家电卖场财务管理制度

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第一章总则
第一条为加强我卖场财务管理,规范财务行为,提高财务管理水平,确保财务工作高效、规范、透明,特制定本制度。

第二条本制度适用于我卖场所有财务工作人员及相关部门。

第三条财务管理应遵循以下原则:
1. 依法合规:严格按照国家法律法规和财务制度进行财务管理;
2. 精益求精:持续改进财务管理流程,提高工作效率;
3. 严谨细致:确保财务数据的准确性和完整性;
4. 诚信为本:坚持诚信经营,维护公司利益。

第二章财务管理组织与职责
第四条财务管理组织:
1. 财务部负责全卖场财务管理工作的组织实施;
2. 各部门负责本部门财务工作的具体执行。

第五条财务管理职责:
1. 财务部职责:
(1)制定、修订和完善财务管理制度;
(2)组织实施财务管理工作,确保财务制度的贯彻执行;
(3)组织编制财务报表,确保报表真实、准确、完整;
(4)加强财务管理队伍建设,提高财务人员素质;
(5)协助公司领导进行财务决策;
(6)其他财务管理相关工作。

2. 各部门职责:
(1)按照财务制度规定,及时、准确、完整地提供财务核算所需资料;
(2)配合财务部进行财务核算、报表编制等工作;
(3)对所属部门财务工作进行监督检查,确保财务制度执行;
(4)其他财务管理相关工作。

第三章财务核算与报销
第六条财务核算:
1. 财务核算应遵循会计准则和制度,确保财务数据的真实、准确、完整;
2. 财务核算应按照权责发生制原则进行,及时反映经济业务;
3. 财务核算应定期进行核对,确保账务相符。

第七条财务报销:
1. 财务报销应遵循“合法、合规、真实、准确”的原则;
2. 财务报销单据应齐全、真实、有效;
3. 财务报销审批流程:报销人填写报销单,经部门负责人审批后,报财务部审核、总经理审批,最后由财务部办理报销手续。

第四章资金管理
第八条资金管理:
1. 资金收支应遵循国家法律法规和财务制度,确保资金安全;
2. 资金收支应实行预算管理,严格控制资金支出;
3. 资金收支应定期进行核对,确保账实相符。

第五章监督与检查
第九条监督与检查:
1. 财务部负责对全卖场财务管理工作的监督检查;
2. 各部门应自觉接受财务部的监督检查;
3. 财务部应定期组织财务审计,确保财务工作合规、高效。

第六章附则
第十条本制度由财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

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