一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
12.76 29.75 52.05 24.92
12.76 29.75 52.05 24.92
81.56 16.40
81.56 16.40
12.00 7.61 21.37
12.00 7.61 21.37
页(1)
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
3,347.89
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
2,987.96
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
359.93
60.13 306.64
ห้องสมุดไป่ตู้
60.13 306.64
7.88 359.93 10.93 2.49
7.88 359.93 10.93 2.49
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
** **
第一部分一般公共预算
目 录第一部分 一般公共预算12018年泸州市江阳区一般公共预算收入执行情况表22018年泸州市江阳区一般公共预算支出执行情况表32018年泸州市江阳区一般公共预算收支执行情况平衡表42018年泸州市江阳区区级一般公共预算收入执行情况表52018年泸州市江阳区区级一般公共预算支出执行情况表62018年泸州市江阳区区级一般公共预算收支执行情况平衡表72019年泸州市江阳区一般公共预算收入预算(草案)表82019年泸州市江阳区一般公共预算支出预算(草案)表92019年泸州市江阳区一般公共预算收支预算平衡(草案)表102019年泸州市江阳区区级一般公共预算收入预算(草案)表112019年泸州市江阳区区级一般公共预算支出预算(草案)表122019年泸州市江阳区区级一般公共预算收支预算平衡(草案)表132019年区对镇街税收返还和转移支付补助预算(草案)表142019年上级对江阳区税收返还和转移支付补助预算(草案)表152019年泸州市江阳区区级一般公共预算基本支出预算(草案)表162019年泸州市江阳区区级一般公共预算政府经济分类支出预算(草案)表172019年泸州市江阳区区级预算内基本建设支出预算(草案)表第二部分 政府性基金预算182018年泸州市江阳区政府性基金收入执行情况表192018年泸州市江阳区政府性基金支出执行情况表202018年泸州市江阳区政府性基金预算收支执行情况平衡表212018年泸州市江阳区区级政府性基金收入执行情况表222018年泸州市江阳区区级政府性基金支出执行情况表232018年泸州市江阳区区级政府性基金预算收支执行情况平衡表242019年泸州市江阳区政府性基金预算收入预算(草案)表252019年泸州市江阳区政府性基金预算支出预算(草案)表262019年泸州市江阳区区级政府性基金预算收入预算(草案)表272019年泸州市江阳区区级政府性基金预算支出预算(草案)表282019年上级对江阳区政府性基金转移支付补助预算表292019年江阳区对下政府性基金转移支付补助预算表第三部分 国有资本经营预算302018年泸州市江阳区国有资本经营收入执行情况表312018年泸州市江阳区国有资本经营支出执行情况表322018年泸州市江阳区区级国有资本经营收入执行情况表332018年泸州市江阳区区级国有资本经营支出预算执行情况表342019年泸州市江阳区国有资本经营收入预算(草案)表352019年泸州市江阳区国有资本经营支出预算(草案)表362019年泸州市江阳区区本级国有资本经营收入预算(草案)表372019年泸州市江阳区区本级国有资本经营支出预算(草案)表第四部分 社会保险基金预算382018年泸州市江阳区社会保险基金收入执行情况表392018年泸州市江阳区社会保险基金支出执行情况表402018年泸州市江阳区社会保险基金结余执行情况表412018年泸州市江阳区区级社会保险基金收入执行情况表422018年泸州市江阳区区级社会保险基金支出执行情况表432018年泸州市江阳区区级社会保险基金结余执行情况表442019年泸州市江阳区社会保险基金收入预算(草案)表452019年泸州市江阳区社会保险基金支出预算(草案)表462019年泸州市江阳区社会保险基金结余预算(草案)表472019年泸州市江阳区区级社会保险基金收入预算(草案)表482019年泸州市江阳区区级社会保险基金支出预算(草案)表492019年泸州市江阳区区级社会保险基金结余预算(草案)表第五部分 全区财政收支预算汇总表502018年全区财政收入执行情况表512018年全区财政支出执行情况表522019年全区财政收入预算(草案)表532019年全区财政支出预算(草案)表第六部分 全区债务情况表542018年泸州市江阳区地方政府一般债务分地区限额表552018年泸州市江阳区地方政府一般债务余额情况表562018年泸州市江阳区地方政府专项债务分地区限额表572018年泸州市江阳区地方政府专项债务余额情况表582018年泸州市江阳区地方政府债务分地区限额汇总表592018年泸州市江阳区地方政府债务余额情况汇总表第 一 部 分一 般 公 共 预 算2018年泸州市江阳区一般公共预算收入执行情况表2018年泸州市江阳区一般公共预算支出执行情况表表三2018年泸州市江阳区一般公共预算收支执行情况平衡表单位:万元2018年泸州市江阳区一般公共预算收支执行情况平衡表单位:万元表四2018年泸州市江阳区区级一般公共预算收入执行情况表单位:万元表五2018年泸州市江阳区区级一般公共预算支出执行情况表表六2018年泸州市江阳区区级一般公共预算收支执行情况平衡表2018年泸州市江阳区区级一般公共预算收支执行情况平衡表2019年泸州市江阳区一般公共预算收入预算(草案)表单位:万元2019年泸州市江阳区一般公共预算支出预算(草案)表表九2019年泸州市江阳区一般公共预算收支预算平衡(草案)表2019年泸州市江阳区一般公共预算收支预算平衡(草案)表表十2019年泸州市江阳区区级一般公共预算收入预算(草案)表单位:万元表十一2019年泸州市江阳区区级一般公共预算支出预算(草案)表单位:万元2019年泸州市江阳区区级一般公共预算支出预算(草案)表单位:万元。
预算项目支出定额标准情况表
预算项目支出定额标准情况表
序号定额标准类型适用范围制定依据
:--: :--: :--: :--:
1 法定标准涉及国家法律法规、财政部门文件、有关部门会同财政部门印发的文件中明确规定的项目或经济事项法律法规、财政部门文件、有关部
门会同财政部门印发的文件
2 固定标准适用于具有相对固定性质的项目或经济事项,如差旅费、会议费等财政部门文件、有关部门会同财政部门印发的文件
3 类比法以已实施的与本次定额十分相关的行业典型定额项目为基准,通过分析比较,确定出与之相同或相似的项目定额已实施的与本次定额十分
相关的行业典型定额项目
4 数理统计法通过统计数据和统计分析方法来确定项目定额的方法统计
数据和统计分析方法
预算项目支出定额标准情况表是一个汇总表格,展示了不同类型的定额标准及其适用范围和制定依据。
这些定额标准是为了规范预算项目支出的合理性、有效性和节约性而制定的。
通过表格的形式,可以清晰地了解各种定额标准的制定情况和适用范围,为预算编制和审核提供参考依据。
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位:万元
2023年部门综合预算收入总表
单位:万元
2023年部门综合预算支出总表
单位:万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位:万元
2023年部门管理旳专题资金(未分解部分)预算表
单位:万元
2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购置服务)预算表
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费(按实核算) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
单位:元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称(经济科目) 合计: 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算
一般公共预算基本支出情况表
日常公用支出(在职人员)_培训费
16,320.00
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
8,876.64
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
33,012.72
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
43,008.00
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
422,723.80
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
169,089.52
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
274,770.47
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
127,200.00
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
253,634.28
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
225,060.00
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
115,200.00
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
126,599.54
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
31,100.00
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
表十三一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)第四部分名词解释一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括公用经费支出、单位在职职工工资福利支出、离退休干部退休工资支出及对个人和家庭的补助支出等。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
如人口与计划生育机构征收的社会抚养费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
如城管、计生及市政管理执法罚没收入等十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
2017年一般公共预算基本支出决算表
5,879,366.50 1,678,856.00 1,789,078.60 151,980.00
12,542.00 2,209,428.00 37,481.90 1,307,645.44 373,055.38
69,726.42 24,260.00
92024.35
公开表3:
2017年一般公共预算基本支出决算表
公开表3:
2017年一般公共预算基本支出决算表
30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 31002 31003 31005 31007 31013 31019 31099 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 480.00 14,732,829.60 36,005.13 1,480,625.63 60,327.50 6,620.00 1,377,193.00 305930 2,200.00 255,856.00 5,493,331.83 7,874.20
2023年预算收支科目明细表
2023年预算收支科目明细表
以下是一份示例表格,展示了一个简单的2023年预算收支科目明细表。
可
在编写表格时,需要注意以下几点:
1.根据实际情况,确定需要包括的预算科目,例如收入类、支出类等。
2.对于每个预算科目,列出其对应的收入或支出金额。
如果您希望表格更具
可操作性,可以在单元格中填写具体的金额或占位符。
3.可以根据需要添加更多的预算科目和相应的收入支出金额。
4.在表格中适当添加注释或说明,以帮助读者更好地理解表格内容。
例如,
可以在表格上方添加标题行,或在每个预算科目下方添加注释说明其含义或计算方法。
5.根据需求和目的,对表格进行适当的格式调整和排版,使其更加清晰易读。
一般公共预算基本支出表
20.8
302
二、商品和服务支出
57.09
57.09
30201
办公费
24.65
24.65
30202
印刷费
2
2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1
1
30208
取暖费
1.72
1.72
30209
物业管理费
30211
差旅费
4.93
4.93
30212
因公出国(境)费用
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
2361.01
2361.01
301
一、工资福利支出
831.41
831.41
30101
基本工资
606.53
606.53
30102
津贴补贴
55.83
55.83
30103
奖金
54.99
54.99
30107
绩效工资
23.53
23.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
33.88
33.88
30109
职业年金缴费
13.55
13.55
30110
城镇职工基本医疗保险檄费
16.03
16.03
30111
公务员医疗补助缴费
4.3
4.3
30112
其他社会保险缴费
预算收入支出表的基本结构
预算收入支出表的基本结构
预算收入支出表是反映政府或单位在一定时期内预算收入和预算支出的报表。
它以一定的时间段为单位,通常为一年、一季或一月,反映了资金流入流出的总体情况。
该表主要包括以下三个部分:
标题部分:这一部分简要说明了报表的名称和时间段。
例如,“XXXX年第一季度预算收入支出表”,其中XXXX表示年份,第一季度表示时间段。
正文部分:这是报表的核心部分,具体包括以下几个方面的内容:
收入:列出了在该时间段内政府或单位的各种收入来源,如税收、非税收入、投资收益等。
每一项收入都应详细列出,并注明其来源和金额。
支出:详细列出了在该时间段内政府或单位的各项支出,如公共服务支出、社会保障支出、基础设施建设支出等。
每一项支出都应明确其用途和金额。
结余或赤字:这一部分显示了收入与支出之间的差额。
如果收入大于支出,则为结余;如果支出大于收入,则为赤字。
附注部分:这部分提供了关于报表编制的额外信息,例如重要的会计政策、或有事项、以及影响报表公允性的重要事项等。
通过预算收入支出表,人们可以全面了解政府或单位在一定时期内的资金流入流出情况,从而对政府的财政状况有更清晰的认识。
这种报表对于制定和执行财政政策、进行财政监督和评估具有重要意义。
一般公共预算支出功能分类科目表
一般公共预算支出功能分类科目表是财政部门在编制和执行财政预算时使用的重要工具,它是对预算支出项目进行分类和归纳的基础,为预算的科学编制和执行提供了有力的支持。
一般公共预算支出功能分类科目表的编制涉及到财政预算编制、执行、监督和绩效评价等方面,是财政管理体制改革和预算管理改革的重要组成部分。
一般公共预算支出功能分类科目表主要包括以下几个方面的内容:1. 分类原则和体系一般公共预算支出功能分类科目表依据公共财政支出管理的需要,按照国民经济和社会发展的总体要求,以及财政预算编制和决策管理的具体需要,对预算支出进行分类和归纳。
其分类体系应当与国民经济和社会发展的总体规划和政策相适应,能够反映出预算支出的开支目的和功能属性,使预算资金的配置更加科学合理。
2. 功能分类根据一般公共预算支出的目的和用途,将预算支出项目进行分类,以反映出财政预算的政策导向和目标取向。
通常包括一般公共服务、国防和公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、教育文化和体育、科学技术、农林水利、交通运输、资源勘探和服务管理等方面的支出。
3. 项目分类在功能分类的基础上,对具体的预算支出项目进行更为详细的分类。
在一般公共服务方面,可以包括行政管理、财政资金管理、社会保障管理、民政事务管理等不同的支出项目。
这样可以更加准确地反映出预算支出的用途和效果。
4. 标准和代码为了便于财政预算编制和管理的需要,一般公共预算支出功能分类科目表需要制定相应的分类标准和代码,以便对预算支出项目进行统一的管理和监督。
分类标准和代码应当科学合理、便于理解和操作,能够得到财政部门和相关单位的认可和使用。
一般公共预算支出功能分类科目表是财政预算编制和执行的重要工具,它为财政预算的科学编制、合理执行和绩效评价提供了有力的支持。
财政部门在编制和使用预算支出功能分类科目表时,应当充分考虑国民经济和社会发展的总体要求和财政管理的具体需要,制定科学合理的分类原则和体系,明确功能和项目分类,制定统一的标准和代码,以便为预算管理提供强有力的支持。
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
补充表4
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:广州市海珠区住房和建设水务局 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合 [50209]维修(护)费 [50299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出(一) [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [50502]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50905]离退休费 [50905]离退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30213]维修(护)费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30304]抚恤金 [30305]生活补助 [30307]医疗费补助 [30309]奖励金 [30301]离休费 [30302]退休费 [30399]其他对个人和家庭的补助 1,434.85 8.33 134.93 668.76 2,246.86 784.44 591.68 1,376.12 37.14 计 单位:万元 2018年预算 9,565.(按支出经济分类科目)
市本级2016年一般公共预算支出基本经济分类决算表
市本级2016年一般公共预算支出基本经济分类决算表
单位:万元 支出科目 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 42,949 16,503 548 1,214 61,947 7,399 1,108 95 861 719 2,578 854 1,083 1,783 884 15 8,859 620 275 决算数 145,863 48,840 21,541 844 13,424
1,806 275 4,190 467 1 13,689 1,658 40 189 3,413 919 166 8,000 136,763 2,135 17,539 309 2,163 14,382 2,925 32,119 1,785 1,452 1,528 13,839
16,740
物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 转移性支出 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 3,009 68,964 25,566 3,790 1,415 846 3,855 2,213 2,213 12,493 29,847 16,411 3,606 312
2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
2018 年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:中共广东省委办公厅 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50102]社会保障缴费 [50103]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50206]公务接待费 [50207]因公出国(境)费用 [50208]公务用车运行维护费 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30112]其他社会保障缴费 [30113]住房公积金 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30228]工会经费 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国(境)费用 [30231]公务用车运行维护费 计 单位:万元 2018 年预算 24,430.26 14,457.16 2,860.00 7,445.50 1,953.50 15.00 2,058.16 125.00 3,869.60 55.65 305.00 13.00 55.00 243.00 240.00 50.00 455.00 20.00 203.00 295.00 457.44 10.00 100.00 10.00 10.00 3.00 15.00 15.00 300.00
支出功能分类目级科目一般预算
制部门直接管理机构编制的人民团体和群众团体机关,下同)离退休支出。
09
行政单位住房改革支出
反映行政单位住房改革支出。
10
行政单位基本支出
行政成本科目。反映行政单位开支的基本支出,不含离退休支出。
19
行政单位项目支出
行政成本科目。反映行政单位除基本建设支出外的其他项目支出。
20
发改委安排的行政单位基本建设支出
反映发展与改革部门集中安排用于行政单位基本建设的一般预算财政拨款支出。
25
行政单位其他基本建设支出
反映非发展与改革部门集中安排的用于行政单位基本建设的一般预算财政拨款支出。
30
参公事业单位基本支出
反映参公事业单位开支的基本支出。
40
发改委安排的参公事业单位基本建设支出
支出功能分类表目级科目功能分类一般预算支出目级科目科目名称说明08行政单位离退休支出反映行政单位含工会共青团妇联等使用行政编制或由中央机关编制部门直接管理机构编制的人民团体和群众团体机关下同离退休支出
附件2:
支出功能分类表(目级科目)
功能分类
一般预算支出目级科目
类
款
项
目
「科目名称
说明
08
行政单位离退支出
99
其他单位项目支出
反映其他单位的除上述目级科目外的支出。
70
经费自理事业单位基本支出
反映经费自理事业单位的基本支出。
80
发改委安排的经费自理事业单位基
本建设支出
反映发展与改革部门集中安排用于经费自理事业单位基本建设的一般预算财政拨款支出。
85
经费自理事业单位其他基本建设支
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预算单位编码:805单位名称:涿鹿县保岱镇人民政府
单位:万元
经济分类
科目编码
预算支出项目
资 金来源
合计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
基本支出总计
654.9
654.9
人员经费合计
592.6.57
446.57
1、基本工资
168.30
168.30
2、津贴补贴
144.91
144.91
(1)地区附加津贴
133.83
133.83
(2)艰苦边远地区津贴
9.23
9.23
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
1.85
1.85
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
1.85
1.85
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1)回族补贴
2)职工劳模荣誉津贴
(5)上述项目之外的津贴补贴