财政项目支出绩效自评表
财政支出项目绩效自评基础数据表
财政支出项目绩效自评基础数据表方案附件2-3:财政支出项目绩效自评基础信息表填写说明一、适用范围和基本要求(一)《财政支出项目绩效自评基础信息表》(以下简称《信息表》)适合主管部门(单位)和项目(用款)单位开展各类财政支出项目绩效自评,归集评价基础数据资料填报。
填报的内容必须客观真实。
(二)各主管部门(单位)可根据本系统、本部门的实际情况、财政支出项目特点和增设的四级指标,在此基础信息内容外增加本系统、本部门的统计信息表格。
(三)主管部门(单位)对评价项目各子项目(用款)单位财政支出项目绩效自评基础信息情况进行审核、汇总后,必须按《信息表》表式进行汇总,连同《财政支出项目绩效评价指标表》一并报送省财政厅(绩效评价处)。
(四)对《信息表》中的各项信息,均要求在《佐证材料递交说明》说明对应的佐证材料并提供,同时在《信息表》最右端一列填写各项信息对应佐证材料的编号。
对于材料太多、难于提供的佐证材料也需说明有什么具体的佐证材料,以便抽查时现场核实。
二、基本情况(一)项目名称:按省财政厅资金下达(安排)文件的项目名称填列。
如:广东省农村饮水安全工程项目。
(二)评价项目编码:评价项目编码共10位(信息系统自动编号)。
□□□□□□□□□□评价类别码支出类别码1.第1-2位(共2位)为财政支出口码,按省财政厅相关业务处室(12业务室)编码填列(详见下表)。
2.第3位为评价类别码。
共4类,其中:1-自评;2-财政部门评价;3-委托下级财政部门评价;4-委托社会中介评价。
3.第4位为支出类别码。
共5类,其中:1-基本建设类,2-采购类,3-修缮类,4-奖励/补贴类,5-其他专项类。
4.第5-7位(共3位)为地区类别码。
其中:(1) 第5-6位(共2位)标示省直和21个地级市(详见下表):省直和各地级市类别码情况表(2)第7位各市自用码,标示各区县。
省直部门用0。
5.第8-10位(共3位)为填表时间码。
按填写本表的时间(年、月、日)填列。
财政公共项目支出绩效自评表
万元
项目起止时间
2010年1月起至2010年12月止
项目组织管理情况
项目立项依据
可行性研究报告结论
专家评审论证结论
是否实施政府采购
及采购金额
□是√否
应采购金额万元实际采购金额万元
是否实行招投标
□是√否
是否实行国库集中
附件2:
财政公共项目支出绩效自评报告表(项目单位用)
填报单位:长沙市机械行业管理办公室填报日期:2011.7.4
项目基本情况
项目名称
企业特困补贴
项目主要内容
支付行业特困企业困难补助
项目单位
长沙市机械行管办办
项目主管部门
市国资委
单位负责人
文刊正
项目负责人
龙拥军
项目属性
□经常性 □一次性 □新增√延续
资金总额及构成
项目完工验收情况
资金安排使用情况(万元
)
应到位资金
实际到位资金
实际支出
结余资金
省级财政
市级财政
60.8万
60.8万
60.8万
0
区县财政
小 计
其他配套资金
合 计
60.8万
60.8万
60.8万
0
项目产出成果
主要用于特困企业留守人员生活费的发放。
项目效益情况
维持了特困企业的正常运转,维护了企业的稳定。
自评结论支付√源自□否是否实行资金报账制是√否
是否实行工程代理和投资评审制
□是√否
是否实行合同管理制
□是√否
是否实行财政双控账户管理
管理
财政项目支出绩效自评表
11
10
产出目标
体育等级测试工作完成及时性
考察体育等级测试工作完成及时情 况。
8
体育等级测试工作完成及时,得满分;每出现一例不够 及时,扣权重20%,扣完为止。
8
11
成本控制率
考察成本控制情况。
5 成本控制在预算范围内,得满分;反之,不得分。
5
12
教学服务水平
效果目标
13
教学质量水平
14
受益群体满意度
分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用。(2
6
分)
①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)
6
项目设立的规范性
项目的申请、设立过程是否符合相 关要求,用以反映和考核项目立项 的规范情况。
②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;
5
(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤
影响力目标
15
长效管理机制健全性
合计
考察教学服务水平情况。
考察教学质量水平情况。 考察满意度情况。 考察长效管理机制健全性情况。
7
教学服务水平提升,得满分;根据实际情况酌情打分; 教学服务水平下降,不得分。
7
8
教学质量水平提升,得满分;根据实际情况酌情打分; 教学质量水平下降,不得分。
8
8
满意,得满分;满意程度一般,得权重50%;不满意, 不得分。
一级指标
指标名称
指标解释
权重
评分规则
自评分 扣分原因
改进措 施:
提高项目绩效管理水平。通过学习预算绩效管理相关文件,进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作,提高项目绩效目标和绩效指标的编制,结合项目工 作计划和预算,合理设置项目绩效目标,细化量化项目绩效指标。
省级财政项目支出绩效自评指标表
根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩 效指标,通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得 分。
5
反映事项完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管 理措施等影响事项持续发展的因素,以及事项实施对人、环 境、资源是否带来可持续发展影响。
1.人员机构安排可持续得1分,政策、制度可持续得1分; 2.管理机制(如管护和资金投入等)可持续得2分; 3.环境可持续得1分; 否则酌情扣分。
依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性即是否包含总目标和阶段性目标是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量质量成本指标预期达到的效果性指标据此核定分数反映资金绩效目标设置是否明确合理细化绩效目标是否与资金或项目属性特点支出内容相关体现决策意图同时合乎客观实际
一级指标 名称 权重(%)
绩效 目标
5
反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化,绩效目 标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意 图,同时合乎客观实际。
依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设 置是否明确,合理、细化,绩效目标是否与资金或项目属性特点 、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定 分数。
性。
2.其他情况,在按满分乘以到位率计算得分的基础上,综合考虑
未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。
6
反映各类资金的实际支出情况。
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同 时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出 率等因素适当调整最后得分。
1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整
规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改
的,得3分;否则,视情况扣分。
财政项目支出绩效自评表
建立健全
建立健全
10
10
满意度指标
服务对象满意度指标
工作人员满意度
>85%
100%
10
IO
总分
100
100
10
租赁面积
868.5mt
868.5m,
10
10
质量指标
租赁房屋质量合格率
100%
100%
10
10
时效指标
租赁计划完成及时性
及时
及时
10
10
成本指标
成本合理性
按市场价格
按市场价格
10
10
效益指标
社会效益指标
机构运行状况
保障运行
运行得到保障
10
10
办公环境改善情况
得到提升
得到提升
10
10
可持续满意度指标
一
一
其他资金
一
—
度体标年总目
预期目标
实际完成情况
通过租借中冶宝钢技术服务有限公司办公楼,解决中心办公用房问题,进一步改善工作环境,提升工作效率
根据要求,有效合理的支付租赁费用
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
S
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
解决办公用地单位数
1家
1家
10
财政项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称
办公楼租赁费
主管部门
宝山区土地储备中心
实施单位
宝山区土地储备中心
项目资金(万元)
年初预算数
全年预算数
财政项目支出绩效自评表
财政项目支出绩效自评表一、项目基本信息项目名称:项目编码:项目类别:项目负责人:项目周期:二、项目目标本项目旨在:1. 实现财政资源的合理配置;2. 提高项目资金使用效益;3. 及时掌握项目执行情况;4. 提高项目管理水平。
三、项目的关键绩效指标在项目实施过程中,以下指标将作为主要评估依据:1. 资金使用效率;2. 项目执行进度;3. 项目成本控制;4. 项目质量和成果;5. 项目风险管理;6. 相关方满意度。
四、绩效自评方法与指标评分1. 资金使用效率绩效指标:- 资金使用是否规范、合理;- 资金使用是否符合相关政策和要求;- 资金使用的经济性。
评分标准:- 高:资金使用高效,符合政策和要求,经济性较高;- 中:资金使用较为规范,符合大部分政策和要求,经济性一般;- 低:资金使用效率较低,不符合政策和要求,经济性较差。
2. 项目执行进度绩效指标:- 项目实施是否按照计划进行;- 项目执行进度是否满足要求;- 是否及时调整项目计划,确保项目进展顺利。
评分标准:- 高:项目按计划进行,执行进度满足要求,及时调整计划;- 中:项目大致按计划进行,执行进度基本满足要求,适当调整计划;- 低:项目执行进度严重延误,无法按计划进行。
3. 项目成本控制绩效指标:- 项目成本是否控制在合理范围内;- 是否进行项目成本与效益分析;- 是否及时采取措施控制成本超支。
评分标准:- 高:项目成本控制在合理范围内,进行成本与效益分析,及时采取措施控制成本超支;- 中:项目成本基本控制在合理范围内,进行成本与效益分析,适当控制成本超支;- 低:项目成本严重超支,未进行成本与效益分析,未采取措施控制成本。
4. 项目质量和成果绩效指标:- 项目交付成果是否符合要求;- 项目实施过程中的质量控制措施是否有效;- 是否及时解决项目执行过程中的问题。
评分标准:- 高:项目交付成果符合要求,质量控制措施有效,及时解决执行问题;- 中:项目交付成果基本符合要求,质量控制措施基本有效,适当解决执行问题;- 低:项目交付成果不符合要求,质量控制措施无效,未解决执行问题。
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表中方县湘商产业园2023年项目支出绩效自评报告一、基本情况(一)项目概况。
1、项目背景:中方县湘商文化科技产业园是2009年湖南“湘商寻祖”活动的重要成果之一,于2009年5月29日奠基开工,同年9月28日在2009'湖南省经贸洽谈会暨第三届湘商大会上由省领导亲自授牌。
园区规划面积3平方公里,计划总投资50亿元。
重点培育先进装备制造、印刷包装、食品加工和现代商贸物流等产业。
目前已有恒裕实业、五新机械、宇隆超微漆包线等82家企业入驻,其中:规模企业达30家,园区企业拥有60余项国际国内领先专利技术,获批高新技术企业13家,高新技术企业占比40%。
按照县委、县政府“两极一圈”战略部署,园区大力实施“三高四新”战略和专业化园区发展,并取得显著成效,成为产业转型升级的示范区和县域经济发展的核心增长极。
2、主要内容及实施情况:依据《中方县产业及产业园区发展三年提升行动方案(2018—2023年)》、《中共中方县委中方县人民政府关于大力实施产业及产业园区发展三年提升行动的意见》(中方发(2011)17号)。
主要项目支出内容为:(1)园区体制结算154.5万元:用于湘商产业园园区体制结算;(2)2023年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励19万元;用于单位机关运转支出;(3)2023年度财源税收综合治理考核奖5万元:根据县考核结果用于单位源税收综合治理考核奖金发放。
(4)第二批次建设用地林地报批相关费用。
3、资金投入和使用情况2023年先后申报上述项目资金共计166.1万元,县财政局及时拨付到位,资金管理经县财经领导小组等层层把关,使用符合支出程序。
(1)园区体制结算资金主要用于园区安全生产、客商接待、会议出差、宣传印刷、办公水电、工会福利等支出以及2023年绩效考核工资发放。
(2)2023年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励用于单位机关运转支出。
(3)源税收综合治理考核奖金已经发放到位。
项目支出绩效自评表
10
时效指标
成本指标
特殊案件聘请专家
5次
5次
10
10
委托有关检测机构对认
定物品质量检测
30次
30次
10
10
参加省物价局、国家发改委及专业机构组织的相
3次
3次
10
10
效益指标
经济效益指标
项目支出绩效自评表
(2021
项目名称
价格与成本管理专项经费
主管部门
鄂州也.人民政府
实
鄂州市发展和改革委员会
项目资金(万元)
指标2:
成本指标
资金使用率
100%
100%
20
20
指标2:
效益指标
经济效益指标
为决策者提供决策科学化、民主化,避免和减少决策失误,优化建设方案,提高工程投资效益提供了可靠的依据。
100%
100%
20
20
社会效益指标
为我市发展规划、研究宏观调控政策当好参谋,促进我市国民经济又好又快发展。
100%
100%
小调Ig纵开展3次项目累中开工、2次项目臬中拄埠、1次宣大项目拆迁批林.164小省书・点项目预计完成毁赛417.5亿元.ft≡完成率为115.8%:其中12个曲城克点项目依计完成投费16€4亿无,投药完成率力∣M0%∙畲审It点项目均越H年息投皆/必・发行埃方改府专裁做双目8个、发行弄金43.0亿元.2021年我市SS定货产批迭戈期姆恬全备首刑.M蒙完或全年12%的*速目标任募.
三级指标
年度指标值
实际完成值
分
值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
完成单位GDP能耗降低率
项目支出绩效自评表
……
……
满意度
指标
服务对象
满意度指标
指标1:
指标2:
……
……
项目支出绩效自评表
:
项目支出绩效自评表
(年度)
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目预算
执行情况
(万元)
预算数:
执行数:
其中:财政拨款
其中:财政拨款
其他资金
其他资金
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:目标2:目来自3:……目标1完成情况:
目标2完成情况:
目标3完成情况:
……
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1:
指标2:
……
质量指标
指标1:
指标2:
……
时效指标
指标1:
指标2:
……
成本指标
指标1:
指标2:
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1:
指标2:
……
社会效益
指标
指标1:
指标2:
……
生态效益
指标
指标1:
指标2:
……
可持续影响
指标
指标1:
财政项目支出绩效自评表
减少 0起
减少 0起
10
10
10
10
效益指标
生态效益指标
…… 指标1: 指标2:
……
指标1:长效管理机制
85%
85%
10
10
可持续影响指标
指标2:
……
满意度 指标
服务对象满意度指标
指标1:项目补偿单位满意度 指标2: 100
100
注:单位自评指标的权重原则上统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重
项目名称 主管部门
项目资金 (万元)
年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金
财政项目支出绩效自评表
(2019年度)
集体经济组织补偿
马陆镇经济管理事务中心
实施单位
马陆镇经济管理事务中心
年初预算数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率
得分
13000
12790.51
12790.51 10
100%
100%
20
20
数量指标
指标2:
……
指标1:补偿资金拨付量
足额
足额
10
10
质量指标
指标2:
产出指标
时效指标
…… 指标1:补偿资金拨时间 指标2:
及时
及时
10
10
……
指标1:成本控制有效性
有效
有效
10
10
成本指标
指标2:
绩效 指标
经济效益指标
…… 指标1: 指标2:
……
社会效益指标
指标1:农民利益损失 指标2:重大事件发生数
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
一、项目概述
项目名称:
项目负责人:
项目周期:
项目目标:
二、项目支出概况
1. 财务数据
(在此可以列出项目的总预算、实际支出情况,以及与预算的偏差)
2. 支出分类
(在此根据实际情况,列出项目的支出分类,例如人力资源费用、采购费用、运输费用等)
三、项目支出绩效评估
1. 目标与成果
(在此描述项目的目标,并评估项目在财务和非财务方面的成果,例如收入增加、成本降低、客户满意度提高等)
2. 成本效益评估
(在此评估项目的成本效益,例如单位成本、ROI(投资回报率)等)
3. 风险管理
(在此评估项目的风险管理情况,例如是否针对潜在风险制定了计划,并且采取了相应的措施来应对风险)
4. 问题与改进
(在此列出项目期间出现的问题,并说明针对这些问题采取了哪些改进措施)
四、项目绩效总结
(在此总结项目的支出绩效,包括成本效益、财务指标等。
可以将项目是否达到预期目标进行评估,并准确具体地描述项目的绩效情况)
五、经验教训与改进建议
(在此总结项目期间的经验教训,并提出改进建议。
可以从财务、风险管理、流程等方面提出具体的改进意见)
六、项目支出绩效自评表附件
(在此将具体的数据、指标、统计表格等以附件形式呈现,以便读者详细了解项目的支出绩效情况)
以上是对项目支出绩效的自评表,通过对项目的财务数据、支出分类、目标与成果、成本效益等方面进行评估,可以客观地了解项目的
绩效情况,并提出相应的经验教训和改进建议。
希望此自评表能在项
目管理和绩效评估中发挥积极的作用,促进项目的成功实施。
项目支出绩效自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息(一)项目名称:填写自评项目名称。
(二)市级主管部门:填写项目主管预算部门全称,如“天津市财政局二(三)项目实施单位:填写自评项目具体实施单位名称。
二、资金填报口径项目资金:年度资金总额,按资金来源及年度分为当年财政拨款、上年结转资金和其他资金。
当年财政拨款口径为该项目2019年度财政拨款,上年结转资金口径为上年度的财政结转资金,其他资金口径为和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
其中:(一)年初预算数:年初批复项目填写年初批复预算金额,包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资金和其他资金。
执行中追加调整项目不需要填列此单元格。
(二)全年预算数(A):执行中项目预算没有发生调整变更的,填写年初预算数。
执行过程中经财政部门审核后调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、其他资金的,填报调整后的实际项目预算金额。
(三)全年执行数(B):填写该项目截至2019年底的实际支出金额,应与决算保持一致。
(四)执行率(B/A):填写全年执行数占全年预算数的百分比。
(五)得分:按照年度资金总额执行率计算得分,得分二执行率*10,最高不得超过10分。
(六)偏离原因分析及改进措施:执行率没有达到100%的项目要说明原因和改进措施,同时要说明截至2023年5月底的实际执行情况。
三、年度总体目标(一)年初预期目标:填写市财政局批复的绩效目标表中设定的绩效目标,如有必要,可以补充完善。
(二)年度实际完成情况:尽量分条列举,简要概括该项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。
当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。
四、绩效指标(一)三级指标:填写批复的绩效目标表中的三级指标,如有必要,可以补充完善。
(二)年度指标值(A):填写批复的绩效目标表中三级指标的指标值,如有必要,可以补充完善。
(三)全年完成值(B):填写截至2019年底该指标实际完成的数量或实现的效果,当年未完工项目同时要在“偏离原因分析及改进措施”中说明截至2023年5月底前的实际完成情况。
项目支出绩效自评表(模板)
指标1:
服务对象满意 度指标
指标2:
……
总分
100
分值 得分
偏差原因分 析及改进措
施
数量指标 指标2:
……
指标1:
质量指标 指标2:
产出指标
…… 指标1:
时效指标 指标2:
……
指标1:
成本指标 指标2:
绩
……
效
指标1:
指
标
经济效益指标 指标2:
……
指标1:
社会效益指标 指标2:
效益指标
…… 指标1:
生态效益指标 指标2:
……
指标1:
指标2:
……
满意度 指标
附件1
项目支出绩效自评表
( 年度)
项目名称
பைடு நூலகம்主管部门
项目资金 (万元)
年度总金额 其中:当年财政拨款 上年结转资金
实施单位
年初预算数 全年预算数
全年执行 数
分值 10
执行 率
-
-
得分
- -
年度 总体 目标
其他资金 全年预算数
一级指标 二级指标
三级指标
指标1:
-
-
实际完成数
年度指标值
实际完成 值
项目支出绩效目标自评表
执行率
得分
年度资金总额
10.0
10.00
10.00
10
100.00
10
其中:当年财政拨款
10.0
10
10
─
─
上年结转资金
─
─
其他资金
0.0
─
─
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1:开展镇信访、安全维稳工作,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保琅琊镇整体安全、社会稳定。
目标2:投入项目资金10万元
目标2:投入项目资金50万元
目标1完成情况:已完成
目标2完成情况:已完成
一级指标
二级指标(分值)
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标(50分)
数量指标(10)
村(社区)聘请代办员
1人/村、社区
1人/村社
2
村(社区)聘请保洁员
3人/村、社区
3人/村、社区
3
村(社区)聘请治安联防员
实际
完成值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标(50分)
数量指标(10)
聘请琅琊镇环境保洁人员
5-7人
7人
5
对聘请琅琊镇环境保洁人员业务培训
2-4次
4次
5
质量指标(10)
培训合格率
≧90%
90%
10
时效指标(10)
培训完成时间
2-4天
4天
10
成本指标(10)
办公费
9万元
9万元
3
打印费
财政支出项目绩效自评表
财政支出项目绩效自评表单位名称(盖章):万宁市人民政府法制办公室单位项目:法制顾问经附件4-1财政支出项目绩效评价报告评价类型:□实施进程评价√完成结果评价项目名称:法制顾问经费和聘请法律顾问经费项目单位:万宁市人民政府法制办公室主管部门:万宁市人民政府法制办公室评价时间:2017年1月1日至2017年12月31日组织方式:□财政部门√主管部门□项目单位评价机构:□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位(盖章):万宁市人民政府法2制办公室上报时间:2018年7月24日附件4-2项目大体信息表一、项目基本情况项目实施单位万宁市法制办主管部门万宁市法制办项目负责人莫积仁联系电话地址万宁市万城镇红专中街市党政综合办公大楼712室邮编571500项目类型经常性项目(√)一次性项目()计划投资额(万元)60实际到位资金(万元)6实际使用情况(万元)60其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政市县财政60市县财政6 0其他其他二、绩效评价指标评分(参考)一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容4434财政支出项目绩效评价报告一、项目概况法制顾问经费和聘请法律顾问经费项目属于专项业务类,性质为常常性项目,具体内容包括:(1)聘请市人民政府法律顾问年服务费;(2)聘请本市各级人民政府法律顾问年服务费。
二、项目资金利用及管理情况2017年法制顾问经费和聘请法律顾问经费项目总投入5财政资金60万元,在经费利用中,我办严格依照资金适用范围执行利用,对于资金利用做到规范管理,严禁截留或挪作他用。
三、项目组织实施情况在项目实施进程中,主要做到以下几个方面:一、重点增强经费支出合法性、真实性及合理性的审核,减少资金的浪费,提高利用效益。
二、在日常工作中,厉行节约,能省就省,可花可不花的钱不花,做到“取之有度,用之有节”。
3、维持项目资金利用情况按期或不按期进行检查,保证资金合理利用。
四、综合评价情况及评价结论依照财政支出绩效评价指标体系评分标准,我办2017年法制顾问经费和聘请法律顾问经费利用情况良好,无超范围利用或其他不妥情形,共记100分,拟自评品级为优。
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10
老干部节日慰问走访完
成率
=100%
100%
10
10
质量指标
各类培训考核通过率
=100%
100%
10
10
时效指标
培训计划完成及时性
及时
及时
10
10
慰问走访完成及时性
及时
及时
10
10
农村青年储备人才数量
增加情况
增加
增加
5
5
指标
效益指标
社会效益指标
受益退休人员生活水平
提高情况
提高
提高
5
5
培训人员工作能力提升
5
设备设施维护工作完成
率
=1∞%
100%
5
5
有责停电、停水次数
=0次
。次
5
5
产出指标
质量指标
公共场所整洁率
=100%
100%
5
5
维护设备正常使用率
=100%
100%
5
5
工作效率评分率
>=90%
100%
3
3
第三方管珊艮务工作验
收合格率
=100%
100%
3
3
时效指标
设备设施维修响应及时
性
及时
及时
3
3
第三方管珊艮务工作完
1、(1)继续依法推进工会组织建设,扎实推进企业情况排摸,健全各类工会组织。完成工会组建4家,新增开户数4家。(2)完善基层企业劳资纠纷预警机制,多举措并举强化劳资纠纷排查化解。集体协商79家,双实非公企业签订集体合同79家,参与调处案件完成率80%。(3)进一步加大工会培训力度,拓展技能竞赛领域,丰富职工文体活动»及时开展公益乐学、劳动竞赛项目等。(4)强化工会服务职工职责,夏送清凉冬送温暖等暖心工程。及时完成高温慰问送清凉活动
•加强党对统战组织的领导•服务好、引导好统战人士、非公经济等健康发展。
开展基层党组织书记培训,提高基层干部履职能力和综合素质:开展老干部节口慰问走访.,完成舍类统战工作。
绩效
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分
成率
=100%
100%
提升
6
6
可持续影响指标
档案管理制度健全性
健全
健全
6
6
各类培训机制健全性
健全
健全
6
6
长效管理机制健全性
健全
健全
6
6
满意度闾示
服务对象满意度指标
妇女儿童满意度
>=95%
95%
5
5
参与人员满意度
>=95%
100%
5
5
总分
100
100
财政项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称
综合保障服务
主管部门
松江区叶榭镇
成及时性
及时
及时
3
3
翎名养护工作完成及时
性
及时
及时
3
3
设备设施正常使用率
=100%
100%
太阳能路灯的维护,各部门的一系列的设施等,依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、按照项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。1通过招投标购买第三方服务,项目预算资金专款专用,无挤占挪用,推动政府购买外包工作健康有序开展,提高财政资金使用效益,凉得购买方满意和高度评价,产生良好的社会效益及可持续账响。2、满足机关日常运转所产生的基本费用支出
,如设备更新维护^经费。
完成机关日常运转的设施维护、日常保洁、安保0艮务、绿化环境、办公场所维修等工作.
一级指标
二级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
数量指标
日常保洁人员配备到位
数
>=5人
>=5人
5
5
日常安保人员配备到位
数
>=5人
>=5人
5
5
全年门窗、玻璃保洁服
务次数
=3次
3次
5
健全
健全
5
5
满意度指标
服务对象满意度指标
受益对象满意度
>=80%
>=80%
10
10
总分
100
100
财政项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称
部门管理与保障
主管部门
松江区叶榭镇
实施单位
上海市松江区叶榭镇人民政府(本级)
项目资金(元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
率
得分
年度资金总额
150,000.00
财政项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称
财经事务管理
主管部门
松江区叶榭镇
实施单位
上海市松江区叶榭镇人民政府(本级)
项目资金(元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
20,000.00
6,820.70
6,820.7
10
100.00%
10
其中:当年财政拨款
20000
6820.70
100%
8
8
示
相关设备维护及时性
及时
及时
8
8
档案整理和数字化建设
工作计划完成及时性
及时
及时
8
8
效益指标
社会效益
全镇设备、网络安全运
行率
=100%
100%
5
5
全镇设备、网络使用率
提升情况
提升
提升
5
5
档案资料丢失率
=0%
0%
5
5
可持续影响指标
信息公开情况
公开
公开
5
5
档案管理健全性
健全
健全
5
5
长效管理制度健全性
项目资金(元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
657,000.00
571,775.71
571,775.71
θ
100.00%
1。
其中:当年财政拨款
657000
571775.71
571775.71
-
上年结转资金
0
0
-
其他资金
0
0
-
预算目标
实际完成情况
度体标年总目
1、2023年,镇总工会工作将紧扣镇党委政府和区总工会目标任务,持续推进非公企业工会改革,不断创新工会工作方法,深化服务职工项目,扩大工会组织影响力。(总工会)2、根据区妇联和镇党委相关政策,通过开展"三八""六一"纪念活动、巾帼建功奉献行动、智慧女性成才行动、女性维权保障行动、家庭建设行动、妇女组织创新行动、妇女特色品牌创建、两病筛直工作等服务项目,积极稳妥开展2023年妇女儿童工作,保障妇女儿童权益,达成妇女儿童满意度95%和参与人员满意度100%.(妇联)3、根据上级团组织工作要求,结合本职实际情况,围绕青少年身心健康、基层团组织建设等,积极稳妥开展2023年共青团工作。(团委)
一蛔示
二级指标
三懈标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
档案整理和数字化建设
工作计划完成率
=100%
100%
10
10
相关设备维护计划完成
率
=100%
100%
8
8
质量指标
网络、复印机、计算机
f机正常运行率
=100%
100%
8
8
绩效指标
档案整理、档案数字化
建设合格率
=100%
会组建数
>=3家
4家
5
5
数量指标
银行新增开户数
>=3户
4户
5
5
产出指标
报刊杂志征订数
=536份
53附
2
2
报刊杂志发放率
=100%
100%
2
2
质量指标
签订工资集体协商达标
率
=100%
100%
4
4
参与调处案件完成合格
率
=100%
100%
4
4
项目计划完成合格率
=100%
100%
4
4
预算资金拨付足额到位
率
=100%
实施单位
上海市松江区叶榭镇人民政府(本级)
项目资金(元)
年初预算数
全年预算数
全钠行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
5,178,306.00
4,942,878.74
4,942,878.74
10
100.00%
10
其中:当年财政拨款
.74
.74
一
上年结转资金
0
0
—
其他资金
0
0
一
年度总体目标
预算目标
实际完成情况
率
=100%
100%
10
10
质量指标
补贴足额到位率
=100%
100%
10
10
时效指标
结对资金拨付及时性
半个月内
半个月内完成拨付