内 部 审 核 不 符 合 工 作 记 录 表

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运行的符合性,( 是,否)需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施:
评价人:
日期:
整改处理记录:
记录人:
日期:
内部审核不符合工作记录表
NO:
检查人
不符合项负责人
不符合工作事实描述纠正处理意见:Fra bibliotek审核人员:



纠正措施实施情况: ]
责任部门负责人: 年月日
责任部门负责人: 年月日
可接受性评价:
此不符合项 (是, 否) 影响到了已经给客户的报告的质量,(是, 否)需
要通知客户;
此不符合项 ( 是,否) 可能再度发生, (是, 否) 影响质量管理体系
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