产品报废处理流程

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产品(物料)报废管理规定
1.0目的为有效的利用仓库空间。

降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。

2.0适用范围凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此规定作业。

3.0各岗职责
3.1申请报废的部门:
负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。

仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据;
3.2质保部门:
负责对报废产品及物料的品质鉴定。

4.1报废品类型
4.1.1不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施
4.1.
1.1包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和物质部协助负责组织实施
4.1.2因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为主物资部、质保部门协助负责组织实施
4.1.5责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认
4.2报废品控制
4.2.1仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,必须在2个工作日内完成。

4.
2.2如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。

4.
2.3申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

4.
2.5报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部
5.0本规定自发布之日起实施。

附;报废审批样表产品物料报废审批表申请部门:
产品编号产品名称规格、型号申请日期:
____年__月__日经办人存放地点备注数量单价报废原因生产部领导意见签字:
____年__月__日物资部领导意见签字:
____年__月__日分管领导意见签字:
____年__月__日总经理意见签字:
____年__月__日(1)报废物品单价在元以上或批量总价在元以上的;由总经理签字审批。

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