5分交叉支撑的设置不符合规范要求,每处扣2分104 杆件锁臂未按规定组装或漏装杆件、锁臂,扣2~6分未按规范要求设置纵向水平加固杆,扣10分扣件与连接的杆件参数不匹配,每处扣2分105 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质杆件变形、锈蚀严重,扣10分门架局部开焊,扣10分构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分109 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分10 10 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计100分数分数分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分102 架体基础基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采用刚性杆件,扣10分未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑,扣5分竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处,每处扣2分竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分104 杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆,每处扣2分架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆,扣10分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣2分105 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分109 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计10006 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分架体立杆底部未按要求设置底座,每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采用刚性杆件,扣10分未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5分竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处,每处扣2分斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合45°~60°的要求,扣5分104 杆件设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆,每处扣2分双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆,扣5~10分105 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分脚手架分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 杆件连接立杆竖向接长位置不符合要求,每处扣2分剪刀撑的斜杆接长不符合要求,扣8分109 构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计10007 满堂脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其它可靠的稳定措施,扣10分104 杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求每处扣2分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求,每处扣2分105 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分109 荷载架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计10008 悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 悬挑钢梁钢梁截面高度未按设计确定或截面型式不符合设计和规范要求,扣10分钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍,扣5分钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,每处扣2分钢梁与建筑结构锚固措施不符合设计和规范要求,每处扣5分钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣5分103 架体稳定立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施,每处扣2分承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣2分纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣5~10分未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣10分未按规定设置横向斜撑,扣5分架体未按规定与建筑结构拉结,每处扣5分104 脚手板脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣5~10分每处探头板,扣2分105 荷载脚手架施工荷载超过设计规定,扣10分施工荷载堆放不均匀,每处扣5分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目杆件间距立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分108 架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未进行封闭,扣5分架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严,扣2~8分架体底层未进行封闭或封闭不严,扣10分1010构配件材质型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣5~10分型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分10 检查项目合计10009 附着式升降脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分脚手架提升超过规定允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 安全装置未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求,扣10分防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣10分防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣10分未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣5~10分升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求,扣10分未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣10分103 架体构造架体高度大于5倍楼层高,扣10分架体宽度大于1.2m,扣5分直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m,扣5分架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2,扣10分架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m,扣10分架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡,扣10分104 附着支座未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣10分使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣10分升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣10分附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣10分105 架体安装主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接,扣10分各杆件轴线未交汇于节点,扣3分水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接,扣5分架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣10分竖向主框架组装高度低于架体高度,扣5分架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体,扣8分106 架体升降两跨及以上架体升降采用手动升降设备,扣10分升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求,扣10分升降工况架体上有施工荷载或有人员停留,扣10分107一般项目检查验收主要构配件进场未进行验收,扣6分分区段安装、分区段使用未进行分区段验收,扣8分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分架体提升前未有检查记录,扣6分架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全,扣2~8分108 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣3~5分作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣3~5分脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分109 架体防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分1010 安全作业操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录,扣5~10分作业人员未经培训或未定岗定责,扣5~10分安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗,扣5~10分安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣10分荷载不均匀或超载,扣5~10分10检查项目合计100。
加油站安全评价现场检查表
加强员工安全培训, 提高安全意识和技
能
制定详细的操作规 范,确保员工按照
规范进行操作
定期进行安全检查, 及时发现并纠正违
规操作
建立奖惩机制,激 励员工遵守安全规
范
加强员工之间的沟通 和协作,提高团队安
全意识和协作能力
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汇报人:
安全管理制度是否定期更 新和改进
安全管理制度是否得到员 工的理解和遵守
安全管理制度是否得到有 效执行
安全管理制度是否得到上 级部门的认可和监督
安全管理制度是否健全
安全管理制度是否得到第 三方机构的评估和认证
员工安全培训及操作规范风险评估
员工安全培训:是否定期进行安全培训,培训内容是否全面 操作规范执行:员工是否按照操作规范进行操作,是否存在违规操作 安全防护措施:员工是否佩戴安全防护用品,是否正确使用安全防护设备 应急处理能力:员工是否具备应急处理能力,是否能及时应对突发情况 安全检查记录:是否定期进行安全检查,检查记录是否完整准确
全意识,是否遵守安全规章制度
03
安全风险评估
设施设备安全风险评估
设备检查:检查设备是 否完好,是否存在安全
隐患
设备维护:检查设备维 护是否及时,是否存在
安全隐患
设备操作:检查设备操 作是否规范,是否存在
安全隐患
设备安全防护:检查设 备安全防护措施是否到 位,是否存在安全隐患
消防设施安全风险评估
01 全培训,培训内容是否全面,培
训效果如何
员工应急处理能力:员工是否具
04 备应急处理能力,是否能够及时
处理突发情况
员工操作规范:员工是否按照操
02 作规范进行操作,操作过程中是
电焊作业现场安全检查表
序号项目Βιβλιοθήκη 内容1电焊机
01。电焊机必须符合现行有关电焊机标准规定的安全要求.电焊机工作环境应与焊机技术说明书上的要求相符,在气温过高,过低,湿度过大,气压过低或在腐蚀性、爆炸性等特殊环境下作业,应选用适合特殊环境条件的电焊机,或采用特殊防护措施。
02。手工电弧焊机高载电压高于现行相应电焊机标准规定的限值,而又在有触电危险的场所作业时,电焊机必须采用空载自动断电装置或其他防止触电的安全措施。
04.电焊钳操作灵便,重量不得超过600g。
05。不准将过热的电焊钳浸在水中冷却后使用。
4
埋弧焊操作
01。埋弧焊用电缆必须符合电焊机额定焊接电流容量,连接部分须拧紧.应经常检查电焊机,保证各部分导线接触良好,绝缘性能可靠.
02。操作时保持焊剂连续覆盖。罐装、清扫、回收焊剂应采取防尘措施。
03.电焊机控制箱外壳与接线板上的罩壳必须盖好。
03。焊工使用的工具袋(包)、桶完好无孔洞.移动和照明灯具采用12V及其以下安全电压,灯具的灯泡备有金属防护网罩.
04。焊接现场应设置弧光辐射、熔渣飞溅的预防设施。
10
持证上岗
焊接作业人员必须经过专业培训,持证上岗。操作证复审周期2年一次,连续从事本工种10年以上人员经用人单位教育考核,复审时间可延长至4年一次。
06.电焊机外露的带电的部分设有完好的隔离防护装置,裸露接线柱设有防护罩。使用插头插座连接的电焊机,插销孔的接线端采用绝缘极隔离。
07。禁止将金属物构架和设备作为电焊机电源回路。
08.接入电源网路的电焊机不许超负荷使用.电焊机运行温升不得超过规定限值.电焊机应放在平稳和通风良好、干燥的地方,不得靠近热源、易燃易爆危险场所.
12.电焊机接地装置经常保持良好,定期检测接地系统的电气性能,禁止使用氧气或乙炔管道等易燃易爆气体管道作为接地装置的自然接地极.电焊机组或集装箱式电焊设备应安装接地极.
安全检查表
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
17
员工下班后电器(如电脑、手机充电器)电源是否切断
18
防
盗
员工下班后门窗是否锁好
19
是否存在员工将贵重物品乱丢乱放情况
检查单位意见:检查负责人签字:
日期:日期:
被检查负责人签字:
火灾广播系统或者消防警铃报警系统是否正常运行并按期保养
6
火灾自动报警及联动灭火系统是否正常运行并按期保养
7
是否存在员工在禁烟区抽烟情况
8
办公室内是否存放易燃易爆危险品(如油漆等)
9
插座、插排附近是否堆放易燃物
10
用
电
安
全
配电间标签是否完好、醒目
11
配电间有无堆放过多杂物
12
是否存在员工私拉电线、私接电器的情况
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
17
员工下班后电器(如电脑、手机充电器)电源是否切断
18
防
盗
员工下班后门窗是否锁好
19
是否存在员工将贵重物品乱丢乱放情况
检查单位意见:检查负责人签字:
日期:日期:
被检查负责人签字:
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
安全检查表
3、当作业人员在输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、贮罐、锅炉等)内部作业时,必须严密关闭阀门,或者装好盲板;输送有毒、有害物质管道的阀门应有人看守,或在醒目处设立禁止启动的标识,应配备抢救器具。如:呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备
安全检查表
工程名称: 检查日期:
序
号
检查
项目
安全检查内容
检查
部位
检查结果及处理措施
整改情况及整改完成时间
1
安全管理检查
1、是否有定期检查制度 检查是否有记录
2、事故隐患是否有定人定时间定措施如期完成
3、开工前是否做风险识别
2
安全技术交底
1、是否有书面交底
2、是否具有针对性
3、内容是否齐全
4、是否履行签字手续
16
施工现场交通管理
1、有交通指示标志,危险地区应悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志
2、场地狭小和行人来往、运输繁忙的地方应设临时交通指挥
3、工地交通应保持通畅,尽量采用单行线,弯道半径不小于15米
4、不得随意占用消防道路
17
高空作业检查
1、在可能坠物处是否设置安全标志
2、高空作业工具是否能装入工具袋
3
安全教育检查
1、是否有制度
2、是否对新工人进行三级教育
3、专职安全员是否进行年度培训
4
班前安全教育
1、是否有制度
2、是否进行,是否有记录
5
施工现场检查
1、现场围挡是否坚固、整洁、连续
2、道路通畅有无积水
6
劳动防护检查
1、安全帽质量是否符合要求
小学安全检查表
检查时间:年月日 星期检查人员:
巡查部位
巡查内容
隐患情况
整改要求
门岗
门卫到岗履职情况
教学楼
楼道:有无安全疏散标志和堵塞,各楼层的消防栓、应急灯、灭火器等设施配置情况
教室:门窗、玻璃即安全用电情况
办公楼机房
电脑及多媒体防护情况
公共设施
篮球架、运动器材、旗杆等纷情况
校园周边
交通标示、学生乘车情况
大门、围墙是否安全,有无可疑人员
车辆
师生电瓶车、自行车和教师私家车停放情况
陌生车辆进出情况
其他
有无安全隐患
特殊作业安全监督检查表
检查时间:年月日工程公司检查人签字:
项目名称1
施工单位1
项目名称2
施工单位2
项目名称3
施工单位3
施工作业许可证办理是否齐全
序号
现场安全检查情况(符合√,不符合X,不涉及o)
项目1
检查结果
项目2
检查结果
项目3
检查结果
1
HSE施工方案专项应急预案是否齐全;
2
施工方案施工前安全技术交底;
6
作业人员劳保着装、个人防护佩戴情况(报警器、护目镜等);
7
打开设备管道是否为常压。
8
易燃易爆场所、有毒有害环境作业人员是否佩戴便携式报警仪防护;
9
易燃易爆场所是否使用防爆灯具和防爆工具。
10
易燃易爆场所距作业点30米内是否无其它动火作业。
11
在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员是否采取防止
3
施工前安全教育培训、作业前安全分析记录(JSA)是否落实;
4
现场安全负责人是否持证上岗;特殊作业人员持证上岗有效期情况;
5
现场动火设专人作业监护人及履职情况是否符合;
6
作业人员劳保着装、个人防护佩戴情况(报警器、护目镜、耳塞等);
7
作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求,灭火器2台;
13
是否按要求使用防爆工具、高处作业已采取防火花飞溅措施;
14
动火期间距动火点30 m内不应排放可燃气体;距动火点15 m内不应排放可燃液体;在动火点10 m范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
15
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接;
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门?
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取;
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录;
实验室安全检查表
实验室内不烧煮食物、饮食
4.10
不在实验室内睡觉过夜
4.11
实验室内无吸烟现象
5
安全设施
5.1
配置消防器材(灭火器、消防栓、沙桶等)
5.2
化学和生物类实验室有应急洗眼装置
5.3
楼层或实验室配备了急救药箱
5.4
配备符合要求的通风系统
6
水电安全
6.1
无插头插座私自改装现象
6.2
无乱拉乱接电线现象
6.3
天津师范大学水资源与水环境重点实验室安全检查表
时间:2021.03.02
创作:欧阳数
序号
检查项目
检查结果
符
合
基
本
符
合
不
符
合
不
适
用
问题说明
1
组织体系
1.1
有实验室明确安全责任人
1.2
有个人与实验室安全责任人签订责任书
2
规章制度
2.1
有实验室安全管理制度
2.2
有实验室安全责任追究制度
2.3
有安全检查和值日台账,且记录规范
3.要求每月自查至少一次。
实验室名称:实验室安全责任人(签字):
年月日
时间:2021.03.02
创作:欧阳数
3.4
开展了本科生安全教育与培训
3.5
有实验室安全培训与准入制度
3.6
有安全教育、宣传、标语、提示
3.7
编印《实验室安全手册》并发放到每一位师生
3.8
通过短信、网络等途径定期对师生进行安全方面的提醒
4
实验室环境与管理
4.1
每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话
供热公司安全生产检查表
各级管理人员安全生产职责明确情况
公司主要负责 人职责明确, 具备相应的安 全生产知识和
管理能力
安全管理部门 负责人具备专 业知识和工作 经验,能够履
行职责
各级管理人员 能够按照职责 要求开展工作, 并建立相应的
报告情况:将整改情况报告给相关部门和领导,并记录整改过程和结果
整改措施:针对发现的问题,采取相应的整改措施,确保问题得到彻底 解决 整改效果跟踪:对整改效果进行跟踪,确保问题不再出现,并持续改进 供热公司的安全生产工作
下一步工作计划和措施
针对检查发现的问题,制定具体的 整改方案和时间表
对整改工作进行定期检查和评估, 确保整改效果符合要求
预案更新和完善: 根据实际情况和 演练结果,对应 急预案进行及时 更新和完善,确 保预案的针对性 和实用性。
应急设施设备配备情况
应急照明设备:确保在紧急情况下能够提供照明
应急通讯设备:确保在紧急情况下能够及时通讯
应急救援设备:包括灭火器、消防栓等,确保在火灾等紧急情况下能够及 时进行救援 应急逃生设备:包括安全出口、疏散指示标志等,确保在紧急情况下能够 快速疏散人员
安全管理制度监督检查情况
监督检查内容:检查安全管 理制度的制定、执行、培训 和考核等方面
监督检查方式:采用定期检 查、专项检查和随机抽查等
方式
监督检查目的:确保安全管 理制度得到有效执行
监督检查结果:对存在的问 题进行整改,并跟踪整改情
况,确保问题得到解决
安全风险管控及隐患排查治 理情况
第四章
安全风险识别和评估情况
整改方案实施:按照整改方案,组织相关人员进行整改,确保整改措施 得到有效落实。
消防安全检查表
01掌握
02未掌握
5、用电设备接地正确,接地电阻符合标准,测量有记录.
01有
02无
6、消防器材配备到位,定期检查。
01有02无
7、易燃、易爆危险物品的保管、贮存及防火措施.
01有
02无
8、已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目使用和改变情况.
01有
02无
的建立与健全
1、是否制定了符合本岗位实际的消防安全制度和防火责任制度.
01制定
02未制定
2、各项消防安全制度是否落实到位。
01落实
02未落实
3、是否建立了义务消防队,职责明确,定期演练。
01建立
02未建立
二
消防安全管理
1、野外施工队是否确定了消防安全责任人和管理人
01确定
02未确定
2、单位是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制,明确各岗位的消防安全职责。
01正常
02不正常
其它
1、其它消防设施、器材是否完好合格。
01合格
02不合格
五
现
场
管
理
1、工作现场、岗位有无火灾隐患。
01有02无
2、安全警示标志齐全、醒目。
01有02无
3、岗位人员是否了解本岗位的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。
01熟悉
02不熟悉
01履行
02未履行
四
建筑
消防
设施
管理
水灭火系统
1、消防水泵是否运转正常
01正常
02有故障
2、室内外消火栓是否完好,供水是否正常
节假日安全检查表
电梯和升降机
检查电梯和升降机是否平稳运行,有无异常震动、声响,门系统 是否安全可靠。
起重机械
检查起重机械是否超载使用,钢丝绳、吊钩等部件是否完好无损 。
交通安全检查
交通工具
检查汽车、摩托车等交通工具是否正常运行,刹车、转向、灯光 等系统是否灵敏可靠。
盗窃风险
人员流动增加可能导致盗窃事件增多,需加 强安保措施。
交通安全风险
节假日出行人数增多,交通事故风险上升。
节假日安全风险评估结果
高风险区域
01
识别出节假日期间的高风险区域,如人流密集场所、设备集中
区域等。
风险等级划分
02
根据风险发生的可能性和后果严重程度,对识别出的风险进行
等级划分。
风险控制措施
根据节假日的特点和实际情况,对预案进行及时更新和完善,确保其针对 性和实用性。
加强预案的宣传和培训,提高员工的安全意识和应急处置能力。
应急资源准备
01
根据应急预案的要求,提前储备必要的应急物资和装备,如灭 火器、急救箱、应急照明等。
02
对储备的应急物资和装备进行定期检查和维护,确保其处于良
好状态。
节假日期间,人员流动频繁,包括员工休假、游客增 多等,可能增加安全隐患。
设备设施运行
节假日期间,设备设施可能面临超负荷运行,增加故 障风险。
安全管理松懈
由于节假日氛围影响,员工和管理层可能对安全管理 产生松懈,导致事故风险上升。
节假日安全风险分析
火灾风险
节假日期间,用电负荷增加,火灾风险相应 上升。
提高员工和公众的安 全意识,共同维护节 假日期间的安全稳定 。
季节性安全生产检查表(春夏秋冬)
防雨防雷
1.设施检查合格;雷设施齐全有效;2.然停电应急措施;接地设施完好;3•天气严禁登高作业
查现场、记录
1.、厂房顶防水层完好,无漏水现象;2•淋设施有,部位有防范措施;3.物资齐全
2
防暑降温
1.水系统满足生产需要2.急器材符合要求
查现场
1•设施完好;人丹、风油精等应急药品齐全;2•防暑降温设施及用品3.免高温时作业
季节性安全生产检查表(春夏秋冬)
00季节性安全生产检查表
01春季安全生产检查表
02夏季安全生产检查表
03秋季安全生产检查表
04冬季安全生产检查表
目的
针对化工生产季节性非常强特点,对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
1
防冻防凝
1.编制防冻方案,并实施;2.扫帚等物资准备充足;3•仓库等半封闭设备无积水、积雪
查现场
1•供暖管线连接畅通;2•管线有保温措施;3.管线保温措施良好;4•无跑冒漏滴想象
1.骤降时冷却水流通量适当;2.伴热管流量及温度适合;3•无跑冒漏滴;4•无循环水的设备定期进行盘查;5•仓库等排水设施良好
现场
检查
3
秋季安
全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整改。
企业电气配电箱柜盘安全检查表参考模板范本
3、电工负责人负责每年使用本表组织检查两次,对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
4、本检查表适用于公司、生产部门两级专业人员安全检查;本检查表保存期3年。
批准:审核:编制:
12、凡因绝缘破坏而可能带有危险电压的电气设备或电气装置,其金属外壳或框架均应有可靠的接地保护,接地电阻R应小于或等于4Ω。
现场查看、
测试
电气(配电箱、柜、盘)专业安全检查表
单位: 检查时间: 年 月 日 №:02
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及
主要问题
三
临时电源线
13、临时线应符合审批、架设、使用等规
18、电工作业人员应配齐电气安全防护用具,并定期进行检验,作业时应正确使用。
19、配电室内应急照明、灭火器材完好有效。
20、配电室门、锁应完好,室内干净、整洁,不得堆放杂物。
21、人可触及的外露(裸露)电气元件应有防触电的屏护措施。
五
其他
安全检查评语和建议:
单位领导
签字
检查人
签名
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×;
3、箱、柜内及板上应无杂物、积水;箱、柜、板应干净、整洁;箱、柜顶不得堆放物品。
4、电气控制箱柜闸刀开关应完好,电气控制箱柜周围0.8m内不得堆放杂物。
5、电气线路与电器或与保险应匹配,严禁用铜丝或铁丝代替保险丝,严禁电气线路未经过保险而使用,严禁超负载运行。
6、电气线路识别标志与编号应清晰、齐全,用电器应与开关、按钮、保险等电器控制元件一一对应,并标识清楚。
定,严禁私拉乱接。