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文件管理评审表

文件管理评审表

适应的措施
纠正措施程 是否编制了文件化的纠正措施程序

是否规定了如何对不合格(包括顾客投诉)进行
评是审否规定了如何确定不合格的原因
是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施 的需求 是否规定了如何确定和实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的纠正措施
预防措施程 是否编制了文件化的预防措施程序
是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何 确保审核过程的客观性和公正性 是否规定了审核员不应审核自己的工作
是否规定了应保持内部审核的记录
是否规定了如何报告审核结果
是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措 施,以消除已发现的不合格及其发生的原因
符合性
评审说明
是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证 和报告验证结果 不合格品控 是否编制了文件化的不合格品控制程序 制程序 是否规定了不合格品处置的职责和权限
文件的控制方法
是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制
方是法否规定了确保外来文件得到识别,并控制其分
发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
记录控制程 是否编制了文件化的记录控制程序

是否规定了记录的标识的控制方法
是否规定了记录的储存的控制方法
是否规定了记录的保护的控制方法

是否规定了如何确定潜在不合格及其原因
是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需 求是否规定了如何确定并实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和 控制,以防止非预期的使用或交付 是否规定了处置不合格品的方法

文件评审表

文件评审表
2、评审内容
1)与相关法律、法规、标准、规范的符合性;
2)与企业发展总体水平的相适应性;
3)与工艺流程和装置变化的相适应性;
4)安全管理制度之间的相容性和匹配性;
文件评审记录人:年月日
安全部审核意见:
签字:年月日
安全副总审批意见:
签字:年月日
技术副总审批意见:
签字:年月日
总经理意见:
签字:年月日
备注:
3)生产设施新建、扩建、改建;()
4)工艺、技术路线和生产装置设备发生变更;()
5)上级安全监督部门提出相关整改意见;()
6)安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题;()
7)分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素;()
8)其他相关事项如安全生产相关的组织机构发生重大变化、管理机构的管理职责发生重大变化时等。()
××公司
文件评审表
本次评审性质:□年度评审□修订文件□废止文件
文件名称:
文件编号:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ版本:
文件生效(废止)日期:年月日
文件评审日期:年月日
评审参加人员:
1、评审原因(按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写)
1)国家安全生产的法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布;()
2)公司归属、体制、规模发生重大变化;()

资格评审申请文件评审表

资格评审申请文件评审表

《资格评审申请文件评审表》可参考使用表格工程类资格评审申请文件评审表(表6-1)供方现场考察评分表(表7-1)供方现场考察评分汇总表(表7-6)合格供方评定表(表8)供方评定会签表(表9)运营资产、物料类资格评审申请文件评审表(表6-2-1)(餐饮原材料)资格评审申请文件评审表(表6-2-2)供方现场考察评分表(表7-2-1)餐饮原料类供应商现场考察评表(表7-2-2)供方现场考察评分汇总表(表7-6)合格供方评定表(表8)供方评定会签表(表9)卖品类资格评审申请文件评审表(表6-2-1)供方现场考察评分表(表7-2-1)供方现场考察评分汇总表(表7-6)合格供方评定表(表8)供方评定会签表(表9)营销类资格评审申请文件评审表(表6-3)供方现场考察评分表(表7-3)供方现场考察评分汇总表(表7-6)合格供方评定表(表8)供方评定会签表(表9)服务类资格评审申请文件评审表(表6-4)供方现场考察评分表(表7-4)供方现场考察评分汇总表(表7-6)合格供方评定表(表8)供方评定会签表(表9)IT类资格评审申请文件评审表(表6-5)供方现场考察评分表(表7-5)供方现场考察评分汇总表(表7-6)合格供方评定表(表8)供方评定会签表(表9)注:1、以下所有资格评审申请文件评审表根据具体发包业务特点必须细化。

2、评价意见一栏,依据评审合格标准对供方预审文件进行"合格"与"不合格"评价。

【工程类供方】资格评审申请文件评审表(表6-1)供方名称:供方类别:评审项目评审合格标准供方预审文件具体内容评价意见初步评审标准申请人名称与营业执照、资质证书一致申请函签字盖章法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章申请文件格式符合“资格评审申请文件格式”详细评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级按类别填写资质要求安全生产许可证合法有效企业信用等级银行或专业机构颁发的AAA级信用企业近三年平均年营业额财务表现提供近三年第三方财务审计报告或者财务报表,证明其财务状况。

文件评审表

文件评审表
东莞**电子焊接材料有限公司 文件评审表
文件名称 编写部门
评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 评审部门
版本
总经理意 见(必要 时):
ห้องสมุดไป่ตู้
表单编号:
评审人 评审时间 评审部门 评审人 评审时间 管理者代表意见:
文件编号 编写人员
以下由评审人员填写 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议: 评审意见和建议:
评审意见和建议:

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文件评审表
SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部
OPБайду номын сангаасRATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件
文件评审表
危险废弃物收集、贮 文件名称 存、处置作业指导书 文件编号
MMGZ-EP-1
编写部门
质量部
编写人员
评审部门
行政部
以下由评审人员填写 评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门
IO :Form-EP01-05
Index 版次: 00 Page 页数: 1/1
0
采购部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门
商务部
评审意见和建议:
评审人
评审时间
评审部门
IT部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 管理者代表意见: 总经理意见(必要时):
版本 刘何墨
IO :Form-EP01-05
Index 版次: 00 Page 页数: 1/1
0
管理者代表意见: 总经理意见(必要时):
技术开发部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门
人力资源部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门
生产部/物控部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门
项目部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门 工业化与维修部 评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门
质量部
评审意见和建议:
评审人
评审时间 评审部门

文件评审表模板

文件评审表模板

文件评审表模板评审概述本文档旨在提供一个通用的文件评审表模板,用于评审各种类型的文件。

评审表的目的是帮助评审人员系统地检查文件的内容、格式和准确性,以确保文件达到预期的质量标准。

文件信息- 文件名称:- 文件版本号:- 评审日期:评审内容在评审过程中,请针对以下内容进行评价、点评和记录。

1. 文件格式- 文件命名规范是否符合要求?- 文字排版是否清晰、统一和易于阅读?- 是否包含必要的页眉、页脚和页码?- 是否使用合适的字体和字号?- 是否使用了正确的标点符号和缩进?2. 文件内容- 内容是否准确、完整和清晰表达?- 所使用的术语和表达是否准确和易于理解?- 是否遵循相关的规范、法规和标准?- 是否包含足够的支持性材料和参考资料?3. 文章结构- 是否具有逻辑和连贯的结构?- 是否包含了必需的部分,如引言、正文、结论等?- 段落是否组织有序且内容连贯?- 是否使用了适当的标题和子标题?4. 图表和图像- 图表和图像是否清晰、易于理解和正确标注?- 是否包含了必要的图例、单位和标题?- 是否有必要对图表和图像进行进一步的解释和说明?5. 语法和拼写- 是否有任何语法错误、拼写错误或标点符号错误?- 是否使用了正确的语法结构和词汇?6. 其他事项- 是否有任何其他需要特别关注的事项?结论根据对以上评审内容的评价和记录,提出评审结论,包括对文件的优点、问题和改进建议。

评审人员- 评审人员1:- 评审人员2:- 评审人员3:- 评审人员4:注释在完成对文件的评审后,请在此处添加任何其他需要记录的注释或建议。

附件- 附件1:文件原本- 附件2:评审结果记录表。

公司文件评审表模板

公司文件评审表模板
文件评审表
本次评审性质:□制定文件□修订文件 □废止文件编号:
文件名称:
文件编号:
版本:
文件生效(废止)日期: 年 月 日
文件评审日期: 年 月 日
评审参
加人员
(签名)
评审
原因
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
□当生产设施新建、扩建、改建时;
□当工艺路线和装置设备发生变革时;
评审文件的主要内容
□与法律、法规符合性分析;
□与企业总体发展水平的相适用性分析;
□与工艺流程和装置变化的适宜性分析;
评审文件意见简 述
文件评审记录人: 年 月 日部ຫໍສະໝຸດ 审核意见:签字: 年 月 日
主管领导审批意见:
签字: 年 月 日
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□当工艺路线和装置设备发生变革时;
□当上级安全监督部门提出相关意见时;
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;
□当分析重大事故和重复事故原因,发现制度因素时;□其他有关事项。
评审文件的主要内容
□与法律、法规符合性分析;
□与企业总体发展水平的相适用性分析;
□与工艺流程和装置变化的适宜性分析;
文件评审表
本次评审性质:□年度评审□修订文件□废止文件编号:
文件名称:
文件编号:
版本:
文件生效(废止)日期: 年 月 日
文件评审日期: 年 月 日
评审参
加人员
(签名)
管理人员
技术人员
工人代表
评审
原因
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
□当生产设施新建、扩建、改建时;
□安全管理制度之间的相容性和匹配性分析;
评审文件建议更改内容简述
文件评审记录人: 年 月 日
编制部门审核意见:
签字: 年 月 日
主管领导审批意见:
签字: 年 月 日
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