财务审计专员岗位职责(通用29篇)
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财务审计专员岗位职责(通用29篇)
财务审计专员篇1
1、编制和执行内审项目的测试工作;
2、收集和整理审计证据资料;
3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;
4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。
财务审计专员岗位职责篇2
完善内部管理制度,并制定审计计划
实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
编制审计报告和建议书
及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
督促审计结论的落实
负责审计过程中的沟通和协调
财务审计专员岗位职责篇3
1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;
2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;
3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;
4、根据公司需求开发优质供应商。
财务审计专员岗位职责篇4
1、负责公司日常财务工作;
2、一般纳税人帐务处理,报税;
3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;
4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;
5、上级交待的其他事务。
财务审计专员岗位职责篇5
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完
成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
财务审计专员岗位职责篇6
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
财务审计专员岗位职责篇7
1.协助部门领导开展审计管理工作;
2.具体落实公司内部控制工作;
3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5.草拟部门月度、和总结等文书工作;
6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7.领导交办的其它工作。
财务审计专员岗位职责篇8
1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;
2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的审核制度和流程;
3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善
的意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;
4、完成上级领导临时交办的其他工作。
财务审计专员岗位职责篇9
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司,依法实施审计业务。
2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。
3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
4.负责做好审计工作的档案管理工作。
财务审计专员岗位职责篇10
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
财务审计专员岗位职责篇11
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
5.具有较强的判断与决策能力;
财务审计专员岗位职责篇12
1、参与实施内部财务\\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
财务审计专员岗位职责篇13
1. 制定内审计划;
2. 获取审计原始资料;
3. 按审计内容分工审计检查工作;
4. 完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5. 出具内审报告;
6. 与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7. 审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
财务审计专员岗位职责篇14
1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;
2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;
4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;
5、协助外部审计机构的审计活动。
财务审计专员岗位职责篇15
1、参与年度诊断计划的编制,负责进行风险管理、诊断、内控及
舞弊的具体调研、分析工作;
2、协助公司经营成果、财务、管理等方面的具体诊断工作的开展;编制诊断报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、熟悉企业各项作业活动控制重点,以规避生产经营及舞弊风险。
4、完成领导交办的其他工作。
财务审计专员岗位职责篇16
监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;
监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;
协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;
执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。
财务审计专员岗位职责篇17
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。
审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、流程审计。
负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、风控管理。
对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
财务审计专员岗位职责篇18
1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;
2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;
3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。
4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;
6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;
7、领导安排的相关工作。
财务审计专员岗位职责篇19
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度
财务审计专员岗位职责篇20
1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计意见并撰写审计报告;
2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;
3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况且建立完善内控体系;
4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案;
5.完成领导交办的其他工作任务。
1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;
2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;
3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;
4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;
5、合伙人安排的其他任务。
财务审计专员岗位职责篇22
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
财务审计专员岗位职责篇23
1. 服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;
2. 编制审计工作底稿及时反映审计中出现的业务问题;
3. 协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理披露数据.
财务审计专员岗位职责篇24
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作
2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;
4. 领导交代的其他审计工作
财务审计专员岗位职责篇26
1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作计划,完成部门定期和汇报材料;
2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;
3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的整改落实;
4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;
5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;
6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。
财务审计专员岗位职责篇27
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
财务审计专员岗位职责篇28
1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;
2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;
3、负责协助开展内控管理其他相关工作;
4、完成上级领导交办的临时性工作任务。
财务审计专员岗位职责篇29
1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;
5、审计项目后续整改跟踪;
6、完成领导交代的其他工作等。