【全网精选】审计局2019年工作总结及2019年工作计划
最新-审计局2019年工作总结 精品
审计局2019年工作总结一部分财政资金结余未按规定结转和使用各部门由于年初结余未纳入预算、预算外收入预估不足、财政拨款追加较多等原因,决算收支远远超出预算等问题。
2019年我市对融资平台债务按省厅方案进行了全面审计。
在对地税部门进行审计的过程中,我们跳出以往就账查账的模式,发现了因国地税数据系统的不衔接,实行领票制度的个体工商户和到市国税部门门临窗口开票的加工户,其地税相关税种有一定流失。
1.加大投资审计力度。
我局认真贯彻落实市政府重点工程责任状的各项工作要求,切实做好我市相关重点工程的审计监督工作,统筹兼顾工程项目的事前、事中和事后各项审计业务。
对申报预算资料的重点工程,按照项目招标的时间要求,及时进行预算审核;对正在施工的重点工程施,定期或不定期进行现场核对和跟踪,并记录或拍照片存档,发现与图纸和预算内容不相符的及时通知建设方进行处理和纠正,发现不合理的管理方式及时提出改进建议;对竣工的重点工程项目,第一时间内安排审计力量进行结算审计,保证造价准确。
今年我局还在规范工程管理,提高投资效益上下功夫,紧紧围绕工程造价的真实性以及财务管理、资金筹集和使用进行了审计,并加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。
固定资产投资审计全年共完成个总投资达亿的公共工程的预结算的审计审核工作,其中预算101个,送审1306亿元,核减5055万元,结算76个,送审852亿元,核减6271万元,共节约财政性资金万元。
2.推进绩效审计工作。
今年是省厅提出的绩效审计普及年,为深入开展好绩效审计的全面普及工作,我局推出了一系列强化绩效审计的措施。
一是加强领导,建立推进绩效审计领导小组。
专门成立了推进绩效审计领导小组,由局长担任组长,业务副局长任副组长,各业务科长任领导小组成员。
通过设立领导小组,树立全局一盘棋的概念,统一研究绩效审计项目计划、指导方案制定和实施、成果转化等具体事宜,各业务科室可针对不同门类的审计项目,成立相应的绩效审计课题小组,推动理论研究与审计实务的有机结合。
2019年最新审计局年终工作总结范文工作总结文档【五篇】
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审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司2019年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2019年度审计工作总结如下:一、完成主要工作2019年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
2019年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计2019年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
县审计局2019年工作总结和2019年工作思路
全文共计6261字总结工作谋划思路
努力实现审计工作的新突破
——县审计局2019年工作总结和2019年工作思路
2019年即将过去。
一年来,审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,按照年初县政府批准的审计工作计划,围绕“四个重在”,切实履行审计监督职责,坚持“依法审计,围绕中心,求真务实,突出重点,服务大局”二十字方针,正确处理监督与服务的关系,并将“依法、程序、质量、文明”作为加强审计队伍建设和提高审计质量的核心内容,努力打造审计精品项目,各项工作迈上了新的台阶。
2019年共实施审计项目项,审计和审计调查单位项。
审计工作为维护财经秩序、服务宏观决策、维护群众利益、促进社会和谐、保障社会公平正义、加强干部监督发挥了积极作用。
此外,我们还认真开展了党风廉政建设、政风行风建设、精神文明建设、计划生育、平安单位建设、机关作风建设、信息化建设等工作,均取得了较好的成绩。
1。
最新-审计局2019年工作总结及工作计划 精品
审计局2019年工作总结及工作计划今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。
按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强人、法、技建设,执法求严、业务求精、方法求新、工作求实、质量求高,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。
进一步加大了对重点资金、重点领域、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康**、和谐**作出了巨大的努力。
现将一年来的工作情况如下工作总结一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。
一抓好党员、干部学习教育。
为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。
二抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。
支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;三开展好党的基层组织建设年活动。
及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。
我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委1+9等文件和会议精神的学习。
2019年审计工作总结与计划书
【导语】⼯作计划书是⼀个单位或团体在⼀定时期内的⼯作计划。
写⼯作计划要求简明扼要、具体明确,⽤词造句必须准确,不能含糊。
⽆忧考搜集的《2019年审计⼯作总结与计划书》,供⼤家参考阅读,更多内容,请访问⼯作计划频道。
【篇⼀】 “⼗⼀五”时期是全⾯建设⼩康社会的关键时期。
为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、⽂化和和谐社会建设中的职能作⽤,根据《国民经济和社会发展第⼗⼀个五年规划》,结合审计⼯作实际,制定本规划。
⼀、今后五年审计⼯作的指导思想是,以邓⼩平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,继续坚持“依法审计、服务⼤局、围绕中⼼、突出重点、求真务实”的审计⼯作⽅针,认真履⾏宪法和法律赋予的职责,全⾯监督财政财务收⽀的真实、合法、效益,在推进社会主义经济、政治、⽂化、社会建设中发挥更⼤作⽤。
⼆、今后五年审计⼯作的总体⽬标是,以审计创新为动⼒,以提升审计成果质量为核⼼,以加强审计业务管理为基础,以“⼈、法、技”建设为保障,全⾯提⾼依法审计能⼒和审计⼯作⽔平,进⼀步加强审计⼯作法制化、规范化、科学化建设,积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特⾊审计监督模式。
三、今后五年审计⼯作的主要任务是,认真落实修订后的审计法,全⾯加强审计监督。
——继续坚持以真实性为基础,严肃查处重⼤违法违规问题和经济犯罪,治理商业贿赂,惩治腐败,促进廉政建设。
——全⾯推进效益审计,促进转变经济增长⽅式,提⾼财政资⾦使⽤效益和资源利⽤效率、效果,建设资源节约型和环境友好型社会。
——充分发挥审计监督在宏观管理中的作⽤,注重从政策措施以及体制、机制、制度层⾯发现问题并提出审计意见和建议,促进深化改⾰,加强宏观管理。
四、在审计内容和审计⽅式上坚持“两个并重”: ——坚持财政财务收⽀的真实合法审计与效益审计并重,每年投⼊效益审计的⼒量占整个审计⼒量的⼀半左右。
以专项审计调查为主要⽅式,以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点,以促进提⾼财政资⾦使⽤效益和管理⽔平为主要⽬标,全⾯推进效益审计,到201x年初步建⽴起适合中国国情的效益审计⽅法体系。
审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划
审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划2019 年上半年,在市委、政府及市委审计委员会的正确领导下,在自治区审计厅、银川市审计局的精心指导下,我局全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、自治区第十二次党代会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体” 总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全面落实市委、政府和上级审计机关工作部署,依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。
现将工作情况报告如下:一、上半年工作总结2019 年上半年,围绕上级审计机关计划安排和全市中心工作,我市 2019 年审计工作计划经市委审计委员会第一次会议审议通过。
本年度共安排审计项目 33 个,其中:自治区审计厅 2019 年度统一组织审计项目 4 个,财政预算执行情况审计项目 10 个,领导干部经济责任审计项目 12 个,政府投资审计项目 6 个,财务收支审计 1 个。
截止目前,审计工作正按计划有序推进。
一是抓好机关党建工作,转变审计工作新思路。
今年以来,我局进一步增强政治意识,坚定正确方向,自觉从全市经济社会发展大局出发,认识、适应、引领新常态,以新时代党的建设为统领,围绕市委、政府工作中心推动审计工作。
扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育和“学习贯彻支部条例,总结谋划党建工作”、“新起点新征程新辉煌”、“扫黑除恶我支持我参与”、“创建全国文明城市我引领我承诺”等主题党日活动,持续增强“四个意识”,坚定自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。
全面落实从严治党主体责任,强化班子成员履行“一岗双责”,明确班子成员既承担分管业务工作责任、也要履行纪律建设职责,从领导到审计人员既是审计质量责任人、又是执行和监督审计纪律的责任人,开展了签订党风廉政目标责任书活动,层层传导压力,进一步巩固了上下联动、各负其责、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。
2019年最新审计局度工作总结工作总结文档【七篇】
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今年以来,**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕建设“**新门户、城市新家园、产业新高地”的目标要求,依法严履审计工作职责,积极创新审计新思路、新举措、新平台,不断提升审计工作实效,促进各项工作全面发展,迈向新高度。
全年共完成324个项目,其中财务审计项目52个,收缴入库税费89.23万元,收回经费指标715.67万元;工程审计项目272个,送审80.66亿元(其中绩效及标底审计23个,送审34.57亿元)。
上报各类信息宣传稿件127篇,被上级审计部门采用184篇次。
24篇审计专报得到市、区领导重要批示,切实发挥了审计建议的作用。
先后获得江苏省文明单位、江苏省青年文明号、**市巾帼文明岗、**区五四红旗团支部等荣誉称号,并通过了**市级廉洁文化建设示范点的争创检查。
我局实施的**区2019年度财政预算执行和其他财政收支情况审计项目获2019年度**市优秀表扬项目,多个项目在市局条线项目评比中获奖。
创新研发的《未来结算审计软件》在区首届青年创业创新大赛中获三等奖。
盐城、泰州、宜兴、昆山、园区5家兄弟单位来局交流。
一、立足主业,狠抓质量,认真履行审计职能。
(一)聚焦重点,确保经济财政安全。
在“同级审”过程中,对预算指标执行、部门往来款项进行重点专题审计,在预算指标执行审计中,通过对结转指标、项目预算执行指标以及财政部门对部门指标的结转等数据和情况进行深入分析,提出结转指标金额较大,预算执行率不高等问题。
在对往来款项审计调查中,充分利用计算机平台筛选三年以上未使用的往来款项,提出对其加大清理力度的审计建议。
在地税征管审计中,首次通过获取国土局土地证发证信息、容积率变更数据等资料,与地税数据库中土地使用税、契税等进行比对,核实税款征缴情况;首次通过分析地税申报系统,重点对比分析企业的印花税纳税鉴定与实际征收情况。
最新-2019年市审计局工作总结与2019年工作计划 精品
2019年市审计局工作总结与2019年工作计划市政府:今年以来,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以党的十八大和十八届三中全会精神为引领,认真贯彻落实全国、全省审计工作会议精神,以安徽省审计厅“环境优化工程”活动为契机,以“提面、提质、提效、提能”为工作目标,优化审计发展环境,加快审计转型升级,积极发挥审计在服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展等方面的重要作用。
先后被评为全国通联工作优秀单位,安徽省审计系统“质量提升工程”先进集体、宣传通联工作先进单位、精神文明单位,XX市文明单位标兵,XX市审计系统审计工作先进单位,XX市目标绩效考核先进单位、城建工作先进协作单位、民生工程推进工作先进单位、“千干助帮百村、洁净三线三边”标兵单位、先进基层党组织。
一、审计目标任务完成情况2019年计划安排审计任务共7大类53个项目(单位),截至10月底,已完成85个审计项目(单位),为全年计划的160.38%。
共查出各类违规违纪金额3107.47万元,管理不规范资金14806万元,下达审计决定3份,已上缴财政资金2896.26万元,提交审计专题报告、综合性报告近10篇,提出审计意见和建议183条,发表审计信息80多篇。
机关党风廉政建设、效能建设、精神文明创建、招商引资等各项工作均取得了明显成效。
(一)认真履行审计职责,努力推进审计监督全覆盖1.扩大财政预算执行审计监督覆盖面,促进公共资金安全高效使用2019年,我局财政“同级审”以促进健全统一完整的政府预算体系、提高预算管理水平、推动积极财政政策落实为目标,着重关注预算收支的真实性、预算执行的严肃性、资金使用的合法性,进一步提高财政管理的科学化和精细化水平。
截至10月底,全年财政审计计划任务已全部完成,共实施了对财政、地税、3个镇(街)、3个部门和单位的财政决算或预算执行项目。
一是在项目安排上努力推进审计“全覆盖”,做到财政、地税年年审,镇级财政五年轮审一遍;二是在项目整合上,将财政决算或部门(单位)预算执行审计结合经济责任审计同步安排、协同实施、共享成果;三是在审计内容上,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,并结合民生关注热点,强化对部分涉农资金、社会保障资金和农业综合开发资金的审计,推动财政资金合理配置、高效使用;四是在审计成果利用上,结合税收质量管理提出整改意见,促进出台XX市《关于综合治税工作的实施意见》,完善预算管理制度。
审计局2019年年终工作总结
审计局2019年年终工作总结以下是为大家整理的关于工作总结的文章,希望大家能够喜欢!2019年,我局在省审计厅和市委、市政府的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十五届六中全会、全省审计工作会议和市委、市政府工作会议精神,围绕经济建设和政府工作中心,坚持“全面审计、突出重点”的方针,不断加大审计工作力度,努力提高审计工作质量和效率,积极发挥审计监督的职能作用,使以“转变作风、塑好形象年”活动为主题的争先创优工作、队伍自身建设、文明单位建设等各项工作都取得了较好的成绩。
完成了省厅和市委、市政府交办的各项工作任务。
一、年各项工作完成情况(一)圆满地完成了各项审计任务,审计工作取得新进步。
年初,我们按照市委、市政府和省厅的要求,制定了全年审计项目计划17项89个被审计单位。
年11月,根据我局审计工作的实际,对本年度的审计项目计划进行了调整,调整后年审计项目计划为64个被审计单位。
截止年12月20日,省定审计项目12个,28个被审计单位已全部完成,市定审计项目预计12月末全部完成。
目前,我局共审计完成60个单位,查出违纪违规资金6540万元,应收缴违纪违规资金126万元,已收缴83万元。
向上级审计机关和本级政府提交审计报告56篇,发出审计信息66篇,已发信息是去年同期的116%,审计信息被省级采用9篇,被市级采用21篇,信息采用率为45.5%。
1.预算执行审计。
今年,我们进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,取得了较好的成绩。
在组织实施审计中,我们学习借鉴了审计署财政司和湖北省公安县审计局的先进经验,以“大财政”审计为统领,结合开展专项资金审计、行业审计和经济责任审计,坚持“全面审计、突出重点”的方针,除重点审计了具体组织预算执行的财政部门和参与组织预算执行的税务部门,又侧重延伸审计了7个预算单位的财务收支、12个执收执罚单位执行“收支两条线”、4个单位的专项资金、基金征收和使用管理、35个纳税户的缴税情况,增强了预算执行审计的覆盖面和完整性。
最新-2019年审计局工作总结范文4篇 精品
2019年审计局工作总结范文4篇审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就度审计工作总结如下一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
2019年最新审计局年终工作总结工作总结文档【五篇】
====工作总结范文精品文档====审计局年终工作总结范文2019审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司2019年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2019年度审计工作总结如下:一、完成主要工作2019年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
2019年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计2019年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对2019年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
审计局2019年工作总结暨2019年工作思路
文档可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载审计局2019年工作总结暨2019年工作思路2013年,在市委、市政府的正确领导下,市审计局坚持以科学发展观为指导,紧贴市委市政府打造武汉城市圈西翼中心城市的发展思路,以服务区域经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,把贯彻落实中央八项规定与履行审计监督职能相结合,充分发挥审计免疫系统功能,为促进经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。
审计工作受到各级领导的肯定,被省委、省政府授予全省最佳文明单位称号,被市委、市政府授予先进党组织、计划生育先进单位、社会治安综合治理先进单位等称号,公共卫生审计项目获全省优秀审计项目二等奖。
一、2013年来审计工作开展情况一围绕中心,服务大局,较好地完成了各项大型审计任务。
我们紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的各项工作编制年度审计项目计划,将党委、政府关注和群众关心的社会热点、难点问题作为审计工作重点。
截止目前已先后完成了政策性农业保险专项资金审计、公共卫生专项资金审计、环保专项资金审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、政府性债务审计等一系列全国、全省范围内的重大审计项目,揭示了各专项资金分配、管理、使用及效益中存在的问题,提出了一系列有针对性的意见和建议,为省委、省政府和市委、市政府施政目标的落实提供了有力的支撑。
二关注民生,揭示问题,切实深化财政预算执行审计。
我们紧紧把握财政资金流程这条主线,坚持将预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项资金审计相结合,充分依托省审计厅对我市2011年财政管理审计成果。
重点关注中小企业税收减免等财税政策执行情况,农业农村、教育、社保、医疗卫生等涉及民生资金投入情况,财政资金分配和预算编制、执行情况,集中反映和揭示财政资金运行中体制、机制和管理中存在的问题。
审计中,我们借助省审计厅计算机应用技术,成功采集了全市部门预算指标、非税收入数据系统、国库支付系统指标、总会计核算系统等核心数据。
最新-审计局2019年工作总结暨2019年工作思路 精品
审计局2019年工作总结暨2019年工作思路2019年,在市委、市政府的正确领导下,市审计局坚持以科学发展观为指导,紧贴市委市政府打造武汉城市圈西翼中心城市的发展思路,以服务区域经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,把贯彻落实中央八项规定与履行审计监督职能相结合,充分发挥审计免疫系统功能,为促进经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。
审计工作受到各级领导的肯定,被省委、省政府授予全省最佳文明单位称号,被市委、市政府授予先进党组织、计划生育先进单位、社会治安综合治理先进单位等称号,公共卫生审计项目获全省优秀审计项目二等奖。
一、2019年来审计工作开展情况一围绕中心,服务大局,较好地完成了各项大型审计任务。
我们紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的各项工作编制年度审计项目计划,将党委、政府关注和群众关心的社会热点、难点问题作为审计工作重点。
截止目前已先后完成了政策性农业保险专项资金审计、公共卫生专项资金审计、环保专项资金审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、政府性债务审计等一系列全国、全省范围内的重大审计项目,揭示了各专项资金分配、管理、使用及效益中存在的问题,提出了一系列有针对性的意见和建议,为省委、省政府和市委、市政府施政目标的落实提供了有力的支撑。
二关注民生,揭示问题,切实深化财政预算执行审计。
我们紧紧把握财政资金流程这条主线,坚持将预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项资金审计相结合,充分依托省审计厅对我市2019年财政管理审计成果。
重点关注中小企业税收减免等财税政策执行情况,农业农村、教育、社保、医疗卫生等涉及民生资金投入情况,财政资金分配和预算编制、执行情况,集中反映和揭示财政资金运行中体制、机制和管理中存在的问题。
审计中,我们借助省审计厅计算机应用技术,成功采集了全市部门预算指标、非税收入数据系统、国库支付系统指标、总会计核算系统等核心数据。
通过对财政资金的跟踪问效,指出非税改革和信息化管理推进迟缓、财政性资金被大量占用、项目提报资金沉淀等资金管理中的不足。
最新-审计局2019年上半年总结及下半年打算 精品
审计局2019年上半年总结及下半年打算今年上半年,市审计局在市委、市政府的领导下,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的方针,认真履行审计监督职责,各项工作取得明显成效。
组织实施审计项目54个,完成审计项目37个,发挥了审计保障经济社会健康发展的免疫系统功能。
在市各县市区审计局综合考核中,以较大优势位列第一名,实现了四连冠。
一、深化预算执行审计,促进维护了财政资金安全以促进健全统一完整的政府预算体系、提高预算管理水平、推动完善公共财政体制为主要目标,开展了2019年度市级预算执行和其他财政收支情况审计,以促进地税系统依法行政、提高税收收入质量为目标,开展了市地税系统2019年度税收征管情况审计,并对新华制药公司、农村商业银行等8家重点纳税企业税金提取、申报、缴纳情况进行了延伸审计。
市十六届人大常委会第十一次会议审议通过了我局受市政府委托作的审计工作报告,并对审计结果给予充分肯定。
二、深化政府投资审计,促进提高了政府投资效益以竣工结算和决算审计为主要形式,以工程造价审计为重点,对海关报关中心、农村饮水安全、滨河大道南伸、丹河治理等19个政府投资建设项目进行了审计,已完成11个项目,深入揭示投资领域中高估冒算工程成本、挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题,科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益,提出审计意见和建议,促进规范了政府投资项目建设和管理,提高了建设资金使用效益。
三、深化经济责任审计,促进了干部守法守纪守规尽责召开了全市经济责任审计工作联席会议,研究出台了《经济责任审计整改情况限时报告制度》,进一步强化了审计查出问题的整改工作和审计成果转化运用工作;确定了2019年度领导干部任中经济责任审计对象。
将部门单位落实中央八项规定和省、市相关要求情况作为经济责任审计的重要内容,加强了对会议、出访、接待活动等行政经费使用情况的监督审查。
根据市委组织部委托,以促进作风建设和廉政建设为目标,组织实施经济责任审计项目21个,已完成12个,促进了党风廉政建设和依法行政。
2019年县审计局工作总结及2019年工作计划_0
2019年县审计局工作总结及2019年工作计划今年以来,在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以建设更高水平西部强县和在全区率先全面建成小康社会为主题,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和各级审计工作会议精神,依法履行审计监督职责,较好地完成各项工作任务。
现将2019年工作总结如下:一、2019年审计工作完成情况2019年县政府下达国家审计项目计划共17个,截止今年10月底已完成审计项目10个,进点在审项目7个。
近期我局将进一步整合审计力量,加快推进审计工作,确保年底按时完成全年的审计任务。
(一)加强财政预算审计,关注和促进财政资金的规范管理。
开展2019年县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况审计,重点关注预算编制和执行情况、“三公”经费的管理使用情况、财政存量资金规模和结构、财政转移支付情况等。
审计中,发现和揭示了项目支出不够规范、国有资产管理不规范、财政结余结转资金管理不规范、专项资金长期沉淀等10个问题,涉及金额达84153.23万元。
通过揭示问题、分析原因、提出建设性建议。
(二)围绕促进惠民政策落实,加强了民生项目审计。
1.开展2019年城镇保障性安居工程项目审计。
通过抓好审计发现存在问题整改工作,有力推进城镇保障性安居工程持继健康发展。
2.统筹安排全县13个镇的农服中心2019年至2019年财政财务收支情况审计,审计发现国有资产管理使用不规范、财务收支管理不规范等突出问题,涉及金额达250多万元。
通过审计,促进乡镇农服中心的规范国有资产和财务管理,为推进机构改革政府决策提供有力保障。
3.开展对XX县2019年农业综合开发资金使用情况、XX县实施农业部的测土配方施肥补贴项目和土壤有机质提升补贴项目资金使用情况专项资金审计、XX 县城镇垃圾填埋场工程项目和”美丽广西清洁乡村”专项资金的跟踪审计,确保惠农政策落实,让广大人民更大范围享受改革发展成果。
(三)围绕强化权力运行制约,加强领导干部经济责任审计。
2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划
全文共计3145字2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划根据区政府工作部署,现将我局2019年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下。
一、2019年上半年工作总结2019年上半年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计机关的业务指导下,以促进发展为第一要务,以推动改革为首要目标,努力创新审计方式方法,健全完善审计工作机制,提升审计结果运用效能,为政府工作平稳运行作出了积极贡献。
(一)党建工作情况。
一是根据区委“两学一做”、“六个年”等活动安排,分别成立了2019年度党建、党风廉政等工作领导小组,研究制定了2019年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、“两学一做”学习教育等计划,主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书,细化各节点各人员各项任务。
二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求,扎实开展各节点各步骤各项工作。
三是结合工作实际,建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收缴管理和使用工作、党务公开等12项制度,并统一装订上墙。
四是严格落实党组理论学习、“三会一课”等党组织学习生活制度,截至5月底,已组织召开支部委员会5次、支部党员大会3次、支部书记讲党课2次、专题民主生活会1次、专题组织生活会2次、党员民主测评1次,指派干部参加学习培训30人次,组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动5次。
(二)业务工作情况。
1.财政财务收支审计工作。
一是开展了2019年度区本级预算执行情况审计工作,将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险,推动建立
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总结:【全网精选】审计局2019年工作总结及2019年工作计划
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2019
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【全网精选】审计局2019年工作总结及2019年工作计划
汇报人:××× 编号: 292335
2018 年,在全体同事的共同努力下,在公司领
导的全面支持、关心下,本着一切为客户服务的宗旨,
序言
PREFACE
围绕优化服务、拓展销售和产品优化三个方面,我们 激流勇进,圆满地完成了工作任务,同时也提高了企 业的知名度,实现了公司利益最大化。 在不断前行的路上,我们也查找到工作中的不足 和问题,主要反映于产品的风格、定型还有待进一步 探索,尤其是线上销售的产品,还有很大的改进和完 善空间。展望新的一年,我们将继续努力,力争各项 工作更上一个新台阶。
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年度工作概述
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PART 04 PART 05
工作完成情况 项目成果展示
工作不足之处 明年工作计划
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