向文胜2014年1月份收支明细表
2014年1-6月份全国固定资产投资(不含农户)增长17.3%
2014年1-6月份全国固定资产投资(不含农户)增长17.3%来源:国家统计局发布时间:2014-07-16 10:002014年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)212770亿元,同比名义增长17.3%(扣除价格因素实际增长16.3%),增速比1-5月份提高0.1个百分点。
从环比速度看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.45%。
分产业看,1-6月份,第一产业投资4820亿元,同比增长24.1%,增速比1-5月份提高3.3个百分点;第二产业投资89186亿元,增长14.3%,增速提高0.3个百分点;第三产业投资118764亿元,增长19.5%,增速与1-5月份持平。
第二产业中,工业投资87475亿元,同比增长14.2%,增速比1-5月份提高0.2个百分点;其中,采矿业投资5700亿元,增长4.5%,增速回落2.9个百分点;制造业投资72643亿元,增长14.8%,增速提高0.6个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资9132亿元,增长16.2%,增速回落0.8个百分点。
第三产业中,基础设施投资(不含电力)34094亿元,同比增长25.1%,增速比1-5月份提高0.1个百分点。
其中,水利管理业投资增长34.2%,增速回落2.2个百分点;公共设施管理业投资增长25.5%,增速回落0.6个百分点;道路运输业投资增长23.5%,增速回落0.8个百分点。
铁路运输业投资增长14.2%,增速提高5.9个百分点。
分地区看,1-6月份,东部地区投资100921亿元,同比增长16.3%,增速比1-5月份提高0.1个百分点;中部地区投资58327亿元,增长19.2%,增速回落0.1个百分点;西部地区投资52395亿元,增长18.6%,增速提高0.2个百分点。
分登记注册类型看,1-6月份,内资企业投资201840亿元,同比增长18.3%,增速比1-5月份提高0.1个百分点;港澳台商投资5159亿元,增长4.8%,增速提高0.3个百分点;外商投资4965亿元,增长0.1%,1-5月份为下降0.1%。
2014年收支预算总表
住房公积金
3
……
本年收入合计
38.7
本年支出合计
38.7
2014年“三公”经费预算表
部门:宜丰县人民政府行政服务中心管委会单位:万元
项目
本年预算数
合 计
16.5பைடு நூலகம்
1、因公出国(境)费用
0
2、公务接待费
8.4
3、公务用车费
8.1
其中:(1)公务用车运行维护费
8.1
(2)公务用车购置
0
2014年收支预算总表
部门:宜丰县人民政府行政服务中心管委会单位:万元
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
38.7
一、一般公共服务支出
34.9
经费拨款(补助)
38.7
其他一般公共服务支出
34.9
其他一般公共服务支出
34.9
二、医疗卫生
0.8
医疗保障
0.8
事业单位医疗
0.8
四、住房保障支出
3
住房改革支出
2014年1-4月北京市房山区农村居民收支情况
-4月家庭经营性收入大幅提升。
(三)财产性收入同比增长0.6%,持平略增今年1-4月房山区农村居民人均财产性收入为346.5元,同比增长0.6%。
财产性收入的增长主要得益于平原造林的政策补贴的落实,使得房山区转让承包土地经营权收入增长近两倍。
(四)转移性收入增长明显企业离退休金养老金的再次上调,与新型农村养老保险的不断完善与提高,使得房山区农村居民人均转移性收入增长明显,同比增长11.4%。
另外,政策性补贴也较上年同期增长了3倍多,主要包括修建京石二通道的扰民费,山区乡镇的生态补贴,还有部分百姓响应节能环保号召,新建节能环保房屋,获得政府节能环保住房补贴等。
二、人均生活消费支出同比增长6.1%,八大类支出“六升二降”2014年1-4月房山区农村居民家庭人均生活消费支出3772.8元,同比增长6. 1%,八大类生活消费现金支出呈“六升二降”态势。
图房山区1-4月农村居民八大类消费支出增长情况农村居民生活消费支出呈现如下特点:(一)家庭设备用品及服务支出增幅显著居民住房条件的改善,添置家具、家电消费支出呈上升趋势;居民对电冰箱、微波炉等耐用品需求逐步向品牌化、高档化及节能环保型转变,加快了耐用消费品更新换代的步伐。
1-4月房山区农村居民人均购买家庭设备用品支出245.5元,同比增长18.1%。
(二)文化教育娱乐用品及服务支出增长明显文娱耐用品向高档化发展,科技含量高、环保节能、价格适中、功能齐全的高清晰彩色电视机、影碟机等新型文娱耐用品进入居民家庭,人们用于购买文娱耐用消费品的支出有所增加,1-4月房山区农村居民人均文教娱乐用机电消费品支出52.6元,比上年同期的42.6元增长23.3%。
另外,受托幼费、成人教育及培训班支出增加,带动教育费用大幅度增长。
1-4月房山区农村居民人均教育服务消费支出114.9元,同比增长15.8%。
(三)医疗保健支出高速增长随着居民健康意识的增强,无病防病、不定期健康检查已在不同群体中得到重视。
2014年国民经济和社会发展统计公报
2014年国民经济和社会发展统计公报来源:国家统计局发布时间:2015-02-26 09:30中华人民共和国2014年国民经济和社会发展统计公报[1]中华人民共和国国家统计局2015年2月26日2014年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务,党中央、国务院团结带领全国各族人民,牢牢把握国内外发展大势,坚持稳中求进工作总基调,全力推进改革开放,着力创新宏观调控,奋力激发市场活力,努力培育创新动力,国民经济在新常态下平稳运行,结构调整出现积极变化,发展质量不断提高,民生事业持续改善,实现了经济社会持续稳定发展。
一、综合年末全国大陆总人口为136782万人,比上年末增加710万人,其中城镇常住人口为74916万人,占总人口比重为54.77%。
全年出生人口1687万人,出生率为12.37‰;死亡人口977万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为5.21‰。
全国人户分离的人口[2]为2.98亿人,其中流动人口[3]为2.53亿人。
表1 2014年年末人口数及其构成指标年末数(万人)比重(%)全国总人口136782100.0其中:城镇7491654.77乡村6186645.23其中:男性7007951.2女性6670348.8其中:0-15岁(含不满16周岁)[4]2395717.5 16-59岁(含不满60周岁)9158367.060周岁及以上2124215.5其中:65周岁及以上1375510.1国民经济稳定增长。
初步核算,全年国内生产总值[5]636463亿元,比上年增长7.4%。
其中,第一产业增加值58332亿元,增长4.1%;第二产业增加值2713 92亿元,增长7.3%;第三产业增加值306739亿元,增长8.1%。
第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.2%,第二产业增加值比重为42.6%,第三产业增加值比重为48.2%。
就业继续增加。
年末全国就业人员77253万人,其中城镇就业人员39310万人。
2014年收支预算总表
2014年收支预算总表单位名称:长沙大学机关单位:万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、财政拨款(补助)12363.7 一、基本支出14739.43经费拨款12363.7 工资福利支出10300.88 缴入预算管理的行政事业性收费收入商品和服务支出2319.1 缴入预算管理的政府性基金对个人和家庭的补助2119.45缴入预算管理的专项收入二、项目支出7424.27缴入预算管理的其他收入专用业务专项5423.00二、财政专户管理事业收入9800.00 一般业务专项2001.27三、事业单位经营服务收入公共专项三、事业单位经营支出本年收入合计22163.7 本年支出合计22163.7四、上级补助收入四、对附属单位补助支出去五、其它收入五、上缴上级交出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转收入总计22163.7 支出总计22163.72014年收支预算总表单位名称:长沙大学机关单位:万元单位代码单位名称合计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额其中:经费拨款** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 209 长沙大学22163.7 12363.7 12363.7 9800.0020901 长沙大学机关22163.7 12363.7 12363.7 9800.0022163.7 12363.7 12363.7 9800.002014年基本支出预算表(工资福利支出和对个人和家庭的补助)单位名称:长沙大学机关单位:万元项目名称总计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学机关12420.33 7623.31 7623.31 4797.02基本工资1269.16 1269.16 1269.16津贴补贴2791.71 2791.71 2791.71奖金344.15 344.15 344.15社会保障缴费1098.84 1098.84 1098.84其他工资福利支出4797.02 300 300 4497.02离休费59.22 59.22 59.22退休费1104.15 1104.15 1104.15独生子女费 3.6 3.6 3.6住房公积金509.27 509.27 509.27遗属生活补助 2.21 2.21 2.21其他对个人和家庭的补助支出441 141 141 3002014年基本支出预算表(商品和服务支出)单位名称:长沙大学机关单位:万元项目名称总计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学机关2319.1 1541.85 1541.85 777.25办公费303.7 151.85 151.85 151.85印刷费126.00 63.00 63.00 63.00咨询费14.00 7.00 7.00 7.00手续费8.00 4.00 4.00 4.00邮电费126. 6.3 6.3 6.3差旅费82.00 36.00 36.00 46.00因公出国(境)费用90.00 50.00 50.00 40.00维修(护)费126.00 63.00 63.00 63.00会议费82.00 41.00 41.00 41.00公务接待费90.00 90.00 90.00专用材料费60.00 30.00 30.00 30.00劳务费200.00 100.00 100.00 100.00工会经费84.88 84.88 84.88福利费14.72 14.72 14.722014年基本支出预算表(商品和服务支出)单位名称:长沙大学机关单位:万元项目名称总计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25公务用车运行维护费220.00 100.00 100.00 120.00特需费0.38 0.38 0.38其他商品和服务支出804.82 699.72 699.72 105.12014年项目支出预算表单位名称:长沙大学机关单位:万元科目编码项目类别(名称)科目名称项目内容金额资金来源财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学机关7424.27 3198.54 3198.54 4225.73专用业务专项5423.00 1500.00 1500.00 3923.00205 02 05 高层次人才引进差旅费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进其他商品和服务支出65.00 65.00205 02 05 大院运行经费物业管理费450.00 450.00 450.00205 02 05 高层次人才引进咨询费60.00 60.00205 02 05 高层次人才引进专用材料费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进劳务费30.00 30.00205 02 05 大院运行经费水费150.00 150.00 150.00205 02 05 大院运行经费电费500.00 500.00 500.00205 02 05 高层次人才引进办公费20.00 20.00205 02 05 高层次人才引进印刷费18.00 18.00205 02 05 高层次人才引进维修费52.00 52.00205 02 05 高层次人才引进会议费85.00 85.00205 02 05 学校科研经费其他商品和服务支出280.00 280.00205 02 05 学校科研经费劳务费90.00 90.00205 02 05 学校科研经费专用材料费263.00 263.00205 02 05 学校科研经费会议费89.00 89.002014年项目支出预算表单位名称:长沙大学机关单位:万元科目编码项目类别(名称)科目名称项目内容金额资金来源财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 02 05 学校科研经费维修费68.00 68.00205 02 05 学校科研经费差旅费70.00 70.00205 02 05 学校科研经费咨询费36.00 36.00205 02 05 学校科研经费印刷费58.00 58.00205 02 05 学校科研经费办公费46.00 46.00205 02 05 学生食堂饭菜价格平抑基金其他商品和服务支出150.00 150.00205 02 05 学生公寓租赁费租赁费1003.00 1003.00205 02 05 教学科研实验仪器设备及图书其他资本性支出1700.00 400.00 400.00 1300.00 一般业务专项2001.27 1698.54 1698.54 302.73205 02 05 教学业务费租赁费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费办公费144.00 144.00 144.00205 02 05 教学业务费印刷费37.00 25.00 25.00 12.00 205 02 05 教学业务费会议费140.00 110.00 110.00 30.00 205 02 05 教学业务费劳务贯230.00 210.00 210.00 20.00 205 02 05 教学业务费咨询费220.00 220.00 220.00205 02 05 教学业务费手续费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费公务接待费200.00 200.00 205 02 05 教学业务费邮电费 5.00 5.00 5.00205 02 05 教学业务费差旅费130.00 130.00 130.00205 02 05 教学业务费培训费136.00 136.00 136.00205 02 05 教学业务费委托业务费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费其他商品和服务支出699.27 688.54 688.54 10.732014年单位人员情况表单位名称:长沙大学机关单位:人。
2014年1季度北京市朝阳区城镇居民收支情况
2014年1季度北京市朝阳区城镇居民收支情况2014年1季度朝阳区推动经济社会持续健康发展;着力保障和改善民生,落实各项惠民政策,为居民收入的稳步提高、生活质量的持续改善提供了保障。
据城镇住户抽样调查数据显示,一季度朝阳区城镇居民人均可支配收入同比增长9.3%,人均消费支出同比增长9.5%,收支增速均较去年同期有所提高。
一、人均可支配收入同比增长9.3%一季度,朝阳区城镇居民人均可支配收入11594元,同比增长9.3%。
在企业退休人员基本养老金标准继续提高10%、机关事业单位发放人均6000元收入等政策的影响下,增速较上年同期提高1.3个百分点,呈现提速增长的发展态势。
(一)收入结构保持稳定城镇居民家庭总收入是由工资性收入、经营净收入、财产性收入和转移性收入四部分构成。
多年来,朝阳区城镇居民家庭总收入的主体保持稳定,工资性收入和转移性收入始终是城镇居民家庭总收入的两大主要来源。
一季度,此两项收入在城镇居民家庭总收入中所占比重分别为64.2%和30.9%。
从具体数据上看,在经历2013年四季度和今年一季度两次优化样本工作后,工资性收入所占比重比去年同期提高了0.4个百分点,而转移性收入所占比重则下降了0.2个百分点;经营净收入和财产性收入二者合计所占比重未超过5%。
(二)四项收入“全面增长”一季度,朝阳区城镇居民家庭总收入的四项构成呈现“全面增长”的态势。
其中,财产性收入同比增速最高,为9.9%;工资性收入同比增长9.7%,紧随其后,并与2013年同比下降趋势形成鲜明对比。
1.工资性收入的助增作用显著提高一季度,朝阳区城镇居民人均财产性收入同比增速虽然最高,但由于其所占比重较低,对城镇居民收入增长的贡献较弱。
而比重最大的工资性收入以其9.7%的增速对城镇居民收入增长表现出强有力的拉动。
一季度,城镇居民人均工资性收入8334元,拉动增长的贡献由去年同期的负向拉动1个百分点提高至今年正向拉动6.2个百分点,成为一季度拉动朝阳区城镇居民收入增长的第一大动力。
2014年1季度GDP(国内生产总值)初步核算情况
2014年1季度GDP(国内生产总值)初步核算情况来源:国家统计局发布时间:2014-04-17 09:30 根据有关资料,2014年1季度GDP(国内生产总值)初步核算结果如下:表1:2014年1季度GDP初步核算数据绝对额(亿元)比上年同期增长(%)GDP128213 7.4第一产业7776 3.5农林牧渔业7776 3.5 第二产业57587 7.3工业51217 7.1 建筑业6370 9.3 第三产业62850 7.8交通运输、仓储和邮政6917 5.7 业批发和零售业12982 9.8 住宿和餐饮业2668 5.9 金融业9291 9.5 房地产业8805 3.0 其他服务业22187 8.9 注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
表2:GDP环比增长速度GDP环比增长速度(%)2011年1季度 2.32季度 2.53季度 2.24季度 1.82012年1季度 1.42季度 2.13季度 2.04季度 1.92013年1季度 1.52季度 1.83季度 2.34季度 1.72014年1季度 1.4注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。
季度GDP核算说明1.季度GDP核算概述1.1 基本概念GDP(国内生产总值),是一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。
GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。
GDP核算有三种方法,即生产法、收入法和支出法,三种方法从不同的角度反映国民经济生产活动成果。
生产法是从生产的角度衡量常住单位在核算期内新创造价值的一种方法,即从国民经济各个部门在核算期内生产的总产品价值中,扣除生产过程中投入的中间产品价值,得到增加值。
核算公式为:增加值=总产出-中间投入。
收入法是从生产过程创造收入的角度,根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。
按照这种核算方法,增加值由劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余四部分相加得到。
2014年第一季度生产经营运行情况
鲁泉公司2013年第一季度生产经营运行情况总结鲁泉公司第一季度生产经营保持了良好运行,生产管理方面未出现较大失误和事故,基本完成了各项生产目标任务,实现销售收入11870373.73元,生产毛利润1652636.35元(未减销售管理财务费用),第一季度财务报表利润总额145074.35元。
现将工作重点及生产经营运行情况总结汇报如下:一、第一季度各项生产目标完成情况:1、计划折标产量目标310000件,实际完成310137件,完成目标100%,同比+16%;2、工时利用率目标65%,实际完成81%,完成目标125%,同比+28%;3、出口合格率目标99.3 %,实际完成99.47 % ,完成目标100%,同比+0.22%。
4、抽验合格率目标90%,实际完成91.76%,完成目标102%,同比+13%,;5、利润目标15万元(1-3月份),实际完成145074.35元,完成目标97%;6、无安全事故及重大经济损失。
二、折标产量生产完成情况分析:第一季度计划折标产量目标310000件,实际完成310137件,完成目标100%,同比+16%。
其中:鲁泉自产计划目标产量228905件,实际完成246055件,完成率108%,超产17150件,外加工计划目标产量81095件,实际完成64082件,完成率79%,欠产17013件。
具体情况分析:第一季度共计完成39款,其中37个款生产正常,另有2款生产未能按生产预计安排下机;(1)宝时年裤计划订单18200件,鲁泉和外加工生产计划下机日期3月13日,因工艺难度大外加工未按计划数生产调回1700件,计划下机3月22日。
由于缝制后斗花线迹不良返修7200件(其中外加工4800件),帮外加工订皮牌等原因,缝制下机日期3月24日,累计影响折标产量约7500件。
(2)上海仪华2SS30534款3300件,计划工时20个,因脚口缝制工艺特殊(错位拧平缝脚口明线),实际使用工时23个,影响折标产量900件。
2014年1季度北京市石景山区居民收入支出情况
2014年1季度北京市石景山区居民收入支出情况一季度石景山区经济运行走稳向好,居民收入稳步提高,开局良好。
据城镇居民家庭抽样调查初步数据显示,2014年一季度石景山区城镇居民人均可支配收入为10231.90元,同比增长10.3%,人均消费性支出为5643.55元,同比增长3.1%。
一、人均可支配收入同比增长10.3%,城六区排名第一一季度石景山区城镇居民家庭人均总收入11162.11元,同比增长10.7%,人均可支配收入为10231.9元,同比增长10.3%。
四项收入构成中,除经营净收入负增长外,其他三项收入均保持平稳增长态势。
(一)工资性收入小幅增长,仍占主导地位石景山区一季度人均工资性收入6700.13元,同比增长3.5%,占家庭总收入的60.03%,仍为城镇居民家庭总收入的主力军。
增幅回落的主要因素为:一季度没有国家相关增资政策的支撑;同时受中央八项规定影响,部分行政事业单位、社区基层组织相比去年奖金均有所下降。
(二)受养老金政策带动,转移性收入增速最高石景山区一季度人均转移性收入4014.45元,同比增长27.7%,占家庭总收入的35.97%。
其主要拉动因素为北京市提高企业养老金标准,人均提高10%。
随着老龄化程度的加快,相比去年,离退休人员占比也有小幅增长,使得养老金和离退休同比增长23.4%,达到3458.33元。
同时,随着子女回家探望父母修改进入到《老年人权益保障法》,一方面从法律层面督促子女多关心照顾父母,另一方面也带动了赡养收入的大幅提高,同比增幅达到了48.8%。
(三)受节日因素影响,经营净收入呈现负增长石景山区一季度人均经营净收入208.15元,同比下降17.9%,占家庭总收入的1.87%。
经营性净收入主要来源为个体非农经营收入,其主体大部分为外地经营户,由于部分经营户春节回家过年,同时还存在部分经营户改行转业,导致经营性净收入呈现下降趋势。
(四)利息收入带动财产性收入增幅平稳石景山区一季度人均财产性收入239.39元,同比增长13.5%,占家庭总收入的2.6%。
2014年法学系系费支出说明
2014年法学系系费支出说明第一篇:2014年法学系系费支出说明2013-2014法学系第二学年系费支出2014学年余额4595.55月5日学院报销114有偿回收盈余195奇想计算机赞助500总收入是5404.5元总支出:1510元(截止5月26日)截止5月26日总余额为3894.5元整报销单(合计支出 1261元)3月4日宣传部条幅KT板(胡洋洋)78元 3月11日世界水日条幅宣传单(李婧)43元 3月13日消费者条幅宣传单(魏英男)44元3月31日系报(薛淇)96元3月30日辅导员展板(东书)95元4月1日(KT板,条幅,笔等)【胡洋洋】349元4月3日生活部田字格(祖延峰)10元4月5日宣传部条幅(教学质量)【郭娟】30元4月23日宣传部笔记本(白亚)122元4月24日条幅(致大四)【郭娟】86元5月13日大合唱KT板(高率航)273元5月7日洗印学生会照片(张琛挚)35元无报销单(合计支出249元)3月19日二教合做取款机宣传部 50元4月17日办公室饮用水100元4月16日陈歧打印机墨盒50元4月16日车辙胶带20元4月9日杨震瀛泡沫胶 18元5月16日郭娟税点11元第二篇:法学系自我鉴定法学系自我鉴定范文我叫xxx,于2011年9月考入福建工程学院学院,法学院法学系。
回首自己四年的学习生活,是在学校和系里领导、老师们的悉心栽培下渡过的,使我在各方面的综合素质都得到了提高,并通过自己的努力,取得了一定的成绩,同时也存在着诸多不足,现将有关情况总结如下:一、政治思想方面:本人具有良好的道德修养,坚定的政治方向。
思想上要求进步,积极向党组织靠拢,在大一时便向党组织递交了入党申请书。
党校培训使我对我们党有可更为深刻的认识。
本人遵纪守法、爱护公共财产、关心和帮助他人,并以务实求真的精神热心参与学校的公益宣传和爱国活动。
二、个人学习方面:在学校的四年,我一直把学习文化知识作为我大学生活的主旋律。
2014年普通家庭支出明细表
日期
粮 油
燃 气
水 电 费
鸡 蛋
蔬 菜
肉 类
调 料
水 果
电 子 产 品
洗 化 用 品
衣 裤 鞋 袜
旅 游
医 药 保 健
各 类 修 理
人 情 出 礼
各 种 零 食
教 育 学 习
宽 带 话 费
纸
牛 奶
车 费
1月1日
1月2日
1月3日
1月4日
1月5日 1月6日
1月7日 1月8日
各 种 零 食
教 育 学 习
宽 带 话 费
纸
牛 奶
车 费
6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日
教 育 学 习
宽 带 话 费
纸
牛 奶
车 费
10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
分项总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千阳县民政局2014年度财政收支决算
千阳县民政局2014年度财政收支决算
及“三公”经费信息公开
按照中、省、市要求,现对千阳县民政局2014年度财政收支决算及“三公”经费信息予以公开,请社会监督。
附件:
1.千阳县民政局2014年收入支出决算总表
2.千阳县民政局2014年公共预算财政拨款支出决算表
3.千阳县民政局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
千阳县民政局
2015年9月9日
附件2:
千阳县民政局(含下属单位)2014年度收入支出决算总表
单位:万元
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
9行=(1+2+3+4+5+6+7)行;12行=(9+10+11)行
22行=(13+18+19+20+21)行;25行=(22+23+24)行
千阳县民政局(含下属单位)2014年度公共预算财政拨款支
出决算表
单位:万元
千阳县民政局2014年(含下属单位)“三公”经费公共预算
财政拨款支出
情况表
单位:万元
补充资料:1、因公出国(境)团组情况:2013年度本部门(单位)组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组个;本部门(单位)全年因公出国(境)累计人次。
2、公务用车购置及包邮情况:2014年本部门购置公务用车辆;年末公务用车保有量 1 辆。
3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计25 批次,公务接待累计260人。
2014年四川级一般公共预算收支决算表
出 决算数
2760 21 9910 9910 147173 7152 2154 1383 273 3342 2517 142 204 1580 374 217 53895 29825 1272 20297 1000 6836 420 5825 1864 3768 193 7881 3359 1790 2732 6389 186 250
支 预算科目
出 决算数
37403 470681 31527 95025 17618 18161 4178 1197708 6190 1491 3541 1158 890303 4918 82965 1527 777183 23710 245683 87244 2194 149452 6793 8246 302 2041 3862 2041 5010 10 5000 32366 1955 27630
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附件2
2014年四川省省级一般公共预算收支决算表
单位:万元 收 预算科目 入 决算数 支 预算科目
培训支出 其他进修及培训 其他教育支出(款) 其中:其他教育支出(项) 六、科学技术支出 其中:科学技术管理事务 其中:行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其中:机构运行 重点基础研究规划 重点实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 技术研究与开发 其中:机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其中:机构运行 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 其中:社会科学研究机构 社会科学研究 其他社会科学支出 科学技术普及 其中:机构运行 科普活动
第 4 页,共 19 页
附件2
2014年1-6月上海市崇明县农村居民家庭收入情况
2014年1-6月上海市崇明县农村居民家庭收入情况我县今年上半年农村居民家庭人均可支配收入9477元,比去年同期增加了962元,增长11.3%。
一、农村居民家庭人均可支配收入构成(一)工资性收入稳步增长。
上半年,我县农村居民人均工资性收入5220元,比去年同期增加了431元,增长9%。
工资性收入占可支配收入的比重为55.1%。
农村居民工资性收入稳步增长的原因是:一是县委、县政府认真贯彻落实我县就业扶持政策,促进就业、鼓励创业。
同时,通过组织开展崇明县2014年春季人力资源招聘会等一系列就业招聘活动,为求职者搭建了就业信息平台。
我县上半年累计新增就业岗位6515个,完成全年目标任务的72.4%。
二是我县上半年工业生产呈上升趋势,使农村居民就业形势有所好转,就业收入有一定的增长。
三是本县积极贯彻落实全市最低工资标准,月最低工资标准从去年的1620元调整为今年的1820元,增长12.3%。
(二)家庭经营收入两位数增长。
上半年,我县农村居民人均家庭经营收入1989元,比去年同期增加了197元,增长11%。
家庭经营收入占可支配收入的比重为21.0%。
三次产业收入两增一减,其中:第一产业收入增长26.9%,第一产业中夏粮丰收、渔业收入增长较快,牧业收入受禽流感和生猪生产价格低位运行的影响降幅较大;第二产业收入增长24.7%,受全县工业形势向好及建筑业收入稳步上涨的两大利好因素,二产收入上涨较快;第三产业收入下降20.1%,主要是批零贸易及饮食服务业降幅较大,导致第三产业收入下降较快。
(三)财产性收入所占比重持续上升。
上半年,我县农村居民人均财产性收入513元,比去年同期增加了67元,增长15%。
财产性收入占可支配收入的比重为5.4%,比去年同期上升0.2个百分点,财产性收入占可支配收入的比重持续上升。
其中:转让土地承包经营权收入依旧保持持续较快增长,但增速明显回落;租金收入增长稳中有升,本县上半年农村居民人均租金收入62元,增长14.8%。