区电政办2017年度部门决算公开说明

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天津市财政局关于转发《财政部关于2017年度部门决算工作的通知》的通知

天津市财政局关于转发《财政部关于2017年度部门决算工作的通知》的通知

天津市财政局关于转发《财政部关于2017年度部门决算工作的通知》的通知文章属性•【制定机关】天津市财政局•【公布日期】2017.12.08•【字号】津财库〔2017〕104号•【施行日期】2017.12.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文天津市财政局关于转发《财政部关于2017年度部门决算工作的通知》的通知津财库〔2017〕104号市级预算单位,各区财政局:现将《财政部关于2017年度部门决算工作的通知》(财库〔2017〕191号)转发给你们,并结合我市情况对有关事项进行补充,请一并贯彻执行。

一、决算编报内容2017年度部门决算编报内容主要包括:(一)2017年度部门决算报表;(二)2017年度部门决算填报说明。

二、决算编报范围凡纳入2017年度财政预算编制范围,并与财政部门发生资金缴拨款关系的各级行政机关、事业单位、社会团体、企业集团公司及所属事业单位,应按照本通知要求编制部门决算。

三、决算编报要求(一)市级预算单位编制的部门决算报表中,财政拨款及财政专户核拨数据要与市财政局国库处的对账单核对一致,并做好本单位上下年度间的数据衔接。

(二)各区所属预算单位编制部门决算时,要与财政部门核对财政拨款数、财政专户资金收支等情况。

同时,要做好部门决算上下年度间数据的衔接及户数核对工作。

四、决算编报级次(一)市级预算单位逐户编制和录入部门决算,并按照预算管理级次,逐级建立决算数据的树型结构。

(二)区级预算单位分户录入到二级单位。

乡镇及所辖行政事业单位以乡镇为单位进行汇总录入。

五、决算报送时间和要求2017年部门决算采取网上预审和集中会审相结合的方式。

(一)市级预算单位网上预审时间定于2018年1月15日至2月12日,一级预算单位将决算电子数据通过部门决算网络管理系统,在规定时间报送市财政局进行初审。

市级预算单位集中会审时间定于2018年2月26日至3月2日,请各单位按要求将本单位的部门决算报表、部门决算填报说明及电子数据一并报送市财政局。

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称(公章):齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人:李想填报人:李永艳联系电话: 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责(一)、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作,开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作;(二)、监督检查电子游戏经营场所;(三)、监督检查音像制品的经营活动;(四)、监督检查书报刊经营活动;(五)、监督检查互联网上网服务经营活动;(六)、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查;(七)、体育市场的管理,体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查,对违法经营活动进行行政处罚。

(八)承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责,龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末,预算单位核定编制11人。

年末实有11人(其中:副科级1人,科级及以下10人),退休2人。

政府信息公开情况统计表

政府信息公开情况统计表

附件1
政府信息公开情况统计表
(2017 年度)
填报单位(盖章):攀枝花市东区政府办
附件2
政府信息公开分项统计表
(2017年度)
填报单位:(盖章)攀枝花市东区政府办
单位负责人:郑东胜审核人:孙诚填报人:于丰宇
联系电话:************填报日期:2018.2.12
填表说明:
1.表格中统计时间从2017年1月1日至2017年12月31日。

2.标注“▲”的指标,市级部门不填写。

3.县(区)统计数据应涵盖所辖乡(镇)和县级部门数据。

4.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2017年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2017〕40号)。

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会:依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下一、部门主要职责:洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织,是全县各级工会的领导机关。

其主要职责是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心,援助中心主要工作职能是:负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放;开展在职职工互助医疗保险工作;开展就业咨询和职业介绍、技能培训,为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助;为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助;接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下:一、收入类:2017年度收入2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

二、支出类:2017年度支出2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按功能科目:一般公共服务支出:2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按经济分类科目:1、工资福利支出:1,147,445.00元。

比上年有所增加,增加原因为2017年单位工资调增。

2、商品服务支出:1,277,150.00元。

比上年有所增加,增加原因为脱贫攻坚,包村费用增大。

3、对个人和家庭补助支出:22,250.00元。

比上年减少,减少的原因为退休人员移交养老办。

2017年度诸城市

2017年度诸城市

2017年度诸城市机构编制委员会办公室部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责(一)贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;起草相关规范性文件;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

(二)负责全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;实施机构编制实名制管理;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的机制,负责全市各级机关事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作。

(四)拟订市、乡(镇、街道)机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核市、乡(镇、街道)机关主要职责、内部机构和人员编制规定草案。

审核报批副科级以上行政机构设置和调整事项。

(五)按照管理权限,审批、审核市、乡(镇、街道)机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与各乡镇(街道)之间职责分工。

(六)推进全市事业单位管理体制改革,拟订全市事业单位分类改革政策并组织实施;审核全市事业单位分类改革方案;拟订全市事业单位编制标准;按照管理权限,审批、审核全市事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项。

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。

(一)一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。

其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。

收入分征管部门完成情况:国税系统完成46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。

上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。

具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。

2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况:全县2017年一般公共预算支出完成353293万元,比上年增加3141万元,增长0.9%,为调整预算的94.41%。

空港城2017年部门决算情况说明

空港城2017年部门决算情况说明

空港城2017年部门决算情况说明按照《预算法》和政府信息公开制度等有关规定,现将2017年度决算公开如下:一、部门主要职责及机构设置情况部门职责双桥区空港城主要职责贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定;研究制定空港城经济发展规划,制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案;负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作;负责空港城的招商引资工作,为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。

内设机构根据上述职责,双桥区空港城管理委员会办公室设3个内设机构:(一)综合办公室(二)规划建设部(三)招商部人员编制双桥区空港城管理委员会办公室事业编制15名。

其中:主任1名(副处级)、副主任1名(正科级),科级领导职数3名,副科级领导职数3名。

综合办公室:主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)、工作人员3名。

我单位是一级预算单位,无下属单位。

预算全部为本级预算。

二、收入支出结余情况1、收入支出决算总体情况说明本年度,我部门上年度结转结余0.93万元本年收入1406.65万元,支出691.58万元,年末结转结716万元。

年初财政预算为6436.24万元。

我部门本年度支出691.58万元,年初财政预算为6436.24万元。

与预算相比减少89.26%。

相差原因为北部新城项目未启动开工。

2、收入决算情况说明本年收入1406.65万元,其中行政运行收入114.30万元、一般行政管理事务收入2.79万元、其他保险收入及扶贫人员经费25.78万元,项目收入为1263.78全部来源于财政拨款收入。

2016年决算收入为2438.42万元,与其相比2017年减少42.31%,主要原因为项目收入减少。

年初财政预算为86.31万元,决算收入减少的原因为2017年项目收入减少。

3、本年支出情况2017年支出共计691.58万元,其中:基本支出合计为132.08万元。

其中人员经费支出为105.60万元,日常公用经费支出为7.88万元。

地方预决算公开操作规程

地方预决算公开操作规程

地方预决算公开操作规程一、总则第一条为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署,进一步改进地方预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定,制定本规程。

第二条本规程所称地方预决算,是指经地方各级人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表(以下简称政府预决算),以及经地方各级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表(以下简称部门预决算)。

第三条地方预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。

除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

通过公开进一步促进财政改革,促进财税政策落实,促进财政管理规范,促进政府效能提高。

第四条地方预决算公开的基本要求是:公开及时,内容准确,形式规范。

坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切。

方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开职责第五条地方各级财政部门在本级政府信息公开工作主管部门领导下,组织开展本地区政府预决算公开工作,制定本地区预决算公开的规定,负责向社会公开政府预决算;指导和督促本级各部门和下级财政部门预决算公开工作,向本级政府信息公开工作主管部门和上一级政府财政部门报告本地区预决算公开情况。

第六条地方各部门在本级政府信息公开工作主管部门领导下,组织开展本部门预决算公开工作,制定本部门预决算公开规定,负责向社会公开本部门预决算,向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门报告本部门预决算公开情况。

第七条地方各级财政部门和各部门应当树立依法公开观念,增强主动公开意识,切实履行主动公开责任;加强沟通合作,相互配合,共同推进本地区预决算公开工作。

三、预决算公开时间第八条政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。

统计局2017年部门决算情况说明

统计局2017年部门决算情况说明

统计局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度,我单位全部收入622.01万元,占调整预算的100%,比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

全部财政支出622.01万元,占调整预算的100%。

比上一年增长83.3%。

增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

二、收入决算情况说明2017年度,我单位全部收入622.01万元,占调整预算的100%,比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

三、支出决算情况说明本年度全部支出622.01万元,占本年支出的100%。

按支出性质分析,基本支出301.71万元,占总支出的48.51%;项目支出320.3万元,占总支出的51.49%。

按支出经济分析,工资福利支出442.38万元,占总支出的71.12%;商品和服务支出113.32万元,占本年支出的18.21%;对个人和家庭的补助支出63.74万元,占本年度支出的10.25%;其他资本性支出2.58万元,占本年度支出的0.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度,我单位全部收入622.01万元,占调整预算的100%,比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

全部财政支出622.01万元,占调整预算的100%。

比上一年增长83.3%。

增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

五、“三公”经费支出决算情况说明2017年度,统计局“三公”经费公共预算财政拨款年初预算2.34万元,决算支出11.14万元,占完成调整预算的100%,比上年减少9.66万元,同比下降46 %。

具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出9.65 万元,占完成调整预算的100%,同比减少10.05 万元,同比下降51 %。

①公务用车购置支出0 万元,占完成调整预算的0%,同比下降(增长)0 %。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。

支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

2017年部门决算公开说明【模板】

2017年部门决算公开说明【模板】

2017年部门决算公开说明一、部门(单位)情况(一)设置及主要职能:1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人,供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理,家中无人照顾的烈士子女。

2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况,做到院民生活舒适,身体健康、延年益寿。

3、负责召开住院人员开展谈心活动,及时了解他们的喜、怒、哀、乐,发现问题,及时解决。

4、听取住院人员的反映,不断改善伙食,提高服务质量。

5、组织好住院人员学习,坚持每星期二、五的学习制度,使他们保持革命晚节、发扬革命传统,为祖国建设献余热。

6、根据老年人的生理特点,情趣爱好,身体状况,负责组织好院民的文化体育活动,创造良好活跃的生活环境和文化氛围,起到陶冶院民情趣,强身健体、益寿延年的目的。

(二)人员构成情况我单位事业编制5人;工勤编制0名;实际3人。

二、2017年度部门决算情况说明(一)、收入情况2017年收入 412609 元,比上年增加(减少) 22233元,增加 5.7 %。

其中:一般公共预算财政拨款资金收入412609 元,比上年增加 22233 元,增加 5.7 %,增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元,与上年相比增加0元,增加0%。

(二)、支出情况2017年全部支出 412609 元(基本支出 22233 元,项目支出 0 元),比上年增加22233元,增加 5.7 %。

2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元(基本支出 22233 元,项目支出 0 元)。

1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元,占一般公共预算财政拨款支出 100 %,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其中商品和服务支出 50000元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元,占一般公共预算财政拨款支出 0 %。

开发区管委会2017年部门预算信息公开

开发区管委会2017年部门预算信息公开

开发区管委会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北黄骅经济开发区管理委员会2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:党政办公室:贯彻落实管工委、管委会的决议、指示和工作部署。

负责管委会各种会议的组织工作,组织管委会领导重要讲话、工作汇报及其他综合文字材料的起草、修改工作,协助管委会领导处理日常政务工作。

负责管委会及办公室文、电的起草、审核把关和管委会机关的文书处理工作。

负责档案、文印、印信和保密工作。

督导检查管委会各部门、各有关单位对管委会文件、管委会主任办公会决定事项、管委会领导提出会议议定事项及重要指示的执行、落实情况,负责向管委会领导报告。

负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责组织协调辖区政法、社会治安综合治理工作;负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作;负责区内企业员工招聘;负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。

负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。

负责管委会机关后勤服务、行政接待、车辆管理等工作;负责上级各部门来开发区企业视察、观摩、调研等活动的组织工作;负责组织管委会机关集中学习活动。

负责受理区内企业投诉和群众来信来访工作;负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。

办理管委会领导交办的其他事项。

投资促进局:贯彻执行国家和省市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策,研究拟定招商引资及经济协作的政策、措施和建议并组织实施。

研究拟定招商引资和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施。

制定招商引资活动方案,负责招商引资活动的组织工作;负责招商引资项目库的建立、维护和管理。

负责筛选、包装、申报开发区省级重点项目,对开发区列入省重点项目年度计划执行情况进行监管,协调解决涉及重点项目的有关问题,负责重点招商项目的跟踪服务工作。

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。

本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。

部门决算填报说明

部门决算填报说明

部门决算填报说明(一)部门机构情况说明。

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年持平,分类说明如下:(二)部门录入户数说明。

2017 年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年持平,分类说明如下:注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

(三)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入56.4452 万元,财政部门拨款对账单56.4452 万元。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0 万元。

2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户0 万元,财政部门财政专户缴款对账单0 万元,差额0 万元。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入0 万元,财政部门财政专户拨款对账单0 万元,差额0 万元。

3.其他需要说明的情况(四)与上年指标核对情况。

1.一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

无2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

无3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

无(五)、决算数据其他需要说明的情况1.收入支出结构。

(1)2017年当年收入56.45万元, 支出56.45万元。

其中:机关事业单位基本养老保险缴费收入5.85万元,占总收入的10.37%,社会福利事业单位收入46.26万元, 占总收入的81.95%,住房公积金收入4.33万元,占总收入的7.68%,各项支出占总支出的100%2.支出按经济分类科目。

(1)“三公”经费支出情况:2017年支出0.35万元,2016年支出0.68万元。

关于审定2017年度市级部门决算批复数据的函

关于审定2017年度市级部门决算批复数据的函

关于审定2017年度市级部门决算批复数据
的函
阳江市海陵岛经济开发试验区财政局:
根据预算法及相关财政财务管理制度和会计核算规定,经对我部门(单位)报送的2017年度部门决算进行审核[所报送的决算数据的真实性、准确性、完整性由我部门(单位)负责],现核定如下:
一、核定我单位2017年度年初结转和结余0.00万元,本年收入550.28万元,本年支出550.28万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余
0.00万元。

二、核定我单位2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入550.28万元,本年支出550.28万元,年末结转和结余 0.00万元。

三、核定我单位2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

四、核定我单位2017年度缴入区财政专户0.00万元,收到区财政专户核拨收入0.00万元。

五、我单位应当自财政部门批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。

六、依法公开部门决算和“三公”经费信息。

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《财政部关于进一步做好预决算信息公开工作的指导意见》(财预〔2010〕31号)的要求,我部门(单位)在收到区财政局批复后20天内,在本部门门户网站或区政府门户网站或受众面广、影响面大的媒体上自行公开本部门决算信息及“三公”经费信息,信息公开后,密切关注社会舆情反应,并及时将公开情况报送市财政局对口管理科室。

阳江市海陵岛经济开发试验区不动产登记中心
2018年7月23日。

关于芜湖2017年财政决算的报告

关于芜湖2017年财政决算的报告

关于芜湖市2017年财政决算的报告——2018年8月29日在芜湖市第十六届人民代表大会常务委员会第五次会议上市财政局局长童宗新芜湖市人民代表大会常务委员会:受市政府委托,现向常委会报告芜湖市2017年财政决算情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况2017年,在市委的坚强领导和市人大常委会的依法监督下,全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调,扎实推进保基本、防风险、促发展各项工作,经济运行稳中向好态势持续发展,财政决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况1.全市一般公共预算收支决算情况2017年,全市一般公共预算收入完成558.4亿元,增长9.0%。

其中:地方一般公共预算收入311.2亿元,增长4.2%,完成预算的99.5%,加上级税收返还及补助收入149.0亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金25.8亿元、上年结余收入1.1亿元、债务转贷收入92.2亿元,收入合计579.3亿元。

全市一般公共预算支出463.3亿元,增长13.2%,为预算的99.3%,加上解上级支出16.3亿元、债务还本支出81.6亿元、安排预算稳定调节基金14.8亿元,支出合计576.0亿元。

收支相抵,滚存结余3.3亿元,结转下年。

2.市级一般公共预算收支决算情况(1)收入支出及平衡情况2017年,市级(含市本级、江北产业集中区、经济技术开发区,下同)财政总收入完成254.9亿元,增长6.5%。

其中:地方一般公共预算收入完成122.3亿元,增长15.0%,完成预算的104.2%,超收5.9亿元,根据预算法要求,全部用于补充预算稳定调节基金;加上级税收返还及补助收入149.0亿元、下级上解收入28.0亿元、债务转贷收入92.2亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金13.8亿元、上年结余收入0.9亿元,收入合计406.2亿元。

市级一般公共预算支出188.1亿元,增长21.3%,为调整预算的98.4%,加上解上级支出16.2亿元、补助下级支出99.7亿元、债务还本支出40.8亿元、债务转贷支出47.1亿元、补充预算稳定调节基金11.2亿元,支出合计403.1亿元。

大兴安岭地区中小学综合实践学校

大兴安岭地区中小学综合实践学校

大兴安岭地区中小学综合实践学校2017年度部门决算公开情况说明第一部分:部门概况一、部门职责大兴安岭地区中小学综合实践学校,是国家在“十二五”期间建设150所示范性综合实践基地的首批项目,是黑龙江省第一家通过的项目,并列入大兴安岭地区重点民生工程。

学校面向加区范围内4年级至8年级所有中小学生进行“学工”、“学农”、“学军”、“学林”四大领域的综合实践活动,以“珍爱生命、学会生存、幸福生活”的“三生”教育为办学理念,发挥中小学综合实践活动课程的育人功能,培养学生实践能力,增强学生基本技能,发现学生兴趣特长,提高学生综合素质。

二、机构设置大兴安岭地区中小学综合实践学校内设四个部门,包括:办公室、综合部、社会实践部和生活部。

三、人员构成大兴安岭地区中小学综合实践学校,总编制人数为35人。

其中:在编人员共32人,其中林业事业编人员31人,地方事业编1人。

(男16人,女16人),其中高级职称9 人,中级职称12 人,初级职称11 人;本科学历29 人,暂无离退休人员。

第二部分:部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入61.56万元,(参照部门决算主表财决03表)2017年年初预算数为61.56万元,增减0万元;增减幅0%。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明(一)收入情况2016年决算收入0万元,2017年度部门决算总收入61.56万元,同比增减61.56万元,增减幅100%;主要原因是2016年大兴安岭地区中小学综合实践学校没有地方编制人员,无部门预算。

其中:2017年度财政拨款收入61.56万元,同比增加100%。

(参照部门决算主表财决03表)(二)支出情况2017年度部门决算支出总额60.08万元,比上年部门决算增60.08万元,增减幅100%。

(参照部门决算报表主表财决05表)基本支出60.08万元,比上年增加100%(或减少);(1)人员经费支出0.66万元,比上年增加(或减少)100%;原因是2017年12月调入一名地方编制人员;(2)日常公用经费支出0万元,比上年增加(或减少)0%,原因是无公用经费预算(参照部门决算报表主表财决05-1表)项目支出0万元,比上年增加(或减少)0%,原因是无项目支出预算(参照部门决算报表主表财决05-2表)按支出功能分:教育支出60.08万元。

2017年部门决算编制的说明

2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作(一)区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴,忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。

2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作,寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作,尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。

3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作,做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。

4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。

5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。

宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》(家徺尧宗宏〔2013〕75尒)精旰,旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断,斴旭旣导科室:怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。

2017斷寐怋怟旘怀13旘,旂怨:怙宼尭1旘,寲宼尭4旘(小尳尹组宰1旘,宗急実怋宕寉徴),怙科尭3旘,科怀2旘,怲忤尮掋旘怀3旘(事忤宗急)。

(二)2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻(小尀忤总审斝忻)103寙,旧徽旧忤斫尨533.36万㎡,旀均无怱斡寄85.36%。

无怱旃忤5916尴,掊寑怰宩斡65.66%。

旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩,完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙,完家斡寄110%。

斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙(斷斴忏怎3寙,宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙)。

徯旗怭寋宭忤,旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙,旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙,忏尽斝忻寭徽怒2导,斝忻寭徽寓5 导,居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导,斝忻寭徽寓75导。

旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。

(1)楼宇经济改革创新工作不断拓展。

急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋(2017斷-2020斷)》,经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴;寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙,斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。

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区电政办2017年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)基本情况
区电政办的主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关电子政务、数字城市工作的法律法规和方针政策;会同有关部门组织实施电子政务、数字城市相关技术和应用标准;组织建立电子政务、数字雁峰工作协调机制。

(二)根据国民经济和社会发展总体规划,拟订电子政务、数字雁峰发展战略,编制电子政务、数字雁峰中长期规划、专项计划和年度计划,并监督实施;组织建立电子政务和数字雁峰建设调查统计制度。

(三)提出电子政务、数字雁峰建设投资计划的建议;会同有关部门组织实施政府投资的电子政务、数字城市项目的建设及运维管理。

(四)组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字雁峰应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责建立全区电子政务骨干网;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的数字化应用;承担雁峰区党政门户网站及集约化体系的建设与管理。

(五)负责组织推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作,具体承办政府信息公开事宜。

(六)负责推进全区行政审批项目和公共服务事项的在线办里;承担网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理;负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

(七)承担区中心机房及机关大楼网络日常管理与设备维护。

(八)机关大院智能化系统的日常管理与维护。

(九)参与拟订本区信息化基础设施建设规划,并具体承担相关组织实施工作;协同相关部门制定通信管线、公用通信网(有线、无线)、专用通信网规划。

(十)负责电子政务信息安全的技术管理工作;参与指导监
督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件;负责数字认证机构和评测机构的组建、认定与管理。

(十一)负责电子政务、数字城市、信息技术等相关培训工作。

(十二)组织、指导市民服务信息系统建设;负责区级交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全,推进市民服务信息系统各成员单位的信息共享,推动数字社区建设;组织协调、指导市民一卡通应用项目的实施和信用信息资源的开发和共享,会同有关部门推动面向经济社会各方面的诚信体系建设。

(十三)负责“12345”政府服务热线的转接、管理工作。

(十四)承办区人民政府交办的其他事项。

区电政办共有4个内设机构:办公室、信息公开和网站管理股、网络技术和信息化推进股、“12345”政府服务热线管理股。

现有人数6人,在职人员4人,临聘2人。

二、2017年度部门决算表
(公开表格附后)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计224.78万元, 2017年支出总计239.26万元。

(二)收入决算情况说明
本年收入合计224.78万元,其中:财政拨款收入138.75万元,占 61.73 %;其他收入86.03万元,占 38.27 %等。

(三)支出决算情况说明
本年支出合计239.26万元,其中:基本支出185.76万元,占 77.64 %;项目支出53.5万元,占22.36 %等。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计138.75万元, 2017年财政拨款支出总计140.44万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算140.44万元,其基本支出86.94万元,其中:政府办公厅及其相关机构事务行政运行开支84.45万元,住房保障支出住房公积金开支2.49万元;项目支出53.5万元,其中政府办公厅及其相关机构事务一般行政管理事务53.5万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 86.94万元,其中:人员经费39.45万元,公用经费47.49万元。

全区的网络维护及租赁由办公室负责。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0
万元。

(八)预算绩效情况说明
预算编制的准确性及执行有效性良
(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出47.49万元。

2、政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额61.31万元。

3、国有资产占有情况
截至2017年12月31日止,共有车辆 0辆。

单价 50 万元以上通用设备0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0台(套)。

四、专业名词解释
(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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