纠正和预防措施程序

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东莞市XX电子塑胶有限公司

名称:纠正和预防措施程序

文号:XX-CX-024 版本:A 修订:0 发行日期:2007-09-01 页次:1/5

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》核准第一栏位由部门主管签署,第二栏位由管理代表签署,第三栏由总经理签署

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文号:XX-CX-024 版本:A修订:0 发行日期:2007-09-01 页次:3/5

1.目的:

确保不合格发生后能及时调查原因,采取有效纠正措施,防止再发生同样的问题,并对潜在不合格原因采取必要的预防措施,确保体系持续改进。

2.范围:

本公司所采取的纠正或预防措施及改善统计技术的运用。

3.权责:

4.定义:无

5.流程: 无

6.工作内容:

6.1.重大质量异常发生时,应由(表一)规定的单位填写适合表单送相关部门。

6.2供应商之纠正状况:

若供应商来料不良,则由IQC填写《进料检验不良报告》,采购联络供应商,由其分析原因并完成纠正/预防措施;品管课应予以跟踪、确认。

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6.3 本厂内部之纠正状况:

6.3.1本厂内部品质问题需改善时,由品管课开出《品质异常通知单》交责任部门分

析原因并采取纠正/预防措施,品管课应予以跟踪、确认。

6.3.2内部其它不良时,由发现部门提出《纠正/预防措施报告》, 经品管课认可后,

发给产生不合格之部门,并限期纠正,品管课则根据提出部门的《纠正/预防

措施报告》进行跟踪,产生不合格的部门则分析和制定纠正/预防措施,并按

要求进行纠正,且将分析原因后所制定的措施填写在《纠正/预防措施报告》

上,并复印一份给管理者代表进行效果确认, 管理者代表验证后在《纠正/预

防措施报告》的验证栏签名确认,并反馈回发出部门。

6.3.3当质量目标未达成时,应由未达成部门发出《纠正/预防措施报告》,并由管理

者代表进行跟踪确认直至问题改善。

6.3.4内审发现不符合项依《内部品质稽核程序》执行。

6.3.5管理评审决议事项依《管理评审程序》执行。

6.4客户投诉/退货之纠正状况:

客户投诉/退货之纠正,由品管课填写《客户抱怨处理单》,确定责任部门,由相关责任部门采取纠正/预防措施直至问题改善,由品管课将完成情况回复业务或客户以取得客户满意。

6.5 改善效果与确认:

6.5.1供应商改善效果追踪:可于供应商下批交货之检验结果由检查员跟踪于《品

质异常通知单》中。

6.5.2厂内改善追踪:依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

6.5.3改善效果确认:依据(3.权责)执行。

6.5.4若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策,直到完全纠正。

6.6 预防措施:

6.6.1质量管理体系运行及实施过程中,各相关部门应定期对各种记录进行统计分

析,以识别潜在不合格趋势,分析主要以过程的表现及其变化趋势为主。

6.6.2 当分析后发现存在不良趋势时,应深入分析潜在不合格的原因,并制定《纠

正/预防措施报告》,由相关部门采取相应的预防措施予以改进。

6.6.3 管理者代表负责每半年安排召开一次预防措施会议,以确保消除近期潜在不

合格因素的预防措施,会议讨论事项如下:

6.6.3.1上次会议的预防措施跟进;

6.6.3.2近期相关方面的投诉事项;

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6.6.3.3供应商(或外发厂商)的质量问题;

6.6.3.4本公司内部严重的质量问题;

6.6.3.5质量管理体系运行实施效果及发展趋势;

6.6.4 会议讨论确定潜在不合格因素并开出《纠正/预防措施报告》,由相关部门采取相

应的预防措施予以改进。

6.6.5 管理者代表负责安排跟踪验证预防措施实施的有效性,若预防措施无效时,相关部

门应继续改进,直至合格为止。

7. 参考文件:

7.1《文件与资料管制程序》 XX-CX-001

7.2《内部品质稽核程序》 XX-CX-020

7.3《管理评审程序》 XX-CX-001

7.4《不合格品管制程序》 XX-CX-003

7.5《客户沟通与客户抱怨管制程序》 XX-CX-017

8. 附件:

8.1 《客户抱怨处理单》 XX-BD-028A

8.2 《进料检验不良报告》 XX-BD-012A

8.3 《品质异常通知单》 XX-BD-038A

8.4 《纠正/预防措施报告》 XX-BD-037A

8.5 《重工处理单》 XX-BD-096A

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