2018年费用报销登记表-费用报销单
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠.费用报销单填制说明:公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点:1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字;2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示:a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销,报销时必须提供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销.遇到票多的时候,要平贴。
㈡.OA上填制费用报销说明:1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写,。
图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务;3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务;4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的费用申请。
费用报销单-表格
知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾
元 (小写)¥
部门会计 签
批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付,数额在 2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人
用
途
金额(元)
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在
2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
卞食卞卞卞卞皆皆書卞矢口龛尢'冒巨桟含靠恨低枚楫优働肯优
出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。
各类费用报销单
金额
(单据粘贴处)
合计
金额(大写)
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(五)招待费用报销单
编号: 填表日期:年月日
姓名
职务
招待事由
附件
张
部门
招待对象
招待人数
客人人,陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
(大写)
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(一)行政费用申请单
编号: 部门: 填写日期: 单位:元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币(大写)
报销人签字: 审核人签字: 主管领导签字:
(二)通讯费用报销单
编号: 填写日期:
部 门
使用人
通讯工具类别
( )固定电话 ( )移动电话 ( )其他
号 码
费用(合计)
人民币(大写)
审批意见
主管领导(签字) 审核(签字) 总经理(签字)
费用明细
(三)外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批
费用报销单
费用报销单
单位(部门):报销日期:批准:
注:1、流程:经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属非本部门时,应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位(部门):报销日期:批准:
注:1、流程:经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属非本部门时,应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用,并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节,有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号:每张报销单都应有唯一的编码,用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息:包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期:填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别:根据公司制定的费用类别设置,如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细:具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额:列出每项费用的具体金额,求和得到总报销金额。
7. 报销事由:简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息:填写收款人的姓名、银行账户等信息,以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本:费用报销单报销单号:_________申请人信息姓名:_________工号:_________部门:_________职位:_________报销日期:_________费用明细费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________...费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________报销金额合计:_________报销事由:_________收款人信息姓名:_________银行账户:_________申请人签名:_________ 日期:_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确:填写费用报销单时,应确保写清楚每项费用的明细和金额,避免模糊不清。
费用报销单(通用,含明细,大写自动)
已借款金额
¥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数: XXX
负责人(签章) XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人(签章)
XXX
小写 ¥ 7225.5
小写 ¥ 7000
¥1,000.00
主管领导:
会计:
出纳:
部门主管:
复核:
说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。
说明:此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成,请勿 填入数据。但是,核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单(通用类)
报销部门:
费用项目 XXXXXX来自年 类别 XXX月 日填 金额
¥2,000.00
XXXXXX
XXX
¥1,500.00
XXXXXX
XXX
¥3,000.00
XXXXXX
XXX
¥525.50
XXXXXX
XXX
¥200.00
报销金额合计
人民币(大写) 柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币(大写) 柒仟元整
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
费用报销登记表
2
费用报销登记表
▚ 本月累计金额 ▚
▚ 总报销笔数 ▚
1,350.00
16
▚ 累计报销金额 ▚
26,750.00
当前日期
2021年
8月
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
日期
2021/1/1 2021/1/1 2021/2/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/4/1 2021/5/1 2021/5/1 2021/6/1 2021/6/1 2021/7/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/8/1
所属类型
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
报销金额
1,200.00 800.00 2,500.00 3,000.00 900.00 500.00 1,500.00 2,300.00 2,000.00 1,800.00 2,100.00 3,500.00 2,000.00 1,300.00 700.00 650.00
姓名
小美 小丽 小华 小芳 小茂 小天 小婷 小图 小诺 小露 小琴 小东 小芹 小慈 小资 小西
Байду номын сангаас
所属部门
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
摘要
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
状态
已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销 已报销 未报销
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人(签章)
审核意见
报销人(签章)
报销金额合计¥:
合计金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预支金额¥:应退金额¥:应补金额¥:
主管:审核:会计:出纳:。
费用报销单
费用报销单费用报销单报销实体:年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式费用报销单报销实体:年月日附件共张用途金额备会计主管复核报销人借款审批单年月日附件共张批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体:年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体:年月日附件共张会计主管复核报销人加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:制表:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:制表:内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式内部收费结算单年月日结算付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:现金收入日报表实体:交款日期:年月日单位:元金额(大写)交款人:收款人:出纳:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式现金收入日报表实体:交款日期:年月日单位:元交款人:收款人:出纳:临工临活劳酬(工资)发放单实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式临工临活劳酬(工资)发放单实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:。
费用报销单表格30018
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格:190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
精品文档,你值得期待
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
费用报销单
总经理审批 合 金额(大写): 会计 万 复核 计 仟 百 十 出纳 元 角 分 报销人
原借款: 元 应退余款: 元
领款人
费 用 报 销 单
报销部门: 用 途 年 月 日填 金额(元) 备注 附件 张
部门负责人审批
总经理审批 合 金额(大写): 会计 万人
原借款: 元 应退余款: 元
领款人
费 用 报 销 单
报销部门: 用 途 年 月 日填 金额(元) 备注 附件 张
部门负责人审批
总经理审批 合 金额(大写): 会计 万 复核 计 仟 百 十 出纳 元 角 分 报销人
原借款: 元 应退余款: 元
领款人
费 用 报 销 单
报销部门: 用 途 年 月 日填 金额(元) 备注 附件 张
部门负责人审批
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0 业务用车费 0 子女医疗费 0
0 通讯费 0 培训费
0 0
报销注意:1、本表为报销费用必附的单据,无详细记录的外出费用不予受理; 2、《报销单》与相应的《登记表》合计额必须相等。 3、请妥善保管原始票据,遗失发票视为放弃报销。
填表注意:1、请不要改动本表的项目及合计公式; 2、费用项目栏选"其它",在备注栏要注明发票类型。 3、《报销单》单面内容与所选"费用项目"一致,选其它则按照"发票类型"填写。
费用报销登记表(费用报销单)
报销人姓名: 费用项目 开始时间 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 增加行,请在上两行以上插入。 餐费 办公费 其他 费用合计 部门: 结束时间 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 日 时 金额 记录时间:2018年 出发地 月 日~Байду номын сангаас018年 月 日 主管确认: 事项说明 备注 目的地 相关单位