一般事故隐患排查治理档案表(平洛)

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实用文库汇编之事故隐患排查治理表格(全套)

实用文库汇编之事故隐患排查治理表格(全套)

检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部位:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
检查过程综述
检查人员签字: 年 月 日
发现的隐患及整改要求
现场已经整改的隐患:
需下发隐患通知单的隐患:
检查组织部门负责人签字: 年 月 日
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。
9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。
隐患督办数(个)
排查隐患类别
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:

事故隐患排查治理表格(全套)

事故隐患排查治理表格(全套)
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门: 参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字: 签字时间:
隐患整改责任人签字: 签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字: 验收时间:
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。

安全生产事故隐患排查治理登记表

安全生产事故隐患排查治理登记表

安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:**** 填表时间:20**年5月8日
分管领导:审核人:填报人:蒋建华注:本表一式四份,报市、区安监局、化医集团各一份,留底一份。

安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:**** 填表时间:20**年6月5日
分管领导:审核人:填报人:蒋建华注:本表一式四份,报市、区安监局、化医集团各一份,留底一份。

安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:**** 填表时间:20**年7月2日
分管领导:审核人:填报人:蒋建华注:本表一式四份,报市、区安监局、化医集团各一份,留底一份。

安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:**** 填表时间:20**年8月4日
分管领导:审核人:填报人:蒋建华注:本表一式四份,报市、区安监局、化医集团各一份,留底一份。

安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:**** 填表时间:20**年9月3日
分管领导:审核人:填报人:蒋建华注:本表一式四份,报市、区安监局、化医集团各一份,留底一份。

安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:**** 填表时间:20**年10月7日
分管领导:审核人:填报人:蒋建华注:本表一式四份,报市、区安监局、化医集团各一份,留底一份。

安全隐患排查治理档案表

安全隐患排查治理档案表

重大事故隐患排查治理档案表(Ⅰ级)
××××年度××××公司
2. 本表由监理项目部组织填写、流转和管理,验收后报安全监察质量部建档。

3.“专业分类”统一填写为电力建设,“归属职能部门”统一填写基建。

4 .若安全隐患不属于监理合同范围,则预评估和评估均由项目建设单位完成。

表2
重大事故隐患排查治理档案表(Ⅱ级)
表3
一般事故隐患排查治理档案表
表4
安全事件隐患排查治理档案表
2. 本表由监理项目部组织填写、流转和管理,验收后报安全监察质量部建档。

3.“专业分类”统一填写为电力建设,“归属职能部门”统一填写基建。

4 .若安全隐患不属于监理合同范围,则预评估和评估均由项目建设单位完成。

表5
安全隐患排查治理一览表
(20××年1月-××月)
填报单位:填报日期:年月日
表6
安全隐患排查治理情况月报表
注:统计数据为每年1月以来的累计数据。

列入治理计划的重大隐患和往年未完成治理的重大隐患须另附简要文字说明。

事故隐患排查治理表格(全套)

事故隐患排查治理表格(全套)
2.专业技术组人员:
3。责任部门负责人和相关管理人员:
4.其他:
备注
事故隐患排查治理台账
序号
发现日期
事故隐患描述
类别和级别
所在部位
责任部门/岗位
治理措施/方案及完成情况
治理验收情况/验收人/日期
备注
月份
应排查隐患数(Leabharlann )已查出隐患数(个)隐患督办数(个)
排查隐患类别
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部位
序号
项目
事故隐患排查内容
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量.
8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。
9。事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。

企业事故隐患排查治理档案简表

企业事故隐患排查治理档案简表
治理方案(见附源自)验收组织验收单位
负责人
防患治理情况
(见附件)
验收意见
验收组长签字
日期
复查
复查人员
日期
纠正措施执行情况
复查结论
负责人签字
企业事故隐患排查治理档案简表
-------单位名称
隐患排查
事故隐患简称
类型
隐患编号
隐患所在部门
隐患发现人
发现日期
隐患描述
隐患评估
可能导致的后果
评估等级
评估日期
评估人
隐患单位确认
企业责任人批准
隐患治理
治理责任部门
责任人
治理期限
目标任务是/否完成
经费物资是/否落实
纠正措施是/否落实
预防措施是/否落实
累计治理资金

安全生产事故隐患排查表(一)(最新整理)

安全生产事故隐患排查表(一)(最新整理)

附件1:安全生产事故隐患排查表(一)(安全管理)序号排查内容排查要求1安全生产责任制(1)项目各岗位安全生产责任制的建立情况,(2)履行责任制交底签字手续;(3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法;(4)有考核记录。

2安全操作规程(1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程;(2)操作规程在作业部位进行悬挂。

3目标管理(1)制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标;(2)并对目标进行有效分解和定期考核。

4施工组织设计(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施;(2)对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案;(3)编制应急救援预案;(4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可。

5安全技术交底(1)作业人员进场综合安全技术交底;(2)在施工方案的基础上进行安全技术交底(分部分项工程安全技术交底);(3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认。

6安全检查(1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。

7安全教育(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2)经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

8班组活动分班组的安全活动记录。

9持证上岗(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况,安全员的配备符合要求;(2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。

其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

10工伤事故建立工伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的现场按规定上报。

11安全标志(1)绘制安全标志平面布置图;(2)履行审批手续;(3)按平面布置图布置安全标志。

12应急救援预案建立及演练(1)应急救援预案有编制审核批准手续;(2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等;(3)应急救援预案在现场显著位置公示;(2)演练情况。

事故隐患排查治理表格(全套)

事故隐患排查治理表格(全套)
公司安全检查记录表
受检部门
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部位:
2。检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
检查过程综述
检查人员签字: 年 月 日
发现的隐患及整改要求
现场已经整改的隐患:
需下发隐患通知单的隐患:
检查组织部门负责人签字: 年 月 日
受检部门意见
隐患整改责任人签字:验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位隐患发现渠道时间隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人: 日 期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字
1。安全管理部门负责人和安全管理人员:
2。专业技术组人员:
3。责任部门负责人和相关管理人员:
4.其他:
备 注
事故隐患排查治理台账
序号
发现日期
事故隐患描述
类别和级别
所在部位
责任部门/岗位
治理措施/方案及完成情况
治理验收情况/验收人/日期
备注
月 份
应排查隐患数(项)
已查出隐患数(个)
隐患督办数(个)
排查隐患类别
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)

隐患排查治理档案表

隐患排查治理档案表
验收申请单位
负责人
日期
验收组织单位
验收意见
结论
是否消除

验收组长
验收日期
地市公司领导 审核签名日期


网省公司对重 大事故隐患的 核定单位
职能部门负责 人签名
职能部门负责 人签名日期
治 理
治理责任单位
治理责任人
治理期限


治理目标任务是/否落实
治理经费物资是/否落实
治理时间要求是/否洛实
治理机构人员是/否落实
安全措施应急预案是/否落实
累计完成治理资金(万兀)
治理情况


隐患发现、编号登记
预评估
评估等级
是否重大
事故隐患
*治理(控制)


1

是否核定通过

反馈并组织制定治理方案,
挂牌督办
治理(控制)Biblioteka 虚线框内为一般事故 隐患排查治理流程图





是否超过 一个治理周期
是否 验收通过
验收
销号
销号
虚点框内为重大事故隐患排查治理流程图
XXXX年度XXXX公司


事故隐患简题
隐患编号
单位简称20090001
隐患所在单位
专业分类
隐患发现人
发现人单位
发现日期
事故隐患内容
预 评 估
可能导致后果
归属职能部门
预评估等级
重大隐患
预评估负责人 签名
预评估负责人 签名日期
工区领导审核 签名
工区领导审核 签名日期
评 估
评估等级

一般事故隐患排查治理档案表时间待定

一般事故隐患排查治理档案表时间待定
2015.4.13


评估等级
一般隐患
评估负责人 签名
陈强
评估负责人签 名日期
2015.4.14
治 理
治理责任单位
项目部
治理责任人
蒋慧
治理期限

2015.4.14

2015.4.17
治理完成情况
项目部机械员已经对在场的施工机械做保养,对个别磨损严重的零部件已经做了更换处理
验 收
验收申请单位
项目部
负责人
评估负责人 签名
陈强
评估负责人签 名日期
2015.3.23
治 理
治理责任单位
项目部
治理责任人
蒋慧
治理期限

2015.3.24

2015.3.30
治理完成情况
项目部管理人员都进行安全培训,均到场监督施工作业
验 收
验收申请单位
项目部
负责人
蒋慧
日期
2015.3.30
验收组织单位
安全部
验收意见
经过现场检验,符合规定要求
事故隐患内容
项目部个别管理人员不在施工现场管理监督施工作业,忽视安全施工,施工人员可能会违 章作业,可能会导致一般安全事故的发生



可能导致后果
造成人员伤害
归属职能部门
安全部
预评估等级
一般隐患
预评估 负责人签字
王珂
预评估负责人
签字日期
2015.4.16


评估等级
一般隐患
评估负责人 签名
陈强
评估负责人签 名日期
蒋慧
日期
2015.4.17

事故隐患排查治理日常记录样表

事故隐患排查治理日常记录样表

事故隐患排查治理过程记录样表
开展事故隐患排查与治理过程需要满足可追溯性,各类记录就成为可追溯性的最直接证据。

本节给出了系列样表供企业参考,以方便建立健全事故隐患排查与治理档案。

表1.隐患排查治理清单样表
表2.隐患排查治理记录样表
表3.隐患排查治理公示样表
表4.隐患排查治理通知单样表
表5.一般隐患登记及整改销号审批样表
表6.重大隐患登记及整改销号审批样表
表7.隐患分类汇总样表
表1:隐患排查治理清单样表单位名称:级别:
表4:隐患排查治理通知单样表
表5:一般隐患登记及整改销号审批样表
表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:
表7:事故隐患分类汇总表
单位:类别:年月日。

事故隐患排查治理表格(全套)

事故隐患排查治理表格(全套)
隐患整改责任人签字:验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人: 日 期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字:签字时间:
隐患整改责任人签字:签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字:验收时间:
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学

职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

安全生产事故隐患排查治理登记表

安全生产事故隐患排查治理登记表
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位:深圳市亿鹏翔科技有限责任公司填表时间:年月日
隐患排
查时间
隐患பைடு நூலகம்
整改时间
整改
资金
责任人
备注
隐患内容
隐患类别
立即整改
限期整改
填报人:联系电话:
填表说明:1、隐患类别填写一般隐患或重大隐患;
2、整改时间:立即整改是指马上能整改的隐患;限期整改指不能立即整改,而需要一定时间来完成整改的隐患;
3、此表每月25日前企业务必报送区安监局和当地镇街安监办各一份。
安全生产事故隐患排查治理登记台账
登记人签名:年月日


隐患名称
所在
地点
查出
日期
整改
整改前临时措施
整改
时限
验收情况
整治资金(元)
备注
单位
责任人
措施
验收人
时间
验收
结果

安全生产事故隐患排查治理登记表

安全生产事故隐患排查治理登记表

平安生产事故隐患排查治理登记表之老阳三干创作填报单位:重庆春龙烟花爆仗有限责任公司填表时间:年月日
隐患排查时间
隐患整改时间整改
资金
责任

备注隐患内容隐患类别立即整改限期整改
填报人:联系电话:填表说明:1、隐患类别填写一般隐患或重大隐患;
2、整改时间:立即整改是指马上能整改的隐患;限期整改指不克不及立即整改,而需要一定时间来完成整改的隐患;
3、此表每月25日前企业务必报送区安监局和当地镇街安监办各一份。

平安生产事故隐患排查治理登记台账
登记人签名:年月日
序号隐患名称所在
地点
查出
日期
整改整改前临时
措施
整改
时限
验收情况整治资金(
元)
备注单位责任人措施验收人时间验收
结果。

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是否完成计划外备案
赵志斌
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2014. 4.11
一般隐患排查治理档案表
2014年度 隐患简题 隐患编号 发 现 人 发现 事故隐患内容 可能导致后果 预评估 预评估等级 一般隐患 站所领导审核签名 评估负责人签名 评估 评估等级 治理责任单位 治理期限 是否计划项目 治理 防控措施 治理完成情况 隐患治理计划资金(万元) 验收申请单位 验收组织单位 验收 验收意见 结 论 验收组长 平洛供电所 负责人 生技部 合格 合格 是否消除 验收日期 是 0 田继学 已更换导线、紧固螺丝 累计落实隐患治理资金(万元) 签字日期 签字日期 2014.04.11 2014.04.11 0 自 否 一般隐患 评估领导审核签名 平洛供电所 2014 年 4 赵志斌 治理责任人 月 11 日 至 是 签名日期 田继学 2014年 计划编号 4 月 11 日 2014.04.11 田继学 敬毕虎 签名日期 签名日期 2014.04.11 2014.04.11 变台缺相运行 预评估负责人签名 杨红军 变台引流线松动,引起放电。 归属职能部门 签名日期 运维检修 2014.04.11 平洛供电所 201404001 杨红军 黄龙变台跌落开关引流线松动 隐患所在单位 发现人单位 平洛供电所 平洛供电所 隐患来源 专业分类 发现日期 日常巡视 配电 单 位:平洛供电所 隐患原因 详细分类 2014.04.11 设备设施隐患 配电设备
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