工程质量、进度检查表

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建设工程质量、进度施工检查表.doc

建设工程质量、进度施工检查表.doc

项目名称:工程类别:建设工程质量、进度施工检查表施工单位:检查日期:建筑面积:结构形式:在施部位:序检查项目号施工方案1技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程混凝土6工程扣分标准施工方案内容具有针对性、指导性。

不符合扣1~2分安全技术交底内容全面,有针对性,履行签字。

不符合扣 3 分土方填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。

不符合扣 1~ 2 分回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,不符合扣1~2 分回填土应分层铺摊。

回填上每层至少夯打三遍。

打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。

不符合扣1~2 分顶面标高表面平整度符合规范要求。

不符合扣1~2分随回填土同步取样,及时试验。

不符合扣1~2 分砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求,并有相应的出厂合格证、试验单等。

不符合扣2~5 分砂浆配合比正确,配合比标牌悬挂到位。

不符合扣1~2 分砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。

不符合扣1~2 分留槎:外墙转角处应同时砌筑。

内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3 ,槎子必须平直、通顺。

不符合扣1~2 分墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。

不符合扣1~2 分组砌方法正确,过梁安装位置、规格正确。

不符合扣1~2 分模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行,必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

不符合扣2~5分模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于。

不符合扣 1~ 2 分模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。

不符合扣1~2分模板平整度及起拱达规范要求。

不符合扣1~3 分梁截面尺寸正确。

不符合扣1~ 3 分钢筋有出厂报告及进场复检报告。

不符合扣2~5 分钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。

不符合扣2~5分钢筋绑扎无跳扣、漏扣,绑扎位置正确。

不符合扣1~5 分马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。

工程质量、进度检查表

工程质量、进度检查表
起重 3、建筑起重机械在使用过程中需要附着的,使用单位是否委托原起重 机械 机械安装单位按照专项施工方案实施;
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置, 是否有此现象; 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础 工程进行验收;严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺 丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的;
符合 不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应 单位 的安全防护文明施工措施费的;
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意 见;
七、信息化建设
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
1、是否落实数字化监管平台应用;
数字 化工 2、是否对现场人员实名制信息录入; 地综 合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网; 管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察 单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的;
符合 不符合 符合 不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统;
临时 用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求;
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范

房建基础工程质量检查表

房建基础工程质量检查表
口符合
□不符合口不涉及
21
止水带埋设安装
□符合
□不符合
□不涉及
22
地下室卷材防水层的细部做法
口符合口不符合口不涉及
23
地下室渗漏情况
口符合口不符合口不涉及
(五)土方工程(1分)
24
土石方回填工程的分层夯实情况
口符合
□不符合口不涉及
(五)实体质量抽测(9
25
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径
口符合
□不符合
口符合口不符合口不涉及
12
模板的各拼接部位:检查接缝是否紧密
口符合口不符合口不涉及
13
混凝土试块留置(含同条件试块):检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
口符合
□不符合
□不涉及
14
外观质量:检查裂缝、连接部位缺陷情况
口符合
□不符合口不涉及
15
外观质量:检查露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松情况
口符合
□不符合
□不涉及
分)
26
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测
□符合
□不符合
□不涉及
27
混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测
口符合口不符合口不涉及
小计
二、质量管理资料(30分)
(八)建筑材料进场检验资料(7分)
28
水泥及外加剂、掺合料
口符合口不符合口不涉及
29
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
口符合口不符合口不涉及
口不涉及
16
外观质量:检查外形、外表缺陷情况
口符合口不符合□不涉及
(三)砌体工程(5分)
17
砌筑砂浆、试块留置和标识情况

建设工程施工质量检查表

建设工程施工质量检查表

建设工程施工质量检查表工程项目检查表工程概况:工程名称:工程地点:形象进度:建筑层数:开竣日期:建筑面积平方米:结构形式:工期:质量责任主体和有关机构:建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位工程建设质量行为检查表:序号。

检查项目。

检查内容。

评价。

单位名称。

项目负责人姓名。

符合1.施工前办理质量监督手续情况检查。

监督注册登记表。

□符合。

□不符合。

工单。

符位检查2.施工图设计文件审查情况。

查资料。

□符合。

□不符合。

--。

--3.施工前办理施工许可(开工报告)情况。

报告。

□符合。

□不符合。

--。

--4.组织图纸会审、设计变更工作按规定组织。

合情况。

□符合。

□不符合。

--。

--5.原设计有重大修改、变动的,按要求重新报审。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--6.施工组织设计或施工方案审批按规定审批及执行情况。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--7.施工技术交底情况。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--8.按规定配置国家有关规范、标准、图集的施工现场施工操作技术规程及配合情况。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--9.质量问题和质量事故处理情况。

效合。

□符合。

□不符合。

--。

--10.特殊工种持证上岗情况。

检查证件及有效期。

□符合。

□不符合。

--。

--11.项目组织机构人员持证上岗情况。

详见附表。

□符合。

□不符合。

--。

--工程资料及实体检查表:检查项目。

检查内容。

评价。

符合。

不符合。

合一、工程资料一)技术交底、施工日志及施工方案编制审批情况。

施组及施工方案编制审批情况记录详实。

□符合。

□不符合2.政府部门、甲方、监理下达的管理整改通知书及会议记录。

--。

--。

--。

--二)原材料质量。

商品混凝土、砂、砖、砌块、防水材料、保温材料、门窗及预应力混凝土的锚具、夹具等质量有品、半成品、构配件质量合格证明文件和试验(检验)报告单。

--。

--。

--。

--3预制构件结构性能检测。

有证明文件和试验报告。

--。

--。

--。

--4对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验。

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表
工程质量安全检查表
(一)建筑工程基本情况表
工程所在地:
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况, 检查计量器具设置应用,砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求:
工程质量安全检查表
(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称:
项目经理名称:注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:()建安_()
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况

建筑工地施工质量检查表(台账)

建筑工地施工质量检查表(台账)

建筑工地施工质量检查表(台账)建筑工地施工质量检查表(台账)1. 项目信息- 项目名称:[填写项目名称]- 工程地点:[填写工程地点]- 建设单位:[填写建设单位]- 施工单位:[填写施工单位]- 检查日期:[填写检查日期]2. 检查内容2.1. 施工工艺及操作规范- [ ] 施工工艺符合相关规范要求- [ ] 施工过程中操作规范被严格遵守- [ ] 施工现场布置符合安全要求- [ ] 施工材料质量符合标准2.2. 现场安全措施- [ ] 施工现场安全警示标识明确清晰- [ ] 现场作业人员佩戴个人防护装备- [ ] 施工设备安全稳定、操作正常- [ ] 施工现场消防设施齐全有效2.3. 结构施工质量- [ ] 结构基础施工符合设计要求- [ ] 结构混凝土浇筑工艺正确、质量良好- [ ] 结构钢筋的安装符合规范要求- [ ] 砌筑、浆砌工程施工质量合格2.4. 建筑装饰工程- [ ] 安装的门窗符合规范要求- [ ] 内外墙体装饰施工质量合格- [ ] 地面砖铺设质量符合标准- [ ] 室内水电线路布置整齐、安全可靠3. 检查结果- [ ] 符合质量标准,无质量问题- [ ] 存在少量质量问题,需及时整改- [ ] 存在较多质量问题,需要重点整改- [ ] 存在严重质量问题,停工整改并报告相关部门4. 整改要求[在此列出需要整改的内容和要求]5. 检查人员- 检查人员1:[填写姓名]- 检查人员2:[填写姓名]---以上是建筑工地施工质量检查表(台账)的内容。

请按照实际情况填写,并根据检查结果进行相应的整改措施。

如有问题或需要进一步指导,请及时联系我。

谢谢!。

地铁工程施工质量检查表

地铁工程施工质量检查表

地铁工程施工质量检查表一、总则1.1 为了加强地铁工程施工质量管理,确保工程质量符合设计和规范要求,制定本检查表。

1.2 本检查表适用于地铁工程新建、改建或扩建工程施工质量的检查,包括但不限于土建工程、设备安装、装修工程等。

1.3 本检查表应结合国家及地方相关建筑工程、市政基础设施工程施工质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准执行。

二、检查项目2.1 土建工程2.1.1 基坑支护:检查基坑支护结构是否稳定,是否存在变形、裂缝等现象。

2.1.2 桩基工程:检查桩基施工是否符合设计要求,桩身完整性、承载力等指标是否满足规范要求。

2.1.3 主体结构:检查主体结构施工是否符合设计要求,混凝土强度、钢筋焊接等关键部位质量是否合格。

2.1.4 防水工程:检查防水层施工是否符合设计要求,防水效果是否良好。

2.1.5 隧道工程:检查隧道开挖、初期支护、二次衬砌等施工质量是否符合规范要求。

2.2 设备安装工程2.2.1 供电系统:检查供电设备安装是否符合设计要求,线路敷设、接线是否正确。

2.2.2 通信系统:检查通信设备安装是否符合设计要求,线路敷设、接线是否正确。

2.2.3 信号系统:检查信号设备安装是否符合设计要求,线路敷设、接线是否正确。

2.2.4 通风空调系统:检查通风空调设备安装是否符合设计要求,管道敷设、连接是否正确。

2.2.5 给排水系统:检查给排水设备安装是否符合设计要求,管道敷设、连接是否正确。

2.3 装修工程2.3.1 地面装修:检查地面装修材料、施工质量是否符合设计要求。

2.3.2 墙面装修:检查墙面装修材料、施工质量是否符合设计要求。

2.3.3 天花板装修:检查天花板装修材料、施工质量是否符合设计要求。

2.3.4 扶手、楼梯、电梯等设施:检查设施安装是否符合设计要求,使用功能是否正常。

三、检查方法3.1 实地查看:对施工现场进行实地查看,观察施工质量情况。

3.2 文件审查:审查施工图纸、施工方案、施工记录等相关文件,核实施工质量。

工程实体常见质量问题检查表

工程实体常见质量问题检查表
工程名称
工程地点
建设单位
建筑面积
m1
监理单位
层数

施工单位
形象进度
检查情况
质量问题情况说明
一、裂缝、空鼓
1
外墙存在裂缝口是□否
2
内墙存在裂缝口是口否
3
地面、楼面、屋面存在裂缝口是口否4Βιβλιοθήκη 饰面豉存在空鼓或裂缝口是口否
5
抹灰层存在脱层、空鼓、爆灰或裂缝口是口否
二、渗水、漏水
1
墙面存在渗漏口是口否
2
楼面、地面存在渗漏口是口否
3
屋面板存在渗漏口是□否
4
卫生间、厨房地面存在渗漏口是口否
5
地下室底板、侧壁、顶板存在渗漏口是口否
6
门窗存在渗漏口是口否
7
幕墙存在渗漏口是口否
其它:
检S意见
□经检查,基本符合要求。
□经检查,存在一般质量问题,责令限期整改(文书编号:)。
□经检查,存在较大质量问题,责令暂时停止施工(文书编号:)。
附件2
年月

检查人员:
建设(监理)单位:
施工单位:

在建工程施工单位工作质量评分检查表

在建工程施工单位工作质量评分检查表
各项施工方案和技术资料是否齐全、完善
0-1
技术资料能否及时提供
0-1
资料管理是否规范
0-1
小计
5
管理服从度10分
能否有效服从施工管理人员管理
0-6
能否以大局为重,各项指令能够迅速得到落实
0-条款,合同工期按时竣工
0-3
能否在各项验收过程中配合积极
0-2
小计
0-3
能否按时按质按量完成各项管理任务
0-4
小计
工人综合素质5分
有无充足的人力资源,在需要时能否满足施工要求
0-2
工人工作效率的高低,完成任务的质量的好坏
0-1
能否自觉遵守施工现场的各项规章制度,是否服从管理
0-1
是否与其它或自己的施工队发生过激烈矛盾
0-1
小计
2
工程实体20分
砼结构或砼构件质量10分
质量通病,观感质量,细部施工是否到位
0-4
质量通病能否得到较好控制,按时整改
0-3
质量意识的强弱,质量通病是否经常重复出现
0-3
小计
砌体结构和装饰工程质量10分
质量通病,观感质量,细部施工是否到位
0-4
质量通病能否得到较好控制,按时整改
0-3
质量意识的强弱,质量通病是否经常重复出现
0-3
小计
3
安全文明施工15分
1、出现较大质量、安全事故;
2、工人集体讨薪;
3、出现无故停工情况;
4、出现其他负面事件,对公司造成不良影响。
总 计(得分率)
检查人员签字:
注:1参评人员应本着公平、公正的原则,实事求是认真填写此表;本表由项目部负责填写。
在建工程施工单位工作质量评分检查表

工程质量安装检查表格

工程质量安装检查表格
管道标髙控制不合理,影响吊顶标髙或管下净髙小于设计要求
不符合要求”每处扣1分
空诣过遇套管留设不合理.空谓冷癡水立管及接口敷设不合理
不符合要求,每处扣0.5分
管道伸缩血器设蚩不合理
不符合要求”每处扣1分
金厲风管穹头、三通、四通处咬口不紧密,竟度不一致;复合材料风管、玻璃钢风管表面不平罡.法兰强度不够等
不符合要求”每处扣0.5分
2
基 础 阶 段 申
先行变車,须在5日内补办手续
未限期补莎手续.扣1分
接地工程施工前应完成凰纸会审■形成书面资料
不符合要求”扣1分
地下部分的进线管位旻、标髙、数垦正确.管口封堵严密
不符合要求”每处扣1分
接地线捋越1筑物变形缝处时,力临卜偿器
未按要求设置.扣]分
接地工程搭接氏度満足规范要求 <埠缝饱満
主电淳进线管应敷设在箱体主开关
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
楼板内接线盒应固走宇固.避兔发生位移
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
穿线管等材料有岀厂合格证,进场检测报告
不符合要求,每处扣1分
避雷引下线为钢筋时,应用如叢标注焊接的钢筋及数垦
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
避番隐蔽资料完湮,手续齐全
明配制咧莖齐•固走点均匀、牢固。在终揣、穹头中点或柜、箱、盘等边缘的距高150~500mm范圉内设有管卡
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
接线盒未使用的敵落孔应完好无损.不得歆S
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
接线盒位邑 标高正确.曙弱电线盒应保证规范最中净距
不符合要求,每处扣0.5分(共1分)
不符合要求”每处扣1分
金厲导管严荼焙埠对口连接•镀锌和壁厚不大于2mm的钢导管不得套管焙焊

项目工程技术、质量检查表

项目工程技术、质量检查表
4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训,并有相关记录及影像资料;
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核,并有审核记录;设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要;设计交底资料完整;是否进行施工图现场核对工作,核对资料是否齐全;
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作,并有相关核对记录;
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划,是否建立科技创新台帐,并有专人管理;是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结;是否完成轨道公司下达科技创新工作指标(年度科研投入、专利申请、科技论文发表等)
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整,是否履行审批手续,是否报轨道公司备案;需要专家评审的是否已经进行方案评审;超过一定规模,且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核;
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底;关键、特殊工序是否制定节点工期,是否制定保证工期的施工措施;
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构,并制定岗位职责;
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核,审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划;
施工策划内容完整,且具有针对性及较强的实施性,并规定具体责任人及完成时间;有重大施工变更,是否及时更新施工策划;
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组,并明确其质量职责;是否制定质量目标,质量目标是否符合轨道公司质量目标;是否制定创优规划;是否按照要求制定质量计划,质量计划内容是否完善;是否按照要求对现场进行质量检查,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人;监理、建设单位及质量监督站检查问题,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人,回复是否及时;是否制定纠正与预防措施;每月是否召开质量专题会议,对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结;是否设置专职质检人员,人员数量是否满足施工需要;

质量检查表

质量检查表
(监理质量行为)
工程名称:
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
□符合
□不符合
2
对分包单位的资质进行核查情况
应按规定进行核查
□符合
□不符合
3
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合要求,应按规定到岗履责。
□符合
□基本符合
□不符合
4
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责。
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
组织和审查工程变更情况
涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
13
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
14
工程质量治理两年行动方案执行情况
巡回检查制度、内控管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
抽查结果
存在问题
1
模板及支架安装
模板及支架安装应符合规范要求,后浇带处应独立设置。
□符合
□基本符合
□不符合
2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查,尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。

工程质量、进度检查表

工程质量、进度检查表

工程质量、进度检查表引言工程监理是保障建筑工程质量的重要环节,质量检查是其中的一项重要的内容,而质量检查的重要工具之一就是工程质量、进度检查表。

本文将介绍工程质量、进度检查表的基本要素和应用。

工程质量、进度检查表的基本要素1. 工程基础质量及施工•基础形制•基础装备•凿井、打桩等工艺操作•土方开挖及处理2. 主体结构及施工•衬砌及排水•钢结构及防腐防锈•混凝土面层及施工•微震、振动及钻孔等施工3. 配套通道及设施•通道及设施的安装•管道及烟道的与密封•玻璃幕墙的安装及移动•室内及室外装饰装修4. 工程进度及质量检查•工程质量检查•工程进度检查•工程技术档案管理•工程安全防范工程质量、进度检查表的应用1. 检查表原则工程质量、进度检查表应该是检查、管理、评估的核心应用工具。

它能够方便细致地展现工程项目的不同属性,并可全面地反映质量、进度情况,建立质量、进度检查的学习、积累反馈机制。

2. 检查表用途工程质量、进度检查表用于建立质量、进度的管理、监督机制。

准确地检查,优异地监督,把工程的施工进度和质量情况真实地反映出来,能够使工程质量、进度得到有效控制,降低工程风险。

3. 检查表编制工程质量、进度检查表应该分为主体结构、装饰、机电、智能化、外墙幕墙、钢结构、防水、电力、供排水、消防等方面编制。

根据每个检查点的内容,再以易于触发的因素、检查侧重点、整改方法和追踪周期等为补充和升级及时更新。

结论在建筑工程的监理过程中,工程质量、进度检查表是一个非常重要的管理工具,能够全面地反映出工程的施工进度和质量情况。

建筑项目质量管理人员可以根据工程质量、进度检查表以及其他的监理工具,对工程的质量、进度进行更加有效的管理和监督,确保工程项目的成功完成。

项目工程实体质量(路基、路面工程)检查表

项目工程实体质量(路基、路面工程)检查表
项目工程实体质量(路基、路面工程)检查表
序号
检查内容
考评标准
合格
不合格问题描述
1
路基土石方
填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好;
路基填料符合相关要求并经过试验检验合格;
路基表面、边坡坡面平整、边线直顺、曲线圆滑,不得亏坡;
填石路堤逐层水平填筑石块,摆放平稳,码砌边部;
土工合成材料的接缝搭接、粘结强度和长度应符合相关要求,上下层土工合成材料搭接缝交替错开;
9
水稳、沥青拌合站
■拌合站经过标定后进行生产作业;
场内道路硬化、场地排水畅通;
储料仓设置合理、储量满足生产需求、并设置遮阳、挡雨棚;
外加剂封闭储存;
进厂材料按检验频次检测;
拌合机生产参数与生产配合比参数相符;
小 计
分项检查结果:
合格率
检查人: 时 间: 年 月 日
路基排水良好,无积水、边坡无冲刷;
2
排水工程
管节铺设应平顺、稳固,管底坡度不出现反坡,管节接头流水面高差不大于5mm。管内无泥土、砖石、砂浆等杂物;
管口缝平整密实,无裂缝、空鼓现象;
抹带接口表面密实光洁,无间断和裂缝、空鼓;
圆形检查井内壁应圆顺,抹面密实光洁,无裂缝,踏步安装牢固;
排水沟底应平顺整齐,无松散土和其他杂物,排水畅通,无明显凹凸不平或阻水现象;
锚杆、拉杆或筋带的质量、规格、安装符合相关要求;
4
基层、底基层
基础、底基层粒料符合相关要求;
基层、底基层混合料从加水拌和到碾压终了的时间不超过3—4h,并短于水泥的终凝时间;
基层、底基层表面应平整密实、无坑洼、无明显离析;
施工接茬平整、稳定;
碾压检查合格后立即覆盖或洒水养生,养生期符合相关要求;

工程质量检查表

工程质量检查表

工程质量治理两年行动检查用表工程名称:2015年月日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表工程所在市(县):延安市富县检查人员:检查日期:年月日建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单注:l、上述材料除注明复印件外,均提供原件;2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

建筑市场行为检查表三建设单位检查表注:对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。

检查人员:检查日期:年月日建筑市场行为检查表四施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表情况注:1、对有关材料不齐全的,检查人员就在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员:检查日期:年月日建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查组成员签字:检查日期:建筑施工安全检查用表说明工程所在(市、县):一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中的相关表格。

工程质量检查表【范本模板】

工程质量检查表【范本模板】

工程质量治理两年行动检查用表工程名称:2015年月日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表2建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为.建设单位检查表检查人员:检查日期:年月日4施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表52、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员: 检查日期:年月日6受检工程基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表建筑施工安全检查用表说明工程所在(市、县):一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中的相关表格。

二、检查评分检查评定为“符合,,的项数占检查项总数的比例高于70%的,为合格,低于70%的为不合格。

检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格。

建筑施工安全生产检查综合表一:基本情况表检查组成员签字:检查日期:建设单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日监理单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表四:施工单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表一:模架工程工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表二:起重机械工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表三:基坑工程工程所在(市、县):检查人: 检查日期: 年月日临时用电工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日安全防护工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日表5主管部门安全管理工作情况表检查组成员签字:检查日期:建设工程安全监督执法检查情况统计表28建设工程安全监督执法检查受检工程一览表市、县:*按公共建筑、保障房、商品住房分类填写。

工程质量检查表

工程质量检查表
10
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规,符合公司制度和项目合同要求,切合项目特点、质量目标;
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求;
3、制度执行落实到位,有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、施工组织设计、方案、交底间有关联性,内容有针对性、可操作性、指导性;
2、检验批记录中应填写质保证明资料编号,规格、型号、数量与进场时间相符,与各种记录间具有可追溯性;
30
建设工程建筑市场违法违规行为排查整治检查表(表3)
工程名称:检查日期:第2页
序号
检查内容
检查要求
分数
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
同每一人扣0.5分;分包方管理人员无分包方社保证明每份合同每一人扣0.5分;
2、分包方作业人员具有与分包方签订的劳动合同;无分包方签订的劳动合同每份分包合同每人扣0.5分;
建设工程质量检查表
工程名称:检查日期:
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全;
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗,人证相符;
3、各管理人员职责、权限明确,履职到位。
40

文明施工
20
1
文明施工及标准化
现场围挡、封闭管理、施工场地、环境保护、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务符合《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质[2014]111号)及JGJ59-2011检查标准要求。
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4.质量管理自查和质量管理改进
(1)建筑公司、项目部是否对质量管理自查与评价进行了策划,并审批?
(2)建筑公司、项目部是否按策划要求开展对质量管理活动的自查并保存记录,自查的内容是否包括了:项目质量管理策划结果的实施;对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实;合同的履行情况;质量目标的实现。
(施工现场观察:)
(3)产品的防护情况;(4)设备标识和完好情况;(5)现场作业环境符合性;(6)监测设备使用情况;(7)工程实物质量状况等是否符合规定要求(注:查看工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况;按附表一《主体结构、装饰工程实物质量检查表》、附表二《电气工程实物质量检查表》、附表三《给排水工程实物质量检查表》抽查现场实物质量)。
(4)对施工进度计划是否进行了策划并形成了文件,当实际进度发生延期,有否对延期原因进行分析并采取适当赶工措施?效果如何[涉及Q10.5.1]?
(5)本工程有哪些需要确认的过程(即特殊过程),特殊过程的识别是否全面?对特殊过程是否实施了有效的事先确认,包括:①对工艺标准和技术文件进行评审,并对操作人员上岗资格进行鉴定;②对施工机具进行认可;③定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时,重新进行再确认。查项目部的《特殊过程施工能力评价表》[涉及Q10.5.2]。
10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.2.2/13.3。
审核要点
1.通过现场巡视/交谈/查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息:
(1)工程目前的形象进度,以及与计划要求的符合性[涉及Q10.2.3-7];
(2)项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况;抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况[涉及Q5.5.1/4.2/4.3];
(6)在施工过程中与顾客、监理是否保持有效信息交流与沟通?通过查阅监理会议记要/或工作联系单/通知单及其回复资料加以证实并做出评价[涉及Q7.2.3/10.5.4E/S4.4.3]。
(7)项目部是否按策划安排和现行工程质量验评标准的要求有效实施了质量检查与评定(如:检验批、分项、分部质量的评定(三检/隐检)),是否按规定策划并实施了施工质量的验收,在竣工验收前是否实施了内部验收,对发现问题的跟踪处置是否符合管理制度的要求?(注:可通过对分项、分部、单位工程等评定资料和现场实物质量抽查,评价项目部上述要求执行情况的有效性)[涉及Q11.2-11.3]。
工程质量、进度检查表
审核区域
(建筑公司、项目部)
检查表编号
审核内容
工程项目施工全过程工程质量、进度管理
管理体系审核标准及内容
GB/T19001-2008《标准》:5.4.1/5.5.1/7.1/7.4.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/
8.4/8.5;
GB/T50430-2007《规范》:3.2.3/4.3/8.3.1/8.3.2/9.3.1/求配备、验收和有效正确使用监测设备?
查监视和测量设备的检定、维护、保管和使用情况,从项目部在用监测设备台账中分类抽查监测设备是否按规定周期校准、对自检设备(如试模、坍落度筒等)是否按自检规程校准、对计算机软件用于计量的是否使用前确认及定期再确认?[涉及Q11.5]。
(3)抽查产品范围的主要关键工序施工的控制能力:①图纸会审、设计变更的控制是否符合要求;②产品信息(指导书、交底、规范、规程等)获取充分性;③是否按规定施工并及时检查过程能力?④对作业环境是否进行了有效控制(如:冬、雨季施工方案编制、交底、实施结果等);⑤成品、半成品标识/保护措施及监督实施情况;⑥对分包方的施工过程监控情况等,评价该施工过程是否处受控状态[涉及Q10.5.1]。
(3)建筑公司、项目部对检查中发现的问题是否及时提出了书面整改要求?对整改过程和结果是否实施了监督和验证?是否进行了总结评价并用于管理改进?
(4)建筑公司在法律法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实等方面管理的符合性如何?
(5)项目部在项目质量策划结果的实施、对本企业和发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实、合同的履行情况、质量目标的实现等方面管理的符合性如何?
(6)项目部是否收集了为正确评价质量管理水平所需的质量信息、对项目质量策划结果实施情况进行了总结?是否对上述信息用于质量管理的改进与创新?
(7)抽查对工程建设有关方对项目工程质量和质量管理水平的满意监测(查项目工程建设有关方满意度调查表)及分析改进证据;对目标完成、合同履行、法规和标准遵循、对产品检测、管理检查等信息的分析利用的纠正和预防措施的实施情况及对结果有效性评价等用于质量改进的证据,并评价其有效性[涉及Q12.2.2,13.2.2,13.2.3,13.3]。
[以上涉及Q6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5]。
2.查项目施工准备的控制(注:仅对新开工项目进行审核。)
(1)是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”?施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审?
(2)项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录?
(8)项目部对日常检查、评定和参加分级验收中发现的不合格品、严重不合格品是否建立有处置措施和对处置结果进行了重新评定的记录?项目部对发包方、监理、公司主管部门及当地质检监督机构等下达的对各项质量问题整改要求的落实及反馈情况记录,抽查并评价上述控制的有效性。
是否发生有质量事故?如有,则跟踪事故处理全过程,评价处理过程、分级报告、处理措施、对处理结果的验证以及对事故责任者的处罚等是否符合相关管理制度和法规要求[涉及Q8.3/11.4]。
(3)项目部能否提供开工申请报告,经公司主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工程开工令/或开工报告。
[以上涉及Q7.5.1/10.4]。
3.工程项目施工过程/及运行的控制
(1)施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用。
查:施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的使用情况[涉及Q10.5.1]。
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