国有房地产公司公司办公用品采购管理办法20150605模版
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海口市城建集团海口盛泰房地产有限公司
物品采购管理办法
为加强对物品采购的管理,规范公司物品采购程序,控制采购成本,提高办公效益,根据公司实际制定本办法。
一、办公物品购买原则
按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公物品的采购,由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,经批准后,组织采购。
二、办公物品采购方式
(一)公司电子办公用品,(计算机、复印机、打印机,传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购,应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商,便于维修服务和结算。
(二)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购,要选择价格合适、质量合格的物品(按期用发票结算)。
(三)采购单件或批量在3万元以上的物品,坚持多方询价的原则,实行择优购置,保证资产购置价格的经济合理。
三、办公物品采购程序
(一)计划:汇总当月办公用品采购计划报批后,组织
采购,临时采购后,也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。
(二)采购:电算化设备和大宗固定耗材,坚持多方询价的原则,择优采购;其它零星和临时用品采购,办公室在接到有关部门的申请后,组织采购。
(三)验收:所采购的办公用品到货后,由办公室按送货单进行验收,经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后,在送货单上签字验收,然后将送货联归类留存。
(四)付款:办公室收到供货单位发票,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可,携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务部负责支付或结算。
(五)保管:办公用品登记入库后,管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分类码放整齐,并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫,防止丢失、霉变、虫蚀、过期。
(六)分发:办公用品原则上由办公室统一分发给各个部门。
用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量。
四、办公物品采购纪律
(一)参与物品采购的工作人员,不准收取供应商任何
名目的“中介费”、“好处费”;不准在供应商处报销任何费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
(二)物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格,确属难以用于降低采购价格的,一律上缴公司财务,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。
(三)对违反规定的行为,公司将追究有关当事人责任,对造成的损失由当事人赔偿,并按公司规定惩处。
五、附则
(一)本办法由公司负责解释。
(二)本规定自发布之日起执行。