基金公司审计稽核岗位职责(2篇)

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基金公司审计稽核岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。

严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;
3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

基金公司审计稽核岗位职责(2)
审计稽核是金融机构中一项非常重要的工作,特别是在基金公司中,其作用更为突出。

基金公司的审计稽核岗位是对公司内部各个部门的财务、业务和风险管理等进行全面的审查和评估,以确保公司运营活动的合规性和有效性。

本文将探讨基金公司审计稽核岗位的职责,重点介绍稽核岗位的职责和责任,以及所需的技能和经验。

审计稽核岗位的职责主要包括以下几个方面:
1. 内部控制审计:审计稽核人员需要对公司的内部控制制度进行评估和审计。

他们要通过对财务制度、风险管理、合规性等方面的审查,确保公司完善的内控制度能够有效地管理和控制风险。

2. 业务审计:审计稽核人员要对公司的各项业务进行审计。

他们需要了解公司业务流程和运作模式,通过对业务流程的评估和审查,发现潜在的风险和问题,并提出改进意见和建议。

3. 财务审计:审计稽核人员需要对公司的财务报表进行审计。

他们要确保公司财务报表的准确性和真实性,核实财务数据与实际情况的一致性,并发现可能存在的财务风险和问题。

4. 风险管理审计:审计稽核人员要对公司的风险管理制度进行审计。

他们需要评估公司的风险管理政策和措施的有效性,发现潜在的风险和漏洞,并提出改进建议,以保护公司免受风险的侵害。

5. 合规性审计:审计稽核人员要对公司的合规性进行审计。

他们需要评估公司是否遵守相关法律法规和内部规定,是否存在违规行为和合规风险,并提出改进建议,确保公司的合规性。

审计稽核岗位对人员的要求很高,需要具备以下技能和经验:
1. 财务和会计知识:审计稽核人员需要熟悉财务和会计知识,具备充分的财务分析和审计技能,能够准确地评估和审查财务报表和财务数据。

2. 业务和风险管理知识:审计稽核人员需要了解公司的业务流程和风险管理制度,能够评估和审查公司的业务和风险管理情况。

3. 法律法规和合规知识:审计稽核人员需要熟悉相关的法律法规和内部规定,能够评估和审查公司的合规性,发现可能存在的违规行为和合规风险。

4. 沟通和协调能力:审计稽核人员需要与公司内部各个部门进行密切合作,与他们沟通和协调,获取需要的信息和数据,并就审计发现和问题与他们进行沟通和讨论。

5. 独立和客观的判断能力:审计稽核人员需要保持独立和客观的判断能力,不受外界干扰和压力,准确地评估和审查公司各个方面的情况,并提出合理的建议和意见。

综上所述,基金公司审计稽核岗位的职责是对公司内部各个部门的财务、业务和风险管理等进行全面的审查和评估,旨在确保公司运营活动的合规性和有效性。

审计稽核人员需要具备财务和会计知识、业务和风险管理知识、法律法规和合规知识,以及沟通和协调能力、独立和客观的判断能力。

只有具备这些要求,才能胜任基金公司审计稽核岗位的工作。

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