管理评审内审检查表

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管理评审内审检查表
过程: 管理评审 MP03
过程பைடு நூலகம்责人:
审核内容(I)/(O)
管理评审输入是否包括了:质量方针、业务发展 、管理评审结果、顾客反馈、过程的业绩和产品 的符合性、预防和纠正措施状况、资源配置的合 理性、经营计划、市场情况、可能影响质量管理 体系的变更、改进的建议、质量成本的内容?
绩效指数
9.3;9.3.1; 9.3.2;9.3.3;
100%
管理评审输出是否按计划完成?
管理评审是否有按计划进行? 是否对该过程指标进行统计和分析? 审核员:
6.3/9.1.3
日期:
文件编码: DG-QC-Form-28 A/1
审核记录
判定
共 1 页 第1 页
参考文件 ISO9001条款
是否有审查结果,顾客反馈,过程成果及产品的 适合性,预防找施及纠正措施的状态,以前经营 计划评审的后续措施,能给予品质经营程序所影 响的变更.
是否有绩效指标?
是否有管理评审报告?改进措施等? 管理评审计划、会议记录等资料是否完整?
管理评审输
出的改进措 施完成率
管理评审程序
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