质量保证体系核查表.

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附表质量管理体系核查表样本

附表质量管理体系核查表样本
质量方针声明与否由最高管理者授权发布,并涉及下列内容:
4.2.2
a) 实验室管理层关于为客户服务良好职业行为
和为客户提供检测和校准服务质量承诺?
b) 关于管理层对实验室提供服务原则声明?
c) 与质量关于管理体系目?
d) 实验室所有与检测和校准活动关于人员熟悉
与之有关质量文献,并在工作中执行这些政
策和程序?
4.6.1
实验室与否有政策和程序,以选取和购买对检测和/或校准质量有影响服务和供应品?
实验室与否有程序,与检测和校准关于试剂和消耗材料购买、接受和存储?
4.6.2
实验室与否保证所购买、影响检测和/或校准质量供应品、试剂和消耗材料,在经检查或以其他方式验证了符合关于检测和/或校准办法中规定原则规格或规定后才投入使用。所使用服务和供应品与否符合规定规定?
j) 指定核心管理人员(最高管理者、技术管理层
和质量经理等)代理人?
4.1.5
k) 保证明验室人员理解她们活动互有关系和重
要性,理解管理体系质量目的?
注:参照CNAS-CL01:准则4.1.5.注。
4.1.6
最高管理者与否能保证在实验室内部建立适当沟通机制,并就与管理体系有效性事宜进行沟通?
4.2管理体系
保持和改进管理体系职责、辨认偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序状况,并能采用办法防止或尽量减少此类偏离?
b)有办法保证其管理层和员工免受任何也许对她
们工作质量有不良影响、来自内外部不合法商业、财务和其她方面压力和影响?
c) 有政策和程序保护客户机密信息涉及电子储
存、传播成果和所有权得到保护?
4.1.5
4.7 服务客户
4.7.1
实验室与否与客户或其代表合伙,以明确客户规定,并在实验室能保证其她客户机密前提下,容许客户监视与其工作关于操作?

水利工程施工单位质量保证体系核查表

水利工程施工单位质量保证体系核查表

水利工程施工单位质量保证体系核查表水利工程施工单位质量保证体系核查表是指在水利工程施工单位进行质量管理体系认证时,核查组对其质量保证体系的各项内容进行检查和评定的表格。

该表格是评定施工单位是否符合相关质量管理标准和要求的重要依据,也是施工单位自我评估和改进的重要工具。

在水利工程建设中,施工单位的质量保证体系起着至关重要的作用。

施工单位必须建立和实施科学的质量管理体系,以确保工程质量符合相关标准和规范,保证工程的安全、可靠和持久。

质量保证体系核查表就是为了评定施工单位的质量管理体系是否健全、有效,并能符合要求而设计的。

在水利工程施工单位质量保证体系核查表中,我们可以看到对施工单位质量管理组织结构、质量管理文件、质量控制措施、质量检验和检测设备、质量管理人员素质等方面的评定要求。

这些内容涵盖了质量管理体系的各个方面,从组织架构到具体的管理措施,全面地反映了一个施工单位的质量管理水平和能力。

在填写水利工程施工单位质量保证体系核查表时,施工单位需要全面、准确地提供相关的资料和证明材料,以便核查组对其质量管理体系进行有效的评定。

这也要求施工单位在平时的质量管理工作中要严格执行相关要求,做好记录和资料的管理和整理工作,以便在核查时能够提供完整、可靠的证据。

水利工程施工单位质量保证体系核查表还是对施工单位进行自我评估和改进的重要工具。

通过参照核查表,施工单位可以及时发现自身存在的问题和不足,及时采取纠正和改进措施,提高自身的管理水平和质量能力,以符合质量管理体系认证的要求。

对于这个主题,我个人认为水利工程施工单位质量保证体系核查表的设计和使用是非常必要和重要的。

它不仅可以帮助施工单位提高质量管理水平,确保工程质量和安全,也可以为相关管理部门提供一个评定施工单位质量管理能力的客观依据,促进水利工程建设的可持续发展。

水利工程施工单位质量保证体系核查表在水利工程建设中具有重要意义,它不仅是对施工单位质量管理能力的评定工具,也是施工单位自我改进的重要参考。

质量体系审核表

质量体系审核表
现场审核会议签到表
首次会议日期:时间:
末次会议日期:时间:






姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
总经理
总经理
管代
管代
行政部
行政部
生产部
生产部
技质部
技质部
供销部
供销部
仓储部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
仓储部
注:当进行职业健康安全管理体系审核时,企业最高管理者、企业安全负责人、OHS的员工代表、管理人员(如专职安全员、消防员)、长期和临时员工、监视员工健康的人员(职业病管理人员)必须参与审核并在末会签到,并在“职务”栏做出相应标记。





姓 名
职 务
姓 名
职 务

水利工程施工单位质量保证体系核查表

水利工程施工单位质量保证体系核查表

水利工程施工单位质量保证体系核查表水利工程施工单位质量保证体系核查表1. 背景介绍水利工程施工单位质量保证体系核查表是评估水利工程施工单位质量管理体系的重要工具,它是为了监督和评估施工单位在水利工程建设中的质量管理水平而设立的。

施工单位的质量保证体系核查表是质量管理部门根据相关标准和规范编制的,是对施工单位质量管理体系进行全面、深入、细致检查和评定的指导性文书。

2. 核查内容水利工程施工单位质量保证体系核查表主要包括以下内容:- 质量管理责任制- 文件控制- 合同文件控制- 工程文件控制- 科研实验报告控制- 施工文件控制- 质量记录控制- 质量记录控制- 设备控制- 设备控制- 安全控制- 安全控制- 质量控制- 质量控制- 检验控制- 计量控制- 检验检测机构控制- 计量控制- 担保检测机构控制- 检验检测机构控制- 现场安全检查控制- 竣工验收控制- 竣工验收控制3. 核查方法水利工程施工单位质量保证体系核查表通常由质量管理部门的专业技术人员组成的验收小组进行核查。

核查方法一般包括文件审查、实地调查、会议讨论等。

核查人员要全面了解施工单位的质量管理体系建设情况,充分了解其质量保证体系的实施情况和效果。

4. 评定标准水利工程施工单位质量保证体系核查表的评定标准应符合国家标准和行业规范,并根据施工单位的实际情况进行具体评定。

评定标准一般包括合格、基本合格、不合格等级别,不同等级对应着不同的处理办法和期限要求。

5. 个人观点水利工程施工单位质量保证体系核查表是质量管理部门对施工单位进行质量管理水平评定的重要依据,它有利于提高施工单位的质量管理水平,促进水利工程建设的质量提升。

然而,仅凭核查表来评定施工单位的质量管理水平还不够全面,还需要结合实际工程情况进行全方位评估。

6. 总结水利工程施工单位质量保证体系核查表是水利工程建设中的重要管理工具,它有助于监督和评估施工单位的质量管理水平,促进水利工程建设的质量提升。

(质量认证)L附表L质量管理体系核查表

(质量认证)L附表L质量管理体系核查表
j) 指定关键管理人员(最高管理者、技术管理层
和质量经理等)的代理人?
4.1.5
k) 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重
要性,了解管理体系质量目标?
注:参考CNAS-CL01:2006 准则4.1.5.注。
4.1.6
最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就与管理体系有效性的事宜进行沟通?
4.6服务和供给品的采购
4.6.1
实验室是否有政策和程序,以选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供给品?
实验室是否有程序,与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储?
4.6.2
实验室是否确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料,在经检查或以其它方式验证了符合有关检测和/或校准方法中规定的标准规格或要求后才投入使用。所使用的服务和供应品是否符合规定要求?
4.3.2.3
实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识?
该标识是否包括发布日期和/或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构?
4.3.3
4.3.3.1
文件变更
除非另有特别指定,文件的变更是否由原审查责任人进行审查和批准?
被指定的人员是否能获得进行审查和批准所依据的有关背景资料?
4.3.3.2
d)工作开始前,实验室和客户对要求、标书与合同之间的任何差异是否均已解决,每份合同是否均能得到实验室和客户双方的接受?
注:参考CNAS-CL01:2006 准则4.4.1. 注1, 注2,注3。
4.4.2
是否保存评审的记录,包括任何重大变化的记录?
是否有在合同执行期间,与客户进行的关于客户要求或工作结果的相关讨论的记录并保存?
4.3.2.2

CNAS质量管理体系核查表

CNAS质量管理体系核查表
4.2.2
a)实验中心管理层关于为客户服务的良好职业行为
和为客户提供检测和校准服务质量的承诺?
《质量管理手册》KG/QM005-2014公正性声明;KG/QM006-2014质量方针、质量目标;KG/PD001-2014保证公正性和诚实性、反对商业贿赂控制程序
检测中心发布了《公正性声明》并明确了质量承诺。
自查结果说明
备注
4.2.3
最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据?
《质量管理手册》KG/QM012-2014管理体系/ KG/PD013-2014纠正措施程序;KG/PD014-2014预防措施程序
检测中心主任通过内审、管理评审、质量控制分析、能力验证活动以及持续改进提供相应的资源。
4.1.6
最高管理者是否能确保在实验中心内部建立适宜的沟通机制,并就与管理体系有效性的事宜进行沟通?
《质量管理手册》KG/QM011-2014组织/3.8关键岗位人员职责及任职条件/ KG/MP-04
《信息交流控制程序》
检测中心主要以会议、内部网络、书面文件及布告栏等方式进行内部沟通,并执行《信息交流控制程序》。
4.2.4
最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织?
《质量管理手册》KG/QM012-2014管理体系/7.3/7.4;KG/PD011-2014服务客户及投诉处理程序;KG/PD012-2014不符合检测工作控制程序
检测中心采用会议、邮件等多种沟通方式将重要性传达到组织。
4.2.5
《质量管理手册》KG/QM012-2014管理体系/6.管理体系的文件构成
检测中心管理体系文件分为四个层次:《质量管理手册》、程序文件、作业指导书、记录及报告。

附表7-质量管理体系核查表-(填写模板)

附表7-质量管理体系核查表-(填写模板)

附表7质量管理体系核查表本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4管理要求条款核查内容对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号自查结果说明备注4.1组织4.1.1 实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验室是独立法人单位,是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?QM1.1批准页本实验室为非独立法人如果实验室隶属于某一法人单位,是否有独立的建制,其机构组成是否有主管部门(独立法人单位)的批准文件,实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命,并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作? QM1.2.2.2、4.1.3、4.1.4、1.3条中的第一条符合,本实验室为隶属于公司内部的实验室。

有法人单位的建制批文。

文号为:沪硅【2009】第008号。

在该批文中任命刘芸同志为实验室主任,全面负责实验室的日常管理工作4.1.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责,保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求?QM4.1.1条第二段符合,本实验室明确承诺并切实履行职责,保证检测活动符合CNAS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定机构(适用时)或认可机构等组织的需求填表说明:1.“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”和“自查结果说明”栏由实验室填写。

2.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

3. 评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况,可填写在“备注”栏。

4. 本核查表只针对CNAS-CL01制订,认可准则在特殊领域应用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。

【说明】:本表中“QM”代表本实验室的“质量手册”;“PD”代表“程序文件”;“MD”代表“管理文件”。

附表7-质量管理体系核查表-(填写模板)

附表7-质量管理体系核查表-(填写模板)
QM1。3、1。5、4。1.5。2条
符合,本实验室的母体不是从事检测活动的组织,但实验室规定了关键人员的职责,以识别潜在的利益冲突
注:参考CNAS—CL01:2006准则4.1.4。注1,注2.
4.1。5
实验室是否:
a)有管理和技术人员,不考虑他们的其他职责,
有履行其职责所需的权力和资源,包括实施、
符合,本实验室组织结构图和“质量职能分配表"规定了对检测质量有影响的所有管理、操作、核查人员的职责、权利和相互关系
g) 由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的
和结果评价的人员对检测和校准人员(包括在培员工)进行充分的监督?
QM4.1.5。8及PD—A5。2—02
《质量监督控制程序》
PD—A5。.9—01检测结果质量保证控制程序
b) 有关管理层对实验室提供的服务标准的声明?
QM2。1~2.3条
c) 与质量有关的管理体系的目的?
QM2。1~2.3条
d) 实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉
与之相关的质量文件,并在工作中执行这些政
策和程序?
QM3。。7条,4。2。2条
PD—A5.4—03检测工作控制程序
符合,经查,本实验室经过培训相关人员基本熟悉与本实验室检测活动相关的质量文件,并在工作中能较规范地执行
填表说明:1.“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号"和“自查结果说明"栏由实验室填写.
2。“自查结果说明"栏应逐个条款进行描述。
3。 评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况,可填写在“备注”栏。
4. 本核查表只针对CNAS—CL01制订,认可准则在特殊领域应用说明的核查情况请填写在相应的核查表中.

质量保证体系检查表 模版

质量保证体系检查表 模版


每个部门、岗位制定了目标(QCD+7S等),并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化,向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标(QCD+5S等),并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标(QCD+3S等)不明确, 未实施达成率管理。

制定了高水准的客户质量、内部质量等质量(数值)目标,开展活 动,将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备,也委托专业机构实施评 估验证。

拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备,对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少,但经准备可 以进行试验、检查。

根据既定的基准,有交接内容清单和交接确认记录,其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准,有交接内容清单和交接确认记录,但即 使内容不充分,也会进行交接。
评估基准明确,有定期及临时进行确认、评估,以制造部
〇 性地开展5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)活动,而是在全 V 门为中心,制度性地开展5S(整理、整顿、清扫、清洁
公司(包括存在间接关系的部门)开展该活动。 有保密规程,合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系,非负责人无法带

为制造所需的产品,确保拥有具有高度专业知识的人才,同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量(数值)目标,开展活 动,将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率,实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确,有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确,有明文规定,并定期进行修 正。

中药材经营企业质量保证体系调查表

中药材经营企业质量保证体系调查表
药品经营企业
质量保证体系调查表
企业名称
注册地址
公司类型
经营地址
经营方式
GSP/GMP证书有效期
注册资金
药品经营(生产)许可证号
有效期至
统一社会信用代码
有效期至
经营范围
法定代表人
职务
技术职称
企业负责人
职务
技术职称
企业质量负责人
职务
技术职称
质量管理部门负责人
从事药品经营管理工作年限
技术职称
联系人
电话
邮政编码
人员情况
职工总数
从事质量管理、验收、养护人员总数
药学技术人员数
执业药师
药师
药士
仓库总面积(㎡)(立体货位)
常温库面积
阴凉库面积
冷酷面积
验收养护室面积
运输条件
现有运输车辆数
其中:冷藏数量
车载冷藏箱
质量管理情况
子公司成立以来,严格按照GSP要求建立健全质量保证体系,制定了质量管理制度,对药品进、存、销、退、售后服务等各个环节制定了标准操作规程,能保证所经营药品的质量。

质量审核检查表

质量审核检查表

质量审核检查表
1. 概述
质量审核检查表是一种通用的工具,用于记录和验证产品质量检查中的数据和结果。

该文档旨在提供一个标准的质量审核检查表模板,以确保所有的工作人员能够遵守同一套标准执行他们的质量审核检查。

2. 检查表示例
以下是一个简单的质量审核检查表的示例:
检查项符合标准(是/否)备注
外观检查是
尺寸检查是
包装检查否包装损坏
3. 检查项列表
以下是一些可能包含在质量审核检查表中的常见检查项:
外观检查
•产品表面是否有明显的划痕或凹槽?
•产品上的标签是否齐全且易于阅读?
•产品外观是否与样品文件一致?
尺寸检查
•产品是否符合设计尺寸要求?
•尺寸精度是否在可接受范围内?
包装检查
•包装是否完好无损?
•包装内的产品是否与订单一致?
•包装件数是否正确?
性能检查
•产品的工作周期是否符合要求?
•产品的负荷能力是否符合要求?
•产品的能耗是否在可接受范围内?
4. 使用说明
•将检查项列表中的项目添加到检查表中,以满足特定产品类型及其质量审核要求。

•在“符合标准”列中勾选是否符合标准,如果不符合,则在“备注”栏中注明原因。

•对于未能符合标准的项目,记录相应的不合格品数量。

•在进行检查之前,请确保您已经熟悉了产品的质量审核要求,并准备好相应的工具和测试仪器。

5.
质量审核检查表是一种标准化的工具,可帮助工作人员记录和验证产品质量检查数据和结果,提高产品的质量水平。

使用本文档提供的模板,可以快速制作符合产品审核要求的质量审核检查表。

质量管理体系检查登记表

质量管理体系检查登记表
监理单位检查意见:
检查人:(签名)
年 月 日
项目法人复查意见:
复查人:(签名)
年 月 日
质量监督机构核查意见:
质量监督员:(签名)
年 月 日
检测单位质量保证体系检查登记表
检测单位:
检查项目
检查内容
自 查 情 况
组织机构
检测资质
资质等级:资质证书编号:
资质类别:□岩土工程,□混凝土工程,□金属结构,
□机械电气,□量测
人员配备
法定代表人(现场负责人)情况
法定代表人 姓名:■专职 □兼职
(现场负责人)
技术负责人职称专业
技术负责人姓名:冉启胜,职称工程师,专业水利。
■符合规定要求 □不符合规定要求
管理人员情况
人员数量:共5人;其中高级职称1人,中级职称2人,
初级职称2人。
专业情况:水工专业2人;电气专业1人;
建筑专业2人;专业人。
到岗情况:□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
技术负责人
姓名:,职称:
到岗情况:□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
质检机构负责人
姓名:,证件:
到岗情况:□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
质检人员
到岗人,持质检证人
持证情况:□全部持证 □部分持证 □无持证人员
特殊工种人员
到岗人,持证人,专业、 、
年 月 日
监理单位检查意见:
检查人:(签名)
年 月 日
项目法人复查意见:
复查人:(签名)
年 月 日
质量监督机构核查意见:
质量监督员:(签名)
年 月 日
人员结构情况:■符合规定要求 □不符合规定要求

CNAS质量管理体系核查表

CNAS质量管理体系核查表
质量办理体系核查表
本核查表依据CNAS-CL01准那么 要求编制,编号与准那么一致,此中准那么的条款1、2和3在本核查表中省略。
4办理 要求
条款
核查内容
对应的质量办理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查成果说明
备注
组织
尝试中心或尝试中心作为其一局部的组织是否在法律上是可识此外:
如果尝试中心是独立法人单元,是否具备相应的法律文件证明其有合法的效劳范围和独立机构编制
N/A
非独立法人
如果尝试中心隶属于某一法人单元,是否有独立的建制,其机构组成是否有主管部分〔独立法人单元〕的批准文件,尝试中心负责人是否得到主管部分的正式书面任命,并授权尝试中心独立进行明确范围的检测和/或校准工作
质量办理手册 KG/QM003-2021授权令
本检测中心隶属于XXXX科技股份,注册号:430000000060702,组织机构代码:76325050-X,公司法人作出 委托代办署理授权书 ,检测中心主任张昭强得到公司法人张国华的书面任命,授权检测中心独立开展明确范围内的检测工作。
质量办理手册 KG/QM011-2021组织
检测中心外部组织机构图对外部的分工进行了明确,检测中心独立进行检测。明确了中心主任、技术负责人、质量负责人等主要负责人的职责和权限,不承当检测以外的工作。
注:参考CNAS-CL01:2006准那么4.1.4.注1,注2。
尝试中心是否:
a)有办理和技术人员,不考虑他们的其他职责,
检测中心主任对检测中心发出了 发布令 ,按照CNAS-CL01:2006和CNAS-CL10:2021以及CNAS-CL19:2021的 要求结合检测中心的具体情况制定了 质量方针、质量目标 ,做出了 公正声明 ,并制定了相应的 保证公正性和诚恳性、反对商业贿赂控制程序 。

水利水电工程质量体系核查表

水利水电工程质量体系核查表

□检查 □检查
□未检查 □未检查
质量监督机构核查意见:
检查人 :(签名) 年 月日
质量监督员:
(签名) 年 月日
-2-
设计单位:
表 2-3 设计单位现场服务体系检查表
检查项目 检查内容
检查情况
设计资质 组织机构
资质等级: □符合要求
资质证书编号: □不符合要求
现 场 设 代 机 构 按合同规定成立机构(明确设代)情况:
职称
:□符合规定 □不符合规定
主要检测设备(附一览表,注明仪器名称、编号、型号、测量范
围、准确度等级、不确定度、量值溯源、)
是否满足检测工作需要:□满足 □基本满足 □不满足
主要检测设备数量 ,其中检定设备数量 ,未检定设备数
量。
□符合规定
□不符合规定
检测参数共
个,其中岩土工程类 个,混凝土工程类
个,金属结构类 个,机械电气类 个,量测类 个。
(设代)
□已成立(明确) □未成立(未明确)
项目负责人
明确情况:□明确 □未明确
设代人员
人员数量及专 业
共 人,其中高级 人,中级 人,初级 人。
专业情况: 专业 人, 专业 人, 专业 人
□满足需要
□基本满足需要 □不满足需要
设计文件、图 签发制度是否完善:□完善 纸签发制度
□不完善
服务制度
单项设计技术交 底制度
是否满足施工实验需要:□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量 ,其中检定仪器设备数量 ,未检定仪器设备
量。
□符合规定
□不符合规定
共 人,持证人员: 人,其中量测类 人,岩土类 人,混凝
土类 人,机电类 人,金属结构类 人

附表7 质量管理体系核查表 (填写模板)

附表7 质量管理体系核查表 (填写模板)
填表说明:1.“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”和“自查结果说明”栏由实验室填写。
2.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。
3. 评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况,可填写在“备注”栏。
4. 本核查表只针对CNAS-CL01制订,认可准则在特殊领域应用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。
符合,经查,质量手册中清晰阐明了本实验室管理体系所采用的的文件构架
4.2.6
质量手册是否规定了技术管理者和质量主管的作用和责任,包括他们确保遵循CNAS-CL01:2006的责任?
QM4.1.5.9条,4.5.1.10条,4.1.7.2条,4.1.7.3条
符合,经查,本实验室质量手册明确规定技术负责人和质量负责人的职责和作用
b) 有关管理层对实验室提供的服务标准的声明?
QM2.1~2.3条
c) 与质量有关的管理体系的目的?
QM2.1~2.3条
d) 实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉
与之相关的质量文件,并在工作中执行这些政
策和程序?
QM3..7条,4.2.2条
PD-A5.4-03检测工作控制程序
符合,经查,本实验室经过培训相关人员基本熟悉与本实验室检测活动相关的质量文件,并在工作中能较规范地执行
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号
自查结果说明
备注
4.1.5
d) 有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降
低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动?
QM4.1.6、4.1.7条;
PD-A4.1-02中第3条、第4条;
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技术负责人 职称:□符合规定□不符合规定
质量负责人 职称:□符合规定□不符合规定
设备仪器
主要检测设备(附一览表,注明仪器名称、编号、型号、测量范围、精度等级、 不确定度、量值溯源)是否满足检测工作需要:□满足□基本满足□不满足
设备仪器检定 主要检测设备数量,其中检定设备数量,未检定设备数量。
情况
□符合规定□不符合规定
检测方案是否 报有关部门认 □已报批□未报批 可
设施场地
是否满足检验工作的正常运行: □满足□基本满足□不满足
环境条件
是否按规定进行监测控制: □按规定□不按规定
内务和安全管 是否制定内务和安全管理措施:

□制定□未制定
维护制度
□制定□未制定
仪器设备状态 □规范□不规范
标识 仪器设备档案 □建立□不规范□未建立
质量保证
建筑材料、构配件、设 备使用前复检情况
原材料及中间产品检测 的项目、数量情况
采用的规程、规范、质 量标准情况
□按规定复检 □未按规定复检 □未复检 检测项目情况:□满足要求 □基本满足要求 □未检测 检测数量:□满足要求 □基本满足要求 □未检测 有效情况:□有效 □部分无效
质量评定及报验情况 进行情况:□按要求进行 □未按要求进行
质量保证
建筑材料、构配件、设 备使用前复检情况
原材料及中间产品检测 的项目、数量情况
采用的规程、规范、质 量标准情况
□按规定复检 □未按规定复检 □未复检 检测项目情况:□满足要求 □基本满足要求 □未检测 检测数量:□满足要求 □基本满足要求 □未检测 有效情况:□有效 □部分无效
质量评定及报验情况 进行情况:□按要求进行 □未按要求进行
建立或委托情况: □建立 □委托 □未建立、无委托
主要仪器设备: 是否满足施工实验需要:□满足 □基本满足 □不满足 进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求: □满足 □基本满足 □不满足 □报验 □未报验
工程质量保证制度建立 质量保证制度建立情况:
情况
□完善 □基本完善 □不完善
施工组织设计报批情况 申报情况:□已报批 □未报批
检查情况
资质等级:资质证书编号: 资质类别:□岩土工程,□混凝土工程,□金属结构,
□机械电气,□量测 □满足要求□不满足要求 检测人员数量:共人,持证人。 专业情况:岩土工程类人,混凝土工程类人,金属结构类人,机械电气类人,量 测类人。□满足要求□基本满足要求 □不满足要求
任职:□符合规定□不符合规定
施工日志
□完整 □不完整 □无记录
质量监督员
项目经理
日期
年月 日
日期
年月 日
工程名称 施工单位
E.4 施工单位质量保证体系核查表
巴彦淖尔市杭锦后旗 2016 年度小型农田水利 建设重点县项目施工第
二标段 内蒙古浚川水利水电程
建设有限责任公司
建设地点 资质等级
项目区位于和丰村 水利水电工程施工总承包叁级
工程名称 施工单位
E.4 工单位质量保证体系核查表
杭锦后旗 2016 年新增千 亿斤粮食生产能力规划 田间工程建设项目施工
第一标段 内蒙古浚川水利水电程
建设有限责任公司
建设地点 资质等级
项目区位于杭锦后旗陕坝镇园子渠村,东至二 支渠,南至红星西渠、临陕线,西至公益渠, 北与新乐交界
水利水电工程施工总承包叁级
质量监督员
检测单位负责人
日期
日期
姓名:王庆文 职称:高级工程师 专业:农田水利工程 到岗情况:已到岗 □未变更 □变更符合规定 □变更不 符合规定
姓名:杜阳 职称:助工 专业:建筑工程技术 到岗情况: 已到岗 □未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
工地实验室
进场机械、设 备
现场实验室 仪器设备进场情况 机械设备进场情况
报验情况
检测方案是否 报有关部门认 □已报批□未报批 可
设施场地
是否满足检验工作的正常运行: □满足□基本满足□不满足
环境条件
是否按规定进行监测控制: □按规定□不按规定
内务和安全管 是否制定内务和安全管理措施:

□制定□未制定
维护制度
□制定□未制定
仪器设备状态 □规范□不规范
标识 仪器设备档案 □建立□不规范□未建立
施工日志
□完整 □不完整 □无记录
质量监督员
项目经理
日期
年月 日
日期
年月 日
E.5 检测单位质量保证体系核查表
工程名称 检测单位 检查内容 检测资质
人员情况 实验室负责人
杭锦后旗 2016 年新增千亿斤粮食生产能 工程地点
力规划田间工程建设项目施工第一标段 巴彦淖尔市水利科学研究所检测中心 资质等级
建立或委托情况: □建立 □委托 □未建立、无委托
主要仪器设备: 是否满足施工实验需要:□满足 □基本满足 □不满足 进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求: □满足 □基本满足 □不满足 □报验 □未报验
工程质量保证制度建立 质量保证制度建立情况:
情况
□完善 □基本完善 □不完善
施工组织设计报批情况 申报情况:□已报批 □未报批
技术负责人 职称:□符合规定□不符合规定
质量负责人 职称:□符合规定□不符合规定
设备仪器
主要检测设备(附一览表,注明仪器名称、编号、型号、测量范围、精度等级、 不确定度、量值溯源)是否满足检测工作需要:□满足□基本满足□不满足
设备仪器检定 主要检测设备数量,其中检定设备数量,未检定设备数量。
情况
□符合规定□不符合规定
检查项目 组织机构
施工人员
检查内容 施工资质 项目经理
技术负责人 质检负责人
检查情况
资质等级:水利水电施工总承包叁级 资质证书编
号:D315000917
□符合要求
□不符合要求
姓名:郝刚 建造师等级 二级 注册证编号:蒙 215070805804 到岗情况:已到岗 □未变更 □变更符合规 定 □变更不符合规定
质量监督员
检测单位负责人
日期 工程名称 检测单位 检查内容 检测资质
人员情况 实验室负责人
日期
E.5 检测单位质量保证体系核查表
工程地点
资质等级
检查情况 资质等级:资质证书编号: 资质类别:□岩土工程,□混凝土工程,□金属结构,
□机械电气,□量测 □满足要求□不满足要求 检测人员数量:共人,持证人。 专业情况:岩土工程类人,混凝土工程类人,金属结构类人,机械电气类人,量 测类人。□满足要求□基本满足要求 □不满足要求 任职:□符合规定□不符合规定
检查项目 组织机构
施工人员
检查内容 施工资质 项目经理
技术负责人 质检负责人
检查情况
资质等级:水利水电施工总承包叁级 资质证书编
号:D315000917
□符合要求
□不符合要求
姓名:智刚 建造师等级 二级 注册证编号:蒙 215080911369 到岗情况:已到岗 □未变更 □变更符合规 定 □变更不符合规定
姓名:王庆文 职称:高级工程师 专业:农田水利工程 到岗情况:已到岗 □未变更 □变更符合规定 □变更不 符合规定
姓名:杜阳 职称:助工 专业:建筑工程技术 到岗情况: 已到岗 □未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
工地实验室
进场机械、设 备
现场实验室 仪器设备进场情况 机械设备进场情况
报验情况
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