乌鲁木齐市植物园2018年部门预算公开

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乌鲁木齐市植物园2018年部门预算公开
目录
第一部分市植物园单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明
二、关于市植物园2018年收入预算情况说明
三、关于市植物园2018年支出预算情况说明
四、关于市植物园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于市植物园2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于市植物园2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于市植物园2018年项目支出情况说明
八、关于市植物园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于市植物园2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分市植物园部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐市植物园属于差额拨款的事业单位,隶属于市林业局(园林管理局),主要承担新疆植物资源收集、研究和科普教育职能,被自治区和乌鲁木齐两级政府命名为“科普教育基地”,并承担乌鲁木齐市园林绿化技术研究课题。

乌鲁木齐市植物园前身是“三工园艺场”,自1986年改建。

植物园占地1210亩。

植物园其主要定位是走科教兴园之路,创植物科普旅游特色,是以广泛收集和发掘野生植物资源,保护新疆珍稀濒危植物为重点,以植物造景为建设方向,以园林的外貌、科学的内涵,实现植物园保护、科研、科普、开发、旅游的多种功能。

植物园主要职能是:调研、收集和保护新疆野生植物资源,研究具有园林使用价值的优良植物繁育理论和方法,并运用植物生态学和园林美学的方法配置和展示其植物,为广大市民提供科普教育和休闲娱乐场地。

二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市植物园属于独立核算的差额补贴的事业单位, 隶属于市林业局(园林管理局)。

单位设立了办公室、财务室、园林科技服务中心、园林班、花卉班、科研班、门票班、安保班、巡控队、维修班、卫生班、司机班,共12个班组。

乌鲁木齐市植物园现有编制86人,在职人员81人、抚养人员2人,退休人员64人。

2017年在职预算人数82人,截止2017年底,新增1人,退休1人,辞职1人,2018年在职预算人员合计81人。

2017年退休预算人数64人,截止2017年底,新增1人(单位退休),自然减员1人(单位退休)。

2018年退休预算人员合计64人。

第二部分 2018年部门预算公开表表一:
部门收支总体情况表
编制部门:市植物园单位:万元
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:市植物园单位:万元
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:市植物园单位:万元
财政拨款收支预算总体情况表编制部门:市植物园单位:万元
一般公共预算支出情况表
表六:
一般公共预算基本支出情况表
表七:
一般公共预算项目支出情况表
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位:市植物园单位:万元
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:市植物园单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,市植物园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 1625.85万元。

收入预算包括:一般公共预算562.79万元、事业收入1063.06万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出166.76万元、农林水支出1459.09万元。

二、2018年收入预算情况说明
收入预算1625.85万元,其中:一般公共预算562.79万元,比上年增加102.77万元,主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金缴费等支出的增加,其他收入1063.06万元, 比上年增加242.16万元, 主要原因是增加收入。

基金预算拨款未安排。

三、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1625.85万元,其中:
基本支出1605.85 万元,比上年增加344.93万元,主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。

项目支出20 万元,与上年持平,无变化。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算562.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出101.40 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;农林水支出461.39万元,主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、项目资金支出。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出542.79万元,比上年执行数减少219.23万元,下降40%,主要原因为当年预算不包含两奖、绩效考核奖、抚恤金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出(类)101.4万元,占18%;
2.农林水支出(类)461.39万元,占82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018
年预算数为70.02万元,比上年执行数减少22.4万元,下降32%,主要原因2017年执行数中有补交社保的拨款,2018年预算数中没有;
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为28.01万元,比上年执行数减少54.71万元,下降195%,主要原因2017年执行数中有补交社保的拨款,2018年预算数中没有;
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算
数为3.37万元,比上年执行数增加0.11万元,增长3%,主要原因2018年预算数中增加退休人员1人;
4.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为570.32万元,比上年执行数减少108.93万元,下降24%,2017年执行数中有两奖、绩效奖,2018年预算数中没有。

5.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为20万元,比上年执行数增加20万元,增长100%,2017年执行数中没有此项支出,2018年预算数中有。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 542.79 万元,其中:人员经费542.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金。

七、2018年一般公共预算项目支出情况说明
1.项目名称:市属公园安保人员补助
设立的政策依据:乌财建[2015]536号《关于拨付市属公园安保人员经费的通知》
预算安排规模:20万元
项目承担单位:市植物园
资金分配情况:20万元全部用于工资福利支出
资金执行时间:2018年全年
八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

九、2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
我单位是差额拨款的事业单位,2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况
2018年,市植物园单位政府采购预算34.1万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算34.1万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,市植物园占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋 8,48
2.63平方米,价值600.42万元。

2.车辆11 辆,价值374.14万元;其中:一般公务用车2 辆,价值35.41万元;执法执勤用车0辆,价值0 万元;其他车辆9辆,价值338.73万元。

3.办公家具价值 8.11 万元。

4.其他资产价值 341.11万元。

单位价值50万元以上大型设备1 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额20万元。

具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:乌市植物园
(四)其他需说明的事项

第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、非税收入:包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支
出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

市植物园
2018年 2 月12 日。

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