2019年工作总结和计划 县审计局2019年上半年工作总结 精品

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2019年工作总结和计划县审计局2019年上半年工作总结
一三五发展大局,主动适应新常态,扎实开展两学一做学习教育活动活动,依法履职,统筹兼顾,突出重点,科学谋划审计工作,依法履职尽责,充分发挥审计监督和保障作用.
2019年上半年共完成审计项目61个,完成年初计划103个审计项目的59%,查出违规及管理不规范金额1.80亿元,核减政府投资工程造价0.70亿元;移送案件线索3件;提出审计建议27条,报送审计动态2篇、审计要情1期、审计信息26条.
一主要工作成绩
(一)加强对重大政策措施落实情况的跟踪审计,促进政令畅通
把促进和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级.2019年继续开展城镇保障性安居工程等跟踪审计.
同时将三公经费、会议费使用和楼堂馆所建设等专项整治工作纳入审计监督重点.2019年5月我局配合市审计局对我县2019年二季度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况进行了跟踪审计,审计结果认为我县在财政资金管理、申报ppp项目、推进简政放权等方面取做到较好成效.
同时,审计还发现存在政府融资平台公司债务增长快、超计划投资等问题,对此我县针对审计指出的问题和提出的建议进行全面整改.
(二)加强对全部政府性资金的审计监督,促进提高财政资金使用效益
围绕县委、县政府的重大决策部署,立足宏观性、注重整体性、发挥建设性,全面深化预算执行审计,努力实现对财政资金全口径、全过程、全方位的监督.
密切关注财政资金的存量和增量,促进减少财政资金沉淀,盘活存量资金,推动财政资金合理配置、高效使用.2019年安排县财政预算执行情况审计项目1个,另安排森林生态效益补偿专项资金审计调查、县卫生局经责审等14个项目纳入财政预算执行情况审计报告内容.
在审计过程中发现财政国库支付管理局代管多个临时机构账户的问题,针对此问题向县财政局发出《关于清理临时机构账户设置的建议》(**审函〔2019〕1
号),县财政局积极采纳审计建议,截止4月底已整合、清理临时机构账户33个,盘活闲置资金2476.34万元.现该项目正在征求意见当中.
(三)加强对权力运行的监督和制约,促进责任追究和问责机制的健全完善
2019年在充分考虑县级机构整合及撤乡并镇因素,统筹安排好审计计划,坚持离任审计与任中审计、任前审计相结合,加大任中审计比重,确保对重点部门、单位及关键岗位的领导干部任期内至少审计一次.2019年已安排项目21个,已进审18个,其中已完成14个.
查出管理不规范金额551万元,提出审计建议31条.审计工作中严格按照两办文件要求及厉行节约、反对浪费的重要精神,依法规范审计内容和审计评价,把专项资金管理、投资建设管理、债务管理等指标和实绩作为重要评价内容,特别是对三公经费、会议费和楼堂馆所清理情况审计结果作为评价的重要依据,引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进正确履行职责,为组织部门考察任用干部提供参考依据.
针对2019年以来领导干部经济责任审计情况,我局向县委报送的审计动态《强化经济责任审计、促进正确履行职责》(**审动〔2019〕2号)做到到了县委书记欧阳锋重要批示.同时,我局已向县委组织部报送领导干部经济责任审计综合材料1份及对被审计责任人的等级评定建议1份.
(四)加强对重点民生资金和项目的审计监督,促进保障和改善民生
牢固树立民本审计的理念,坚持把人民群众最关心、最直接、最现实的问题作为审计重点,加大对重点民生项目(包括三农、教育、文化、医疗卫生、社会保障、保障房、生态环境保护等涉及民生资金)的审计监督,保障各项惠民政策及时落实.着力检查惠民、强民、富民政策是否落实到位、政策目标能否实现,严肃查处挤占挪用资金、降低建设标准等侵害群众利益的行为.
2019年我局对农村饮水安全工程、科技、国有农垦区、通村公路改造等专项资金的审计工作(审计调查)正在全面实施中.
(五)加强对重大投资项目的审计监督,促进节约建设资金,提高投资效益
我局坚持以揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全为目标,切实加强政府投资项目审计监督,取做到了明显成效.
一是重点项目竣工决算审计全覆盖.2019年对已竣工的迎宾路提质改造工
程等14个重点项目全部安排了审计.
二是服务于发展大局,前移审计监督关口,围绕在建重点项目实施跟踪审计.我局服务于全县发展大局,对职业技术教育学校整体搬迁项目等15个重点工程进行了跟踪审计.
通过跟踪审计指出问题、落实整改、促进规范,建立健全良性的快速纠错和预警机制,为政府对项目建设的决策提供参考,确保建设项目又好又快推进,确保政府建设资金发挥最大效益.2019年已完成政府投资建设项目40个,审计金额3.6亿元,已核减政府投资工程造价0.70亿元,同时对在建重点工程出具跟踪审计报告4期.
(六)切实跟进社会热点、难点问题审计,维护全县稳定大局
今年我局根据年初计划及上级部门主要领导的批示和安排,对上访问题、原企业改制等涉及社会稳定、民生民意以及社会发展大局的一批项目及时组成审计组实施审计,有效维护了社会稳定.如:原县二所职工对改制相关问题上访、达源公司蓉城之光项目资金等,经领导批示我局对此进行了专门审计,对相关问题进行核实澄清,审计工作取做到了良好的社会效应.
(七)尽职尽责搞好服务工作,积极协调上级审计机关工作关系
我局在做好本县审计工作的同时,积极配合协调省审计厅对我县森林生态效益补偿专项资金审计、人防办下洞费补助专项资金审计,市审计局对我县稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计等工作.我局是倾全局之力搞好服务协调工作,同时所取做到的工作效果做到到了上级审计机关和县委、县政府的认可.
(八)全面落实两个责任,切实抓好党风廉政建设
1.全面落实党组主体责任和纪检监督责任,夯实党风廉政建设基础
一是出台了《**县审计局2019年度领导班子成员落实党风廉政建设主体责任、监督责任清单》(**审党组〔2019〕5号)文件,对党组履行党风廉政建设主体责任、纪检履行监督责任进行了明确.二是制定出台了《**县审计局2019年领导班子成员党风廉政建设工作职责》(**审党组〔2019〕3号)、《**县审计局2019年党风廉政建设、作风建设责任书》(**审党组〔2019〕2号),全面落实领导班子成员一岗双责制度,层层签订党风廉政建设责任书.
全年党政领导班子召开专题研究解决反腐倡廉专题会议两次以上,始终以抓项目质量促党风廉政建设的落实,做到了党风廉政建设工作与业务工作、其他局务工作同研究、同部署.三是完善了《**县审计局关于贯彻落实审计纪律八不准制度有关规定》等廉政制度,严格执行审计署八项审计纪律规定,实行外勤经费自理制度,全面切断与被审计对象经济联系.
坚持审计组审计,业务会议审度,以制度保障廉洁从审.
2.切实完善决策机制,明确工作职责
一是完善决策机制,坚持集中制.
严格执行三重一大相关规定,坚持局班子成员集体议事制度和党内生活会制度.在《**县审计局领导分工和股室、县政府投资审计中心人事安排》(**审党组〔2019〕1号)文件中明确规定局长、书记三项工作不直接分管,全面落实三重一大事项决策和末位表态制度.
不论财务、业务均按规定程序集体经办,从体制机制上推行厉行节约.
二是领导成员分工明确,责任到人,权力下放.
每项工作、每位领导的分管工作,每个人的岗位责任,在年初经局党组会议集体研究后以文件的形式明确领导分工和股室人事安排及岗位责任,做到每项工作都有人分管,不留死角,责任到人.人人有事抓,事事有人抓.
三是广开言路,决策.凡属全局性的工作,都通过党政联席会议决定,党务工作局党组会决定,一般性行政工作都通过局长办公会决定.
2019年已召开党组会议7次、局长办公会3次,全局干部职工大会5次(其中党风廉政建设专题会议1次).坚持执行审计项目业务会审度,每个审计项目都要召开业务会审定.
3.加强学习,提高党风廉政建设理论水平
认真开展两学一做活动,组织全体党员认真学习党章等党内法纪和习总书记系列重要讲话,全面开展三个一百活动,全局27个党员人手一本《中国章程》、《中国廉洁自律准则》、《中国纪律处分条例》和《总书记系列重要讲话读本》以及《**县审计局两学一做学习教育记事本》,要求每个党员手抄党章一遍、学习感悟一条、出谋划策一计,真正做到学党章、系列讲话入脑、入心,做合格党员入言入行,真正发挥党员的先锋模范作用.。

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