社保基金管理中心审计科年终总结
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社保基金管理中心审计科年终总结
2021年已经过去,对于社保基金管理中心审计科来说,这是一年辛勤工作、不断学习的一年。
在过去的一年里,我们团队不懈努力,全力以赴完成了各项工作任务。
以下是我
们年终总结。
一、工作概述
审计科是社保基金管理中心的内部审计部门,主要职责包括社保基金运营、投资管理、风险管理等方面的内部审计和咨询服务。
2021年,我们严格按照公司制定的审计计划和工作安排,扎实开展了各项审计工作。
二、工作成果
1.审计业务完成情况
2021年,审计科共完成了20个内部审计项目,其中包括国内证券投资、海外证券投资、股权投资、债券投资、不动产投资、运营管理等方面的项目。
我们的审计覆盖了公司
各个部门和业务领域,为公司的风险管理和运营管理提供了重要的支持。
2.审计报告出具情况
审计科在2021年共出具了27份审计报告,其中包括内部审计报告、风险管理咨询报
告等。
在审计过程中,我们及时发现了存在的风险和问题,提出了相应的解决方案,并且
跟踪整改情况,确保问题得到解决。
3.审计工作质量提高情况
2021年,审计科一直致力于提高审计工作质量和业务水平。
在审计过程中,我们严格遵循审计程序和方法,确保审计的客观、公正、独立。
同时,我们对审计工具和技术进行
了优化和升级,提高了审计效率和质量。
经过努力,我们的审计工作质量得到了相应提高,并且受到相关部门的好评。
三、工作亮点
1.制定了专项审计计划
为了更好地支持公司风险管理和运营管理,审计科制定了专项审计计划,提前对有风
险的业务领域进行筛选,优先安排审计工作。
这种方式不仅提高了审计效率和质量,而且
能够更好地满足公司的业务需求。
2.引入大数据分析工具
为了优化审计工作流程和提高审计效率,审计科引入了大数据分析工具,能够更快地
获得数据、进行数据清洗和分析,同时在数据模拟和定量分析方面具有很大优势。
这不仅
提高了审计效率,还可以发现更多的风险和问题。
3.完善了工作制度和流程
为了更好地管理和规范审计工作,审计科对工作制度和流程进行了进一步完善。
我们
制定了内部审计手册、审计计划和审计报告模板等,明确各项审计工作流程,规范工作标准,进一步提高了审计工作效率和质量。
四、今后工作展望
2022年,审计科将继续按照公司制定的审计计划和工作安排,继续扎实开展各项审计工作。
在工作中,我们将继续严格遵循审计程序和方法,提高审计工作效率和质量,同时
引入新技术和工具,持续优化审计工作流程和方法。
我们将不断积累经验,提高专业水平,为公司的运营管理和风险管理提供更加全面和优质的支持和服务。