制程检验记录表格
制程检验记录表模板
批次
AS01首末件/制程最终检验记录表
零
零
件 名
AS01左总成 AS01有总成
件 号
序 号
检验项目
检验方法
614251301A 615251401A
判定基准
工 序
后工序
时 频次
间
班次
早 中 晚 作业员
目视/限样 整体成品:形状保持良好,不应有影响使用的变形,
100%
1
检验外观
目视
2、可视面:表面应平整,无凹陷、伤痕、流线、划伤、 烧焦、裂缝、杂质等,不得有明显褪色及颜色不均现象;
100%
5
喷码
目视 目视
FL左前 614251301A FR右前 615251401A
5pcs/1H
目视
每个零件对应单独的喷码,字体清晰可见,位置无偏 位,每件产品上至少有一个完整喷码;
100%
6
尺寸
检具 前门检具匹配;
5pcs/1H
7
尺寸
8
泡棉位置
9
包装
检具 后门检具匹配;
5pcs/1H
目视
粘贴位置与作业指导书要求位置一致,无漏贴、歪斜、脱 落等不良缺陷;
100%
2
冲切外观
3
绒带要求
目视 目视
切口无毛边,无毛刺、无缺口、无开裂现象;
(1)绒带表面无明显色泽无发白、缺绒、杂质、颗 粒。 (2)在贴绒绒带的根部,可允许在100mm宽度范围 内有一個<0.3mm的裂口。
100% 100% 100%
4 绒带黏着强度
目视/手掰
绒带根部与R角位置绒带与基材不易剥离.无翘起, 绒带与基材粘贴无空洞;
异常说明:
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
(1 件号 ) (2)
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
(3) 判定基准
(4) 责任人
时间
(5) 作业员
频次
表面光滑平整,无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺;无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第(1)、(2)、(3)、(4)栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内,作 业
员每小时记录一次,班长、检验员每2小时记录一次,
3.加工过程中出现异常状况,均记录于“异常记录”栏,对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检,结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸(1) 63.5±0.2 尺寸(2) R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 (白 / 中/
夜) (7)
检验员
简图: 投料数
异常记录: 不良现象
料废数
4.有数据要求,用量具检测的检查项目,需填写测量数据, 用检具、目视等手段检测的项目,合格的填写“√”,不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
IPQC制程巡检记录表(新)
检查前后左右视延长线有无脏污、爆线
5PCS/2H
7
放前后左 检查前后左右视摄像头有无脏污、不可漏贴 右摄像头 摄像头保护膜
5PCS/2H
8
放螺丝
检查有无按作业指导书的要求将2PCS PB圆头 螺丝、4PCS PA圆头螺丝、2PCS M4平垫、
5PCS/2H
2PCS弹簧垫放入到63*41MM的封口袋中
制定:
审核:
核准:
公司
录表
等级分类:A:致命 B:严重 C:轻微
13:30-15:30 15:30-17:30
缺陷等级
表单编号:QR-PZ-03 版本/版次:A0
5PCS/2H
壳之间的缝隙不能超过0.2mm
检查彩盒印刷图案是否正确,方向是否正确
2
折叠彩盒 按彩盒刀模印折叠彩盒 放吸塑 检查吸塑有无脏污、破损,检查无问题后放
5PCS/2H
拉流下一工位。
放干燥剂 检查32PIN电源线有无脏物、爆线;
3 32PIN电源 有无在吸塑左右中间格子里放1PCS干燥剂; 5PCS/2H
5PCS/2H
12
贴标签 称重
检彩盒/标签外观:无脏污、无破损;注意标 签不能漏
5PCS/2H
装箱
贴、标签内容不可模糊不
13
整箱称重 整箱重量范围:16.93~17.01KG; 封箱 贴标 外箱标签上的供应商编号、数量、箱数、重
5PCS/2H
签
量与作业指导书要求一致。
异常描述及处理方法:
备注:巡检过程中发现不符合项,及时记录并要求责任单位改善,没有不符项用√表示
检查CAN盒、主机魔术贴有无破损;
9
放U盘 魔 术贴
检查包装有无脏污破损; 检查有无按作业指导书的要求放入魔术贴和U
电子产品制程检验记录表
S12B 电子产品制程检验
备注
others
注:上面检查项目都有过投诉,必须一一检查,真实记录。
本批数量
Lot size 抽样数Sample size 严重不良Major
外观结构 电池盖太
紧 电池盖表面刮伤
说明书,标贴,印刷清晰显示器保护膜表面无
脏污,保护膜贴歪显示器上有批锋、裂
开、刮伤显示器上LOGO 丝印
清晰,端正彩盒颜色与样品不符
发射器与显示器上下
壳有色差发射器表面有黑点
发射器连接不上显示
器功能不良
彩盒序列号与产品序
列号不能一一对应显示器上对应电源适
配器插头的孔位偏移外箱未贴标识
监控器开机后,日期
显示不全,未显示年监控器来料少装电池
盖,电源插座有白胶显示器数据未清零
电子产品制程检验记录表
□
ult:
不能少于6
检验员
Inspecto
r
审核
Checked 判定
Result
ult:。
模具制程检验记录表
改善建议:
改善后 不良品统计 项目要求及检验记录 检验数量 检验结果 返修品 报废品
1.外观(参照3D图纸特征) 2.尺寸(参照3D图纸要求)工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 其它 备注:
模具制程检验记录表
项目编号 加工工序 项目要求及检验记录 1.外观(参照3D图纸特征) 2.尺寸(参照3D图纸要求) 3.是否按加工工艺加工 4.加工基准角是否与加工图纸相 符 5.工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 备注: 操作人 模号 检验数量 检验结果 检验日期 编号/名称 不良品统计 返修品 报废品
检验员:
审核:
注塑制程检验表
机显数:
8:00~10:00
10:00~12: 00
12:00~14:00
14:00~16: 00
16:00~18:00 18:00~20:30
出模数不准确
首件试生产 1次/天
重点尺寸1 (标准: 重点尺寸2 (标准: 重点尺寸3 (标准:
每一个模号试产1个,产品外观、尺寸是否正常。 是□
(外观要求:不可有披锋溢出、端子歪斜、变形等现象)
□让步接收
合计
江门市杰马科技有限公司
机台号:
Seemarket Technology Co., Ltd.
注塑制程检验表
日期:
IPQC:
审核:
产品名称:
材料规格:
生 1、产外批观次巡号拉:检查。 (检查频次:1次
检查组装 (检查数量 1啤)
首件检验
出模数: 入库单 号:
抽检检验记录,抽
样标准AQL Ⅱ,级
别:
数
量:
抽样
注数意量::每天产量与产品
数量误差要少于300个
检验项目 表面
检验标准
无颜色色差,哑光、顶白、黑 点 无不饱胶、缩水、变形
外观
无气泡、水纹、银纹、色纹
无油污、污物
披锋
无披锋、堵孔
其他
检验记录
不良数
判定
最终判定
□允收
□拒收
如判定拒收,请记录注塑产品的处理方式:
) ) )
否□
异常记录
判定
注意:1、注塑车间开机停机后要通知IPQC及时进行首检,检验合格后方可生产。 2、IPQC每天要检查初始生产的产品,观察是否出现少胶、粘模、披锋等不良现象。 3、检查外观合格后,即可通知生产员工,将产品放入蓝色待检筐中。
制程检验记录表
班别
客 料号
户
苏州玲珑电子材料有限公司
制程检验记录表
日期:
工站
操作人员
巡检状况
巡检 时间
样品 材质 比对Biblioteka 标准 尺寸公差尺寸量测记录 1234
5
6
外观 判定 检验 结果
QC
项目
稽核状况 稽核时间及结果
SOP是否与制令单相符 是否依SOP作业规范执行 有无样品/首件检验记录表 现场环境7S 物品有无按定位区域放置 机台设备点检是否有记录 作业员/技术员是否佩上岗证 生产之物料需符合HSF 物料标示是否清晰正确 其他
异常处理
不良原因
处理对策
备注:检验频率每2H/记录一次,尺寸类项目直接填写实际量测值。样品、外观、项目以及判定 结果可根据检验合格则为“OK”,不合格为NG。每次抽检数不得低于6PCS。
审 核: 表单编号:JM-FOR-078 A2
组装IPQC制程检验记录表模板
日期 Date
Inspection Time: ______ To _______
□Passed
□ Failed
□Passed
剩余不良品处理办法 Disposition method for surplus
□ Failed
本批数量 Lot size
抽样数 Sample size
严重不良 Major
记录规则:没有尺寸测量的检查项目,记录栏记录“XX件OK”,每两小时抽查数量不能少于20件。
轻不良 Minor
判定 Result
检验员 Inspector
检验标准 Tanda Inspection
Criteria
Criteria
Inspection Time: ______ To _______
□Passed □ Failed
审核 Checked
组装制程检验记录表 Inspection Record of IPQC
客户
序号 Customer
No.
检查项目
Inspection item
1 组装线首件检验 First inspection for ASS line
组装产品外观检查 (在光源充足下距产品 30CM) Appearance inspection for assemble 2 (Visual inspection distance 30mm when light source enough)
箱唛与资料、订单一致,彩盒、配件与正确,无破损 Shipping mark is correct, packing box,accessories are correct.
判定 Result:
□Passed □ Failed
各工序制程巡检记录表
EMI车间泡棉成型/手贴工序制程巡检记录表
日期 :
〈一〉、巡查确认要求
1、检验依据:检验文件
2、抽样频率/频数:20PCS/次/1H ,其中尺寸检测:5pcs/次;
3、合格判定:Ac:0 Re:1
〈二〉、检查依据
□工序卡
□ 生产工单
□图纸
□样板
□ 设备操作说明书
□ 生产计划单 □作业指导书
1工序卡生产工单图纸样板生产计划单作业指导书检验标准书相关件机台模具工艺参数尺寸规格mm划表示检验项目合格划表示项目不合格划o表示不合格已处理ok深圳市联创力科技有限公司过胶工序制程巡检记录表日期一巡查确认要求二检查依据三制程巡检记录序号巡检时间生产数量抽检数量客户物料编号工单号作业人员材料作业方法产品外观功能特性过程状况不良数量判定处置备注101112131415161718审核
9
10 பைடு நூலகம்1
12
13
14
15 16
17
18
说 明
划"√"表示检验项目合格,划"×"表示项目不合格,划"O"表示不合格已处理OK
审 审核:
组
组长:
时间:
□检验标准书 □相关件
〈三〉、制程巡检记录
序号
巡检时 间
生产数量
抽检数 量
客户
物料编号
工单号
作业人员
机台/模 具
材料
作业方法 产品外观
尺寸规格(mm)
功能特 性
过程状况
不良数量
表单编号:LCL-QR-QC-08-A/0
判定 处置
备注
1
2
3 4 5 6 7 8
制程巡检记录表
制程巡检记录表
文
制
程
□成型 □装配 □涂装PPI □涂装PPII □涂装ABS
组别
(一、二、三)
班别
(日、中、夜)
机台或工程
品名
件号
规 格
检验项目
判定基准
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
检
查
时
间
:
:
:
:
:
:
:
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
□依检查重点略图□ _____________
制程品管巡检
确认状况 品管员
1、按照检查重点略图填写检查项目及判定基准
说 明
2、巡检频度依“QC工程表”,品管发现异常请立即通
知现场组长(助理)处理
制造部 经理
经(副)理
技术 部 课长
台或工程文件编号:来自::面白化 O.色差 P.结合线 Q.吸 AE.反光片孔 AF.固定Hinger 量 BH.孔位/孔塞 BI.肉瘤 BJ.孔径
部 组长
检验项目
A.砂粒异物 B.漆面刮伤 C.油点 D.流漆 E.表面粗糙 F.缩水 G.素材碰刮伤 H.变形 I.没抛亮 J.喷薄 K.咬漆 L.短射 M.毛边 N.表面白化 O.色差 P.结合 漆 R.漆花 S.龟裂 T.银线 U.气泡 V.砂纸痕 X.桔皮 Y.粘标贴错 Z.顶出痕 AA配件漏装. AB.活页 AC.组配不良 AD.脱模拉伤 AE.反光片孔 AF.固定H AG.配件错装 AH. BOSS孔 AI.包风 AJ.流痕 BA.异物附着 BB.配件 BC. 灌口修饰/修边 BD.断裂 BE.脚卡座 BF.肉厚 BG.重量 BH.孔位/孔塞 BI.肉瘤 CA.破孔 CB其他_______ CC.其它_____
制程检验表格(doc模板)
六 C01制程检验标准书No.品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项目规格检验方法备注厂长:主管:制表:说明 :1. 依据检验标准作为生产部门及检验部门之品质判定依据;2.依不同的工序制定。
六 C02作业标准书No.产品号工序检验标准工序名称号编图示操作说明及注意事项检验项目项项目规格检验方法次项次名称规格数量项次名称规格数量使用物料使用机具标准标准不良工时率制成符号①②③④部门品管制造技术制修发审核日期订订行签收核可修订者说明: 1.本标准书由技术部作成,经厂长认可(修订亦同);2.作为生产部门各工序作业之依据。
六C07 制程抽检日报表日期:控制员:型检验抽检控制规格检验结果处理号数量项目时间X R± 3б说明: 1.控制产品可计量之项目,分析其准确度与精密度;2.本表如使用单一产品,可作为不同时间别或不同控制项目别使用。
六C08 重工返修日报表日期:项机种型号不良内容送修部门修理员使用时间使用部件次(分)12345678910111213141516合计六 C09制程异常通知书编号 :日期 :收文部门收文签认发文部门发文者主管确认要求反馈实际反馈时间时间异常情况(发文填)原因分析具体说明:□设计缺陷□规格、标准缺陷□制程及作业上缺陷□机器缺陷□模具、夹具缺陷□检查判定缺陷应急对策预定完成时间再发防止措施预定完成时间发文部门改善效果追踪追踪责任者日期主管确认日期厂长认可日期说明: 1.在生产过程中发生重大事故时使用;2.可以由制造部门或生产部门填单;3.做好根本对策 , 防止再发生。
六C10 品质变异联络单No.日期:部门产品号变异情况原因追查现场措施应急处置发生日时分月时间工序号操作者品管研判意见责任者:时间月日时分处理者时间处理者说明: 1.在生产过程中发生重大事故时使用;2.可以由制造部门或生产部门填单;3.做好根本对策 , 防止再发生。
六 C11月份层别统计表顺位产品不良数(件)占不良总数累积比率( %)比率( %)1A13066.72B3517.984.63C10 5.189.74D8 4.193.85其他12 6.2100合计195100n=19520084. 6%15066. 7%10050说明: 1.将当月份各不良项目统计;17. 9%2.依比率作顺位调整;5. 1% 4. 1%6. 2%3.针对重点项目采取改善措施。
制程检验记录表
8
塌坑
A面允许有深度小于1mm,∮≤3mm的塌坑1个
B、C面不允许有明显塌坑2个
D面:不影响正常使用
同一类
9
断裂
在不影响使用的内表面允许有局部撕裂现象
同一类
10
划伤
A面:直经100mm内允许有0.1*5mm划伤1个;0.2*3mm2个两点间距45mm,同一表面上总数不得大于2个
B面:在直径100mm内允许有0.2*6mm2个;0.2*3mm3个,距离大于45mm ;同一表面上总数不得大于3个
C面:在正常的产品操作中不可见的表面。如:产品底面
D面:指产品结构的非外露面。如:产品的内表面及内表面的结构件
说明:
1.接受的水平是基于表面工艺和表面分类的基础上的。这种标准应用于每个独立的表面上。当缺陷位于产品的LOGO、产品名称或图标的40mm内时,应重新审核决定此是否达到了影响标识、产品名称或图标的程度。
C面:允许有不明显气丝
D面:不影响正常使用
不做具体要求(但必须是经喷涂可以覆盖)
5
白印
A面:不允许有白印;
B、C面允许有不明显的白印
不做具体要求(但必须是经喷涂可以覆盖)
6
熔接缝
长度不超过料流方向的1/3,深度不挂指甲为准
长度不超过料流方向的1/3,深度不挂指甲为准
7
滋边(毛边)
通风孔及透孔不允许有毛刺,凡分型面处允许有厚度小于0.3mm的滋边不影响使用。
C:面:无明显影响
D面:不影响正常使用
不允许有喷涂盖不上的划伤
11
油丝
允许在不明显油丝
不做具体要求(但必须是经喷泉涂可以覆盖)
12
拉毛
外露面不允有明显的拉毛