项目支出预算表样

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预算04表项目支出预算表

预算04表项目支出预算表

出租汽车调度站运营维护费 214 21401 2140102 交通运输支出 公路水路运输 一般行政管理事务 武警驻省际客运站执勤保障专项经费 省际客运站行包安检设备更新购置补助经费 2016年机动经费 出租和道路运输及船员从业资格证件购置费 法律服务费 运输行业立法执法复议监察工作经费 旅游客运行业小样本调查经费 行管证件标牌和档案制作费 交通运输统计执法管理及行政许可单证印刷费 外埠进京客车GPS系统监视人员补助经费 纯电动分时租赁网点布局规划工作研究 省际客运站专业行包安检人员补助经费 停车服务企业评价管理体系研究 运输行业安全保障监管工作经费 在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价抽检经费 危险货运车辆安全技术性能抽检 出租党建专项工作经费 史志年鉴和大事记编纂 地面公交出行需求调查及分析研究 交通运输行业标准规范制定修订贯彻和评估经费 运政执法人员换装和海事执法人员补装经费 公共自行车区域服务质量评价指标体系和监管机制研究 编制2016-2030年北京市交通运输行业发展规划 党建干部管理和精神文明建设等工作经费 新办公地点后勤保障服务运行经费 运输行业统计及政策制定管理和宣传工作经费 停车资源普查项目 基于大数据的汽车租赁车辆运行特征分析与在城市交通中的定位研究 办公用房租赁
951.450000 8882.291576 4165.991576 4080.991576 49.920000 408.000000 110.594040 20.000000 40.000000 61.000000 35.000000 198.000000 198.000000 100.320000 24.012400 729.600000 39.174000 75.000000 20.000000 18.000000 50.000000 20.000000 15.700000 90.000000 240.000000 27.000000 45.667420 38.000000 380.000000 75.000000 273.611600 34.088400 492.750000

项目支出预算绩效目标申报表

项目支出预算绩效目标申报表
项目支出预算绩效目标申报表
(20红年度)
填报单位(盖章):屈原管理区水利局(电力排灌总站)
项目
基本
情况
项目名称
电排总站专项经费
项目属性
新增项目口延续项目V
主管部门
水利
项目起止时间
2023年1月1日至2023年12
月31日
项目负责人
徐春光
联系电话
绩效管理
联络员
田为
联系电话
项目类型
1基本建设类口其中:新建口扩建□改建口
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
49.5
39.6
1.机嶂维修
费用
31.5
25.2
2.内排调度
9
7.2
3.涵闸维修
费用
9
7.2
单位已有的(或拟订
的)保障项目实施的制
度、措施
1、水泵及电器检修
2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修
3.、涵闸涵管维修
项目年度实
施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1水泵及电器检修
质量指标
1.搞好垸内水系调度,完成全
区的排涝、农田灌溉工作
2.完成本年度的防汛抢险工作
100%
时效指标
1负责垸内渍水面积的排涝、
农田灌溉及水系调度
2.垸内水系畅通及排涝抗旱
工作
3穿堤涵闸维护维管
常年
邮撒示
1.做好预算,开源节流
2.确保财务工作收支平衡
机埠维修费≤
25.2万涵闸维修
费≤7.2万
内排调度≤7.2万
一级指标
二级指标
三级指标
指标值

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表
项目支出预算明细表
项目支出预算明细表(总表)
单位:万元
目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
98
1.
办公费
4
用于购买办公耗材
2.
印刷费
5
印刷“标准”100套和相关资料
3.
咨询费
12
现状调查:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;学习交流:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;梳理分析本局情况:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;考查调研:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;开展研究:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;工作标准编制:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;日,共计60*2*400约5万元。
7.
其他交通费用
10
现状调查:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;学习交流:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;梳理分析本局情况:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;考查调研:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;开展研究:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;工作标准编制:共计行程2500公里,计汽车交通费*2500约1万元,飞机火车交通费约1万元,共计交通费2万元。

项目预算支出经济分类明细表

项目预算支出经济分类明细表

反映用于购置并按财务会计制度规 定纳入固定资产核算范围的办公家 具和办公设备的支出。
属于政府采购内 容,同时还需编 报政府采购预算 表
反映用于购置具有专门用途、并按 财务会计制度规定纳入固定资产核 算范围的各类专用设备的支出。如 通信设备、发电设备、交通监控设 备、卫星转发器、气象设备、进出 口监管设备等。
反映用作业务工作设备的车、船设 施等的油料支出。
反映支付给单位和个人的劳务费 用,如临时聘用人员、钟点工工 资,稿费、讲座酬、翻译费,评审 费、绩效支出(项目立项书单独申 报的)等。
反映单位提供劳务或销售产品应负 担的税金及附加费用,包括营业税 、消费税、城市维护建设税、资源 税和教育费附加等。
反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内 组织的会员费、来访费、广告宣传 、管理费、其他劳务费及离休人员 特需费、公用经费等。
属于政府采购内 容,同时还需编 报政府采购预算 表
反映政府用于信息网络方面的支出 。如计算机硬件、软件购置、开发 、应用支出等,如果购建的计算机 硬件、软件等不符合财务会计制度 规定的固定资产确认标准的,不在 此科目反映。
属于政府采购内 容,同时还需编 报政府采购预算 表
合计
项目预算支出经济分类明细表
项目名 称:
序号
支出经济分类名称
金额
1
办公费
2
印刷费
3
咨询费
单位:元
资金文号:
备注1
备注2
反映单位购买按财务会计制度规定 不符合固定资产确认标准的日常办 公用品、资料、书报杂志等支出。
反映单位的印刷、出版、版面费支 出。
反映单位咨询方面的支出(需要对方 单位开具正式发票)。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

213 02 99
206005
公园活动策划制作工作 经费
申请依据:为认真落实石门国家森林公园创 建4A级旅游景区计划工作,提升景区景点要 求,丰富石门公园旅游文化活动。 开支内容:1.采购以稻草节为主题的节庆活 动策划及稻草节造型租赁、2.黄金花海等活 动策划。 开支明细:稻草节活动策划、稻草节造型租 赁、其他活动策划。
22.50
22.50
105.00
105.00
110.00
110.00
668.80
668.80
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位:万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第1页,共14页
附件6
206005
国有林场改革回收项目 评估
申请依据:《中共广东省委 广东省人民政 府关于印发<国有林场改革实施方案>的通知 》(粤发〔2015〕9号)。开支内容:国有 林场改革回收项目征收费用评估。开支明 细:石门公园出租果园面积上千亩,拟分批 回收,2018年对总面积约500亩的出租果园 进行测绘评估。开支明细:编制测绘报告、 评估报告费用等。
项目支出预算明细表
总计 8
合计 9
财政拨款收入(财政补助收入)
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
213 02 20
206005

工程项目开发成本支出现金预算明细表

工程项目开发成本支出现金预算明细表

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收

科研项目预算及实际支出明细表

科研项目预算及实际支出明细表
其他支出
间接费用总计:
明细科目
依据
预算金额
实பைடு நூலகம்支出
管理费用
成本补偿费
科研绩效支出
项目负责人
(签字)
年月日
审批单位
(科研项目管理单位)
(签章)
年月日
重庆三峡学院科研经费预算及实际支出明细表
单位:元
项目名称及指标号
经费预算总额
元(其中:直接费用: 元; 间接费用: 元 )
直接费用总计:
明细科目
依据
预算金额
实际支出
图书资料费
数据采集费
设备费
材料费
测试化验加工费
燃料动力费
差旅费
会议费
国际合作与交流费
出版/文献/信息传播/知识产权事务费
印刷费
劳务费
专家咨询费

(项目管理)项目支出预算明细表

(项目管理)项目支出预算明细表

项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。

2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。

明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。

项目支出预算情况表

项目支出预算情况表

项目支出预算情况表一、项目基本信息项目名称:(填写项目名称)项目立项日期:(填写项目立项日期)项目预计开始日期:(填写项目预计开始日期)项目预计结束日期:(填写项目预计结束日期)项目背景:(填写项目背景)二、项目支出预算1.人员费用人员工资:(填写人员工资预算)人员培训费用:(填写人员培训费用预算)人员福利费用:(填写人员福利费用预算)其他人员费用:(填写其他人员费用预算)2.物料费用采购物料费用:(填写采购物料费用预算)运输物料费用:(填写运输物料费用预算)其他物料费用:(填写其他物料费用预算)3.设备费用采购设备费用:(填写采购设备费用预算)维护设备费用:(填写维护设备费用预算)其他设备费用:(填写其他设备费用预算)4.服务费用外包服务费用:(填写外包服务费用预算)其他服务费用:(填写其他服务费用预算)5.活动费用会议费用:(填写会议费用预算)培训费用:(填写培训费用预算)宣传费用:(填写宣传费用预算)其他活动费用:(填写其他活动费用预算)6.管理费用办公费用:(填写办公费用预算)通信费用:(填写通信费用预算)印刷费用:(填写印刷费用预算)其他管理费用:(填写其他管理费用预算)7.其他费用其他支出:(填写其他支出预算)8.总支出总预算:(根据以上各项费用预算求和得出总预算)三、项目支出计划1.根据项目计划,以月份为单位,列出各项费用在每个月的预计支出金额。

月份人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出(填写月份)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)2.根据项目计划,以项目阶段为单位,列出各项费用在每个阶段的预计支出金额。

项目阶段人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出(填写项目阶段)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)四、项目支出变更如有项目支出发生变更,需及时更新支出预算情况表,并说明变更原因和影响。

社会服务项目预算表

社会服务项目预算表

资金种类
金额
扶持资金
配套资金
自有资金
社会募集资金
其他资金
合计
项目
金额
申报资金支出
一、社会服务支出(以受益对象为单位的服务活动支出)
(一) 开展服务支出
(二) 发放款物支出
二、固定资产购置支出
三、项目执行费用
1. 交通费
2. 会议费
3. 印刷宣传费
中央财政资金支出合计
配套资金支出
一、社会服务支出(以受益对象为单位的服务活动支出)
(一) 开展服务支出
(二) 发放款物支出
二、服务设施购置支出
三、项目执行费用
1. 交通费
2. 会议费
3.印刷宣传费
4. 其他费用
配套资金支出合计
资金支出合计

研发项目经费支出预算表(统计表)

研发项目经费支出预算表(统计表)
注:对委托给外单位开发的项目,受托方应依照本归集表逐项填列,由委托方将归集表汇总后报主管税务机关,并将受托方归集表附后。
附件2:
()研发项目经费支出预算表
(计入无形资产成本的费用除外)
纳税人名称(公章):所属年度:
税务登记证号码: 金额单位:元
序号
研发费用项目
#
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
'
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5

6
二、研发活动直接投入的费用
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
*
15
16
四、设计费用
~
17
1、新产品设计费、新工艺规程制定费
18
2、进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的其它费用
19
)
20
五、装备调试费
21
1、工装准备过程中研发活动发生的费用
|
22
23
六、专门用于研发活动的无形资产摊销费
24
<
1、研发软件
25
2、专利权
26
3、非专利发明(技术)

27
4、许可证、专有技术、设计和计算方法等专有技术发生的摊销费
28
;
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31

八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数(1+6+12+16+20+23+29+31+32)

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

60.00
10
11
12
13
14
15
16
17
主要用于:1、展馆、文
物库房、设备维护更
新,展品维护、监控设
施维护、环境绿化维护 、基础设施维护、洪秀 全故居5株古树名木日常 养护及管理;2、临时聘 用人员劳务费、展览经 费、讲解员培训经费、 工作服经费、景区基础 设施经费、国际博物馆 日、基地活动经费、基 地共建经费、志愿者工 作经费、办公设备及耗 材购置、门票、图书、 基地简介及相关宣传资 料印刷费。3、水电费、 照明灯具、中央空调、 电梯等用电设施的维护
项目支出预算明细表
部门名称:广州市花都区文化广电新闻出版局
单位 编码
科目编码
类 款项
项目名称 (项目类别)
总计
合计
财政拨款
一般公 政府性
共 基金预
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金上年预 结转项目内容源自单位:万元绩效目标
1 2 34
5
6
7
8
9
10
11
12
该项经费是正常运营的 重要保障,对我馆各项 场馆设施设备的保养, 提升洪秀全及太平天国 历史文化、爱国主义、 国防教育、党员教育等 内容宣传,有利于我馆 进一步提升公共文化服 务质量,提高游客满意 度,丰富群众精神文化 生活。提高洪秀全故居 及纪念馆的公众认知 度,助力花都区更好地 打造天王故里文化名片 。
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金
上年预 结转

部门预算项目支出明细表

部门预算项目支出明细表
年部门预算项目支出明细表






广播电视、影视设备系统专项经费
金额(元)
合计
.专用设备购置... Nhomakorabea、













在县委、县政府的高度重视下,在相关部门的共同努力下,中心一直运行良好,现有六十多名工作人员进驻中心办公,三百多项行政审批及收费项目在中心运行。为了更好地对中心进行管理,现急需对中心广播电视系统进行集中采购。
年部门预算项目支出申报表
单位名称:五河县人民政府政务服务中心
申报项目:专项业务费(电子监控系统专项经费)支出
申报金额::万元
项目可行性及绩效论证:
在县委、县政府的高度重视下,在相关部门的共同努力下,中心一直运行良好,现有六十多名工作人员进驻中心办公,三百多项行政审批及收费项目在中心运行。为了更好地对中心进行管理,现急需对中心广播电视系统进行集中采购。
1、广播电视、影像系统及配套设备;
2、
3、
4、
5、
备注:、请部门单位对所申报项目项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
、项目支出要细化到具体经济科目和子项目,附项目支出明细表。

项目预算执行情况表

项目预算执行情况表

项目预算执行情况表
项目预算执行情况表是用于记录和追踪项目在执行过程中各项费用和支出情况的表格。

以下是一个可能的项目预算执行情况表的示例:项目预算执行情况表
说明:
1.项目阶段:项目执行的不同阶段,如项目启动、设计阶段、施
工阶段、收尾阶段等。

2.预算项目:每个阶段中具体的预算项目,如策划费、设计费用、
施工费用等。

3.预算金额:每个预算项目的预计支出金额。

4.实际支出:实际执行过程中的支出金额。

5.支出说明:对实际支出的简要说明,包括支出内容和支出单位。

6.支出日期:支出发生的日期。

7.备注:额外的备注信息,如特殊情况说明等。

这个表格有助于项目管理人员了解项目预算执行的实际情况,及时发现并处理超支或节约的问题,确保项目的财务可控。

具体的表格内容和格式可能根据项目的特点和管理需求进行调整。

项目预算支出指标经济科目细化表

项目预算支出指标经济科目细化表
项目预算支出指标经济科目细化表项目名称: Nhomakorabea科目编码
30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30218 30226 30227 30239 30240 30308 30309 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31099
项目负责人审 签:
合计
金额(万元) 保留两位小数
是否政府采购
注:1、根据《安徽省省级2016—2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准》要求,为严格执行 政府采购政策,凡涉及货物、服务类项目,单项或批量采购预算满20万元;工程类项目,单项采购 预算满50万元,计算机、办公设备、空调机等协议采购货物均实行政府采购。 2、按照省教育厅、财政厅等主管部门要求,财政当年下达专项经费应于当年使用完毕。
科目名称
办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 劳务费 委托业务费 其他交通费用 税金及附加费用 助学金 奖励金 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 其他资本性支出

项目支出预算申报表

项目支出预算申报表

IT 项目估算申报表填报日期:(单位盖印)申报部门部门编码项目名称项目编码项目负责人联系电话项常常性一、是运转原有信息化系统需要的平时基础花费,目项目二、计划上线新的应用软件及基础设备升级的花费。

类一次性软件、硬件、安全、别项目咨询、保护、培训、项目属性1、新增项目□2、持续项目□3、备选项目□常常性项目一次性项目一、是运转原有信息化系统需要的平时基础花费,二、计划上线新的应用软件及基础设备升级的花费。

软件、硬件、安全、咨询、保护、培训、1、(科目编码)估算科目2、(科目编码)3、(科目编码)项目资本计划请原项因目及申前期准项备目项目名称项目单位项目属性项目负责人新建项目□跨年度项目□扩大内需项目□联系电话项目申报部门负责人联系电话项目类型常常性项目一次性项目一、是运转原有信息化系统需要的平时基础花费,二、计划上线新的应用软件及基础设备升级的花费。

软件、硬件、安全、咨询、保护、培训、项目资本申报计划(万元)资本此中市财政资本其余资总数金项目建立依照、可行性及必需性项目资本计划详细投向(使用)总目标阶段性(或年度)目标项预期经济效益目绩预期社会、政治效益效目基工期控制标建成本控制项目质量控制反应绩效目标实现程度的绩效评论指标预期绩效目标实现进度安排(或项目实行进度计划)从前年度项目绩效评论状况(本栏跨年度项目填写)市财政局绩效评论处审查建议审查人:年月其余需要说明的问题。

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附表1
20 XX 年中央财政支持地方高校发展专项资金省级重点学科建设项目计划表
填报单位:
金额单位:万元
序号
设备名称/支出项目
合计
资金安排
设备型号规格/环改费支出用途 单位 单价 数量
产地、厂商 项目排序
金额 中央财政 地方财政 学校自筹
合计

——


1、××实验室项目小计

——




1-1 ××设备




1-2 ××设备

—n 实验室环境改造费

2、××实验室项目小计

—— — ——













2-1 ××设备




2-2 ××设备




…… ……
2-n 实验室环境改造费

—— —









……



注:第三列“设备型号规格/环改费支出用途”栏,属采购设备的,填写设备型号、规格;属采购图书、电子文献的,填写出版年代及版本号; 属实验室环境改造的,填写环境改造经费支出用途。
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