年产8万吨生物质固体颗粒燃料项目可行性报告

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第一章概况
一、项目概况
(一)项目名称
年产8万吨生物质固体颗粒燃料项目
(二)项目选址
xxx工业园
(三)项目用地规模
项目总用地面积42627.97平方米(折合约63.91亩)。

(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.25%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度173.11万元/亩。

(五)土建工程指标
项目净用地面积42627.97平方米,建筑物基底占地面积33782.67平方米,总建筑面积66499.63平方米,其中:规划建设主体工程52000.22平方米,项目规划绿化面积5095.63平方米。

(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3390.16万元。

(七)节能分析
1、项目年用电量437830.45千瓦时,折合53.81吨标准煤。

2、项目年总用水量31386.53立方米,折合2.68吨标准煤。

3、“年产8万吨生物质固体颗粒燃料项目投资建设项目”,年用电量437830.45千瓦时,年总用水量31386.53立方米,项目年综合总耗能量
(当量值)56.49吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.83吨标准煤/年,项目总节能率27.30%,能源利用效果良好。

(八)环境保护
项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资15870.20万元,其中:固定资产投资11063.46万元,占项目总投资的69.71%;流动资金4806.74万元,占项目总投资的30.29%。

(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38081.00万元,总成本费用28769.88万元,税
金及附加324.63万元,利润总额9311.12万元,利税总额10920.04万元,税后净利润6983.34万元,达产年纳税总额3936.70万元;达产年投资利
润率58.67%,投资利税率68.81%,投资回报率44.00%,全部投资回收期3.77年,提供就业职位733个。

(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园生物质固体颗粒燃料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园生物质固体颗粒燃料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产8万吨生物质固体颗粒燃料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位733个,达产年纳税总额3936.70万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.67%,投资利税率68.81%,全部投资回报率44.00%,全部投资回收期3.77年,固定资产投资回收期3.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

示范企业培育。

报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创
新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。

工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。

报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。

工业和信息化部按照《关于促进工业设计发展的若干指导意见》(工业和信息化部联产业〔2010〕390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。

坚持市场主导与政府引导相结合,提质增效与发展速度相结合,盘活存量与扩大增量相结合,技术改造与技术创新相结合,整体推进与重点发展相结合,经济效益与社会效益相结合,工业化和信息化融合发展。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

二、公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入37171.24万元,同比增长27.82%(8090.71万元)。

其中,主营业业务生物质固体颗粒燃料生产及销售收入为33947.11万元,占营业总收入的91.33%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额8816.31万元,较去年同期相比增长1616.62万元,增长率22.45%;实现净利润6612.23万元,较去年同期相比增长782.80万元,增长率13.43%。

上年度主要经济指标
第三章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、总体来看,当前和今后一个时期,我国制造业发展面临着稳增长和
调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速
递减和新竞争优势尚未形成的两难局面,进入了“爬坡过坎”的关键时期。

在长期粗放发展之后,我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”
的性质,即在每一个产业中都必须向上走,从价值链的低端向高端跃迁和
攀升;否则,庞大的产业大军将拥挤在低洼地中,面临“路径依赖”和
“低端锁定”的风险。

面对国内外发展形势的新情况新变化,我国制造业
发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命,加快
转型升级、创新发展、提质增效,实现由大到强的根本转变。

组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程,牵一发而动全身,需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。

当前和今后一个时期,要动员社会各方力量、充分汇集社会各
方资源,扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好,加快把战略规划转变
为年度计划,把年度计划落到实际行动,把实际行动转化为实在的发展成果。

2、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新
兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。

这也是美国、日本、
德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。

我国正处于工业化加快发
展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展
的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。

为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了《决定》,最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发
展规划》,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业
的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新
兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发
展战略性新兴产业发展必不可少的措施。

但这并不意味着政府的引导和调
控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的
基础性作用。

近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地
区,新兴产业发展展现出勃勃生机。

当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,
引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。

投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项
事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产
业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产
业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析
1、当前,我国经济发展步入新常态。

一方面,经济韧性好、潜力足、
回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不
少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深
化改革。

互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。

国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。


联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显
的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。

未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创
造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。

2、为实现各产业间合理的比例关系,并在此基础上,寻求各产业向更
高的适应层次演变,即促进产业结构的合理化,进而高度化,是产业结构
调整的基本内涵,而调整的目的就是为了实现产业结构的优化。

由于各产
业比较劳动生产率的高低是产业结构变化的原因,所以调整优化产业结构
的实质就是将资源从低生产率部门转移到高生产率部门,从而提高了整个
社会的生产率水平,或是将社会财富从低效用的消费者手中转移到高效用
的消费者手中,从而提高整个社会的福利水平。

第四章项目市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2657.97亿元,比上年增长6.09%。

其中,第一产业增加值212.64亿元,增长11.67%;第二产业增加值1647.94亿元,增长10.21%第三产业增加值797.39亿元,增长11.29%。

一般公共预算收入260.45亿元,同比增长10.21%,一般公共预算支出411.72亿元,同比增长7.71%。

国税收入341.56亿元,同比增长6.91%;地税收入亿元81.37,同比增长7.21%。

居民消费价格上涨1.01%。

其中,食品烟酒上涨0.69%,衣着上涨
1.00%,居住上涨0.98%,生活用品及服务上涨0.91%,教育文化和娱乐上
涨0.64%,医疗保健上涨0.71%,其他用品和服务上涨0.72%,交通和通信上涨0.90%。

全部工业完成增加值1690.50亿元。

规模以上工业企业实现增加值1540.14亿元,比上年增长8.12%。

规模以上AA、BB、CC、DD(含生物质固体颗粒燃料)等主导行业共完成工业增加值1190.12亿元,增长9.43%。

AA完成增加值449.29亿元,增长9.01%;BB完成工业增加值371.80亿元,增长11.15%;CC完成工业增
加值210.85亿元,增长6.44%;DD完成工业增加值113.20亿元,增长
8.09%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5651.30亿元,比上年增长
6.12%。

实现利润总额82
7.71亿元,比上年增长
8.72%。

固定资产投资完成3843.64亿元,比上年增长8.50%。

其中,建设项目投资完成3382.40亿元,增长9.78%;房地产开发投资完成461.24亿元,增长11.15%。

在固定资产投资中,第一产业投资完成192.18亿元,同比增长10.71%;第二产业投资完成2921.17亿元,同比增长5.41%;第三产业投资完成730.29亿元,增长9.83%。

高新技术产业投资1194.98亿元,增长6.03%。

民间投资3953.82亿元,增长10.04%。

城市基础设施投资572.77亿元,增长5.31%。

重点项目1089个,完成投资2412.35亿元,增长7.70%。

全市实现社会消费品零售总额1556.64亿元,比上年增长5.29%。

城镇实现零售额895.07亿元,增长8.49%;乡村实现零售额399.05亿元,增长11.87%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元346.20,增长10.78%。

实际利用外资58357.98万美元,同比增长51.62%。

外贸进出口总值210.93亿元,同比增长50.58%。

其中,出口总值137.10亿元,同比增长
51.82%;进口总值73.83亿元,同比增长52.95%。

二、区域内生物质固体颗粒燃料行业市场分析
目前,区域内拥有各类生物质固体颗粒燃料企业545家,规模以上企业29家,从业人员27250人。

截至2017年底,区域内生物质固体颗粒燃料产值130360.08万元,较2016年116081.99万元增长12.30%。

产值前十位企业合计收入53345.43万元,较去年44722.86万元同比增长19.28%。

区域内生物质固体颗粒燃料行业经营情况
区域内生物质固体颗粒燃料企业经营状况良好。

以AAA为例,2017年产值13069.63万元,较上年度11847.02万元增长10.32%,其中主营业务收入12271.29万元。

2017年实现利润总额4209.04万元,同比增长
26.30%;实现净利润1375.35万元,同比增长25.58%;纳税总额90.34万
元,同比增长15.70%。

2017年底,AAA资产总额19066.80万元,资产负债率27.30%。

2017年区域内生物质固体颗粒燃料企业实现工业增加值21320.84万元,同比2016年18235.41万元增长16.92%;行业净利润14158.85万元,同比2016年12153.52万元增长16.50%;行业纳税总额40141.50万元,同比2016年35335.83万元增长13.60%;生物质固体颗粒燃料行业完成投资41211.73万元,同比2016年34863.15万元增长18.21%。

区域内生物质固体颗粒燃料行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长8.42%。

预计区域内生物质固体颗粒燃料行业市场需求规模将达到
196213.72万元,利润总额58056.11万元,净利润22350.97万元,纳税13356.27万元,工业增加值77914.87万元,产业贡献率14.57%。

区域内生物质固体颗粒燃料行业市场预测(单位:万元)
第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为生物质固体颗粒燃料,根据市场情况,预计年产值38081.00万元。

二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积42627.97平方米(折合约63.91亩),其中:净用
地面积42627.97平方米(红线范围折合约63.91亩)。

项目规划总建筑面
积66499.63平方米,其中:规划建设主体工程52000.22平方米,计容建
筑面积66499.63平方米;预计建筑工程投资5472.06万元。

(二)设备购置
项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3390.16万元。

(三)产能规模
项目计划总投资15870.20万元;预计年实现营业收入38081.00万元。

第六章选址方案评估
一、项目选址
该项目选址位于xxx工业园。

“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以
转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进
法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。

经济
发展步入新常态。

二、用地控制指标
根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.25%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度173.11万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行
业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。

五、总图布置方案
1、达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

六、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地
规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土
资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第七章土建方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的
有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积66499.63平方米,其中:计容建筑面积66499.63平方米,计划建筑工程投资5472.06万元,占项目总投资的34.48%。

第八章工艺原则
一、技术管理特点
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、项目工艺技术设计方案
遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。

三、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清
洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计87台(套),设备购置费3390.16万元。

第九章环境保护概况
“十二五”期间,我国实施了一系列措施不断强化工业节水,切实抓好工业节水指标的落实。

一是制订一批取水定额国家标准、节水型企业标准,印发了《重点工业行业用水效率指南》,健全了工业节水标准体系,引导企业对标达标。

二是开展节水型企业评价,在钢铁、造纸、纺织、饮料等行业评选了首批12家节水标杆企业和标杆指标。

三是加快推广应用先进适用节水技术,筛选163项先进适用节水技术,公告两批《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》,推动高耗水行业实施节水技术改造。

一、建设区域环境质量现状
投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)Ⅱ级标准,大气环境质量现状较好,符合功能区划要求。

二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,同时,及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料;冲洗轮胎并定时洒水抵尘,以减少运输过程中的扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策
建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段,使用设备较多,是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。

(三)建设期水环境影响防治对策
施工废水:建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为SS。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工过程中,土壤暴露在雨、风和其他干扰之中,泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放,都可能出现散落和水土流失;同时,施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗
侵蚀的能力将会大大减弱,在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀,将会造
成项目建设施工过程中水土流失。

(五)建设期生态环境保护措施
绿化不仅能够改善和美化场区环境,而且植物叶茎还能阻滞和吸收大
气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质,树木树冠能够阻挡、过滤吸附大
气中的粉尘,吸收并减弱噪声声能,草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬;
而且,认真做好绿化工作,对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
废水经处理后,废水中含油量小于5.00mg/L,CODcr小于100.00mg/L,PH值6.50-8.50,达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求,治理工艺采
用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。

(二)运营期废气影响分析及防治对策
根据同类产品的生产经验,皂化油雾产生量约为切削原液量的15.00%
左右,各主体工程产生的皂化油雾总废气量为426.00?/h,废气中油雾原始浓度约为5.30mg/?。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策
在设备安装过程中,提高噪声设备的安装精确度,做好平衡调试,安
装时采用减震、隔振措施,在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、。

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