审计局2017年度工作总结范文

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2017年度审计部工作总结范文

2017年度审计部工作总结范文

2017年度审计部工作总结范文回顾这一年是过得有价值的、有收获的,一年来,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成绩,但也存在了诸多不足,接下来请看*2017年度审计部工作总结范文。

(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。

财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。

通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。

集团公司从2017年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。

我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

2017年审计工作总结

2017年审计工作总结

2017年审计工作总结
回顾2017年的审计工作,我们可以看到在这一年里,审计工作取得了一定的
成绩,但也面临着一些挑战和问题。

在全面总结和分析过去一年的审计工作后,我们可以得出以下几点总结和体会。

首先,2017年审计工作取得了一定的成绩。

在这一年里,我们审计人员深入各个领域,开展了大量的审计工作,发现了一些违规违法行为,为国家和企业挽回了巨额损失。

同时,我们也加强了对各种审计方法和技术的研究和应用,提高了审计工作的效率和质量。

其次,2017年审计工作也面临着一些挑战和问题。

在这一年里,我们发现了一些审计工作中存在的不足和问题,比如审计人员素质不高、审计方法不够先进、审计监督不够严格等。

这些问题严重影响了审计工作的质量和效果,需要我们进一步加强改进和完善。

最后,2017年的审计工作也给我们一些启示和反思。

在这一年里,我们深刻认识到审计工作的重要性和紧迫性,审计工作不仅是对国家财政和企业经营的监督,更是对社会公平和正义的维护。

因此,我们要进一步加强审计工作的组织和领导,加大对审计人员的培训和考核力度,加强审计监督和制度建设,不断提高审计工作的质量和效果。

综上所述,2017年的审计工作取得了一定的成绩,但也面临着一些挑战和问题。

我们要深刻总结和分析过去一年的工作,吸取经验和教训,进一步加强改进和完善,努力提高审计工作的质量和效果,为国家和社会的发展做出更大的贡献。

审计 工作总结 2017

审计 工作总结 2017

审计工作总结 2017
审计工作总结 2017。

2017年已经成为我们审计团队的一个重要里程碑,我们在这一年里取得了许多显著的成就。

通过不懈的努力和团队的协作,我们成功地完成了一系列复杂的审计项目,为客户提供了高质量的审计服务。

在这篇文章中,我将总结我们2017年的
审计工作,并展望未来的发展方向。

首先,我们在2017年取得了显著的业绩。

我们审计团队完成了一系列大型客
户的审计项目,包括上市公司、跨国企业和国有企业。

通过对客户财务报表的审计,我们发现了一些重要的问题,并提出了有益的建议,帮助客户改进内部控制和财务管理。

我们的工作得到了客户的高度认可,为公司赢得了良好的口碑和业务机会。

其次,我们在2017年加强了团队的专业能力和团队协作。

我们不断学习和提
升自己的专业知识,积极参加各种培训和学术交流活动。

我们还加强了团队协作,建立了良好的沟通机制和工作流程,提高了工作效率和质量。

我们相信,只有团队的力量才能取得更大的成就。

最后,我们对未来的发展充满信心。

我们将继续加强与客户的沟通和合作,深
入了解客户的业务和风险,为客户提供更加专业和个性化的审计服务。

我们还将继续学习和提升自己的专业知识,积极应对审计领域的挑战和变化。

我们相信,通过不懈的努力和团队的协作,我们一定能够取得更大的成就。

总之,2017年是我们审计团队取得显著成就的一年。

我们将以此为基础,继续努力,为客户提供更加优质的审计服务,实现审计工作的新突破。

让我们携手并进,共同开创审计工作的美好未来!。

审计局2017年上半年工作总结

审计局2017年上半年工作总结

审计局2017年上半年工作总结审计局2017年上半年工作总结今年以来,**市审计局在**市委、市政府的领导下和**市局的业务指导下,紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”主题,坚持依法审计、秉公用权,紧扣“八项工程”主抓手,坚持把“维护人民群众利益、推动依法治国、促进深化改革、推动政策落实、维护国家经济安全、推进反腐倡廉”贯穿审计工作始终。

突出反映经济和社会的难点、领导关注和群众关心的热点问题,扎实履行审计监督职能,全面开展审计业务工作。

现将上半年工作总结如下:一、以服务发展为重点,全面开展审计业务工作(一)强化服务大局水平,在防风险、提绩效上发挥审计作用。

适应公共财政改革的新要求,积极探索财政审计的新思路,着力构建财政审计大格局,努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督,真正当好公共财政的“卫士”。

加强对财政管理情况的审计,关注财政收入、支出和分配情况。

加大对预算执行审计的力度,促进规范预算管理行为,推动所有政府性收支纳入预算管理。

强化财政资金绩效审计,促进节约公共资金和提高资金使用效益。

注意揭示财政运行中的不安全因素,防范财政风险。

上半年组织实施了2014年度市本级财政预算执行审计及其他财政财务收支审计,全面开展了市科技局、教育局、民政局、交通局等部门的预算执行审计和地税征管质量审计。

(二)关注民生资金绩效,在惠民生、护和谐上扩大审计影响。

全面加大了对“三农”、社会保障、住房等涉及民生的专项资金审计力度,促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜,切实维护人民群众的利益。

着力监督检查民生政策落实情况,揭示反映挤占挪用、损失浪费、管理不善、效益不佳等问题,促进找准民生改善与经济发展的结合点,实现经济建设与民生建设有效互动、良性循环。

发现和查处工程建设领域在建设程序、资金管理和使用、工程造价等方面存在的问题,促进建设单位规范工程管理,节约建设成本。

注意揭露建设项目中重大违法违纪案件线索。

上半年按照审计署统一部署,完成了城镇保障性安居工程跟踪审计工作,完成了2013至2014年村庄环境整治建筑物立面出新专项资金审计调查;组织实施了市慈善总会、红十字会管理的社会捐助及其他资金使用情况审计调查、城区雨污分流改造工程审计调查、市污水处理厂运营情况审计调查。

审计局年度工作总结范文(3篇)

审计局年度工作总结范文(3篇)

审计局年度工作总结范文____年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,围绕管委会中心工作,认真贯彻落实管委会各项工作任务,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责,充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,为促进全区经济社会又好又快发展作出了积极的贡献。

一、工作总结(一)注重统筹安排,确保年度审计项目有序推进紧紧围绕党工委、管委会中心工作和上级业务部门的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,克服年度审计任务多、专业人员少的困难,树立全局“一盘棋”思想,有效整合审计资源,有序推进审计项目。

制定实施《审计局____年度审计项目计划》,将经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、____审计等项目进行统筹安排,加强对审计项目的计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限。

实施过程中,通过召开审计组会议、半月度会议、月度会议督促检查项目实施进展情况,确保一环扣一环,一项接一项,保障年度审计项目实施按计划有序推进。

(二)____对权力运行的监督和制约,加大财政财务收支和经济责任审计力度把加强财政财务收支和经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治____的重要手段,按照党工委的安排部署和____部的委托,____实施了教育____、办公室、人社局、经发局、行政服务中心、梅墟街道、原建设公司项目的财务收支审计以及相关领导离任经济责任审计,完成了跨年度的____年本级财政审计、新明街道财政财务收支及相关领导经济责任审计,对审计中发现的问题,都针对性地提出了审计建议和意见。

帮助被审计单位进一步规范财务运行、完善内部管理、更好地履行职责,大力促进领导干部勤政廉政,依法行政。

(三)____政府投资项目建设管理情况,强化政府投资项目审计在做“精”政府投资审计上下功夫,重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督,为政府财政资金支出把好最后一道关口。

2017年审计师年度工作总结范文

2017年审计师年度工作总结范文

2017年审计师年度工作总结范文(一)上半年审计工作总结2017年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。

半年我局共完成审计项目XX个(其中:专项审计调查项目X个),在审项目XX个,查出违纪金额XXXX 万元,应收缴财政XX万元,提交审计报告信息X篇(条),采用X篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。

回顾半年来的工作,主要特点是:一、真抓实干,严格执法,审计工作成效突出X、开展了同级财政预算审计根据《中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至X月下旬对县本级2017年度财政预算执行情况进行了审计。

审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等X个部门各类有问题资金XXXX万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。

这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。

X、开展了行政事业单位财政财务收支审计上半年,我局共对X个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。

查出违规金额XXX万元,管理不规范资金XX万元。

存在的主要问题:中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至X月下旬对县本级2017年度财政预算执行情况进行了审计。

审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等X个部门各类有问题资金XXXX万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。

2017审计局年度工作总结

2017审计局年度工作总结

2017审计局年度工作总结经济活动和经济现象是审计的对象,也就是审计的内容。

为大家整理了2017审计局年度工作总结,欢迎阅读参考。

审计局年度工作总结市内审协会:20xx年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以深入学习实践科学发展观活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持以人为本,进一步解放思想、改革创新,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,全面依法履行内审计监督职责,认真贯彻落实党的xx大、xx届三中全会、中央经济工作会议和县委十二届六次全会精神,紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线,围绕县委、政府提出的“保增长、保民生、保稳定”的工作目标,充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,坚持揭露问题与促进整改并重,扩展审计覆盖面,更加注重从体制、机制、制度和政策措施层面发现和分析问题,提出改进、完善政策的建设性意见,使审计工作在维护国家经济安全,规范财经秩序,加快深化改革,完善宏观调控,推动科学发展,促进社会和谐及党风廉政建设方面发挥更大作用。

现将内审工作开展情况总结如下:一、20xx年主要工作目标完成情况20xx年内审工作计划安排项目10项,现已完成11个内审项目,即:教育局4项(1)对凤城完小20xx年1月至年6月财务收支和资金使用效率进行内部审计,(2)对大兴中心校20xx年1月至年6月财务收支和资金使用效益进行内部审计,(3)大河中心校20xx年1月至年6月财务收支和资金使用效益进行内部审计,(4) 县职业教育中心20xx 年1月至年9月财务收支和资金使用效益进行内部审计;林业局1项对核桃三率建设抚育管护资金收支情况进行内部审计;公安局2项(1)对公安监管场所进行专项审计调查,(2)开展20xx年换发第二代居民身份证收费进行专项审计;水利局1项对县小湾水厂年1月至年6月财务收支进行审计;县农业局3项(1)对县种子管理站债权债务清理审计,(2)对20xx年云南省村容村貌整治工程项目审计,(3) 20xx年云南省农村集体经济发展专项项目资金审计。

2017年区审计局年终工作总结

2017年区审计局年终工作总结

2017年区审计局年终工作总结
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2017年区审计局年终工作总结
我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。

17年审计局信访工作总结范文_审计局季度工作总结

17年审计局信访工作总结范文_审计局季度工作总结

17年审计局信访工作总结范文_审计局季度工作总结一、工作概况2017年,我局信访工作始终以维护国家财政安全、推进审计监督工作为出发点,坚持问题导向、依法办理信访案件,充分发挥信访工作的监督和服务职能,取得了一定的成效。

二、主要工作(一)完善信访工作机制1.建立健全信访工作网络平台,实现信访问题线上受理、处理、回复的一体化管理。

2.加强与其他部门的协调配合,形成合力解决信访问题。

3.加强信访工作人员的培训,提升其专业素质和业务水平。

(二)依法办理信访案件1.严格按照信访工作流程,在规定时限内办理信访案件,确保信访群众的合法权益得到保护。

2.加强对信访案件的调查取证工作,确保办案材料的真实可信。

3.依法处理信访案件,对涉及违法和不正当行为的单位和个人,依法予以处理。

(三)加强信访宣传工作1.举办信访宣传活动,加强信访工作的宣传辅导,提高公众对信访工作的认知和满意度。

2.加强宣传教育,引导公众理性表达诉求,提高信访工作的主动性和有效性。

(四)完善信访问题处置机制1.建立信访问题处置台账,及时记录信访问题的发生和处置情况。

2.加强对信访问题的分析研判,提出解决方案,及时解决信访问题。

三、工作成效2017年,我局共受理信访案件XXX件,较去年增长XX%。

依法办理结案XXXX件,涉及财政资金XX亿元。

通过信访工作的开展,解决了一些突出问题,维护了国家财政安全和社会稳定。

四、存在的问题及解决对策(一)问题分析1.工作机制不够完善,信访工作流程不够顺畅。

2.信访工作人员专业素质和业务水平有待提高。

3.宣传力度不够,公众对信访工作的认知度不高。

五、总结与展望17年度信访工作取得了一定的成绩,但仍存在不足之处。

下一步,我们将进一步完善信访工作机制,提升工作人员素质,加强宣传力度,以进一步推动信访工作的开展,为审计监督工作营造良好的环境和条件。

2017行政事业审计处年终工作总结

2017行政事业审计处年终工作总结

2017⾏政事业审计处年终⼯作总结 转眼已是2017年年底了,⼜到写年终⼯作总结的时候了,⾏政事业审计处年终⼯作总结该怎样写呢?下⾯是由店铺⼩编为⼤家精⼼整理的“2017⾏政事业审计处年终⼯作总结”,欢迎⼤家阅读,仅供⼤家参考,希望对您有所帮助。

2017⾏政事业审计处年终⼯作总结【⼀】 2017年,政事业审计处以党的xx全会精神为指导,紧紧围绕党⼯委、管委会⼯作重⼼,扎实开展审计项⺫,切实履⾏审计监督职责,为规范政府财政资⾦管理,促进党⻛廉政建设,做出了积极的贡献。

⼀、主要⼯作完成情况 (⼀)财政财务审计、经济责任审计⽅⾯ 扎实开展财政财务收⽀审计和领导离任经济责任审计,2017年完成审计项⺫7个,分别为新明街道财政财务收⽀审计,城管局、原研发园区管理服务中⼼、原科技创业中⼼、社管局、原研发基地公司、⾏政服务中⼼财务收⽀审计以及相关领导离任经济责任审计;基本完成审计项⺫2个,为开发投资公司财务收⽀及相关两任领导离任经济责任审计项⺫。

通过对被审计单位财务管理、内部控制、政策执⾏情况,以及主要领导干部经济责任履⾏情况、贯彻落实中央“⼋项规定”、“厉⾏节约,反对浪费”等廉洁从政执⾏情况等的全⾯审查,帮助被审单位进⼀步规范财务运⾏、完善内部管理、更好地履⾏职责,⼤⼒促进领导干部勤政廉政,依法⾏政。

(⼆)政府性投资项⺫审计⽅⾯ 2017年审结概、预算及竣⼯决(结)算项⺫共计181个,净核减项⺫投资共计xxxx万元。

完成1个项⺫跟踪审计并出具跟踪审计报告,4个跟踪审计项⺫竣⼯并经验收合格。

1、概算审计。

完成核⼼区公交始发站及公共停⻋楼⼯程、宁波新材料(国际)创新中⼼B区⼯程、xx⼤道五期⼯程等共21个项⺫概算审计,项⺫送审总投资xxxx万元,审定项⺫总投资xxxxx万元,其中核增xxx万元,核减xxx万元,净核减xxx万元。

2、预算审计。

完成新材料(国际)创新中⼼A区⼯程、⽂智路、春江路⼯程、新材料(国际)创新中⼼B区⼯程等共49个项⺫预算审计,项⺫送审总投资xxx万元,审定项⺫总投资xxxxx万元,其中核增xxxx万元,核减xxxx万元,净核减4889万元.,平均纠偏率7.12%。

2017年审计局工作总结范文4篇

2017年审计局工作总结范文4篇

2017年审计局工作总结范文4篇*目录2017年审计局工作总结范文审计局信访工作总结县审计局工作总结审计局年终个人工作总结范文审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就度审计工作总结如下:一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。

度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。

2017审计局个人年终总结范文

2017审计局个人年终总结范文

2017审计局个人年终总结范文2017年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会';三个代表';重要思想和';十7大';会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。

全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。

在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了';经济卫士';和';参谋助手';的作用。

由于工作成绩突出,我校审计处被评为2017年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和';三育人';工作先进个人。

一.基础建设2017年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持';完善自我,提高认识';的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。

经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

2017年审计单位工作总结

2017年审计单位工作总结

2017年审计单位工作总结作为审计单位,肩负的责任巨大,压力也越大,回顾2017年一年的工作。

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2017年审计单位工作总结2017年,在区委、区政府的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习十九大以及各级审计工作会议精神,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力支持和积极配合下,各项目标任务均已完成。

现总结汇报如下:一、各项任务完成情况今年,区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。

我局现有领导班子成员4人,他们在局长付国庆的带领下,团结一致,心往一处想,劲往一处使,都能按照各自的分工尽职尽责,工作充满了朝气和活力。

在他们的感召下,局机关焕发了盎然生机,工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定,促进了各项目标任务的完成。

(一)、围绕经济中心,切实加强审计监督。

按照“全面审计,突出重点”的总体要求,年初,我们确定了“四个突破”的审计工作思路,即:一是审计质量有所突破;二是审计执法工作有所突破;三是审计意见和决定落实工作有所突破;四是审计信息化建设有所突破。

按照这一思路,经过大家的共同努力,我们现已完成审计项目(单位)41个,占全年项目任务的100%。

通过审计查出违规行为金额790万元,管理不规范资金2445万元,违纪资金上交财政35万元。

(二)、因地制宜,做好重点村建设。

在重点村建设中,我局被下派到石柱乡克坊村,局长xxx和包抓领导区委x常委多次深入村组、农户调查,与该村“能人”、“土专家”座谈,听取他们的意见和建议,协助村上确定工作重点,针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。

一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元,捐赠了办公桌、书柜等15件;二是捐赠4000元,帮助硬化村间道路1.5公里,并对道路进行了绿化,修建排水渠4公里;三是打机井一眼,解决了人畜饮水问题。

审计部2017年工作小结与2017年计划工作小结

审计部2017年工作小结与2017年计划工作小结

审计部2017年工作总结与2017年工作计划工作总结在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下,以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在20**年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部的工作总结如下:一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业20**年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了《会计工作指导意见》,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查,发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题,并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了《分公司合同管理办法》,对分公司的合同管理进行规范。

审计局工作总结

审计局工作总结

审计局工作总结审计局2017年工作总结审计局2017年工作总结篇一2017年上半年,我局认真贯彻党工委、管委会决策部署,依法履行审计职责,全面落实上半年工作任务,着力提升审计工作成效,服务经济发展。

一、上半年主要工作完成情况(一)财政财务审计、经济责任审计方面今年计划内项目8个,截止6月底,已完成新开投公司(不出报告)、经发局、公共资源交易中心、创新创业管理服务中心4个审计项目。

目前正在实施建设局财务收支审计及原领导经济责任离任审计。

坚持以财政财务收支和经济责任审计相结合,对审计发现的问题有针对性地提出相关建议和意见,以帮助促进被审单位改进提高。

同时促使领导干部进一步增强法纪意识,认真履行职责,较好的发挥了经济责任审计的惩治和防范作用。

(二)扎实开展政府性投资项目审计2017年上半年度,累计审结概算、预算及竣工决(结)算项目64个,审结项目总投资126404万元,净核减总投资4232万元,继续对4个涉及民生和新材料科技城建设的重大项目进行了全过程跟踪审计。

1、概算审核。

完成新梅路垃圾中转站、扬帆路改建(冬青路—新梅路)等共4个项目概算审计,项目送审总投资36176万元,审定项目总投资33934万元,核增763万元,核减3005万元,净核减2242万元,平均偏率11%。

2、招标控制价审计。

完成宁波新材料(国际)创新中心A区精装修工程等11个项目招标控制价审计,项目送审总造价15394万元,审定项目总造价15175万元,,核增462万元,核减681万元,净核减219万元,平均纠偏率7.4%。

3、竣工决(结)算审计。

完成高新区IX—5—A地块、晶辉路(聚贤路—冬青路)等49个项目竣工决(结)算审计,项目送审总投资79066万元,审定项目总投资77295万元,其中核增188万元,核减1959万元,净核减1771万元。

4、跟踪审计。

继续实施滨江安置房等4个重大项目的跟踪审计。

上半年共出具审计建议单109份,提出审计建议73条。

2017年审计工作报告

2017年审计工作报告

2017年审计工作报告尊敬的领导、各位同事:我代表XX审计公司,向大家呈交2017年的审计工作报告。

在过去的一年中,我们深入践行“公正、客观、透明、独立”的审计原则,力求在服务社会、服务客户中发挥更大的作用。

一、工作概况2017年,我们公司共完成审计项目XX项,其中包括国有企业、民营企业、上市公司、公益组织等多个领域和类型的企事业单位。

我们的审计工作从企业财务记录的真实性、合规性、完整性和准确性入手,通过比对、核实、计算等手段提供审计结论。

我们所提供的审计报告,是客户向资本市场和其他利益攸关方提供重要的财务信息的必要步骤。

二、专业水平公司注重提升员工职业素质,不断提高员工的综合素质和专业能力。

在过去的一年中,公司员工通过学习和实践,取得了更为丰厚的经验积累和业界认证。

在实践中,我们通过积极与客户沟通,提高了工作的针对性和实效性。

我们在审计项目完成后,也及时向客户提供审计报告进行解释和沟通,以确保审计结果的充分理解和有效利用。

三、风险控制在天变人事不测的环境下,我们始终把风险控制和内部控制作为重点抓手。

我们在工作中确保程序的规范性,注重风险梳理和风险分析,加强内部沟通,提高风险识别和应对能力。

我们坚持高质量的工作标准和高效的服务机制,提高了企业在财务记录和披露方面的透明度和可靠性,同时为当地政府、监管机关和公众提供了有力的财务信息保障。

总之,在2017年的工作中,我们始终追求以客户为中心的服务理念,坚持客观公正、严谨细致的审计原则,为客户提供了优质、高效的审计服务,取得了显著的社会效益和经济效益。

我们诚挚感谢所有支持和帮助我们的企事业单位和领导同志,同时,也期待我们在未来的工作中有更多的合作和共赢。

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审计局2017年度工作总结范文
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。

在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。

现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、增强理论学习,不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”主要思想、党的十7大党精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。

通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”主要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。

通过学习,
理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断增强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。

始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上,比较留心把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、依法审计,求真务实。

在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线,及时协调和处理审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层实行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外,对负责的妇委会工作也可以够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

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