C06-施工承包商QHSE管理体系报审表

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C06 QHSE管理体系报审表

C06 QHSE管理体系报审表
QHSE管理体系报审表C-06
工程名称
工程编号
致:(监理单位)
我方为加强(名称)工程质量(安全)管理,根据质量安全体系的规定,编制完成了质量(安全)文件,并经我单位质量管理人员审、□《HSE作业指导书》份
2、□《HSE作业计划书》份
3、□《HSE检查表》份
4、□《应急预案》份
5、□《质量计划书》份
6、□《质量检查办法》份
施工单位:(公章)
项目经理:
日期:年月日
监理单位
专业监理工程师审查意见:
监理工程师:
日期:年月日
总监理工程师审核意见:
监理单位:(公章)
总监理工程师:
日期:年月日
建设单位
建设单位质量(安全)部门负责人审查意见:
建设单位:(公章)
质量(安全)负责人:
日期:年月日

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一,通过对体系的内部审核,可以及时发现问题、纠正错误,确保管理体系的有效运行。

以下是QHSE管理体系内部审核的检查表,共2000字:一、质量管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了质量目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了质量手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对质量活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?二、环境管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了环境目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了环境手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对环境活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?三、健康安全管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了健康安全目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对健康安全活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。

QHSE管理体系内部审核检查表模版

QHSE管理体系内部审核检查表模版

QHSE管理体系内部审核检查表模版以下是QHSE管理体系内部审核检查表的模版,用于对组织的QHSE管理体系进行审核和评估。

请根据实际情况,对每个问题进行详细评估和记录。

1. 基本信息1.1 组织名称:1.2 审核日期:1.3 审核组成员:2. 管理责任2.1 高层管理是否承担QHSE政策的领导责任?2.2 是否有明确的管理责任和权限分配?2.3 高级管理层是否参与并支持QHSE目标的设定和实施?2.4 是否有制定和实施QHSE管理体系的政策和指南?2.5 是否有为QHSE管理体系提供必要资源的计划和措施?3. 组织风险管理3.1 是否有清晰明确的风险管理政策和程序?3.2 是否有识别和评估QHSE风险的方法和工具?3.3 是否有制定风险控制策略和计划?3.4 是否有实施预防控制和应急响应措施?4. 目标和计划4.1 是否有确定的QHSE管理目标和指标?4.2 是否有制定和实施达成目标的计划和措施?4.3 是否有进行监测和评估目标实现情况的方法和工具?5. 员工培训和意识5.1 是否有制定员工培训和意识提高计划?5.2 是否有为员工提供必要知识和技能培训?5.3 是否有推广和提高员工对QHSE管理意识的措施?5.4 是否有建立员工参与QHSE管理的机制和方式?6. 过程控制6.1 是否有制定和实施QHSE管理过程和程序?6.2 是否有进行过程控制和监测的方法和工具?6.3 是否有记录和管理过程变更和不符合项?7. 供应商和合作伙伴管理7.1 是否有制定和实施供应商和合作伙伴评估的程序?7.2 是否有对供应商和合作伙伴进行评估和监测的方法和工具?7.3 是否有制定与供应商和合作伙伴的QHSE管理的合同和协议?8. 数据分析和改进8.1 是否有进行QHSE数据分析和评估的方法和工具?8.2 是否有制定和实施QHSE管理体系改进的计划和措施?8.3 是否有建立持续改进机制和方法?9. 内部审核9.1 是否有制定和实施内部审核计划和程序?9.2 是否有指定合适的内部审核员进行审核?9.3 是否有对内部审核的结果进行记录和跟踪?9.4 是否有采取正确的纠正措施并跟踪其有效性?以上是QHSE管理体系内部审核检查表的模版。

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表
评审输入
1.验证管理评审的输入是否包括以下方面的信息:
审核结果;
顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见;
过程的绩效和活动、产品或服务的符合性;
资源状况;
重大的危害因素和环境因素现状;
预防和纠正措施的实施状况;
以往管理评审结果的落实情况;
可能影响QHSE管理体系的变更;
改进的建议。
评审输出
1.验证管理评审的输出是否包括与以下方面有关的决定和措施:
2.在实施过程中,是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者,本人的职责和权限是什么在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作
管理者代表
1.查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。
2.是否明确规定了管理者代表的职责,询问管理者代表确认其职责。
内部沟通
1.询问主管部门内部沟通的主要要求是什么对内部沟通,是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门沟通的实施情况及效果如何
2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 标准全部条款的要求。
文件控制
文件控制
1.询问负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚
2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:
发布前是否经过批准,文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的有效版本
法律法规及其他要求
1.询问负责人法律法规及其他要求职责,与相关部门的接口关系是否清楚。
2.问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道,获取的方式和频次,查询各获取渠是否满足要求。
3.查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审,是否有适用法律法规清单,有无明显的漏项。

QHSE管理体系内部审核检查表01

QHSE管理体系内部审核检查表01
2.5 作废文件的回收记录,可否保证作废文件的非预期使用?作废文件保留是否作了标识?
3.询咨询对文件评审、更新、再批准的规定,查l-3份更换文件,核查规定执行情形。
4.2.4 记录操纵
4.2.4 记录操纵
1.询咨询负责人记录操纵职责,与相关部门的接口关系是否清晰。
2.询咨询是否形成了QHSE体系记录清单,是否包括了QHSE体系要求的所有记录,否规定了各种记录的储存期限。
3.对基础设施的完整性是否定期爱护检查,抽查设施设备爱护保养纪录。
6.4 工作环境
6.4 工作环境
1.询咨询核查是否针对满足质量健康安全环境要求、法律法规要求和职员健康安全需要确定了哪些工作环境,并要求提供相关证实
2.抽查1-3个岗位是否满足作业环境要求
7 过程治理
7.1 产品实现的策划
1.询咨询部门负责人在产品实现的策划中承担哪些职责,相关部门接口关系是否清晰。
2.查询相关内部沟通的记录或其他证据。
5.6 治理评审
5.6.l 总则
1.询咨询最高治理者最近实施的治理评审是什么时刻进行的?对哪些内容进行了评审?形成了哪些评审结论和改进的决定和措施?
2.审核主管部门:与上一次治理评审间隔了多长时刻?是否符合策划的时刻间隔要求?
2.1 索阅评审打确实是否规定了评审的内容及相应部门应预备的评审资料,其要求是否符合标准条款5.6.2评审输入的要求?
5.4 策划
5.4.1 质量、健康、安全、环境目标
1.查阅形成文件的QHSE目标,核查内容是否满足:
1.1 是否包括满足产品要求所需的内容?
1.2 是否可测量,并与QHSE方针保持一致?
2.询咨询质量目标考核规定及实施情形:
2.l 查1-3个职能部门QHSE目标考核及实现情形?

管理体系报审表

管理体系报审表
3、专业监理工程师审查要点:
a)该管理体系建立的管理网络是否健全;
b)人员是否到位并具有相应资质;
c)管理制度是否健全,内容是否完整,是否具备可操作性。
d)QMS、OSAHMS、EMS注册证书是否在有效期内
e) QMS、OSAHMS、EMS内审和外审情况。
总监理工程师:年月日
专业监理工程师:年月日
本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
表号:A13
填写、使用说明
1、本表用于过程控制,不需要移交。
2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查,如果管理制度全部包含在《施工组织设计》中,则可不单独报审。
管理体系报审表
工程名称:编号:
致项目监理部:
现报上工程我方现场项目管理机构的质量、安全管理体系,请审查。
附件:QMS、OSAHMS、EMS注册证书复印件
质量管理、安全管理、技术管理组织机构
质量、安全、技术管理制度目录
专职管理人员的资格证和上岗证
承包单位(章)
项目经理:年月日
项目监理部审查意见:
项目监理部(章)

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称:2. 内部审核日期:3. 审核人员:4. 审核对象:二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰?2. 分工明确,各管理层是否清楚自己的职责?3. 是否有严格的职权和授权程序?4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺?5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联?三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗?2. 政策是否与业务关联紧密?3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划?4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源?四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级?2. 是否有明确的工作指导文件和程序?3. 员工是否清楚他们的QHSE职责?4. 是否有明确的风险管理流程?5. 是否有适当的培训和意识提升计划?6. 是否有有效的沟通和反馈机制?五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法?2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划?3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制?4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效?5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道,实施实施能力的提高和改善?六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划?2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联?3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制?4. 是否有对持续改进进行评审的程序?5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴?七、审核结论1. 在以上内容的审核中,有没有发现任何重大违规或风险?2. 是否存在改进机会或潜在问题?3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护?4. 审核的结论是合格还是有条件合格?以上是QHSE管理体系内部审核检查表,用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。

请根据实际情况填写,并记录相关发现和建议。

QHSE通用审核表

QHSE通用审核表

查看有关文件、资料、与有关人员交谈 查看有关文件、资料 查看有关文件、资料 查看资料、现场观察 查看资料、与有关人员交流 查看文件
2.企业所有HSE 事故、未遂事故是否按要求及时报告,并按照“ 查看事故档案 四不放过”原则进行了处理。 3.企业所有事故、未遂事故的经过、原因、防范措施、责任是否 查看事故报告 明确。 1.企业是否建立并实施了HSE体系内部审核程序。 查看文件 2.企业年度HSE 审核计划是否明确了审核准则、范围、频次和方 查看审核计划 5.6检查与 法。 纠正措施 3.企业内审员是否有 HSE 工作或相关工作经历并经过相关培训, 查看有关资料 获得资格。 4.企业内部审核活动是否符合年度计划的安排,审核内容是否充 查看有关资料 分,现场审核记录是否有证实性。 5.企业内部审核的不符合报告是否规范,对不符合的原因分析是 查看有关资料 否清晰明了,所采取的纠正和预防措施是否从根本上消除不符 合,是否对纠正和预防措施的实施效果进行了验证。 6.企业的内部审核报告是否规范,是否对不符合的分布情况及体 查看有关资料 系的系统缺陷做出了分析和评价。 1.企业领导层是否按照规定的时间间隔开展了管理评审。 查看资料、与有关人员交谈 2.企业管理评审的内容是否充分,是否包含了企业HSE 体系涉及 查看资料、与有关人员交谈 的重要事项,如HSE 业绩指标、HSE 职能、重大隐患治理等方面 内容。 3.企业HSE 体系管理评审参与人员是否包括了企业所有相关领导 查看资料、与有关人员交谈 5.7管理评 和所有相关部门负责人。 审 4.企业管理评审结果是否形成规范性报告,是否分发到相关部门 查看资料、与有关人员交谈、现场观察 和人员,有关决议是否及时得到实施。 5.企业出现重大事故或组织结构发生重大变化,是否及时开展管 查阅资料、与有关人员交谈 理评审。

QHSE整合管理体系审核通用检查表

QHSE整合管理体系审核通用检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016.3.24.-01

QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016.3.24.-01

QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016.3.24.-01关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位:2016年4月份,认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核,审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。

为此,公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查,请各部门做好充分准备工作。

具体要求:1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。

做好内部审核准备工作。

2、现将编制的检查表传递到各部门,请各部门对照审核检查表的要求,逐项进行核实,对存在的具体问题尽快实施整改。

3、遇到具体问题,不能解决的请于4月5日前与体系办联系,共同解决。

4、体系办解决不了的,由企业管理部向最高管理者汇报解决。

附件:1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司企业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号:XJHY/QHSE/JL -2015审核目的1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。

2、评价公司QHSE管理体系的符合性。

3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。

4、迎接第三方认证审核。

审核范围公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司审核依据Q/SY1002.1-2013、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 QHSE 体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度(办法)。

审核组组长:段非组员:张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞首次会议2016年4月6日9:30~10:00 地点公司会议室末次会议2016年4月8日19:00~19:30 地点公司会议室内部审核日程安排表受审核部门时间要求内审员审核地点1、工程技术部2016年月6日10:00~19:30 办公室2、综合管理部2016年月6日10:00~13:30 办公室3、财务资产部2016年月6日13:30~19:30 办公室4、市场经营部2016年月7日10:30~13:30 办公室5、劳动工资部/劳务派遣分公司2016年月7日10:00~19:30 办公室6、企业管理部2016年月7日10:00~19:30 办公室7、生产协调部2016年月7日10:00~19:30 办公室6、钻井队2016年4月7日10:00~19:30 作业现场7、泥浆技术服务公司2016年4月8日10:00~13:30 作业现场8、公司领导2016年4月8日16:00~18:00 内审组成员公司会议室编制人签名:段非日期:2016 年3月22日管理者代表签名:张建国日期:2016年3月22日保存部门:企业管理部保留期限:3年(已在公司工作群发通知)新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位:编号:XJHY/QHSE/75JL-2015迎审单位参加人员日期审核组长审核员QMS/EMS/HSE标准章节和条款及要素审核内容和方法审核记录审核结论备注Q4.2.3文件控制EMS4.4.5文件控制HSE5.4.6文件控制1.是否编制了程序文件2. 是否有受控的文件清单3. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求4. 文件发布前是否得到批准5. 是否为有效版本的文件6. 外来文件的识别和控制7. 外来文件的清单8. 作废文件的处置9. 文件收文、发放是否有记录查受控文件清单()个。

QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)

QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)
7.3.6设计开发的确认
1。对设计开发产品特性进行确认并保持记录
2.确认方式如何规定
3。确认பைடு நூலகம்员的圈子
4.查阅设计开发确认记录或签字
7.3.7设计和开发更改的控制
1.识别设计开发的更改,保留该记录
2。对更改进行评审、验证和记录
3。更改相关程序和已交付产品的影响的评估及相关记录
4.查阅更改各项要求规定的文件、变更资料、变更的评审资料、变更所引起已过工序或交付产品的处置资料
QHSE管理体系内部审核检查表
单位: 编号:
迎审单位
参加人员
日期
审核组长
审核员
审核标准要素
QMS\GB\T19001—2008:4.1、4。2、4.2。1、4.2。2、4.2.3、4。2。4、5。1、5.2、5。3、5.4、7、5.4.1、5。4。2、5。5、5。5.1、5。5。2、5.5。3、5.6、5.6。1、5.6。2、5.6。3、6。1、6。2、6。2.1、6。2。2、6。3、6。4、7。1、7.2、7.2。1、7.2.2、7.2.3、7。3、7.3.1、7。3.2、7。3.3、7.3。4、7.3。5、7.3。6、7.3。7、7.4、7。4.1、7。4.2、7.4.3、7。5、7。5.1、7。5。2、7.5.3、7.5。4、7.5。5、7。6、8.1、8。2、8.2.1、8.2.2、8.2。3、8。2。4、8.3、8.4、8.5、8。5.1、8.5.2、8。5。3
5。3方针
1.方针是否满足组织的宗旨
2.方针是否满足顾客法律法规承诺和持续改进的承诺
3.方针是否传达、是否做适宜性的评审
4。查阅方针传达、培训的证据
5.查阅管理评审对方针适宜性的资料
5。4。1目标

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是QHSE管理体系的重要环节,通过对体系运行过程进行全面、系统的检查和评估,发现问题并提出改进措施,确保体系的持续有效运行。

下面是一个QHSE管理体系内部审核的检查表,详细介绍了各项检查事项及其要求。

一、质量管理体系1.组织结构和职责- 审查组织结构是否明确,并是否符合质量管理体系的要求。

- 检查岗位职责及权限是否明确,是否与质量管理体系相对应。

2.文件控制- 检查文件控制程序是否完善,文件是否齐全、更新及有效,并是否符合质量管理体系的要求。

- 检查文件的编写和修改是否经过适当的批准和审核。

3.过程管理- 检查各个过程的工作指导书、流程图等是否符合质量管理体系的要求。

- 检查工序的控制点是否明确,并且能够确保生产过程的稳定性和可控性。

4.内部审核- 检查内部审核的过程和采取的方法是否符合规定,并且能够对质量管理体系的有效性进行评估。

- 检查内部审核的结果是否能够及时发现问题并提出改进措施。

5.不合格品管理- 检查不合格品管理程序是否完善,并且能够确保不合格品的处理符合质量管理体系的要求。

- 检查不合格品的处理记录是否完整,是否符合规定的要求。

二、健康与安全管理体系1.健康与安全政策- 检查健康与安全政策是否能够确保员工的安全和健康,并且符合健康与安全管理体系的要求。

- 检查健康与安全政策是否经过适当的批准和宣传,并且是否被员工理解和接受。

2.风险评估与控制- 检查风险评估的方法和标准是否符合健康与安全管理体系的要求。

- 检查风险评估的结果是否能够有效控制相关的危险和风险。

3.培训与沟通- 检查培训计划是否能够满足员工的培训需求,并且能够提高员工的安全素养和意识。

- 检查沟通的方式和渠道是否畅通,并且能够使员工了解健康与安全管理体系的要求。

4.应急管理- 检查应急预案的编制和实施情况,是否能够确保在紧急情况下能够及时采取适当的措施保护员工的生命财产安全。

- 检查应急演练的频次和效果,是否能够提高员工应急能力和反应速度。

QHSE管理体系内部审核检查表模版

QHSE管理体系内部审核检查表模版

QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版(QHSE管理体系)项目名称:内部审核检查表模版版本号:1.0检查表格填写说明:1. 根据实际情况,调整、补充、删减表格中的问题项。

2. 根据实际情况,调整、补充每个问题项的评分标准。

3. 检查人根据实际情况,勾选或填写每个问题项的评分。

检查项 1:政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策,并且有效性已得到确认?□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解?□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求,以及进一步改进的需要?□ 是□ 否检查项 2:组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构?□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表,并确保其独立性和授权度?□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度,并得到遵守?□ 是□ 否检查项 3:规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求,制定了适用的QHSE目标?□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划,并得到沟通和了解?□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划,并得到沟通和了解?□ 是□ 否检查项 4:实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施,以满足政策和目标要求?□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力,并得到记录和证明?□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用,并进行周期性的校验和维护?□ 是□ 否检查项 5:监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序,并保持记录和证明?□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析,并采取相应的改进措施?□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析,并采取相应的改进措施?□ 是□ 否检查项 6:内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求,进行了适用的内部审核?□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审,并制定了改进措施?□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环?□ 是□ 否检查项 7:管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求,进行了适用的管理评审?□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审,并制定了改进措施?□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环?□ 是□ 否检查项 8:持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施?□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与,促进持续改进的实施和效果?□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价,并采取相应的措施?□ 是□ 否总结:评分说明:5分代表该问题项完全符合要求,4分代表基本符合要求,3分代表部分符合要求,2分代表基本不符合要求,1分代表完全不符合要求。

QHSE管理体系内部审核检查表范本

QHSE管理体系内部审核检查表范本

QHSE管理体系内部审核检查表范本抱歉,由于篇幅限制,我无法提供完整的____字范本。

但是我可以给您提供一个简明的QHSE(质量、健康、安全、环境管理体系)内部审核检查表的范本,您可以参考以下内容:QHSE管理体系内部审核检查表范本(二)部门/系统:审核日期:编制人:审核人:一、文件控制1. 是否按照文件控制程序的要求进行文件编号、审批、分发和废弃?2. 是否进行了文件和记录的目录复核?3. 对于过期或无用的文件,是否进行了及时处理和废弃?4. 对于有更新的文件,是否进行了合适的更新和分发?二、岗位责任1. 是否存在清晰的岗位责任说明和分工?2. 是否对各岗位进行了相关的培训和授权?3. 对于新任岗位责任,是否进行了适当的交接和授权?4. 是否对岗位责任进行了定期的评估和调整?三、培训与制度执行1. 是否建立了培训制度,包括培训计划、培训记录和培训评估?2. 是否按照培训计划进行培训,并及时记录和评估培训效果?3. 对于不合格的培训结果,是否进行了相应的纠正和改进?4. 是否定期检查制度执行情况,并进行记录和评估?四、非合格品管理1. 是否建立了非合格品管理体系,包括非合格品的发现、记录和处理?2. 对于发现的非合格品,是否按照相关程序进行了分类和处理?3. 对于非合格品的处理结果,是否进行了合适的记录和评估?4. 是否定期检查非合格品管理体系的有效性,并进行相应的纠正和改进?五、隐患排查与改进1. 是否建立了隐患排查与改进体系,包括隐患的发现、记录和整改?2. 对于发现的隐患,是否按照相关程序进行了分类和整改?3. 对于隐患的整改结果,是否进行了合适的记录和评估?4. 是否定期检查隐患排查与改进体系的有效性,并进行相应的纠正和改进?六、安全生产与环保1. 是否建立了安全生产与环保管理体系,包括事故预防和环境改善?2. 是否进行了安全生产和环保方面的培训和宣传?3. 对于安全和环保风险,是否进行了定期评估和控制?4. 是否定期检查安全生产与环保管理体系的有效性,并进行相应的纠正和改进?七、内审和管理评审1. 是否按照内审程序进行了定期的内审活动?2. 是否进行了合适的内审计划编制和内审人员培训?3. 对于内审发现的问题和机会,是否进行了及时的纠正和改进?4. 是否按照管理评审程序进行了定期的管理评审活动?以上是一个简要的QHSE管理体系内部审核检查表范本,您可以根据自己的实际需要进行适当的修改和完善。

QHSE管理体系内部审核检查表---2014.8.19(有内容)DOC

QHSE管理体系内部审核检查表---2014.8.19(有内容)DOC

QHSE管理体系内部审核检查表单位:环卫分公司编号:迎审单位环卫分公司参加人员张兴财、楚晓丽、焦秀芝日期2014.8.20审核组长李福瑞审核员罗黎明审核标准要素QMS\GB\T19001-2008:4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3EMS\GB\T24001-2004:4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6OHSMS\GB\T28001-2011:4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6QMS标准要素名称审核内容及方法审核记录审核判定备注4.1总要求1. 体系的范围2. 是否有删减及理由是否充分3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视1.体系覆盖产品范围:见手册,14-P3.13“物业管理、清洁服务、餐饮服务”2.QHSE体系过程的产品实现过程的描述:3.必备的文件及支持的程序文件《文件、符合4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析5. 是否有外包过程,识别及控制6. 是否有持续改进,必要的程序及改进记录、内部审核、不合格品、在、纠正、预防措施控制程序》4.依据的法律法规和相关要求、清单、内容等《建立法律法规及其他标准清单》5.公司的外包过程在体系文件中的明确及管理见手册,14-P3.15“电梯维修保养”4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包括:1.方针目标2.手册3.必备程序文件4.其他程序文件、作业指导书、规章制度等5.相应的QHSE的记录1.见手册:方针:整合优质资源、培育新兴产业、做精专业服务、促进地方就业、绿色环保、持续改进。

QHSE管理体系记录表格样本

QHSE管理体系记录表格样本

×××部门发文稿纸编码: QHLQ/JL-01-001字( ) 号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码: QH/JL-01-002收文登记表编码: QH/JL-01-003发放部门:文件清单编码: QHLQ/JL-01-002文件更改申请( 审批) 表编码: QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码: QH/JL-01-007资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。

项目生产周报编码: QHLQ/JL-06-001施工单位: 二00 年月日单位主管: 填报人:项目生产月报编码: QHLQ/JL-06-002施工单位: 二00 年月日单位主管: 填报人:项目安全周报编码: QHLQ/JL-06-003填报单位: 二OO 年月日单位领导: 填报人:项目安全月报编码: QHLQ/JL-06-004填报单位: 二OO 年月日单位领导: 填报人:监视和测量装置台帐编码: QHLQ/JL-06-005监视和测量装置检定计划表编码: QHLQ/JL-06-006青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码: QH/JL-07-016重大危害因素清单编码: QH/JL-07-017环境因素识别及评价表编码: QH/JL-07-018重要环境因素清单编码: QH/JL-07-019削减措施验收表编码: QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码: QHLQ/JL-06-008注: 1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。

2 效果评价以培训内容是否理论联系实际, 启发指导意义是否突出, 参加者反映情况来测度, 分优良、一般、差。

HSE 宣传台帐编码: QHLQ/JL-06-009说明: 效果评价以主题内容理论是否联系实际, 启发指导意义是否突出, 参加者反映情况来测度。

A-为优; B-为良; C-为可; D-为差。

在空格中画”√”。

H S E教育培训计划台帐编码: QHLQ/JL-06-010特种作业人员培训记录编码: QHLQ/JL-06-011三级安全教育记录编码: QHLQ/JL-06-012:消防设施、器材登记表编码: QHLQ/JL-06-013资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。

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