各类经费预算表
经费预算表
业务费
(5)会议费是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、专 家咨询以及协调课题等活动而发生的相关费用。课题依托单 位应当按照国家有关规定,严格控制会议规模、会议数量、 会议开支标准和日期,并提供详细说明。专家咨询费原则上 按国家有关标准执行。
➢填写注意事项: 仅用于组织举办会议。在计算依据中写明举办会议名称、
3、业务费
业务费设以下二级预算科目:材料费(表4)、 燃料及动力费、测试化验与加工费(表5)、出版物 /文献/信息传播/知识产权事务费、会议费、差旅费 。
表4.业务费—材料费预算明细表
(1)材料费是指课题研究过程中需要消耗的各种原材料、 辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外 购件、包装物的原价、运输、装卸、整理等费用。
申请资助的管理费不得超过申请项目资助总额的8%
6、其他费用
其他费用是指除上述各项费用以外其他研究费用,数额较 大时应作详细说明并单独列示。
确因课题研发需要进行国际合作和交流的课题,经批准可 申请不超过科委资助总额5%的国际合作与交流费(列入市科委 国际合作交流计划的除外),并在其他费用下单独列示。
表6.现有仪器设备使用费预算明细表
现有仪器设备使用费是指在课题研究过程中使用课题依托单 位可单独计量和核算的相关仪器设备、专用科学装置的费用。
使用的现有设备应列示清单,包括设备名称、型号、数量、 价格、生产国别和地区、隶属单位、设备状况及主要性能指标等 并同时说明使用费计取数额。
➢ 常见问题: • 出现非依托单位
√ 本课题工作月数≤全时工作时间-∑参加其他课题工 作月数
➢ 项目负责人投入本课题的计划全时工作时间(人月) (列10)中,项目期限为2年的项目不能少于6个月, 项目期限为3年的项目不能少于9个月。
项目经费预算表
项目经费预算表
单位:万元(保留两位小数)
预算科目
预算合计 申请经费 自筹经费
一、直接费用
1、设备费
(1)购置设备费
(2)试制设备费
燃料动力费
5、差旅费
6、会议费
7、国际合作与交流费 8、信息费(出版/文献/信息传播/知识产 权事物费等) 9、专家咨询费
10、劳务费
11、其他支出
二、间接费用
合计 备:1、直接费用:直接费用是指在课题研究开发过程中发生的与之直接相关的费用, 主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合 作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出 。
2、间接费用:是指承担课题任务的单位在组织实施课题过程中发生的无法在直接 费用中列支的相关费用。主要包括承担课题任务的单位为课题研究提供的现有仪器设 备及房屋,水、电、气、暖消耗,有关管理费用的补助支出,以及绩效支出。
项目经费预算明细表
项目经费预算明细表
一、人员费用
1.研究团队人员:
(1)研究员:
主要负责项目的研发和调查,预计所需研究员5人,每人每月工资3万元,合计每月15万元,每年180万元。
(2)实习生:
主要负责项目的实验和实施,预计所需实习生10人,每人每月工资
1.5万元,合计每月15万元,每年180万元。
2.专家顾问:
每月支出专家顾问酬劳30万元,每年360万元
二、购置设备费用
1.实验设备:
预计购买实验仪器设备100台,每台价值5000元,合计500万元。
2.办公设备:
预计购买办公用设备10台,每台价值3000元,合计30万元。
三、会议费用
1.国内会议:
每月支出会议费20万元,每年240万元。
2.国外会议:
每月支出会议费50万元,每年600万元。
四、论文实验费用
1.实验材料:
每月支出实验材料费用40万元,每年480万元。
2.论文版面费:
每月支出论文版面费用10万元,每年120万元。
五、差旅费用
1.国内差旅:
每月支出国内差旅费用20万元,每年240万元。
2.国际差旅:
每月支出国际差旅费用50万元,每年600万元。
六、项目印刷费用
1.项目文档:
每月支出项目文档印刷费用10万元,每年120万元。
2.项目合同:。
例活动经费预算表
例活动经费预算表【预算表】
一、活动场地费用
项目,金额
---,---
会场租赁费,1000元
会议投影费,200元
语音系统费,300元
灯光及布置费,500元
二、会务/培训费用
项目,金额
---,---
主讲人费用,1500元
培训顾问费,1000元
录像制作费,200元
三、宣传策划费用
项目,金额
---,---
标志/Logo设计费, 600元
宣传单页设计费,500元
宣传画片设计费,400元
宣传海报制作费,300元
四、物料采购费用
项目,金额
---,---
纪念品采购/定制费,3000元
派对具装饰物采购费,1000元
烟火礼仪用品采购费,500元五、活动招待费用
项目,金额
---,---
招待费,2000元
六、通讯/交通/误差费用
项目,金额
---,---
传真费,300元
通讯费,200元
交通费,1000元
误差费,500元七、其他费用
项目,金额
---,---
其他,500元。
会议、活动经费预算表
大型会议、活动经费预算表
编制单位:山西振东制药股份有限公司
会议名称:
主办单位:
会议时间:
会议地点:
参会人数:
单 位:元
办公费
Hale Waihona Puke 印刷费租赁费 交通费 住宿费 餐饮费 培训费 娱乐费用 电话费
礼品
布置费
其他费用
支出分类
中性笔 笔记本
其他 会议宣传册
邀请函 资料 其他
场地租赁费 其他 路费
协议宾馆
授课教师费 专用资料费
旅游 其他 电话补助 天堂伞 三件套 水杯 其他 条幅 红地毯 鲜花 其他
会议预算支出
金额
经办人:
合计
0.00 部门经理:
分管领导:
BC5300-3
表十三
议、活动经费预算表
会议预算支出
备注
经理:
分管领导:
经费预算表
新疆师范大学大学生创新创业项目经费使用说明
一、材料费:
主要包括在项目实施过程中,项目开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及为此发生的运杂包装费用。
注意:材料费必须用于专业研究所需材料支出,如实验药品等。
不得包含日常办公消耗材料,如硒鼓、打印纸、U盘等
二、测试化验加工/被试费:
测试化验加工费是指在项目研究过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用;如项目需要招募被试,被试费包含在此项之中。
三、差旅费:
差旅费是指在项目实施过程中,开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费。
差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行(学生外出不能乘坐飞机,可乘坐火车硬座)。
四、出版/文献/信息传播/知识产权事务费:
出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目实施过程中,需要支付的出版费、资料费(图书和复印费原则上不超过总经费的30%)、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
1.图书费
2.复印费
3、出版费:
出版费元,拟出版文章篇。
出版费一般国内1000元/篇,国外3000元/篇。
4、文献检索费:
文献检索费元。
根据相关文献检索付费标准进行合理预算。
5、专利申请费
专利申请费元。
学校公用经费预算表
学校公用经费预算表1. 背景本文档为学校2019年度公用经费的预算表,旨在明确经费的支出计划和预期目标。
该预算表将确保学校在运行过程中能够合理分配公用经费,以支持各项必要开支和项目。
2. 预算表详情3. 解释和说明管理费用管理费用用于支持学校日常运营所需的基本管理职能,包括行政人员的薪资和办公设备等。
该项开支占据预算的一部分,保证了学校顺利运营。
人员薪资人员薪资是指支付给教师和职员的薪水和津贴。
为了保持高质量的教学和行政工作,学校需要招募和留住优秀的教职员工,人员薪资预算用于满足这一需要。
建筑维护与设施建筑维护与设施费用主要用于校内建筑和教育设施的维护和修复,以确保学校环境的良好状态。
这方面的开支包括室内外装修、设备维修和设施改进等。
学生活动和社团支持学生活动和社团支持费用是为了促进学生的全面发展和丰富学校生活而设立的。
这些经费将用于学生组织的活动支持、社团的经费拨款和其他学生项目的开展。
教学设备和教材教学设备和教材费用用于购买和更新学校教学所需的设备和教材。
这包括计算机、实验室设备、图书馆资源和其他研究工具的采购和更新费用。
研究与开发研究与开发预算用于支持学校的科研与创新活动,包括创新项目的启动和科研团队的支持。
这些经费将用于研究设备的购买、研究经费的拨款和专利注册等。
公共安全公共安全经费用于维护学校的安全和秩序,包括安保人员的薪资和安保设备的购买。
这是为了确保学校师生的安全和保障学校的正常运营。
4. 总结学校公用经费预算表清楚地列出了各项项目的预算金额,确保了经费的合理分配和使用。
学校将按照该预算表的指导原则进行开支,以支持学校的正常运营和各项发展项目的实施。
经费预算表 (3)
经费预算表1. 引言经费预算是一个组织或项目在特定时间范围内的预计支出和收入的计划表。
它对于有效管理财务资源和确保经济可行性至关重要。
本文档将介绍一个经费预算表的示例。
2. 目标编制一个经费预算表,用于规划和管理项目或组织的资金运营。
通过合理分配经费,使财务资源得到合理利用,并确保项目的顺利进行。
3. 经费预算表示例下面是一个经费预算表的示例,包括预算项目、预算金额和实际花费等信息。
预算项目预算金额(人民币)实际花费(人民币)人员费用500,000 480,000物资采购200,000 220,000设备租赁150,000 160,000差旅费用100,000 95,000宣传推广费用50,000 60,000其他杂项费用20,000 18,000总预算1,020,000 1,033,000注:以上金额仅供参考,并不代表真实的预算数。
4. 预算项目解释4.1 人员费用该项目涵盖了项目中聘请的所有人员的工资和津贴等费用。
这包括项目经理、工程师和其他相关人员的工资。
实际花费略低于预算,主要是因为项目进展较顺利,没有额外的加班费用。
4.2 物资采购物资采购包括项目所需的各种材料、设备和工具等的采购费用。
实际花费略高于预算,部分原因是某些物资价格上涨,成本增加。
4.3 设备租赁在某些项目中,为了完成特定任务或满足需求,需要租赁额外的设备或机器。
这些设备的租赁费用包括在该项目的经费预算中。
实际花费略高于预算,主要是因为租赁费用的增加。
4.4 差旅费用差旅费用是指项目中成员出差或外出所需的交通费用、酒店费用等。
实际花费略低于预算,部分原因是通过合理安排行程和降低成本,成功降低了差旅费用。
4.5 宣传推广费用宣传推广费用用于项目的宣传和推广活动,包括广告费、市场推广费用等。
实际花费略高于预算,原因是针对该项目的宣传力度加大,需要投入更多的宣传费用。
4.6 其他杂项费用其他杂项费用是指项目中除上述预算项目之外的其他费用,如办公室租金、水电费等。
(完整版)科学研究经费预算表
(完整版)科学研究经费预算表科学研究经费预算表
项目概述
这份文档旨在提供一个完整的科学研究经费预算表,以便研究人员在进行科学研究项目时可以准确地估算和管理经费开支。
经费分类
在进行科学研究经费预算时,我们将经费分为以下几个分类:
1. 项目费用:包括实验室设备、材料和耗材等相关费用。
2. 工资和津贴:包括项目负责人和团队成员的工资和津贴。
3. 差旅费用:包括项目成员的差旅费用,如会议参与、实地调研等。
4. 发表论文和专利费用:包括科研成果发表和专利申请的相关费用。
5. 管理费用:包括项目管理和行政支出等。
预算表示例
下面是一个科学研究经费预算表的示例:
注意事项
在编制科学研究经费预算表时,请注意以下几点:
1. 确定预算金额时,需要考虑实际研究需求和费用标准。
2. 注意预算的合理性和科学性,避免出现过高或过低的估算。
3. 及时更新预算表,随着项目的进行和实际情况的变化,对预算进行调整和修正。
希望这份科学研究经费预算表可以对您的研究项目有所帮助!如有任何疑问,请随时与我们联系。
晚会经费预算明细表
晚会经费预算明细表晚会经费预算明细表一。
录制费:元1.制景费:元2.录制费:元A。
转播车费用:3000元 × 2场 = 6000元B。
灯光费用:电脑灯2100元C。
摇头灯费用:200元 × 10个 × 2场 = 4000元D。
摇臂费用:1000元 × 2场 = 2000元E。
场租费用:500元 × 2场 = 1000元F。
音响费用:300元G。
磁带费用:8盘 × 170元 = 1360元二。
后期制作费:9000元1.片头片花角标费用:3000元2.网络制作费用:120小时 × 50元 = 6000元三。
录音费:8000元1.MID制作费用(开场、结尾歌曲):1500元 × 2首 = 3000元2.其他歌曲MID制作费用:500元 × 6首 = 3000元3.录音费用:20小时 × 100元 = 2000元四。
演员劳务费:内部演员:外请演员:五。
工作人员劳务费:元总策划费用:1000元 × 2人 = 2000元策划费用:800元 × 2人 = 1600元总导演费用:4000元 × 1人 = 4000元导演费用:3000元 × 1人 = 3000元导播费用:1000元 × 1人 = 1000元摄像费用:400元 × 6人 = 2400元编辑费用:1000元 × 2人 = 2000元撰稿费用:1000元主持人费用:1500元音乐编辑费用:500元剧务费用:200元制片费用:3000元监制费用:六。
其它费用:3650元化妆费用:30元彩炮费用:50元鲜花费用:150元打字复印费用:400元工作餐费用:1000元刀具费用:1000元其他费用:1000元 × 1人 = 1000元2000元 × 2人 = 3000元500元 × 1人 = 500元。
部门经费预算汇总表
H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训 教师资格
职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计
部门包干经费预算安排汇总表(单位:元)
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计 合计 人事
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款:XXXXX元说明:收入预算的第一项是预计年度拨款。
此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。
2.预计其他收入:XXXXX元说明:此项表示部门从其他方式获得的收入,可以包括:经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。
3.预计总收入:XXXXX元(等于预计年度拨款+预计其他收入)说明:总收入是收入预算的核心,表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。
该金额将为部门的开支提供资金支持。
二、支出预算1.人员费用:XXXXX元说明:人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。
包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。
2.办公室及设备费用:XXXXX元说明:办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用,包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。
3.业务推广及宣传费用:XXXXX元说明:业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用,包括广告费、推广费用、市场调研费用等。
4.培训及发展费用:XXXXX元说明:培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用,包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。
5.研究与开发费用:XXXXX元说明:研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用,包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。
6.其他费用:XXXXX元说明:其他费用是指在以上费用之外,无法具体列明的费用,可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。
7.总支出:XXXXX元(等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用)说明:总支出是支出预算的核心,表示部门在整个年度内预计的总支出金额。
三、预计结余1.预计结余:XXXXX元(等于预计总收入-总支出)说明:预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。
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费用标准
实习天数
经费小计
合计
统计人: 核算人: 系部主任: 日期: 年 月 日
_____系(部)实验室实验设备维护费预算一览表
日期: 年 月 日
实验室名称
费用标准
经费小计
实验室名称
费用标准
经费小计
合计
合计
总计
统计人: 核算人: 系部主任:
_____大赛经费预算一览表
日期: 年 月 日
项目名称
运行周数
经费小计
合计
统计人: 核算人: 系部主任: 日期: 年 月 日
_____系课程设计资料费预算一览表
序号
专业
课设名称
运行学期
班级
学生
人数
费用
标准
运行
周数
经费小计
合计
统计人: 核算人: 系部主任: 日期: 年 月 日_____系校外_____系校外实习指导教师出差补助经费预算一览表
序号
专业
班级
教师人数
费用标准
人数
经费小计
备注
报名费
材料费
学生集训补助费
学生赛期补助费
教师集训补助费
教师赛期补助费
住宿费
统计人:核算人:系部主任:
经费预算
经费小计
合计
统计人: 核算人: 系部主任: 日期: 年 月 日
_____系校内实习(实训)经费预算一览表
序号
专业
实习(实训)类别
班级
学生
人数
运行学期
费用标准
实训
周数
经费小计
合计
统计人: 核算人: 系部主任: 日期: 年 月 日
_____系毕业设计资料费预算一览表
序号
专业
班级
学生
人数
运行学期
费用标准