动火作业安全风险评估分析
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人员受到伤害;人员中毒、爆炸着火
双人取样,严格穿戴防护用品,严格按照分析操作规程
2
3
6
可接受风险
同设备管道多部位多组分析数据对比
5
票证办理
动火、盲板抽堵、高处等安全作业票证办理不全
火灾、爆炸,高处坠落、伤亡事故
由安监部检查
1
3
3
轻微或可忽略风险
/
6
危害识别
辨识不够充分,有漏项;交叉作业;
发生安全事故
发生事故
由项目组安全员带领作业负责人现场确认,填写安全确认表;监护人签字确认
2
3
6
可接受风险
/
10
各责任人现场签字确认
代签,漏签;未到现场进行确认
发生事故无人承担责任
安监部监督
1
3
3
轻微或可忽略风险
/
10
动火作业
违反动火安全作业证内容;擅自更换作业内容或地点;擅自碰撞敲打管道设备;不佩戴劳保等防护用品;未清理周围可燃物
人员中毒、爆炸着火
按规程操作,利用手动分析及报警仪检测
1
5
5
可接受
实行停车安全确认表
3
采取隔离措施
阀门代替盲板,盲板加堵位置错误或不合格;一氧化碳等有毒可燃气体泄漏
人员中毒、爆炸着火
按规程操作,利用手动分析及报警仪检测
1
5
5
可接受
实行停车安全确认表
4
取样分析
取样不规范;分析结果不准确;取样点选择不当;分析时间无效;分析取样人员未正确穿戴防护用品
工作步骤危害或潜在事件主要后现有安全控制措施可能严重程度风险等级建议改正控制措施编制方案未编制合成塔检修专项方案未编制补焊方案中毒泄漏火灾爆炸触电有检修制度和特种设备管理制度特种作业安全管理制度及日执行较好强化特种设备维修工艺处理合格有毒可燃气体置换不彻底
动火作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位:作业活动:甲醇车间C#合成塔壳体动火作业分析人: 日期:
由技术员带操作人员识别危害
1
3
3
轻微或可忽略风险
/
7
消防ห้องสมุดไป่ตู้施
消防器材配备不足或配备类型不合适
发生火灾事故
现场监火人检查落实消防器材配备情况
1
5
5
可接受风险
8
其他安全措施
安全措施准备不到位,未按照规程进行;
发生事故
由技术员及以上人员编写安全措施;
1
3
3
轻微或可忽略风险
/
9
安全监护与确认
未现场确认或存在漏项;未进行安全教育;无监护人或监护不到位
着火,爆炸,烧伤,烫伤;人工伤害
严格执行操作法、操作票
2
5
10
中等风险
/
/
11
完工验收
未按要求工完料尽场地清;未到现场进行验收或未按照标准验收;未填完工验收意见
泄漏、中毒、影响开车
严格执行操作票
2
3
6
可接受风险
/
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
可能性L
严重程度S
风险度R
风险
等级
建议改正/控制措施
1
编制方案
未编制合成塔检修专项方案,未编制补焊方案
中毒、泄漏、火灾、爆炸、触电
有检修制度和特种设备管理制度、特种作业安全管理制度,及日执行较好
1
5
5
可接受
强化特种设备维修的过程控制
2
工艺处理合格
有毒、可燃气体置换不彻底;未投用氮气报微正压,合成塔管板泄漏
双人取样,严格穿戴防护用品,严格按照分析操作规程
2
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6
可接受风险
同设备管道多部位多组分析数据对比
5
票证办理
动火、盲板抽堵、高处等安全作业票证办理不全
火灾、爆炸,高处坠落、伤亡事故
由安监部检查
1
3
3
轻微或可忽略风险
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6
危害识别
辨识不够充分,有漏项;交叉作业;
发生安全事故
发生事故
由项目组安全员带领作业负责人现场确认,填写安全确认表;监护人签字确认
2
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6
可接受风险
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10
各责任人现场签字确认
代签,漏签;未到现场进行确认
发生事故无人承担责任
安监部监督
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3
3
轻微或可忽略风险
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动火作业
违反动火安全作业证内容;擅自更换作业内容或地点;擅自碰撞敲打管道设备;不佩戴劳保等防护用品;未清理周围可燃物
人员中毒、爆炸着火
按规程操作,利用手动分析及报警仪检测
1
5
5
可接受
实行停车安全确认表
3
采取隔离措施
阀门代替盲板,盲板加堵位置错误或不合格;一氧化碳等有毒可燃气体泄漏
人员中毒、爆炸着火
按规程操作,利用手动分析及报警仪检测
1
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可接受
实行停车安全确认表
4
取样分析
取样不规范;分析结果不准确;取样点选择不当;分析时间无效;分析取样人员未正确穿戴防护用品
工作步骤危害或潜在事件主要后现有安全控制措施可能严重程度风险等级建议改正控制措施编制方案未编制合成塔检修专项方案未编制补焊方案中毒泄漏火灾爆炸触电有检修制度和特种设备管理制度特种作业安全管理制度及日执行较好强化特种设备维修工艺处理合格有毒可燃气体置换不彻底
动火作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位:作业活动:甲醇车间C#合成塔壳体动火作业分析人: 日期:
由技术员带操作人员识别危害
1
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轻微或可忽略风险
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消防ห้องสมุดไป่ตู้施
消防器材配备不足或配备类型不合适
发生火灾事故
现场监火人检查落实消防器材配备情况
1
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可接受风险
8
其他安全措施
安全措施准备不到位,未按照规程进行;
发生事故
由技术员及以上人员编写安全措施;
1
3
3
轻微或可忽略风险
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安全监护与确认
未现场确认或存在漏项;未进行安全教育;无监护人或监护不到位
着火,爆炸,烧伤,烫伤;人工伤害
严格执行操作法、操作票
2
5
10
中等风险
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11
完工验收
未按要求工完料尽场地清;未到现场进行验收或未按照标准验收;未填完工验收意见
泄漏、中毒、影响开车
严格执行操作票
2
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6
可接受风险
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序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
可能性L
严重程度S
风险度R
风险
等级
建议改正/控制措施
1
编制方案
未编制合成塔检修专项方案,未编制补焊方案
中毒、泄漏、火灾、爆炸、触电
有检修制度和特种设备管理制度、特种作业安全管理制度,及日执行较好
1
5
5
可接受
强化特种设备维修的过程控制
2
工艺处理合格
有毒、可燃气体置换不彻底;未投用氮气报微正压,合成塔管板泄漏