公司差旅费报销管理制度及流程
公司费用报销制度及报销流程(3篇)
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程:一、费用报销制度1. 费用报销范围:明确规定可以报销的费用种类,如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准:明确规定各项费用的标准和限额,如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间:规定报销申请的时间要求,如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证:规定报销所需的费用凭证,如发票、收据等。
5. 报销审批流程:明确报销审批的层级和流程,如由部门经理审核后,再由财务部门进行审批。
6. 报销限制:规定一些特殊情况下的报销限制,如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请:员工需要填写报销申请表,详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息,同时附上费用凭证。
2. 提交审批:员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批:部门经理对报销申请进行审批,确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批:报销申请经部门经理审批后,由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付:审批通过后,财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程,具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异,建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程(2)公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法,并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程:1. 费用报销范围:明确列出可报销的费用项目,包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准:规定各项费用的报销标准和限额,包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请:员工在发生费用后,需填写相关的费用报销申请表或报销单,包括费用明细、金额、日期等信息。
公司差旅费报销管理制度及流程
千里之行,始于足下。
公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是指公司为了规范员工差旅费报销行为,提高财务管理效率,确保差旅费用的合理使用和报销程序的规范化而制定的管理政策。
该制度包括差旅费报销的相关规定、流程步骤以及管理措施等内容。
二、报销范围1. 差旅费报销适用于公司员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他与工作相关的必要支出。
2. 报销范围包括但不限于:(1) 公司规定的出差期间内的交通费用,包括机票、火车票、出租车费等。
(2) 出差期间的住宿费用,包括酒店费、招待所费等。
(3) 出差期间的餐饮费用,包括早、中、晚餐以及零食等。
(4) 其他与工作相关的必要支出,包括招待费、办公用品费、快递费等。
三、报销申请流程第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。
1. 出差前申请:员工需提前向所在部门申请出差,明确出差时间、地点以及预估费用等,并提交差旅费预算申请表。
2. 出差报销申请:出差结束后,员工需要填写《差旅费报销申请表》,并附上相关的费用发票和收据等证明文件。
3. 上级审批:员工所在部门的主管或财务部门会对差旅费报销申请进行审核,并进行审批。
4. 财务审核:财务部门负责对差旅费报销申请进行审查,核对申请表中的费用项目、金额以及相关票据的真实性和合规性。
5. 财务支付:经过财务审核无误后,财务部门负责对差旅费进行支付,并将支付结果通知相关员工。
四、报销相关规定1. 报销时间:员工需在出差结束之日起的7个工作日内完成差旅费报销申请。
2. 报销凭证:员工需提供原始的费用发票和收据等相关凭证,并保留好副本。
3. 报销标准:公司根据不同地区和情况制定不同的差旅费报销标准,并会定期进行调整。
4. 报销限额:差旅费报销最高限额以及单项费用的报销限额都会根据公司规定进行限制。
五、管理措施千里之行,始于足下。
1. 监督审查:公司会定期对差旅费报销申请进行审查,对有违规行为的员工进行纪律处分。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策,包括旅费、住宿费、餐费等,旨在保障员工出差期间的基本生活需求,并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请,并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后,通过申请后,才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目,如交通费、住宿费、餐费等,并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实,不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后,员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致,并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后,需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等,并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后,会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确,并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题,财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后,财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算,并进行报销。
报销后,财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后,财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存,以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规,并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性,即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周五前交由财务部门审核,每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续,其余时间不予报销。
◊差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销,外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回公司,则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交,则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定:(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证,准予报销:◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销。
(3)经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数,否则不予报销(除特殊情况外)。
(4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销,提高公司内部管理的效率和透明度,公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定,遵守国家有关财务报销的规定,并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等,具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销:- 出差行程必须与工作相关;- 必须经过主管领导批准;- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程(1)申请员工出差前应向主管领导提出出差申请,并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
(2)审批主管领导在收到员工的出差申请后,根据工作需要和预算情况进行审批,并签署同意出差的文件。
(3)出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据,以便报销时提供凭证。
(4)报销申请出差结束后,员工需填写完整的差旅费用报销申请表格,同时附上相关发票、票据等凭证。
(5)材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后,进行材料核对和审查,确认申请材料是否齐全、准确。
(6)报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段,负责审批的人员将核对申请内容,并根据公司制定的流程进行审批。
(7)财务审批报销审批通过后,申请将进入财务审批,财务部门将核对报销金额和相关费用,并将审批结果反馈给申请人。
(8)报销支付审批通过且财务审批完毕后,财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证,包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请,逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象:公司全体员工。
2.报销范围:差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件:员工在公务差旅中产生费用,并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准:差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行,员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间:员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报:员工在确定出差计划前,需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级,包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后,方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生:员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅,尽量选择合理且经济的方案,确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存:员工在差旅过程中,应妥善保管好相关费用凭证,如发票、车票、酒店账单等,以备报销申请时使用。
5.报销审批:报销申请提交后,由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成,审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付:财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算,并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计:公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表,对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计,为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定,合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效,如有虚假行为,将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制,员工应遵循节约原则,尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请,不得超过规定时间进行申请。
总结:公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度,通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面,以及详细的流程设计,可有效管理员工差旅费用,提高费用控制效率,实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行,提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请(1)出差申请:员工需要提前向单位提交出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
(2)差旅费预算:在出差申请通过后,单位会根据员工的出差时间和地点,制定差旅费预算。
(3)费用准备:员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核(1)费用审核:单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核,包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销(1)费用报销:经过审核通过后,员工可以向单位的财务部门提交报销申请,并提供相关费用的发票或报销凭证。
(2)报销审批:财务部门会对员工提交的报销申请进行审批,核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核(1)复核申请:单位的领导会对员工的报销申请进行复核,核实费用的合理性和公平性。
(2)审核复核:财务部门会对领导的复核申请进行复核,核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请:员工需要提前填写出差申请表,并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算:单位需要根据员工的出差时间和地点,制定合理的差旅费预算,并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核:财务部门需要对员工提交的费用进行审核,确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销:员工需要在出差结束后,将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门,并填写报销申请表。
6. 报销审批:财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批,并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请:单位的领导需要对员工的报销申请进行复核,并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核:财务部门需要对领导的复核申请进行复核,并核实报销流程的合规性和规范性。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、背景。
随着公司业务的不断拓展和发展,员工的出差频率也逐渐增加,因此公司差旅费报销管理制度及流程的建立显得尤为重要。
良好的差旅费报销管理制度及流程不仅可以规范员工的出差行为,提高公司的财务管理效率,还可以有效控制差旅费用支出,保障公司的财务安全。
二、制度内容。
1. 差旅费报销范围。
公司差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用支出。
但需注意的是,报销时需要提供相关的发票和凭证,且费用必须符合公司的差旅费用标准。
2. 报销流程。
(1)填写报销单。
员工在出差结束后,需按照公司规定的报销单格式填写差旅费报销单,详细列明差旅费用支出的项目和金额,并附上相应的发票和凭证。
(2)部门审批。
填写完报销单后,员工需要将报销单提交至所属部门负责人进行审批。
部门负责人将根据实际情况审核报销单,并在报销单上签字确认。
(3)财务审批。
部门负责人审批通过后,报销单将提交至财务部门进行最终审批。
财务部门将对报销单进行严格审核,确保费用合规、符合标准后予以批准。
(4)报销发放。
财务部门审批通过后,将及时将报销款项发放给员工,并在系统中记录相关的报销信息。
3. 报销标准。
公司对差旅费用支出设定了相应的标准,员工在出差时需严格按照标准执行,超出标准的费用将不予报销。
4. 监督管理。
公司将建立差旅费报销管理的监督机制,定期对差旅费报销情况进行检查和核实,发现问题及时进行处理并追究责任。
5. 其他规定。
公司差旅费报销管理制度及流程还包括了一些其他相关的规定,如出差人员的安全管理、紧急情况下的费用报销等。
三、流程优化。
为了进一步提高差旅费报销管理的效率和便利性,公司将采取以下措施进行流程优化:1. 电子化报销单。
公司将建立电子化的报销单系统,员工可以通过系统在线填写和提交报销单,减少纸质报销单的使用,提高报销效率。
2. 财务系统对接。
公司将差旅费报销系统与财务系统进行对接,实现报销审批流程的自动化,减少人工操作,提高审批效率。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理,规范差旅费报销行为,确保公司资金安全,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规,结合公司实际,制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用,按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费,按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》,经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据,包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后,应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》,同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核,确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销,按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费:按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费:按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费:按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费:按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费:按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用:按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销,不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性,不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律,不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单,逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核,提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工,按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为,予以严肃处理,涉及违法的移交司法机关。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为,保障公司财务管理的有效性和合规性,特制定公司差旅费报销管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费:根据实际情况,员工所乘交通工具的票据以实际报销为准,出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准,个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。
2. 住宿费:员工在外住宿的费用以实际发票为准,超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费:员工在外就餐费用以发票为准,超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
4. 通讯费:员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证,并按公司规定标准进行报销。
5. 其他费用:其他与出差相关的费用需提供有效凭证,并按公司规定流程报销。
四、报销流程1. 出差申请:员工需要提前向直接主管提出出差申请,并获得批准后方可出差。
2. 报销凭证:员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。
3. 报销申请:员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。
4. 财务审批:财务部门收到报销申请后,按照公司规定进行审批,如有疑问可向员工及直接主管进行核实。
5. 报销发放:经过审批后,财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。
6. 报销记录:财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存,便于随时查询和核对。
五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为,公司有权要求员工退还违规报销的款项,并根据公司规定给予相应处罚。
2. 若员工多次违规报销,公司有权对员工进行纪律处罚,甚至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施,如有修订,将另行通知。
2. 对于制度执行过程中的问题和疑问,员工可向人力资源部门进行咨询。
3. 最终解释权归公司所有。
以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容,请公司员工严格遵守,确保差旅费用的合理报销和管理。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围:包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证:出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准:根据企业规定的费用标准进行差旅费报销,并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请:出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请,包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息,并获得批准。
5.差旅费报销材料:差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间:差旅费报销需要在出差结束后尽快完成,一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付:审核通过后,财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段:(1)出差人员向上级部门提交差旅费报销申请,明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
(2)上级部门审批并批准差旅费报销申请,确定费用标准和预算。
(3)出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段:(1)出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
(2)财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性,如有疑问立即沟通,并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
(3)财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算,核算结果与预算进行比较,如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段:(1)财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
(2)财务部门将报销金额账务记账,并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段:(1)财务部门将差旅费报销记录进行归档,包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
(2)差旅费报销记录需要至少保存一年以上,便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍,通过合理规范和控制差旅费用的报销,企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差,均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。
出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式:第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
(3)出差回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,按总费用的____%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式:第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准(金额单位:元):(1)如遇特殊情况超以上标准规定的,需由本人申请说明情况,由分管部门领导同意证明,报总经理核准同意后方可报销。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为,保障公司财务资金的安全和合理利用,特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用:包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用:包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时,需提前向所属部门领导提交出差申请,包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后,方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细,包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后,员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门,填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后,将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后,方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后,进行费用支付,将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销,如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准,如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确,不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利,如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程,希望全体员工能够严格遵守,确保公司财务的安全和规范管理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用旳支出,提高各类业务人员旳办事效率,特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签订意见后,方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。
借款需持批准后旳“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款筹划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,将有部门负责人签订意见旳有效单据,按费用报销原则规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定旳地点、天数、人数、交通工具不符旳差旅费不予报销,因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具旳,需经部门负责人签订意见后方可报销。
5、出差人员返回后3个工作日内,由借款人到财务部统一结算本次差旅费,不容许累加或拆分报销。
6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”旳原则,延误工作责任自负,特殊状况由总经理特批,对各部门违背规定予以借款而导致账务混乱旳,追究财务经办人及负责人旳责任。
7、出差人员所有需要报销旳费用按照如下原则执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生旳费用一一相应。
替补发票原则上不予报销,补贴费用除外。
8、出差人员每月报销2次,分别为每月18日、28日。
二、费用原则总体原则:对出差人员旳补贴费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节省归己,超支不补”。
(1)住宿原则(金额单位:元。
下同):总经理:实报实销其她人员:100元/人/天。
(2)伙食补贴费:杭州市内:15元/人/天杭州市外:30元/人/天(3)市内交通费:销售人员及正式员工享有50元/月旳车贴。
(一)住宿费报销措施1、出差人员旳住宿费实行限额凭据报销旳措施,按实际住宿旳天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票旳,一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销原则原则上按规定原则执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和出名人士或影响公司整体形象旳特殊业务状况,在分管领导容许旳前提下,可按实报销。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出,保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准,员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证,如交通票据、住宿发票、餐饮发票等,以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等信息,并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证,并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表,详细列明费用支出情况,并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核,确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后,差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定,不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况,并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核,如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义,希望全体员工能够严格遵守相关规定,合理使用差旅费用,共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容,希望各位员工能够认真遵守并严格执行,谢谢!。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程1. 差旅报销制度概述差旅报销制度是为了规范公司员工差旅费用的报销而制定的一套规程和流程。
该制度旨在保证差旅费用的合理性、公平性和透明度,同时提高公司内部管理的效率和准确性。
2. 差旅报销范围差旅报销范围包括员工因公务出差产生的交通费、住宿费、餐饮费和其他与出差相关的必要费用。
报销金额以为准,必须符合公司规定的政策和标准。
3. 差旅报销流程差旅报销流程主要包括以下步骤:步骤 1:出差申请员工在出差前需向上级经理提出出差申请,说明出差的目的、时间、地点和预计费用等相关信息。
上级经理审核并批准后,出差申请得以通过。
步骤 2:差旅费用预支根据出差申请的批准,员工可以向财务部门申请差旅费用的预支。
预支金额按照公司规定的标准进行核定,超过一定金额需要经过财务部门的审批。
步骤 3:差旅费用报销出差结束后,员工需要在规定的时间内将报销所需的相关和费用清单提交给财务部门。
财务部门进行费用审核,确保费用的合理性和准确性。
审核通过后,财务部门会将报销金额返还给员工。
步骤 4:审批和支付财务部门将报销单据提交给上级经理进行审批,审批通过后,财务部门安排相应的支付流程,将报销金额支付给员工或直接支付给供应商、酒店等相关机构。
4. 注意事项- 员工在差旅报销前应详细阅读公司的差旅报销制度,并严格按照制度要求进行操作。
- 差旅费用的报销必须符合公司规定的政策和标准,并提供相关和费用清单作为凭证。
- 出差申请、预支申请和报销申请等相关文件必须如实填写,不能有虚假信息。
- 若差旅费用超过公司规定的标准,员工需要提前向上级经理申请并获得批准。
以上是差旅报销制度及报销流程的完整版,希望能够帮助您更好地了解和遵守公司的差旅报销制度。
如有任何疑问或需要进一步信息,请与财务部门联系。
差旅费报销管理制度【9篇】
差旅费报销管理制度【9篇】办理程序篇一1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
差旅费报销管理制度模板篇二为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁按照二等座票价);湖南省外优先考虑火车出行(高铁按照二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助;省内出差补助为60元/人/天;省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿,若是会议有要求则按文件执行;省内的原则上不超过150元/天,超出部分由个人自己承担;省外的原则上不超过180元/天,超出部分有个人自己承担;经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.费用标准差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用,对于不同类型的费用需要制定不同的标准。
费用标准应在合理的范围内,可以根据不同的地区、职位和等级进行调整。
交通费:以火车、汽车、飞机等公共交通工具为主要出行方式,费用标准应以实际票价为依据。
住宿费:以不同星级或级别的酒店或宾馆为基准,制定合理的住宿费用标准。
餐饮费:根据不同地区或城市的消费水平进行适当调整。
2.报销范围差旅费用应与工作相关,包括但不限于以下几个方面:(1)因公出差的交通费用,包括往返车费、机票费用等;(2)因公出差的住宿费用,包括正常工作时间的住宿费用和加班或延误等情况下的额外住宿费用;(3)因公出差的餐饮费用,包括正常工作时间的餐费和加班就餐费用等;(4)其他因公出差产生的合理费用,如会议费用、通讯费用、过桥费等。
3.报销要求差旅费用报销需要遵守以下要求:(1)费用原始凭证:报销费用需要提供相关的原始凭证,如发票、机票行程单、酒店或宾馆发票等。
(2)费用报告:员工在差旅结束后需填写差旅费用报告,明细列出各项费用的金额及用途。
(3)费用审批:差旅费用报销需要经过上级主管或相关部门的审批,并在报销单上签字确认。
(4)报销时间要求:差旅费用的报销应在差旅结束后的一定时间内进行,如超过规定时间可能会影响报销的及时性和有效性。
二、差旅报销流程1.申请报销员工在差旅结束后,填写差旅费用报告,并附上相关的费用凭证。
报告和凭证需先递交给所在部门的主管进行初审和审批。
2.部门审批主管收到差旅费用报告后,对报告进行审核,并核对费用凭证的真实性和合规性。
初审通过后,主管需将报告和凭证一并递交给财务部门进行复审。
3.财务复审4.审批付款会计在确认报销单无误后,将报销单递交给财务主管进行审批。
财务主管对报销单进行最终审批,并签字同意付款。
5.支付款项财务部门在收到财务主管审批签字后,将差旅费用的金额支付给员工。
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(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。
2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天18元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。
本制度自发布之日起执行
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