原材料专项检查表
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6、报告签字及归档是否及时规范;(5)
7、仪器使用记录签字是否完善(包括试验点);(5)
8、不合格材料的控制程序是否规范;(10)
被检查单位负责人: 检查人员:原材料专源自检查表被检查单位:检查日期:
项目
检测内容(分值)
检查情况
扣分情况
原材料及配合比控制
1、现场材料标识与配合比是否一致;(5)
2、是否按配合比施工;(5)
3、现场材料堆放、加工是否满足要求;(5)
4、配合比开盘通知单签字确认情况,施工配合比有无原材料含水率检测记录(10)
5、进场材料审批情况,有无未经自检或抽检即用于实体工程;(15)
内业资料
1、试验检测计划是否详细,审批情况;(5)
2、原材料的进场台账、抽样台账、外委台账是否完善;自(抽)检频率是否满足要求;(10)
3、原材料的试验检测项目是否有漏项;(5)
4、原始记录数据是否真实、合理;是否存在雷同数据;(10)
5、原始记录填写是否规范,试验依据选择是否符合要求,签字是否完善;(10)
7、仪器使用记录签字是否完善(包括试验点);(5)
8、不合格材料的控制程序是否规范;(10)
被检查单位负责人: 检查人员:原材料专源自检查表被检查单位:检查日期:
项目
检测内容(分值)
检查情况
扣分情况
原材料及配合比控制
1、现场材料标识与配合比是否一致;(5)
2、是否按配合比施工;(5)
3、现场材料堆放、加工是否满足要求;(5)
4、配合比开盘通知单签字确认情况,施工配合比有无原材料含水率检测记录(10)
5、进场材料审批情况,有无未经自检或抽检即用于实体工程;(15)
内业资料
1、试验检测计划是否详细,审批情况;(5)
2、原材料的进场台账、抽样台账、外委台账是否完善;自(抽)检频率是否满足要求;(10)
3、原材料的试验检测项目是否有漏项;(5)
4、原始记录数据是否真实、合理;是否存在雷同数据;(10)
5、原始记录填写是否规范,试验依据选择是否符合要求,签字是否完善;(10)